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為什么不計入營業(yè)外收入?
財會老師
??|
提問時間:11/14 11:27
#稅務(wù)師#
這里是記入資本公積,不是營業(yè)外收入
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老師!公司以前年度的虧損沒有彌補(bǔ)可以股東分紅嗎
莊老師
??|
提問時間:06/08 20:19
#稅務(wù)師#
你好,不可以,第一百六十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。 公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會或者股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,有限責(zé)任公司依照本法第三十五條的規(guī)定分配;股份有限公司按照股東持有的股份比例分配,但股份有限公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。 股東會、股東大會或者董事會違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。 公司持有的本公司股份不得分配利潤。
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請問老師,企業(yè)只是計提,還沒有支付給股東個人利息,股東也不給開發(fā)票呀?請問企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)增處理嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/16 17:21
#稅務(wù)師#
你好,需要的,需要調(diào)整的。
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這里為什么沒有考慮應(yīng)付利息的40萬元呢?
木木老師
??|
提問時間:07/11 17:17
#稅務(wù)師#
每年1.1付息,這個利息支付了, 所以不考慮了
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即征即退,先征后退,先征后返有什么區(qū)別
耿老師
??|
提問時間:11/07 13:30
#稅務(wù)師#
主要是退稅時間和退稅程序有差別。 1、 即征即退:指稅務(wù)機(jī)關(guān)將應(yīng)征的增值稅征收入庫后,即時退還,比如對軟件企業(yè)的超3%稅負(fù)的部分即征即退,退稅機(jī)關(guān)為稅務(wù)機(jī)關(guān); 具體操作是稅款入庫之后由納稅人申請,審核之后可以退稅。 2、 先征后退:與即征即退差不多,只是退稅的時間略有差異; 3、 先征后返:指稅務(wù)機(jī)關(guān)正常將增值稅征收入庫,然后由財政機(jī)關(guān)按稅收政策規(guī)定審核并返還企業(yè)所繳入庫的增值稅,返稅機(jī)關(guān)為財政機(jī)關(guān)。如對數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品實行增值稅先征后返。 也就是說,即征即退與先征后退相比,先征后退的退稅時間滯后一些。 而先征后返的返稅機(jī)關(guān)是財政機(jī)關(guān),即征即退和先征后退的退稅機(jī)關(guān)是稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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請老師幫忙解答 謝謝
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/26 10:29
#稅務(wù)師#
你好,計入營業(yè)外支出的金額=(10000—5000)*1.13—3000 (這樣沒有正確答案?。?/a>
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請問老師,稅務(wù)師實務(wù)課件里寫的“及其指向第三人”這里說的是什么人?涉稅服務(wù)人員是審計人員,委托人是企業(yè),第三人又是誰呀?
木木老師
??|
提問時間:06/22 18:11
#稅務(wù)師#
這個第三人范圍就很廣了,就可能是稅務(wù)機(jī)關(guān),可能是社會成員,都有可能。
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個人向其他個人出租廠房取得的租金,怎么理解,不用交房產(chǎn)稅,不是百分之4嗎?
王超老師
??|
提問時間:11/07 21:10
#稅務(wù)師#
你好 這個房產(chǎn)稅只是試點城市要繳納的,不是全國都要繳納的
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長期股權(quán)投資權(quán)益法和成本法有何區(qū)別
王超老師
??|
提問時間:11/22 19:55
#稅務(wù)師#
你好 主要區(qū)別體現(xiàn)在以下兩個方面: 1.適用范圍:權(quán)益法適用于對合營、聯(lián)營企業(yè)的長期股權(quán)投資核算,通常占股在20%~50%。成本法則適用于對能夠?qū)嵤┛刂频钠髽I(yè)或者是子公司,即占股在50%以上,以及對“四無”企業(yè)的投資處理,即不具有控制、共同控制、重大影響、公允價值不能可靠計量的情況。 2.對投資收益的處理:權(quán)益法是指投資以初始投資成本計量后,在投資持有期間根據(jù)投資企業(yè)享有(或應(yīng)分擔(dān))被投資單位所有者權(quán)益份額的變動對投資的賬面價值進(jìn)行調(diào)整的方法。成本法則是指按投資的實際成本計價的方法,該方法要求企業(yè)增加長期股權(quán)投資時才增加長期股權(quán)投資的賬面價值,持有期間不隨被投資單位所有者權(quán)益的變動而變動。
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這里不用考慮增值稅嗎?
小林老師
??|
提問時間:12/03 21:09
#稅務(wù)師#
您好,題目沒說增值稅,所以計稅不考慮
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選擇基價(保底價)并實行超基價雙方分成方式的,受托方與購買方直接簽訂的合同,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按照基價加按規(guī)定取得的分成額確認(rèn)收入額 不是要按基價+分成 VS 房地產(chǎn)收到的錢嗎,按大的那個
一鳴老師
??|
提問時間:09/26 10:44
#稅務(wù)師#
按與購買方直接簽訂的合同價開發(fā)票
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老師,別人**我家公司的勞務(wù)資質(zhì),簡易計稅開票35萬,后面再補(bǔ)勞務(wù)票給我們公司,我們公司應(yīng)該交哪些稅呢?
丁小丁老師
??|
提問時間:02/04 20:59
#稅務(wù)師#
您好!如果是公司,那么你們對客戶開票35萬,需要繳納增值稅及其附加稅費,如果有缺德,還得交企業(yè)所得稅
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1:出口一般的貨物,都是零稅率的,除了出口環(huán)節(jié)不交稅,國內(nèi)環(huán)節(jié)繳納的增值稅和消費稅都會退?2:(這里的退增值稅,其實就是抵扣進(jìn)項嗎?)3:但是如果是卷煙,出口環(huán)節(jié)只是免征出口稅,國內(nèi)環(huán)節(jié)繳納的增值稅進(jìn)項不能抵扣,另外廠商和批發(fā)商交的兩道消費稅也不能退?4:卷煙就是香煙嗎?5:滴滴打車的增值稅進(jìn)項可以抵扣嗎?
小白楊
??|
提問時間:06/25 12:12
#稅務(wù)師#
1是的2是的3是的,卷煙在生產(chǎn)和批發(fā)環(huán)節(jié)都得交稅4是的5可以,國內(nèi)旅客運輸發(fā)票計算抵扣
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某卷煙批發(fā)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年5月,批發(fā)銷售給卷煙零售企業(yè)卷煙6標(biāo)準(zhǔn)箱,取得含稅收入120萬元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅(?。┤f元。該問題的答案是:卷煙在批發(fā)環(huán)節(jié)復(fù)合計征消費稅,稅率為11%+250元/箱。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅=120÷(1+13%)×11%+6×250÷10000=11.83(萬元)<br>我的問題是:1,250/箱,這個“250” 從哪里來的,2,為什么要6x250 呢?3.整道題的思路是什么?
悠然老師01
??|
提問時間:11/14 23:06
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,0.005元/支 0.005*250條*200支=250/箱 6是6箱
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會計之星信息采集的身份證過期了該怎么辦 重要嗎
宋生老師
??|
提問時間:03/21 10:19
#稅務(wù)師#
你好,你是要做繼續(xù)教育嗎?還是要做什么?
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有道題:某機(jī)動車交易公司2022年1月收購舊機(jī)動車支付價款350萬元;銷售舊機(jī)動車收入480萬元,同時協(xié)助客戶辦理過戶手續(xù)取得收入3萬元,上述金額均含稅。該公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅多少萬元?答案是(480+3)/(1+0.5%)*0.5%,為什么不考慮購進(jìn)的二手車進(jìn)項稅呢?
稅法老師
??|
提問時間:10/18 09:52
#稅務(wù)師#
因為二手車經(jīng)銷企業(yè)是簡易計稅,不考慮進(jìn)項稅額。
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第一個問題:非法人企業(yè)可以享受六稅兩費嗎?第二個問題,個體戶屬于法人企業(yè)嗎?謝謝
青老師
??|
提問時間:11/16 14:44
#稅務(wù)師#
你好 1; 個體戶就可以享受的或者小微企業(yè) 都可以六稅二費減半的 2. 不屬于法人企業(yè)的;
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老師 我這兒有張發(fā)票,就是銷售方兒發(fā)票丟了,原件兒丟了,他給我一個復(fù)印件兒,蓋上了他們單位的公章兒,他讓我拿這個入賬,我現(xiàn)在就不懂這套業(yè)務(wù)應(yīng)該是怎么整。
李老師(1)
??|
提問時間:11/29 15:28
#稅務(wù)師#
你好,這個是可以的,您就根據(jù)這個發(fā)票做賬就行,具體是什么樣的發(fā)票呀,你會寫分錄嗎?不會的話把圖片發(fā)給我,我給您出個分錄,或者說把具體的業(yè)務(wù)告訴我。
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老師好,我說一下我的理解,我們是貿(mào)易商,在國內(nèi)購進(jìn)的商品是不免稅,那么我沒有申請退進(jìn)項稅,我是可以在國內(nèi)做進(jìn)項抵扣的,但是如果說我購進(jìn)的貨物在國內(nèi)是免稅的,那么無論我有沒有申請退稅,都是不可以在國內(nèi)做抵扣的 一般來說只要做了退稅認(rèn)證了也就不存在抵扣認(rèn)證了 我現(xiàn)在糾結(jié)的是應(yīng)申請退稅認(rèn)證未申請退稅認(rèn)證這一部分還能不能做抵扣認(rèn)證
青老師
??|
提問時間:11/02 10:30
#稅務(wù)師#
你好; 1. 內(nèi)銷是的; 自己要報稅 可以抵扣進(jìn)項稅的; 2. 如果是出口的話; 是免稅的; 不能抵扣進(jìn)項稅的
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你好,我想報考東莞的稅務(wù)師,但我實際之前的信息都是在新疆,請問是否符合東莞的報考條件
小菲老師
??|
提問時間:05/06 10:29
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你現(xiàn)在是在東莞工作嗎?
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既然退增值稅不退城建和教育附加,為什么不把15加進(jìn)去算
郭老師
??|
提問時間:02/06 13:35
#稅務(wù)師#
你好哪個15萬的業(yè)務(wù) 200×(5%+3%)?(500一360)×5%×(5%+3%)
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老師 看不懂這個,貴公司欠,是我欠他錢,還是他們欠我錢 實際情況就是是別人欠我,我沒有欠他們
郭老師
??|
提問時間:04/10 14:00
#稅務(wù)師#
貴公司欠這里出現(xiàn)的是正數(shù)的話,就是你們單位欠了人家的。
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為什么第二題不除以1-15,第三題要除以1-15%
小林老師
??|
提問時間:04/20 16:15
#稅務(wù)師#
你好,消費稅是價內(nèi)稅,因為2是直接給銷售價格,3是成本需要還原計稅基礎(chǔ)
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銷貨退回不就是銷貨折讓嗎?
劉印子老師
??|
提問時間:02/11 21:20
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,不是的哦,賬務(wù)處理時銷售折讓是按照折后的價格確認(rèn)收入,銷售退回是直接沖減收入。 開發(fā)票時,銷售折讓,銷售退回都是開具相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票 ,折讓是開具一定比例,退回是全額開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
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1進(jìn)口時,進(jìn)口方是必須要代扣代繳增值稅嗎?2 ,進(jìn)口方代扣代繳的增值稅是屬于進(jìn)項稅,可以抵扣的?
易 老師
??|
提問時間:07/06 08:33
#稅務(wù)師#
進(jìn)口方是必須自已負(fù)擔(dān)進(jìn)口增值稅,進(jìn)項稅,可以抵扣
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為什么旅游公司購進(jìn)這兩項服務(wù),全額免稅
小小霞老師
??|
提問時間:05/06 11:37
#稅務(wù)師#
你好,那這家旅游公司應(yīng)該是一般納稅人,一般納稅人取得專票可以計算抵扣
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某增值稅一般納稅人日化生產(chǎn)企業(yè),2019年6月銷售日化產(chǎn)品取得不含稅銷售額700萬元,另收取包裝物押金15.21萬元,合同約定3個月內(nèi)返還包裝物并退還全部押金;當(dāng)月沒收以前收取的逾期包裝物的押金1.17萬元。該企業(yè)2019年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計稅銷售額為()萬元。 A.701.04 B.701.17 C.792.17 D.700 15.21老師這個包裝物要考慮嗎
鄒老師
??|
提問時間:09/22 14:37
#稅務(wù)師#
你好,沒收的包裝物押金,計算增值稅計稅銷售額的時候,是需要考慮進(jìn)來的
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C.企業(yè)發(fā)行的以現(xiàn)金凈額結(jié)算的看漲期權(quán) D.企業(yè)發(fā)行的以普通股總額結(jié)算的看漲期權(quán) 這兩句話指的是
木木老師
??|
提問時間:09/01 19:04
#稅務(wù)師#
C的話就是未來給對方結(jié)算的話,是用現(xiàn)金去結(jié)算。D的話給對方結(jié)算就是用自己的股票去。
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企業(yè)出租廠房需要交哪些稅?稅率是多少?有什么優(yōu)惠?
易 老師
??|
提問時間:06/06 17:08
#稅務(wù)師#
你好 一般納稅人出租 增值稅按9% 附加稅按增值稅的12% 印花稅按千分之一 ; 房產(chǎn)稅按租賃收入12% 土地使用稅看當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn) 。企業(yè)所得稅看你稅率,小微企業(yè)有些優(yōu)惠可以。
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老師 這個D為什么要選呢 我分析的是利息是看負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)所在地 這個D選項中國的分行取得利息收入,支付地不是在日本嗎
鄒鄒老師
??|
提問時間:09/03 02:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個是因為該分行是在我國設(shè)立的,屬于境內(nèi)的分行提供的勞務(wù),勞務(wù)的發(fā)生地在境內(nèi),屬于來源于境內(nèi)的所得,應(yīng)在我國繳納企業(yè)所得稅~
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