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老師您好 直接材料分配率=總成本也就是金額除以總數(shù)量 ,紅色劃線的是總成本 藍色的怎么是總數(shù)量???藍色線是定格材料成本 那是一個金額 不是一個數(shù)量 是什么意思?謝謝
apple老師
??|
提問時間:01/02 17:54
#初級職稱#
同學(xué)你好 直接材料分配可以有兩種算法, 分子不變 分母,可以是消耗定額總數(shù)量,也可以是消耗定額總成本 你的圖片上,藍色的部分,【用是消耗定額成本】它是金額 不是數(shù)量 但是,制造費用與直接人工的話,分母就是總數(shù)量,
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老師,倉庫存貨定金計入哪里
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 17:23
#初級職稱#
那個計入預(yù)付賬款
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老師您好,想問一下其他應(yīng)收款無法收回計入損失,可以計入待處理財產(chǎn)損溢么? 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)收款 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損溢 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出
賈老師
??|
提問時間:01/02 16:40
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不建議 計入信用減值損失比較合適 借:信用減值損失 貸:其他應(yīng)收款 借:本年利潤 貸:信用減值損失 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,想問一下其他應(yīng)收款無法收回計入損失,可以計入待處理資產(chǎn)損溢么? 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:其他應(yīng)收款 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損溢 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出
金老師
??|
提問時間:01/02 16:32
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不建議 這里計提信用減值損失比較合適 借:信用減值損失 貸:壞賬準備 核銷 借:壞賬準備 貸:其他應(yīng)收款 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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給客戶(個人)補開了前年的發(fā)票,可以要求客戶地址給他寄紙質(zhì)發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/02 15:33
#初級職稱#
可以直接郵寄的,沒問題的
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老師您好 這倆句話怎么是矛盾的?
apple老師
??|
提問時間:01/02 15:15
#初級職稱#
同學(xué)你好! 我給你解答,
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出庫入庫是含稅還是不含稅
宋生老師
??|
提問時間:01/02 15:10
#初級職稱#
你好,你如果是一般納稅人的話,一般按照不含稅的。
?閱讀? 80
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老師,您如果員工工作7年了,先休息完本年度年假,后來又休病假3個多月病假,這樣是否取消之前的年假,還是扣除下一年度的年假呢?
李老師
??|
提問時間:01/02 14:45
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個需要結(jié)合貴公司內(nèi)部的規(guī)章制度去執(zhí)行是取消年假還是扣除下一年的年 不同的企業(yè)規(guī)定也是不一樣的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,分攤房租回來的錢計入哪里
文文老師
??|
提問時間:01/02 14:44
#初級職稱#
你好,可沖減房租費用
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老師好!發(fā)放年終一次性獎金,入哪個科目
東老師
??|
提問時間:01/02 14:12
#初級職稱#
你好,計入的管理費用或者銷售費用獎金里面
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老師我想問你一下,就是我報名的話,填寫的留學(xué)生的認證編號就可以嗎
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:51
#初級職稱#
同學(xué)你好 報名考職稱嗎
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您好 老師 ppt里面講了對外分配率 對內(nèi)分配率沒有講到 具體是哪些數(shù)值除以哪些數(shù)值?
apple老師
??|
提問時間:01/02 13:39
#初級職稱#
同學(xué)你好,你的圖片的中間部分,講了,對內(nèi)分配率的 對內(nèi)分配率=輔助車間的總費用/自身車間提供的總用量
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老師,我想問一下,就是我的身份證是今年五月份初到期,我現(xiàn)在用這個身份證報名初會,到時候換了身份證后不影響考試吧。
郭老師
??|
提問時間:01/02 13:33
#初級職稱#
對的是的,這個不影響的。
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10.甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×24年實現(xiàn)利潤總額1000萬元,本年發(fā)生應(yīng)納稅暫時性差異 100萬元,轉(zhuǎn)回可抵扣暫時性差異 80 萬元,上述暫時性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項,甲公司2×24年應(yīng)交所得稅為( )萬元。
Fenny老師
??|
提問時間:01/02 12:46
#初級職稱#
你好 應(yīng)交企業(yè)所得稅=(1000-100-80)*25%=205萬元。
?閱讀? 76
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2008--2020已滿12年 3.5號——12.1大于6個月是不是也要按一年計算 補償金不應(yīng)該是13個月嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/02 12:02
#初級職稱#
同學(xué),你好 大于6個月是不是也要按一年計算 是的
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現(xiàn)金支票的出票人和收款人都可以是個人嗎?
張老師
??|
提問時間:01/02 11:49
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,現(xiàn)金支票的出票人和收款人都可以是個人。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 76
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老師,電腦維修費計入哪里
文文老師
??|
提問時間:01/02 11:46
#初級職稱#
計入 管理費用-維修費
?閱讀? 71
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一張發(fā)票上開了銷售貨物正數(shù),還要開個優(yōu)惠金額怎么開
宋生老師
??|
提問時間:01/02 11:39
#初級職稱#
你好,你可以直接開帶折扣的發(fā)票。
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老師,這是我們公司12月份利潤表,利潤表中營業(yè)外支出本年累計40845520.47,利潤總額本年累計156788528.33,凈利潤本年累計156788528.33,以前年度損益調(diào)整51074539.26。在涉及到營業(yè)外支出和以前年度損益調(diào)整都有數(shù)這種情況下,我想問“企業(yè)所得稅”該怎么計算
Helen老師
??|
提問時間:01/02 11:36
#初級職稱#
同學(xué)好,這種情況分析營業(yè)外支出的性質(zhì),看是否允許稅前扣除,以前年度損益調(diào)整的也要看下調(diào)整的項目是什么才可確定哦
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老師您好 a項為什么計入管理費用?謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:01/02 11:22
#初級職稱#
你好,只有專門用于企業(yè)商品的商標攤銷才計入制造費用,其余的是管理費用
?閱讀? 79
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請問這道題選什么?另外第八年的可供分配利潤是多少?。?/a>
周老師
??|
提問時間:01/02 11:19
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1、50-50*0.25=37.5 2、可供分配=-(20-5-2)(前面3年,超過5年不能稅前扣除,不需要確認遞延所得稅資產(chǎn)了)+50-50*0.25 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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開采資源交的資源稅能計成本嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:05/15 13:34
#初級職稱#
原油交資源稅,成品油不交資源稅。將原油移送用于生產(chǎn)加工成品油征收資源稅,資源稅是價內(nèi)稅,應(yīng)計入成本。
?閱讀? 428
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個人銀行賬戶問題 在p銀行有銀行賬戶,通過W機構(gòu)支付貨款,然后在p銀行的賬戶注銷,在Q銀行開立有賬戶,發(fā)生了退貨退款。退款可以退至哪里?
小王老師
??|
提問時間:05/15 11:50
#初級職稱#
實務(wù)中退款一般是從收到的賬戶中退的
?閱讀? 444
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因為不可抗力,仲裁停止叫中止嗎
王一老師
??|
提問時間:05/15 11:37
#初級職稱#
仲裁時效的中止。因不可抗力或者有其他正當(dāng)理由(無民事行為能力或者限制民事行為能力勞動者的法定代理人未確定等),當(dāng)事人不能在仲裁時效期間申請仲裁的,仲裁時效中止。從中止時效的原因消除之日起,仲裁時效期間繼續(xù)計算。
?閱讀? 605
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金銀首飾與別的東西一起賣怎么交稅
王一老師
??|
提問時間:05/15 11:36
#初級職稱#
對既銷售金銀首飾,又銷售非金銀首飾的生產(chǎn)、經(jīng)營單位,應(yīng)將兩類商品劃分清楚,分別核算銷售額。凡劃分不清楚或不能分別核算的,在生產(chǎn)環(huán)節(jié)銷售的,一律從高適用稅率征收消費稅;在零售環(huán)節(jié)銷售的,一律按金銀首飾征收消費稅。 金銀首飾連同“包裝物”一起銷售的,“無論包裝物是否單獨計價”,也無論會計上如何核算,均應(yīng)并入金銀首飾的銷售額,計征消費稅。
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如果公司倒閉了,而公司又可以安排所有員工去它的兄弟公司上班,假如員工不去的話,有沒有經(jīng)濟補償?
趙老師
??|
提問時間:05/15 11:13
#初級職稱#
老師認為是有經(jīng)濟補償?shù)模灰皇莿趧诱咧鲃愚o職解除合同就是有的。
?閱讀? 504
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股東報銷餐飲費可以直接公戶報銷嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:05/15 10:15
#初級職稱#
按是公司的費用報銷,是可以的。
?閱讀? 372
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舊設(shè)備轉(zhuǎn)讓 !,轉(zhuǎn)讓的舊設(shè)備是企業(yè)所得稅的范圍嗎
小趙老師
??|
提問時間:05/15 08:29
#初級職稱#
屬于企業(yè)所得稅的征稅范圍,轉(zhuǎn)讓舊設(shè)備就是屬于財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入,是企業(yè)所得稅的應(yīng)稅收入。
?閱讀? 380
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舊設(shè)備轉(zhuǎn)讓 !,轉(zhuǎn)讓的舊設(shè)備是企業(yè)所得稅的范圍嗎
李老師
??|
提問時間:05/15 08:18
#初級職稱#
您的提問已經(jīng)轉(zhuǎn)交到經(jīng)濟法基礎(chǔ)答疑板,請您切換答疑板查看回復(fù)。
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因為購買東西送的贈品需要交稅嗎
王一老師
??|
提問時間:05/15 07:19
#初級職稱#
您指的是個人所得稅嗎? 企業(yè)在銷售商品(產(chǎn)品)和提供服務(wù)過程中向個人贈送禮品,屬于下列情形之一的,不征收個人所得稅: ①企業(yè)通過價格折扣、折讓方式向個人銷售商品(產(chǎn)品)和提供服務(wù); ②企業(yè)在向個人銷售商品(產(chǎn)品)和提供服務(wù)的同時給予贈品,如通信企業(yè)對個人購買手機贈話費、入網(wǎng)費,或者購話費贈手機等; ③企業(yè)對累積消費達到一定額度的個人按消費積分反饋禮品。 如果您說的贈品是屬于上述三種范圍內(nèi)的話,是不需要征收個人所得稅的。 如果老師的回復(fù)不是您想要的,麻煩您完善問題后繼續(xù)提問。
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