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請(qǐng)問(wèn)416題怎么做的?幫我解析一下,越詳細(xì)越好。
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 13:04
#稅務(wù)師#
416題 1. 對(duì)于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,應(yīng)納稅所得額 = 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入 - 財(cái)產(chǎn)凈值,即 20-10=10 萬(wàn)元。 2. 對(duì)于房屋租賃收入 萬(wàn)元和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得中的 30 萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額合計(jì)為 30+10=40 萬(wàn)元。 3. 由于境外公司在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所,適用稅率為10% ,所以應(yīng)扣繳企業(yè)所得稅 40*10%=4 萬(wàn)元。 答案選B。
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B 解釋不明白,舉例說(shuō)明
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 12:37
#稅務(wù)師#
1. 選項(xiàng) A:出口企業(yè)銷(xiāo)售給用于國(guó)際金融組織或外國(guó)政府貸款國(guó)際招標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目中的中標(biāo)機(jī)電產(chǎn)品,適用增值稅退(免)稅政策,該說(shuō)法正確。 2. 選項(xiàng) B:非列名生產(chǎn)企業(yè)出口的非視同自產(chǎn)貨物,適用增值稅免稅政策,而非征稅政策,所以該說(shuō)法錯(cuò)誤。 3. 選項(xiàng) C:出口企業(yè)銷(xiāo)售給特殊區(qū)域內(nèi)的生活消費(fèi)用品和交通運(yùn)輸工具適用增值稅征稅政策,而非免稅政策,該說(shuō)法錯(cuò)誤。 4. 選項(xiàng) D:出口企業(yè)或其他單位銷(xiāo)售給國(guó)際運(yùn)輸企業(yè)用于國(guó)際運(yùn)輸工具上的貨物,適用增值稅退(免)稅政策,該說(shuō)法正確。 5. 選項(xiàng) E:出口企業(yè)對(duì)外援助、對(duì)外承包、境外投資的出口貨物,適用增值稅退(免)稅政策,該說(shuō)法正確。 綜上,答案為 BC。
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投資進(jìn)來(lái)的固定資產(chǎn)投資者要開(kāi)票嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 11:49
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是需要的
?閱讀? 232
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這幾問(wèn)一直搞混,分不清楚
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 11:28
#稅務(wù)師#
別急,具體問(wèn)題告訴我,一起理清。
?閱讀? 218
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這個(gè)怎么調(diào)賬,0.2萬(wàn)和1萬(wàn)都要調(diào)嗎,分錄怎么做?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 10:50
#稅務(wù)師#
這一萬(wàn)多其他應(yīng)收款就是代個(gè)人支付的,以后個(gè)人需要換回來(lái)就不需要調(diào)整, 借其他應(yīng)收款貸銀行你好1萬(wàn) 然后這個(gè)0.2萬(wàn)納稅調(diào)增帳上不需要做賬務(wù)處理的 借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款2000
?閱讀? 243
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不很理解里面各項(xiàng)
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 10:47
#稅務(wù)師#
請(qǐng)具體說(shuō)明哪部分不懂,比如稅法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或財(cái)務(wù)報(bào)表解讀等,我會(huì)盡力解釋。
?閱讀? 203
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這個(gè)正確的分錄具體怎么做,這里的倉(cāng)儲(chǔ)需要按0.06計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 10:30
#稅務(wù)師#
你好同學(xué) 需要按照6%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
?閱讀? 195
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4兒子店被廠家罰款可以在所得稅中扣除嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 10:24
#稅務(wù)師#
您好,可以的,不是行政罰款可以稅前扣除, 不屬于行政性罰款,允許在稅前扣除.
?閱讀? 194
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善意占有不是無(wú)權(quán)占有嗎
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 09:45
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 善意占有是無(wú)權(quán)占有。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 262
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問(wèn)一下這個(gè)416這道題。他的那個(gè)租金到底是10%還是20%啊?為什么有的租金是20%,有的租金是10%呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 09:19
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 《中華人民共和國(guó)所得稅法》第四條:企業(yè)所得稅的稅率為25%。非居民企業(yè)取得本法第三條第三款規(guī)定的所得,適用稅率為20%。 《中華人民共和國(guó)所得稅法實(shí)施條例》第九十一條:非居民企業(yè)取得企業(yè)所得稅法第二十七條第(五)項(xiàng)規(guī)定的所得,減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅?!?/a>
?閱讀? 281
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你好老師,萬(wàn)人模擬考試可以看回播嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 08:53
#稅務(wù)師#
中秋快樂(lè)~ 您現(xiàn)在界面有回放就可以,沒(méi)有的話(huà)就不行了
?閱讀? 230
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D 答案不是不退城市維護(hù)建設(shè)稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/17 07:37
#稅務(wù)師#
舉個(gè)例子,比如重點(diǎn)人群可以抵扣部分增值稅 之前沒(méi)有享受 現(xiàn)在享受之前多交的增值稅退回 附加稅跟著退
?閱讀? 270
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委托加工物資關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅這個(gè)科目是否可以這么記:1.拿回來(lái)直接銷(xiāo)售的或者收回后用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品的,消費(fèi)稅記入委托加工物資,然后2.用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,消費(fèi)稅單獨(dú)記,不計(jì)入委托加工物資里面,是吧
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 22:27
#稅務(wù)師#
對(duì)頭!拿回來(lái)直接賣(mài)或轉(zhuǎn)非應(yīng)稅品,消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資。用于應(yīng)稅品再生產(chǎn)的,消費(fèi)稅另記,不并入成本。
?閱讀? 264
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我選的是C答案是D
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 22:19
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 247
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某超市為增值稅小規(guī)模納稅人。2023年6月,該超市取得貨物零售收入150 00元,向困難群體捐贈(zèng)外購(gòu)的商品,捐贈(zèng)商品市場(chǎng)含稅售價(jià)為4 200元,向職工發(fā)放部分外購(gòu)商品作為節(jié)日福利,發(fā)放商品的買(mǎi)價(jià)為5 000元,銷(xiāo)售已使用1年的冰柜一臺(tái)取得含稅收入1 400元。該超市當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 4 491.26 4 518.45 217.28 老師,這個(gè)題目為什么月銷(xiāo)售額未超過(guò)十萬(wàn)還要交稅
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 21:55
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)題不要做了,題不對(duì),要超過(guò)10萬(wàn)才有的,您看這些題都超10萬(wàn) 題目某超市為增值稅小規(guī)模納稅人。某月,該超市取得貨物零售收入120 000元;向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)部分外購(gòu)商品,該批商品購(gòu)進(jìn)價(jià)為4 200元,捐贈(zèng)時(shí)市場(chǎng)零售價(jià)為5 00元;向職工發(fā)往部分外購(gòu)商品作為節(jié)日禮品,市場(chǎng)含稅售價(jià)為8 000元;銷(xiāo)售已使用1年的冰箱一臺(tái),取得含稅收入1 400,該冰箱原購(gòu)進(jìn)價(jià)2 000元。則該超市當(dāng)月應(yīng)納增值稅(3667.96)元。
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第389題。答案為什么顯示是嗯乘以3%的稅率呢?按道理來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的稅率乘以1%才對(duì)呀。
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 21:40
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 這個(gè)題目簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%
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增值稅能加計(jì)抵減15%的有哪些情況下?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 21:30
#稅務(wù)師#
您好,,工業(yè)母機(jī),集成電路
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老師,預(yù)繳的四個(gè)數(shù)怎么算的呀
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 21:11
#稅務(wù)師#
您好,工資薪金所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅=(20000×12-5000×12-4000×12-3000×12)×10%-2520=7080(元);勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅=10000×(1-20%)×20%=1600(元);稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅=5000×(1-20%)×70%×20%=560(元);特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅=(2000-800)×20%=240(元)2019年綜合所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅合計(jì)金額=7080+1600+560+240=9480
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老師,為啥扶貧的沒(méi)有計(jì)算呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 20:48
#稅務(wù)師#
您好,這是全額扣的 捐贈(zèng)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)(未經(jīng)納調(diào)整,不含視同銷(xiāo)售收入,但考慮了會(huì)計(jì)差錯(cuò)的)的12%,可在3年內(nèi)扣除。(注意:個(gè)體工商戶(hù)是應(yīng)納稅所得額30%的部分可以據(jù)實(shí)扣除,沒(méi)有利潤(rùn)總額的說(shuō)法,可能就沒(méi)有賬務(wù)).(扶貧捐贈(zèng)支出全額扣除)(個(gè)稅捐贈(zèng)是30%)
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為什么允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例*60%啊,沒(méi)懂,有增量留抵稅額不能全退申請(qǐng)嗎,還要乘進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,不理解
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 19:42
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)橛行┻M(jìn)項(xiàng)稅我們根本就沒(méi)有實(shí)際交過(guò)稅的,沒(méi)有交過(guò)當(dāng)然是不能退還嘛 含帶有“增值稅專(zhuān)用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。(理解:4項(xiàng)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅,這是實(shí)際稅務(wù)收到過(guò)的進(jìn)項(xiàng),農(nóng)產(chǎn)品不在內(nèi),因?yàn)閺膩?lái)沒(méi)有收到)
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麻煩哪位考過(guò)稅務(wù)師的老師幫忙看看: 壞賬準(zhǔn)備 : 其中:發(fā)生壞賬+收回壞賬:這兩筆都是不影響損益的對(duì)吧? 計(jì)提+轉(zhuǎn)回:這兩筆會(huì)影響損益的? 還有就是:只有發(fā)生壞賬才不會(huì)影響“應(yīng)收賬款”賬面價(jià)值?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 19:37
#稅務(wù)師#
對(duì),發(fā)生壞賬和收回壞賬不影響損益,只改應(yīng)收賬款。計(jì)提和轉(zhuǎn)回應(yīng)影響損益。發(fā)生壞賬時(shí),“應(yīng)收賬款”賬面價(jià)值確實(shí)會(huì)減少。
?閱讀? 324
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老師,這題沒(méi)看懂答案
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 19:28
#稅務(wù)師#
您好,是這個(gè):根據(jù)相關(guān)政策,個(gè)人按規(guī)定領(lǐng)取的稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的養(yǎng)老金收入中,25%部分予以免稅,其余75%部分按照10%的比例稅率計(jì)算繳納個(gè)人所得稅
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處理垃圾不產(chǎn)生任何物品,屬于現(xiàn)代服務(wù)-研發(fā)和技術(shù)服務(wù)-專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)么
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 19:15
#稅務(wù)師#
您好,是的,這個(gè)服務(wù)類(lèi)的
?閱讀? 293
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從批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)的蔬菜,部分鮮活肉蛋,免征增值稅么
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 19:12
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 是免增值稅的
?閱讀? 294
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留抵退稅只能退增量的嗎,存量呢?而且,怎么稅務(wù)師書(shū)上說(shuō)要滿(mǎn)足不低于50萬(wàn),那好多中小企業(yè)都達(dá)不到 啊,那是不是不能退???
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 18:24
#稅務(wù)師#
留抵退稅既可退增量也可退存量。存量部分需滿(mǎn)足一定條件才能申請(qǐng)。稅法規(guī)定并非所有企業(yè)都必須達(dá)到50萬(wàn)門(mén)檻,具體標(biāo)準(zhǔn)會(huì)隨政策調(diào)整,企業(yè)應(yīng)根據(jù)最新政策和自身情況判斷是否符合條件。若中小企業(yè)確實(shí)難以達(dá)到,應(yīng)關(guān)注是否有其他優(yōu)惠政策可適用。
?閱讀? 307
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A為什么是對(duì)的呀,不是個(gè)獨(dú)不是只能由自然人設(shè)立嘛,好像也沒(méi)說(shuō)有例外呀
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 18:04
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是指依照本法在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立,由一個(gè)自然人投資。您提供下題目的具體位置,老師核實(shí)下,感謝配合~ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 181
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老師,企業(yè)把房子租給個(gè)人,不是稅率按4%嗎,怎么這個(gè)解釋不一樣
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 17:57
#稅務(wù)師#
您好,這是個(gè)人出租房產(chǎn)稅從租計(jì)稅,不含稅價(jià)的4% 本題是企業(yè)出租,不一樣的主體,減半是目前 的小微企業(yè)有6稅2費(fèi)的優(yōu)惠政策
?閱讀? 272
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下求應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為什么是(75.5—50)*25%*20%+50*25%—60*10%,不知道為什么要先減50?
小檬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 17:53
#稅務(wù)師#
你好,稍后發(fā)答案解析上來(lái)
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老師,您好,企業(yè)借款給個(gè)人,收到的利息收入,是要交增值稅及企業(yè)所得稅是嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 17:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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什么叫平銷(xiāo)返利啊,向供貨方收取的返還收入的稅務(wù)處理中的概念,說(shuō)是要按平銷(xiāo)返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)實(shí)際上就是沖減進(jìn)項(xiàng)啊,為什么還要說(shuō)要按平銷(xiāo)返利,沒(méi)懂什么聯(lián)系
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/16 17:41
#稅務(wù)師#
平銷(xiāo)返利:對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額掛鉤的各種返還收入,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額.
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