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公司拿廠房向銀行貸款,直接用貸款金額向施工方付進(jìn)度款,這怎么做賬,后期向銀行還利息怎么做賬
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/11 09:27
#建筑#
同學(xué),這個(gè)貸款金額也是你們的銀行存款,你們支付 就是貸方銀行存款
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老師,在經(jīng)營(yíng)地交了增值稅,是不是自己登錄了稅局開(kāi)票就行,還是要去經(jīng)營(yíng)地代開(kāi)發(fā)票呀
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 16:40
#建筑#
你好,發(fā)票是在機(jī)構(gòu)所在地開(kāi)具的。
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商家開(kāi)了普通發(fā)票,沒(méi)有合同,金額有1萬(wàn)左右,我們可以對(duì)公付款嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/18 16:33
#建筑#
你好,學(xué)員,這個(gè)可以的,學(xué)員
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老師你好我問(wèn)一下,我們租的一個(gè)寫(xiě)字樓,我們自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,對(duì)房東有什么影響嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 15:22
#建筑#
你好,對(duì)房東沒(méi)有影響的
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邀請(qǐng)招標(biāo)是否只有被邀請(qǐng)才能投標(biāo)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/29 10:42
#建筑#
邀請(qǐng)招標(biāo) 只有被邀請(qǐng)才能投標(biāo)
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請(qǐng)問(wèn)各位大神,建筑行業(yè)的聯(lián)網(wǎng)申報(bào)中“建筑業(yè)總產(chǎn)值”要怎么填寫(xiě)?有幾個(gè)疑惑: 疑惑一:產(chǎn)值是相當(dāng)于營(yíng)收嗎? 疑惑二:如果是跨年的工地未完成的要算到今年的產(chǎn)值里面嗎?例如一個(gè)工地23年已經(jīng)在建,但到24年還沒(méi)完工,這個(gè)工地是不是不應(yīng)該算到24年的產(chǎn)值里面呢? 疑惑三:新簽的工地合同,我能理解為產(chǎn)值就是合同金額嗎?
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 11:37
#建筑#
產(chǎn)值不等于應(yīng)收 相當(dāng)于存貨的當(dāng)期增加金額
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老師,個(gè)人稅局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,連續(xù)12個(gè)月累計(jì)金額可以開(kāi)多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/31 10:51
#建筑#
你好,我們這邊一年就是從一月份到12月底,最多一個(gè)人開(kāi)300萬(wàn)。
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老師 公司銷售的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/04 10:38
#建筑#
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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請(qǐng)問(wèn)業(yè)主回工程款,但是其中部分工程款以酒抵給我們?這種咋做賬?
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 13:08
#建筑#
你好,按照收回工程款,和購(gòu)買酒兩個(gè)業(yè)務(wù)處理。購(gòu)買的酒需要給開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 購(gòu)買酒 借:管理費(fèi)用/庫(kù)存商品等 貸:應(yīng)收賬款
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老師,請(qǐng)問(wèn)公司執(zhí)行建筑業(yè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在情況是因甲方原因,一直未結(jié)算,賬上工程施工科目余額大于20萬(wàn)元,本期擬結(jié)算20萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我應(yīng)該怎么取數(shù)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 14:48
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)按照工程施工就可以
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請(qǐng)問(wèn)老師,員工戶口在A市,但現(xiàn)有工程在B市施工,請(qǐng)問(wèn),他在工程地B收到的施工費(fèi),一定要在B地稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/31 20:02
#建筑#
同學(xué),你好 是的,要辦理外經(jīng)證
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23年小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票時(shí)是按1%稅率。報(bào)稅時(shí)如果季度沒(méi)超30萬(wàn)就免稅,超了就1%繳稅。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 20:51
#建筑#
你好,開(kāi)的普通發(fā)票是這么做的。
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查賬征收的個(gè)體工商戶,做賬和企業(yè)有什么區(qū)別嗎?固定資產(chǎn)折舊能稅前扣除嗎?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/16 09:46
#建筑#
你好1; 個(gè)體戶 和企業(yè)都是分別去建賬 ;按季度或者按月來(lái)報(bào)稅的; 注意 個(gè)體戶繳納經(jīng)營(yíng)所得稅; 企業(yè)繳納企業(yè)所得稅的; 可以一次性稅前扣除
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那老師比如3000是到手工資,保險(xiǎn)單位部分280,個(gè)人部分70,工資表又該怎么做
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 15:24
#建筑#
借管理費(fèi)用社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保280, 借管理費(fèi)用工資3070, 貸應(yīng)付職工薪酬工資3070, 借應(yīng)付職工薪酬工資3070, 貸銀行3000, 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保70, 借應(yīng)付職工薪酬,社保280 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保70, 貸銀行
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我們是批發(fā)瓷磚的,和家裝公司合作,工地補(bǔ)貼給瓦工的費(fèi)用由我們出,我算銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
阿斯多夫
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/31 20:36
#建筑#
同學(xué)您好,這部分費(fèi)用建議計(jì)入管理費(fèi)用
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老師,我們是建筑業(yè),2023年有一工程對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票,開(kāi)的建筑服務(wù)*機(jī)械施工,該工程已結(jié)束,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。24年才發(fā)現(xiàn)對(duì)方項(xiàng)目名稱錯(cuò)誤。應(yīng)該是直接費(fèi)用。對(duì)方開(kāi)紅字,分錄我做負(fù)數(shù)沖賬,借:工程施工一機(jī)械使用(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))。并紅沖原來(lái)成本結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))貸工程施工一機(jī)械使用(負(fù)數(shù));對(duì)方開(kāi)正確藍(lán)字票時(shí)正常做憑證,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣做對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 16:40
#建筑#
你好可以的,正確的
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老師,建筑企業(yè)收到100萬(wàn),需要開(kāi)發(fā)票,預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么算?
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 14:24
#建筑#
你好 不含稅收入 *0.2%預(yù)交所得稅
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實(shí)收資本增加在所有者權(quán)益變動(dòng)表中哪里增加
辜老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/14 09:37
#建筑#
在股東投入那一欄里面填列的
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老板拿來(lái)一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,此業(yè)務(wù)非真實(shí),我知道不允許所得稅前列支,但是非要入成本,我該如何處理,附件都需要什么,謝謝
李老師(1)
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 14:54
#建筑#
你好,有這張會(huì)議費(fèi)發(fā)票有對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)賬記錄嗎?有相關(guān)的協(xié)議嗎?這些都應(yīng)該作為附件的。
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老師,項(xiàng)目上的勘察費(fèi)和勘察成果審查費(fèi)的發(fā)票,是不是也必須寫(xiě)上項(xiàng)目名稱和地址,開(kāi)票服務(wù)內(nèi)容寫(xiě)的都是研發(fā)服務(wù)。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:50
#建筑#
不是建筑服務(wù)的,不用備注的
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建筑行業(yè)一般納稅人,10月份對(duì)方開(kāi)的材料發(fā)票,未勾選,今年1月份才拿到發(fā)票,這個(gè)月也勾選抵扣了,可以把發(fā)票放在這個(gè)月賬本里嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 14:55
#建筑#
關(guān)鍵是材料是那個(gè)月收到的?做了入庫(kù)沒(méi)?
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建筑業(yè)外墻勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票編碼怎么選
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/19 09:49
#建筑#
要編碼屬于建筑服務(wù)。
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成立分公司的總公司,如果都是獨(dú)立核算,獨(dú)立報(bào)稅,那么是不是總分公司企業(yè)所得稅稅率都是25%,享受不了小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 08:09
#建筑#
您好,總公司可以的 分公司(無(wú)論是否獨(dú)立核算)不具有法人資格,不是所得稅納稅人,不能單獨(dú)享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。只能將其從業(yè)人員、應(yīng)納稅所得額和資產(chǎn)總額指標(biāo)匯總到總機(jī)構(gòu)(法人),整體判斷是否可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。 因此,應(yīng)將公司總部和所有分公司合在一起計(jì)算,如合并計(jì)算的從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額、年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo)符合規(guī)定,可享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。只有單獨(dú)一個(gè)分公司指標(biāo)符合要求,不能享受該優(yōu)惠
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請(qǐng)問(wèn),甲方付現(xiàn)金給老板,說(shuō)是勞務(wù),這是什么意思呀?要存到公司賬戶上嗎?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/02 10:33
#建筑#
你好,支付的勞務(wù)費(fèi)還是怎么了?你主營(yíng)是什么的?
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收到分公司管理費(fèi)如何做賬,要交什么稅呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/31 14:27
#建筑#
同學(xué),你好 有發(fā)票嗎?
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老師,請(qǐng)問(wèn)2023年11月,12月,24年1月沒(méi)有發(fā)工資,在一月底發(fā)了這三個(gè)月工資,在2月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)是不是扣的稅會(huì)變多?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 17:35
#建筑#
是的,因?yàn)橹荒芸鄢?個(gè)5000
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兼職會(huì)計(jì)不報(bào)稅,出納開(kāi)票報(bào)稅,稅局查賬哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/01 11:32
#建筑#
會(huì)計(jì)是做賬的哈,會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大。
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老師我想問(wèn)下建筑業(yè)暫估成本會(huì)計(jì)分錄是:借工程施工成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 年底開(kāi)了票—借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:應(yīng)付賬款
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/22 14:55
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)是借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估 開(kāi)票的時(shí)候原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后再做借工程施工貸應(yīng)付賬款
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老師現(xiàn)在給對(duì)方開(kāi)具的電子發(fā)票,不用給對(duì)方發(fā)送對(duì)嗎!對(duì)方直接在電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)字賬戶打印就可以了對(duì)嗎!對(duì)方怎么備份留存呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 11:28
#建筑#
對(duì)的,是的,電子版的和紙質(zhì)的,他自己都可以打印的。它是可以直接下載。
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老師,我們電梯檢驗(yàn)檢測(cè)的公司能不能收勞務(wù)的發(fā)票呢,我們公司自己也是一個(gè)沒(méi)有技術(shù),只是促銷售的公司
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 18:43
#建筑#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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