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公司拿廠房向銀行貸款,直接用貸款金額向施工方付進度款,這怎么做賬,后期向銀行還利息怎么做賬
venus老師
??|
提問時間:11/11 09:27
#建筑#
同學(xué),這個貸款金額也是你們的銀行存款,你們支付 就是貸方銀行存款
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老師,在經(jīng)營地交了增值稅,是不是自己登錄了稅局開票就行,還是要去經(jīng)營地代開發(fā)票呀
鄒老師
??|
提問時間:02/01 16:40
#建筑#
你好,發(fā)票是在機構(gòu)所在地開具的。
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商家開了普通發(fā)票,沒有合同,金額有1萬左右,我們可以對公付款嗎?
冉老師
??|
提問時間:10/18 16:33
#建筑#
你好,學(xué)員,這個可以的,學(xué)員
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老師你好我問一下,我們租的一個寫字樓,我們自己去稅務(wù)局代開發(fā)票,對房東有什么影響嗎
東老師
??|
提問時間:07/31 15:22
#建筑#
你好,對房東沒有影響的
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老師,請問公司執(zhí)行建筑業(yè)小企業(yè)會計準則,現(xiàn)在情況是因甲方原因,一直未結(jié)算,賬上工程施工科目余額大于20萬元,本期擬結(jié)算20萬元,主營業(yè)務(wù)成本我應(yīng)該怎么取數(shù)?
樸老師
??|
提問時間:06/20 14:48
#建筑#
同學(xué)你好 這個按照工程施工就可以
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邀請招標是否只有被邀請才能投標?
文文老師
??|
提問時間:09/29 10:42
#建筑#
邀請招標 只有被邀請才能投標
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老師,個人稅局代開增值稅普通發(fā)票,連續(xù)12個月累計金額可以開多少
郭老師
??|
提問時間:01/31 10:51
#建筑#
你好,我們這邊一年就是從一月份到12月底,最多一個人開300萬。
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請問各位大神,建筑行業(yè)的聯(lián)網(wǎng)申報中“建筑業(yè)總產(chǎn)值”要怎么填寫?有幾個疑惑: 疑惑一:產(chǎn)值是相當于營收嗎? 疑惑二:如果是跨年的工地未完成的要算到今年的產(chǎn)值里面嗎?例如一個工地23年已經(jīng)在建,但到24年還沒完工,這個工地是不是不應(yīng)該算到24年的產(chǎn)值里面呢? 疑惑三:新簽的工地合同,我能理解為產(chǎn)值就是合同金額嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:03/26 11:37
#建筑#
產(chǎn)值不等于應(yīng)收 相當于存貨的當期增加金額
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老師 公司銷售的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么寫分錄
一鳴老師
??|
提問時間:02/04 10:38
#建筑#
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
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請問業(yè)主回工程款,但是其中部分工程款以酒抵給我們?這種咋做賬?
王 老師
??|
提問時間:02/01 13:08
#建筑#
你好,按照收回工程款,和購買酒兩個業(yè)務(wù)處理。購買的酒需要給開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 購買酒 借:管理費用/庫存商品等 貸:應(yīng)收賬款
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23年小規(guī)模納稅人開發(fā)票時是按1%稅率。報稅時如果季度沒超30萬就免稅,超了就1%繳稅。
郭老師
??|
提問時間:01/10 20:51
#建筑#
你好,開的普通發(fā)票是這么做的。
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請問老師,員工戶口在A市,但現(xiàn)有工程在B市施工,請問,他在工程地B收到的施工費,一定要在B地稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/31 20:02
#建筑#
同學(xué),你好 是的,要辦理外經(jīng)證
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那老師比如3000是到手工資,保險單位部分280,個人部分70,工資表又該怎么做
郭老師
??|
提問時間:01/30 15:24
#建筑#
借管理費用社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保280, 借管理費用工資3070, 貸應(yīng)付職工薪酬工資3070, 借應(yīng)付職工薪酬工資3070, 貸銀行3000, 其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保70, 借應(yīng)付職工薪酬,社保280 其他應(yīng)收款,個人負擔(dān)的社保70, 貸銀行
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老師,建筑企業(yè)收到100萬,需要開發(fā)票,預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么算?
玲老師
??|
提問時間:01/22 14:24
#建筑#
你好 不含稅收入 *0.2%預(yù)交所得稅
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我們是批發(fā)瓷磚的,和家裝公司合作,工地補貼給瓦工的費用由我們出,我算銷售費用還是管理費用?
阿斯多夫
??|
提問時間:01/31 20:36
#建筑#
同學(xué)您好,這部分費用建議計入管理費用
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查賬征收的個體工商戶,做賬和企業(yè)有什么區(qū)別嗎?固定資產(chǎn)折舊能稅前扣除嗎?
青老師
??|
提問時間:11/16 09:46
#建筑#
你好1; 個體戶 和企業(yè)都是分別去建賬 ;按季度或者按月來報稅的; 注意 個體戶繳納經(jīng)營所得稅; 企業(yè)繳納企業(yè)所得稅的; 可以一次性稅前扣除
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老師,我們是建筑業(yè),2023年有一工程對方開給我們的發(fā)票,開的建筑服務(wù)*機械施工,該工程已結(jié)束,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。24年才發(fā)現(xiàn)對方項目名稱錯誤。應(yīng)該是直接費用。對方開紅字,分錄我做負數(shù)沖賬,借:工程施工一機械使用(負數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))。并紅沖原來成本結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))貸工程施工一機械使用(負數(shù));對方開正確藍字票時正常做憑證,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣做對嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/04 16:40
#建筑#
你好可以的,正確的
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實收資本增加在所有者權(quán)益變動表中哪里增加
辜老師
??|
提問時間:10/14 09:37
#建筑#
在股東投入那一欄里面填列的
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建筑行業(yè)一般納稅人,10月份對方開的材料發(fā)票,未勾選,今年1月份才拿到發(fā)票,這個月也勾選抵扣了,可以把發(fā)票放在這個月賬本里嗎
一鳴老師
??|
提問時間:02/02 14:55
#建筑#
關(guān)鍵是材料是那個月收到的?做了入庫沒?
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老師,項目上的勘察費和勘察成果審查費的發(fā)票,是不是也必須寫上項目名稱和地址,開票服務(wù)內(nèi)容寫的都是研發(fā)服務(wù)。
郭老師
??|
提問時間:01/18 09:50
#建筑#
不是建筑服務(wù)的,不用備注的
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建筑業(yè)外墻勞務(wù)費開票編碼怎么選
玲老師
??|
提問時間:10/19 09:49
#建筑#
要編碼屬于建筑服務(wù)。
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請問,甲方付現(xiàn)金給老板,說是勞務(wù),這是什么意思呀?要存到公司賬戶上嗎?謝謝
郭老師
??|
提問時間:02/02 10:33
#建筑#
你好,支付的勞務(wù)費還是怎么了?你主營是什么的?
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成立分公司的總公司,如果都是獨立核算,獨立報稅,那么是不是總分公司企業(yè)所得稅稅率都是25%,享受不了小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
小天老師
??|
提問時間:06/11 08:09
#建筑#
您好,總公司可以的 分公司(無論是否獨立核算)不具有法人資格,不是所得稅納稅人,不能單獨享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。只能將其從業(yè)人員、應(yīng)納稅所得額和資產(chǎn)總額指標匯總到總機構(gòu)(法人),整體判斷是否可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。 因此,應(yīng)將公司總部和所有分公司合在一起計算,如合并計算的從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額、年度應(yīng)納稅所得額指標符合規(guī)定,可享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。只有單獨一個分公司指標符合要求,不能享受該優(yōu)惠
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老板拿來一張會議費發(fā)票,此業(yè)務(wù)非真實,我知道不允許所得稅前列支,但是非要入成本,我該如何處理,附件都需要什么,謝謝
李老師(1)
??|
提問時間:08/10 14:54
#建筑#
你好,有這張會議費發(fā)票有對應(yīng)的轉(zhuǎn)賬記錄嗎?有相關(guān)的協(xié)議嗎?這些都應(yīng)該作為附件的。
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收到分公司管理費如何做賬,要交什么稅呢?
小菲老師
??|
提問時間:01/31 14:27
#建筑#
同學(xué),你好 有發(fā)票嗎?
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兼職會計不報稅,出納開票報稅,稅局查賬哪個風(fēng)險大?
一鳴老師
??|
提問時間:11/01 11:32
#建筑#
會計是做賬的哈,會計風(fēng)險大。
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老師,請問2023年11月,12月,24年1月沒有發(fā)工資,在一月底發(fā)了這三個月工資,在2月申報個人所得稅時是不是扣的稅會變多?
一鳴老師
??|
提問時間:01/30 17:35
#建筑#
是的,因為只能扣除1個5000
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老師我想問下建筑業(yè)暫估成本會計分錄是:借工程施工成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 年底開了票—借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:應(yīng)付賬款
樸老師
??|
提問時間:09/22 14:55
#建筑#
同學(xué)你好 這個是借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估 開票的時候原分錄負數(shù)紅沖 然后再做借工程施工貸應(yīng)付賬款
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老師現(xiàn)在給對方開具的電子發(fā)票,不用給對方發(fā)送對嗎!對方直接在電子稅務(wù)局數(shù)字賬戶打印就可以了對嗎!對方怎么備份留存呢
郭老師
??|
提問時間:07/19 11:28
#建筑#
對的,是的,電子版的和紙質(zhì)的,他自己都可以打印的。它是可以直接下載。
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老師,我們電梯檢驗檢測的公司能不能收勞務(wù)的發(fā)票呢,我們公司自己也是一個沒有技術(shù),只是促銷售的公司
小菲老師
??|
提問時間:01/30 18:43
#建筑#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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