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財(cái)務(wù)軟件
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湖南省個(gè)體工商戶申報(bào)個(gè)稅流程
易 老師
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提問時(shí)間:07/07 20:19
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,登陸自然人電子稅務(wù)局,被授權(quán)的辦稅人員、扣繳單位的法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或擁有電子稅務(wù)局管理權(quán)限的人員登錄-點(diǎn)擊單位辦稅
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金蝶,中途建賬,固定資產(chǎn)期初數(shù)還要不要把每個(gè)固定資產(chǎn)明細(xì)的賬面價(jià)值輸上,還是輸入總額
金金老師
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提問時(shí)間:09/15 17:15
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是總額就可以的哈
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您好!每個(gè)月憑證錄入財(cái)務(wù)軟件,到月底結(jié)賬的時(shí)候怎么才能確定錄入的憑證是否正確,這個(gè)操作的流程是什么。
青老師
??|
提問時(shí)間:08/09 12:29
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 比如說 首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯(cuò)了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。 其次看明細(xì)賬與總賬,如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項(xiàng)核對(duì),找出錯(cuò)誤。 再次,看報(bào)表計(jì)算,主要是利潤(rùn)表,計(jì)算過程是否準(zhǔn)確,有無漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后,賬賬核對(duì)(財(cái)務(wù)與庫存、銷售賬等)、賬表核對(duì)(總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表)、賬實(shí)核對(duì)(財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)。、 (比如1.現(xiàn)金和銀行存款的余額必須要在借方,也要看賬上余額是否與實(shí)際余額是不是一致。 2.應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)科目期末余額是否與手工做的應(yīng)收應(yīng)付表余額一致,因?yàn)橛袝r(shí)候收應(yīng)收或者付應(yīng)付時(shí)有可能尾數(shù)未收或者未付,這時(shí)候就需要核對(duì)賬中與表格中的應(yīng)收應(yīng)付余額是否一致。 3.增值稅稅額是否結(jié)轉(zhuǎn) 4.是否計(jì)提工資和折舊 5.損益類科目是否結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn))
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以幫員工交社保嗎
郭老師
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提問時(shí)間:11/17 20:07
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以的,可以繳納的。
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金蝶KIS迷你,之前備份的文件是AIR形式,選擇賬套的時(shí)候提示失敗,要怎么辦
王超老師
??|
提問時(shí)間:02/16 20:48
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 如果您在使用金蝶KIS迷你版時(shí)遇到AIR備份文件選擇賬套失敗的問題,您可以嘗試以下步驟來解決這個(gè)問題: 檢查備份文件完整性: 確保AIR備份文件沒有被損壞或不完整。您可以嘗試重新備份一次來確認(rèn)這個(gè)問題。 如果可能的話,使用殺毒軟件檢查備份文件,確保沒有病毒或惡意軟件。 檢查文件路徑和權(quán)限: 確保備份文件所在的文件夾路徑是正確的,并且您有足夠的權(quán)限來訪問和讀取這個(gè)文件。 有時(shí)候,如果備份文件存儲(chǔ)在一個(gè)受限制的文件夾(例如系統(tǒng)文件夾或受保護(hù)的目錄),可能會(huì)導(dǎo)致訪問失敗。 使用最新版本的軟件: 確保您正在使用最新版本的金蝶KIS迷你版。舊版本的軟件可能無法正確讀取新格式的備份文件或存在已知的兼容性問題。 檢查賬套配置: 在金蝶KIS迷你版中,檢查賬套的配置是否正確。有時(shí)候,賬套的配置信息可能已損壞或丟失,導(dǎo)致無法正確加載。 嘗試恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置: 如果可能的話,嘗試恢復(fù)金蝶KIS迷你版的默認(rèn)設(shè)置,然后重新嘗試加載備份文件。 聯(lián)系技術(shù)支持: 如果以上步驟都不能解決問題,建議聯(lián)系金蝶的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì),向他們?cè)敿?xì)描述您遇到的問題,并提供必要的錯(cuò)誤信息和日志文件。他們可能能夠提供更具體的幫助和解決方案
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你好,電子稅務(wù)局獲取社保計(jì)劃獲取不出來,顯示無有效匯總信息是什么原因
宋生老師
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提問時(shí)間:05/08 14:22
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)你問一下當(dāng)?shù)?2366這個(gè)系統(tǒng)每個(gè)地方都不一樣。
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老師你好,資金賬簿印花多繳0.01元,辦理清稅套餐不通過怎么弄呢?
青老師
??|
提問時(shí)間:08/02 14:29
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 多繳納 ; 你可以申請(qǐng)修改申報(bào)表的; 你們這個(gè)清稅是要注銷了嗎
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稅控盤,開票人在哪里可以將管理員名字進(jìn)行修改?
小寶老師
??|
提問時(shí)間:11/24 11:25
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,稅盤,進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù),再打開用戶管理就可以增加或消除開票人或管理員了
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老師您好。用友T3軟件里。設(shè)置的客戶檔案地區(qū)編碼。是不是客戶屬于哪個(gè)區(qū)就屬入地區(qū)檔案那個(gè)編碼?。?/a>
東老師
??|
提問時(shí)間:09/16 08:51
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)肯定的,屬于哪個(gè)區(qū)就錄入哪里
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請(qǐng)問金蝶K3中想沖減其他應(yīng)收款(個(gè)人)的備用金(帶有核算維度明細(xì)),但是原來的科目使用不了,沖不了賬,怎么解決呢?
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/05 11:42
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 這個(gè)只能設(shè)置一個(gè)新的科目”其他“然后再?zèng)_減的
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每月軟件做賬,從錄入記賬憑證開始到結(jié)賬,最后就是出報(bào)表了嗎?還有沒有別的可以做。
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/09 13:31
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 就是這些步驟 沒有其他了
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并寫出相應(yīng)的分錄
鄒剛得老師
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提問時(shí)間:03/19 20:53
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,具體是需要計(jì)算什么呢?分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)
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刪除科目在哪里?這邊只有增加
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:10/04 17:51
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,你這是什么財(cái)務(wù)軟件呢,一般情況下,刪除會(huì)計(jì)科目,是在系統(tǒng)設(shè)置里。
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用友U8,采購的物品對(duì)方?jīng)]有辦法提供退回的錢怎么財(cái)務(wù)處理
易 老師
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提問時(shí)間:10/09 10:35
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,負(fù)數(shù)沖回的
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科目余額表的本期借貸不平 請(qǐng)問怎么查找原因?
青老師
??|
提問時(shí)間:06/06 17:03
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 一般的話是 1、出記賬憑證的時(shí)候,由于粗心大意導(dǎo)致借貸方金額不相符,但是出現(xiàn)借貸方合計(jì)數(shù)人為相符的情況。 2、會(huì)計(jì)人員做T形賬的時(shí)候,部分科目出現(xiàn)分錄金額漏記幾筆的情況。 3、做T形賬的時(shí)候,T形賬合計(jì)數(shù)計(jì)算的時(shí)候可能出現(xiàn)失誤。 4、科目余額表填寫的時(shí)候,不小心填錯(cuò)數(shù)字。 5、科目余額表填寫的時(shí)候,計(jì)算合計(jì)數(shù)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
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金蝶云星空,預(yù)付款項(xiàng)取數(shù)和科目余額表余額不一樣,1123是預(yù)付賬款科目期末是借方余額,2202是應(yīng)付賬款借方余額是0,期末余額在貸方;怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表公式?可以取數(shù)正確
青老師
??|
提問時(shí)間:07/10 17:58
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 你意思預(yù)付賬款的金額 和你正常計(jì)算來的數(shù)據(jù)不一致嗎 ? 那你應(yīng)付賬款 也沒有負(fù)金額嗎
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老師想這樣子的票能不能做賬,怎么做?
東老師
??|
提問時(shí)間:08/10 14:00
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)可以做賬,但是不能稅前扣除
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我想問問,當(dāng)初買這個(gè)課程送的快帳是永久使用的嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/03 14:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,請(qǐng)咨詢下在線客戶,能得到更有效信息
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老師你好,我想問下精斗云里面本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)為什么不能統(tǒng)計(jì)到下個(gè)年度
宋生老師
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提問時(shí)間:03/06 16:55
#財(cái)務(wù)軟件#
你好是的,這個(gè)不能跨年度。
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老師請(qǐng)問其他應(yīng)付款金額: 借:其他應(yīng)付款A(yù)公司100萬 貸:其他應(yīng)付款A(yù)公司300萬 請(qǐng)問其他應(yīng)付款在資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值多少
繆永強(qiáng)
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提問時(shí)間:09/28 19:52
#財(cái)務(wù)軟件#
這筆是會(huì)計(jì)分錄嗎?
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資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤(rùn)”金額一定要等于利潤(rùn)表中的“利潤(rùn)總額”嗎?不相等時(shí)是什么原因?應(yīng)該怎樣解決?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/16 06:38
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,本年凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表的新增未分配利潤(rùn)
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安徽合肥紙質(zhì)普票丟失20張?jiān)趺崔k?
新新老師
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提問時(shí)間:08/12 16:26
#財(cái)務(wù)軟件#
向稅務(wù)局報(bào)告填寫丟失說明。
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想問下13.26怎么來的呀???
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/11 21:27
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,**目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
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金蝶wise 新設(shè)置了會(huì)計(jì)科目,這次過賬后科目余額表為何不顯示新增加的那幾個(gè)科目啦?
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/16 15:35
#財(cái)務(wù)軟件#
學(xué)員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
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老師:請(qǐng)問金蝶專業(yè)版資產(chǎn)負(fù)債表,通過“報(bào)表重算”或者自動(dòng)計(jì)算都可以得到數(shù)據(jù)。但是利潤(rùn)表點(diǎn)“報(bào)表重算”或者“自動(dòng)/手動(dòng)計(jì)算”卻沒有任何數(shù)據(jù)。這個(gè)我哪里做錯(cuò)了?
小天老師
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提問時(shí)間:08/26 10:22
#財(cái)務(wù)軟件#
上午好,利潤(rùn)表重算公式錯(cuò)誤導(dǎo)致是空,這個(gè)周一讓金蝶客服解決,財(cái)務(wù)人不懂這些專業(yè)的公式術(shù)語
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電算化核算和手工核算有那些區(qū)別哦
新新老師
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提問時(shí)間:08/16 16:45
#財(cái)務(wù)軟件#
電算化就是軟件錄入分錄,其他都是自動(dòng)出來的,手工核算就是所有的業(yè)務(wù)都要手工來登記。
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老師請(qǐng)教一下,怎么從u8系統(tǒng)導(dǎo)數(shù)據(jù)出來?
小智老師
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提問時(shí)間:09/04 10:59
#財(cái)務(wù)軟件#
要從U8系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù),首先確保有導(dǎo)出權(quán)限。然后,進(jìn)入系統(tǒng)管理界面,找到數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)類型和日期范圍,設(shè)置好輸出路徑和文件格式,最后點(diǎn)擊導(dǎo)出即可。記得備份數(shù)據(jù)以防萬一。
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因氣體褶舊的固定資產(chǎn)有,A未使用的房屋建筑物,B以經(jīng)營(yíng)租賃方式租出的定資產(chǎn),C房屋和建筑物以外的未使用和不需要用固定資產(chǎn),D已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:03/21 08:44
#財(cái)務(wù)軟件#
A未使用的房屋建筑物,B以經(jīng)營(yíng)租賃方式租出的定資產(chǎn)
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老師,T6軟件上年未結(jié)賬,下年已經(jīng)有發(fā)生,可以建立下年賬嗎
樸老師
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提問時(shí)間:08/13 18:56
#財(cái)務(wù)軟件#
在 T6 軟件中,通常上年未結(jié)賬也可以建立下年的賬套。 一、可以建立下年賬的情況及操作方式 操作方式 一般來說,在軟件的系統(tǒng)管理模塊或者相關(guān)的年度賬建立功能中,可以選擇建立新年度賬。 具體步驟可能為:進(jìn)入系統(tǒng)管理,以賬套主管身份登錄,選擇“年度賬”菜單下的“建立”,按照系統(tǒng)提示逐步操作,即可建立下一年度的賬套。 二、下年有業(yè)務(wù)發(fā)生后的影響及注意事項(xiàng) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性影響 雖然可以建立下年賬并錄入業(yè)務(wù),但是由于上年未結(jié)賬,上年的數(shù)據(jù)可能還會(huì)發(fā)生變化。 比如上年的一些調(diào)整憑證尚未錄入、結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)的核算錯(cuò)誤等,這些都可能導(dǎo)致上年期末數(shù)據(jù)的變動(dòng),進(jìn)而影響下年年初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 注意事項(xiàng) 在進(jìn)行上年結(jié)賬時(shí),需要仔細(xì)核對(duì)數(shù)據(jù)的連貫性和準(zhǔn)確性,確保上下年數(shù)據(jù)的銜接無誤。 對(duì)于下年已經(jīng)錄入的業(yè)務(wù),在進(jìn)行上年結(jié)賬和數(shù)據(jù)調(diào)整時(shí),要關(guān)注這些業(yè)務(wù)是否會(huì)受到影響,如有必要,需及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和修正。
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 注:我公司是河北陽光啤酒股份有限公司
鄒剛得老師
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提問時(shí)間:04/11 19:47
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款
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