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總公司大連,分公司秦皇島,非獨立核算公司,社保在秦皇島交,開工資是大連公司開,還是秦皇島分公司開
玲老師
??|
提問時間:12/13 14:03
#稅務師#
你好 在勞動關系發(fā)工資就可以的 秦皇島分公司開 是可以的
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銷售貨物到國外,因為有增值額,所以銷售方 原則上也是要交增值稅和消費稅的?
王雁鳴老師
??|
提問時間:08/03 20:01
#稅務師#
同學你好,銷售貨物到國外,因為有增值額,所以銷售方原則上也是要交增值稅和消費稅的,但是國家對出口有鼓勵和優(yōu)惠政策,出口貨物增值稅零稅率,或者免抵退稅,出口消費稅方面政策如下: 出口免稅并退稅是指外貿企業(yè)出口應稅消費品的政策,因為外貿企業(yè)采購應稅消費品后再出口,采購的價格中已經含有消費稅,所以出口后退還這部分消費稅. 出口免稅不退稅是指生產企業(yè)出口應稅消費品的政策.生產企業(yè)內銷貨物征收消費稅,外銷貨物不征收消費稅,但是也不退,因為該貨物壓根就沒有交過消費稅. 出口不免稅也不退稅,就是國家不鼓勵出口的貨物,出口時需要繳納消費稅,而且已經繳納的消費稅是不退的.主要是從稅收政策上限制該種貨物的出口.
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106*6%為什么不除以1.06
稅法老師
??|
提問時間:11/19 00:48
#稅務師#
這里題目說合同約定與之相關的增值稅由甲公司負擔,所以這里支付的價款106是不含稅金額的。
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支付的技術維護費,一般納稅人取得專票,可以全額抵減。小規(guī)模納稅人取得專票或者普票,也可以全額抵減是嗎,
東老師
??|
提問時間:11/09 15:40
#稅務師#
您好, 小規(guī)模也可以全額抵減
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向“非應稅行為購買方收取的補貼、資助和贊助”,屬非經營性活動,不征收增值稅 ———老師,請問“非應稅行為購買方”指的是哪些?
王凡老師
??|
提問時間:10/23 17:35
#稅務師#
同學你好,比如預收合同款就屬于非應稅行為。
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老師,這個題目怎么做,某白酒生產企業(yè)因擴大生產規(guī)模新建廠房,由于自有資金不足,2022年1月1日向銀行借款2000萬元,貸款年利率是4.2%,2022年4月1日該廠房開始建設,2023年5月31日房屋交付使用,則2022年度該企業(yè)可以在稅前直接扣除的該項借款費用為(?。┤f元。
小王老師
??|
提問時間:06/22 10:49
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:2022年度該企業(yè)可以在稅前直接扣除的該項借款費用為2000*4.2%/12*3=21萬元。祝您學習愉快!
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國際稅收 虧損抵免,1.如境內贏利100萬,境外虧損 -120萬,那境內100萬所得要交?真虧損20萬可結轉以后5個年度彌補境內虧損?還是5個年度內抵境外虧損?非實際-100虧可無限期彌補境外虧損對嗎?2.境內所得100萬,境外-50,境內外按100萬基數(shù)交稅是嗎?
趙老師
??|
提問時間:10/01 21:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.如境內贏利100萬,境外虧損 -120萬,那境內100萬所得要交? 回復:境內應納稅所得額按照100萬元計算繳納企業(yè)所得稅。 真虧損20萬可結轉以后5個年度彌補境內虧損?還是5個年度內抵境外虧損?非實際-100虧可無限期彌補境外虧損對嗎? 回復:境外的虧損不能用境內的盈利彌補。 境外的非實際虧損100萬元,可以無限期用境外的所得來彌補,也是不能用境內的盈利彌補的。 2.境內所得100萬,境外-50,境內外按100萬基數(shù)交稅是嗎? 回復:不是的,按照100萬元來計算我國的企業(yè)所得稅。 祝您學習愉快!
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老師,原來我們綠化勞務跟一家公司簽合同了,已經進度完成20%也開發(fā)票了,現(xiàn)在由另外一家來做剩下80%,需要怎么操作呢?
劉倩老師
??|
提問時間:06/30 17:01
#稅務師#
你好!你們重新簽訂合同,讓對方接著做就好了
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補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費扣除限額不超過職工工資總額5%。這里的工資總額,指的是企業(yè)工資總額,還是本人的工資總額?
新新老師
??|
提問時間:08/16 17:21
#稅務師#
好是企業(yè)的工資總額的。
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營強調的是在同一納稅人的經營活動中存在著兩類經營項目,但這兩類經營項目不是在同一項銷售行為中發(fā)生 ,為什么A答案不可以理解為同一個銷售行為中既提供銷售設備又提供安裝服務呢?
來來老師
??|
提問時間:01/30 15:28
#稅務師#
你好 主要是機械設備有其他條款規(guī)定 納稅人銷售活動板房、機器設備、鋼結構件等自產貨物的同時提供建筑、安裝服務,不屬于以下規(guī)定的混合銷售,應分別核算貨物和建筑服務的銷售額,分別適用不同的稅率或者征收率。 一項銷售行為如果既涉及服務又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務繳納增值稅。 本條所稱從事貨物的生產、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶,包括以從事貨物的生產、批發(fā)或者零售為主,并兼營銷售服務的單位和個體工商戶在內。 一般納稅人銷售自產機器設備的同時提供安裝服務,應分別核算機器設備和安裝服務的銷售額,安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。 一般納稅人銷售外購機器設備的同時提供安裝服務,如果已經按照兼營的有關規(guī)定,分別核算機器設備和安裝服務的銷售額,安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。 依據 財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知(財稅〔2016〕36號) 國家稅務總局關于進一步明確營改增有關征管問題的公告(國家稅務總局公告2017年第11號)
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老師問一下 稅一和稅二有啥區(qū)別不,財務與會計及涉稅相關法律啥的有啥別
悠然老師01
??|
提問時間:07/27 11:33
#稅務師#
學員你好,稅一和稅二是把稅法分成了兩本書,財務與會計就是財務成本管理的部分內容+會計實務,涉稅相關法律就是行政法,民法和刑法的節(jié)選
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A獨立有限公司;B集團公司;B持A公司50股份 A給B所在員工激勵費用,因B公司員工幫A銷售一個產品 謝謝幫忙分析,是否有稅務風險呀
張樂老師
??|
提問時間:04/07 17:04
#稅務師#
你好,合規(guī)給B公司員工按激勵費用扣繳個稅,激勵費用與相應的產品收入也合理,稅務風險就相對較小。
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老師 如果幫別人純開四萬的發(fā)票,不給我們進項,所得稅是不是4萬*25%=1萬 ?增值稅4萬*13%=5200 附加稅加起來12%,折扣一半6%,5200*6%=312 ?老師看下多開的4萬,是不是需要交1萬所得稅,增值稅5200,附加稅312 金額對嗎
郭老師
??|
提問時間:11/17 08:22
#稅務師#
企業(yè)所得稅特有優(yōu)惠政策,你們屬于小型微利企業(yè)的嗎?利潤100萬以內的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5% 增值稅附加稅正確的 你看一下你們單位有沒有印花稅,水利建設這些?
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這個題正確答案是什么,需要詳細解釋各個選項
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:37
#稅務師#
同學,應該選擇BCDE,自2019年4月1日至2022年12月31日,按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額的生產、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。2019年 10月1日至2022年12月31日,允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應納稅額。
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某公司為增值稅一般納稅人,其農產品實行增值稅進項稅額核定扣除辦法,2020年12 LO 月1日至12月31日購進100噸農產品,用于直接對外銷售。當期銷售80噸,損耗率為5%,農產品平均購買單價為4000元/噸,當期可以抵扣的進項稅額為
稅法老師
??|
提問時間:01/30 21:39
#稅務師#
試點納稅人購進農產品直接銷售的 當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期銷售農產品數(shù)量/(1-損耗率)×農產品平均購買單價×適用稅率/(1+適用稅率) 損耗率=損耗數(shù)量/購進數(shù)量×100% 當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期銷售農產品數(shù)量/(1-損耗率)×農產品平均購買單價×9%/(1+9%)=80/(1-5%)×4000×9%/(1+9%)=27812.65元。
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公司全勤獎200元,請假1次扣100元,請假2次扣全勤200元,利用公式怎么計算?
一鳴老師
??|
提問時間:11/05 09:08
#稅務師#
請假2次扣全勤200元,利用公式=IF(A1=2,200,IF(A1=1,100,0))
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卷煙生產委托和批發(fā)環(huán)節(jié)都是復合計征嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:02/14 17:40
#稅務師#
你好你說的是正確的
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這些這么多小數(shù)點,問一下稅前單價具體怎么計算呢?數(shù)量也有很多小數(shù)點。
立峰老師
??|
提問時間:12/14 12:22
#稅務師#
同學你好 數(shù)量只有四舍五入了。 只要我們金額能對上,單價會有小的差異。
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老師 如果發(fā)票款是用公賬付款的,做賬時做成了現(xiàn)金支付,要怎么更正呢?
樸老師
??|
提問時間:07/20 08:27
#稅務師#
同學你好 借現(xiàn)金 貸銀行
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乙方是提供輔料及施工,需要給甲方開什么票?建筑施工還是勞務?
郭老師
??|
提問時間:06/29 13:21
#稅務師#
你好,你說的這個施工只是提供人工服務,是這個意思嗎?如果是的話,開建筑服務建筑勞務的。
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母公司的人員工資在子公司申報繳納,母公司打款給子公司,這種怎么賬戶處理,給母公司做成費用
小小霞老師
??|
提問時間:04/08 15:30
#稅務師#
你好,子公司是獨立核算還是非獨立核算呢
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將在丙地開采原油600噸移送加工生產汽油200噸,銷售100噸,不含稅售價為0.9元每噸,這個應該繳納多少資源稅
木木老師
??|
提問時間:11/05 10:31
#稅務師#
你好,同學。 300×0.9×稅率 你計算一下
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稅控專用設備 一般納稅人,取得普通發(fā)票上的價稅合計額可以抵減應納稅額嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/09 16:07
#稅務師#
是的,您好 是的全額抵扣增值稅的
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支付3個月到期的債券投資款項,應計入現(xiàn)金流量表哪個項目?
星河老師
??|
提問時間:01/04 10:49
#稅務師#
同學, 三個月內到期的交易性金融資產(債券)在現(xiàn)金流量表中是算現(xiàn)金的。
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企業(yè)繳納的年金在企業(yè)所得稅前怎么扣除?
王雁鳴老師
??|
提問時間:10/04 21:44
#稅務師#
同學你好,1、年金必須為全體員工支付,才能稅前扣除;只為部分員工支付,不得稅前扣除; 2、支付年金總額不超過職工工資總額的5%,才能稅前扣除;超過部分,不得稅前扣除。
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員工購買公司商品(內購),款項從工資扣除。計算個稅是依據扣除前還是扣除后?
稅法老師
??|
提問時間:01/09 10:47
#稅務師#
申報個稅時,按照扣除貨款前的工資。
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老師好,我想咨詢一下:一個自然人股東轉讓股權給另一個自然人股東時,該轉讓的公司有土地房產,不動產有增值,轉讓股東后原股東需要交土地增值稅嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/07 23:51
#稅務師#
你好,不需要的,土地是公司的
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此兩道題對攤余成本的影響因素,一個含“投資收到利息時間”(選項C);一個不含“投資收到利息時間”(選項E)。為什么,請協(xié)助解答。
獨情
??|
提問時間:02/14 16:09
#稅務師#
你好,稍等我這邊看一下發(fā)給你的呢
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什么叫雙務,為啥ABCD分別解釋下為什么跟雙務有關系分析下,具體依據啥子選的
稅劍法盾
??|
提問時間:07/10 16:25
#稅務師#
您好,ACD都是行政機關依照職權的單方行為依職權行為;B屬于平等一手交錢一手交貨(互相承擔權利義務)的雙務行為。
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宏達建筑裝飾公司既銷售材料,又 代客戶裝修。2018年,該公司承包的裝修工程總收入為234萬元,為裝修購進材料 200 萬元(含16%的增值稅)。分析: (1)如何對該公司進行稅務籌劃? (2)如果裝修工程總收入為257萬元,購進裝修材料仍為200萬元(含16%的增值稅),又該如何進行稅務籌劃?
張老師
??|
提問時間:04/17 20:51
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:分開核算的話:(1)如果是按照包工包料提供建筑服務,購進材料按照13%抵扣進項稅額,裝修工程按照9%計算銷項稅額或者是考慮銷售材料按13% ;清包工按3%來裝修;(2)原理同(1)。祝您學習愉快!
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