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什么叫雙務(wù),為啥ABCD分別解釋下為什么跟雙務(wù)有關(guān)系分析下,具體依據(jù)啥子選的
稅劍法盾
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/10 16:25
#稅務(wù)師#
您好,ACD都是行政機(jī)關(guān)依照職權(quán)的單方行為依職權(quán)行為;B屬于平等一手交錢一手交貨(互相承擔(dān)權(quán)利義務(wù))的雙務(wù)行為。
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宏達(dá)建筑裝飾公司既銷售材料,又 代客戶裝修。2018年,該公司承包的裝修工程總收入為234萬(wàn)元,為裝修購(gòu)進(jìn)材料 200 萬(wàn)元(含16%的增值稅)。分析: (1)如何對(duì)該公司進(jìn)行稅務(wù)籌劃? (2)如果裝修工程總收入為257萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)裝修材料仍為200萬(wàn)元(含16%的增值稅),又該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 20:51
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:分開(kāi)核算的話:(1)如果是按照包工包料提供建筑服務(wù),購(gòu)進(jìn)材料按照13%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,裝修工程按照9%計(jì)算銷項(xiàng)稅額或者是考慮銷售材料按13% ;清包工按3%來(lái)裝修;(2)原理同(1)。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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應(yīng)當(dāng)扣繳的所得稅,扣繳義務(wù)人未依法扣繳或者無(wú)法履行扣繳義務(wù)的,由企業(yè)在扣繳義務(wù)人機(jī)構(gòu)所在地繳納,怎么理解?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/08 21:30
#稅務(wù)師#
我支付給你 需要扣除所得稅 結(jié)果我沒(méi)有扣除 然后你需要在我企業(yè)所在稅務(wù)局繳納
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這道題中說(shuō)損益調(diào)整在借方、其他權(quán)益變動(dòng)在借方。但解釋中的分錄都在貸方,實(shí)在沒(méi)看懂解釋。
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/14 23:30
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),因?yàn)榻忉屩惺前验L(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓了。所在做分錄時(shí)要寫在貸方。
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2022年稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)最后沖刺8套試卷(二)第76小題,為什么支付銀行存款8.475萬(wàn)元呢?不是賒銷嗎,直接抵減應(yīng)收賬款8.475萬(wàn)元不對(duì)嗎?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 19:34
#稅務(wù)師#
退貨期滿實(shí)際退回商品時(shí),默認(rèn)收到賒銷款了,所以銀行存款支付。
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老師,土地出租和土地使用權(quán)出租的區(qū)別是什么?前者按不動(dòng)產(chǎn)租賃,后者按銷售無(wú)形資產(chǎn)嗎?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/14 22:04
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)是包括買賣土地使用權(quán)和出租土地使用權(quán)。 都是按照9%計(jì)算繳納增值稅。 是一樣的。都是出租土地使用權(quán),按照不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)9%計(jì)算繳納增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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發(fā)出存貨計(jì)價(jià)方法的改變 屬于會(huì)計(jì)估計(jì) 還是會(huì)計(jì)政策變更
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/17 09:32
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 會(huì)計(jì)政策變更 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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下列各項(xiàng)所得中,適用20%個(gè)人所得稅稅率的有( )。 A.稿酬所得 B.個(gè)體工商戶生產(chǎn) C.財(cái)產(chǎn)租賃所得 D.財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 E.利息 ACDE 個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得適用五級(jí)超額累進(jìn)稅率。利息為啥可以?
松松老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 18:21
#稅務(wù)師#
稍等,我看一下發(fā)給您
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請(qǐng)問(wèn) ①2019.1.1-2020.12.31 年應(yīng)納稅所得額<100萬(wàn),實(shí)際企業(yè)所得稅稅率是? ②2023.1.1-2024.12.31這段期間,年應(yīng)納稅所得額<100萬(wàn),實(shí)際企業(yè)所得稅稅率有優(yōu)惠嗎?如果有,是?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/19 16:15
#稅務(wù)師#
您說(shuō)的是小型微利企業(yè)的優(yōu)惠吧?①這個(gè)已經(jīng)過(guò)時(shí)了;②如果正常延續(xù)的話,那樣是2.5%
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稅務(wù)師報(bào)名,時(shí)間
法律老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/10 11:45
#稅務(wù)師#
2023年稅務(wù)師報(bào)名時(shí)間暫未公布,可以參考2022年的報(bào)名時(shí)間,如下: 2022年稅務(wù)師報(bào)名時(shí)間2022年5月10日10:00至7月8日17:00;補(bǔ)報(bào)名時(shí)間:2022年8月5日10:00至8月16日17:00。
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老師,勞務(wù)公司下面還可以讓班組長(zhǎng)成立個(gè)體開(kāi)票給勞務(wù)公司嗎?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/04 14:55
#稅務(wù)師#
您好 勞務(wù)公司下面還可以讓班組長(zhǎng)成立個(gè)體開(kāi)票給勞務(wù)公司
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重大影響股權(quán)投資,取得支付對(duì)價(jià)股票面值1000.公允價(jià)值10000,支付承銷機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)傭金400。初始投資成本為什么不是1000-400 400手續(xù)費(fèi)不是沖減溢價(jià)嗎
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/03 16:21
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:是沖減資本溢價(jià)的,所以不加上400,即初始投資成本為公允價(jià)值10000祝您學(xué)習(xí)愉快!
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丁公司2018年的敏感資產(chǎn)和敏感負(fù)債總額分別為2600萬(wàn)元和800萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)銷售收入5000萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)2019年的銷售收入將增長(zhǎng)20%,銷售凈利率為8%,股利支付率為40%。則該公司采用銷售百分比法預(yù)測(cè)2019年需要增加的資金需要量為( )萬(wàn)元。
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/21 09:59
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 20%*(2600-800)-5000*1.2*0.08*0.6=72 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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題目中的其他綜合收益是在貸方,轉(zhuǎn)出時(shí)就是在借方,投資收益就應(yīng)該在貸方,答案中為什么投資收益在借方?
朱朱老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 10:56
#稅務(wù)師#
您好 解答如下 長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他綜合收益在貸方 形成的其他綜合收益在借方 所以結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄 結(jié)轉(zhuǎn)到貸方 借:投資收益20 貸:其他綜合收益20
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老師,我們單位出差的同事特別多,坐高鐵有的人來(lái)不及取票,我們最近研究了下鐵路官網(wǎng)打印車票的單據(jù),這種單據(jù)可以報(bào)銷嗎,我這邊是財(cái)務(wù)部,我上傳了一張圖片,麻煩看一下
大明老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 15:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,不能,目前是要求用火車票原件報(bào)銷。
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、某公司本期商品銷售收入為280萬(wàn)元,以銀行存款收訖,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收票據(jù)期初余額為27萬(wàn)元,期末余額為6萬(wàn)元,應(yīng)收賬款期初余額為100萬(wàn)元,期末余額為40萬(wàn)元,年度內(nèi)核銷的壞賬損失為2萬(wàn)元。另外,當(dāng)期因商品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生退貨,退貨價(jià)款3萬(wàn)元,貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。根據(jù)上述資料,應(yīng)計(jì)入“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目的金額為()萬(wàn)元。 老師您好 核銷的壞賬損失不需要沖減應(yīng)收賬款的余額嗎?
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/08 19:46
#稅務(wù)師#
您好 核銷的壞賬損失不影響現(xiàn)金啊
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老師,個(gè)人出租住房每月收取的租金,不超過(guò)4000元的,有800元的扣除額度? 比如每月租金3500元,則繳納的個(gè)人所得稅=(3500-800)*10% 是這樣嗎?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/24 11:40
#稅務(wù)師#
是的,您的理解正確
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將未納稅或者免稅貨物作為已稅貨物出口是什么意思?可以舉例子嗎?
若言老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/06 00:17
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好 出口退稅政策可以使出口貨物的整體稅負(fù)歸零,有效避免該相關(guān)商品在兩個(gè)或兩個(gè)國(guó)家以上進(jìn)行國(guó)際重復(fù)征稅。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是避免一個(gè)商品征兩次稅,這樣就會(huì)減弱納稅人的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力,影響其從事跨國(guó)投資的積極性,從而不利于國(guó)際間人、財(cái)、物的合理流動(dòng)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)分工合作的順利進(jìn)行。出口退稅政策是一個(gè)有利于納稅人的政策。但存在利益的同時(shí),自然存在著違法獲取利益的行為,那就是騙取出口退稅的行為將未納稅或者免稅貨物作為已稅貨物出口就是一種違法獲取利益的行為,偽裝這個(gè)貨物交過(guò)稅申請(qǐng)國(guó)家退稅。 例如何某購(gòu)買出口貨物信息,偽造報(bào)關(guān)單、銷售合同等單證,并由何某辦理貨物報(bào)關(guān)手續(xù),進(jìn)行虛假報(bào)關(guān)。同時(shí)虛假構(gòu)造貨物銷售的收入,匯入公司核查賬戶,進(jìn)行外匯核銷并辦理退稅手續(xù)。期間,分別從多家企業(yè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,用于騙取出口退稅。
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如何區(qū)分繳納土地增值稅的時(shí)候,教增值稅,什么時(shí)候減去地價(jià),什么時(shí)候不差額,什么時(shí)候用差額,如何更好區(qū)分?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/12 11:35
#稅務(wù)師#
只有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)一般計(jì)稅方式下,才可以差額計(jì)稅,差額的部分是從政府取得的地價(jià)款,其余情況均不能差額計(jì)稅。
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老師 小微企業(yè)100以內(nèi)2.5% ,100-300萬(wàn), 5% 是不是這個(gè)算的 比如某公司250萬(wàn)應(yīng)納稅所得額,那么100*0.025=2.5萬(wàn) 150*0.05=7.5萬(wàn) 合計(jì)2.5+7.5=10萬(wàn)?是這樣嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/07 14:27
#稅務(wù)師#
你好,是的,是這樣的
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老師 我們公司是一般納稅人,我們銷售自產(chǎn)設(shè)備,提供的安裝服務(wù),貨物13%,安裝服務(wù)費(fèi)開(kāi)百分之幾的發(fā)票呢
紫藤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 22:23
#稅務(wù)師#
你好,安裝服務(wù)費(fèi)開(kāi)百分之九的發(fā)票
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問(wèn)一下期末匯兌損益需要每月按照月末匯率調(diào)整嗎?調(diào)整涉及外幣的科目。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/23 15:34
#稅務(wù)師#
是的,期末匯兌損益需要每月按照月末匯率進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整涉及外幣的科目。 具體來(lái)說(shuō),每個(gè)月都需要按照月末匯率,調(diào)整外幣賬戶的金額,這樣可以及時(shí)反映企業(yè)的匯兌損益情況。同時(shí),在年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),將匯兌損益科目清零,轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目,以反映全年的匯兌損益情況
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從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)玉米生產(chǎn)13%的食品,為什么稅率不是10%
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 13:27
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:題干已知條件:驗(yàn)收入庫(kù)后但尚未生產(chǎn)領(lǐng)用,所以應(yīng)該按照9%的扣除率進(jìn)行計(jì)算。取得(開(kāi)具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師你好,我們公司是C公司收到工抵房一套,也就是A公司欠B公司工程款,B公司欠C公司材料款( 我們公司),A公司把房子抵給B公司,B公司又直接抵給C公司(我們公司)了,然后A公司把房產(chǎn)的專票直接開(kāi)給C公司(我們公司)了,這個(gè)需要怎么做賬呢?這個(gè)專票需要直接抵扣還是分期抵扣呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 17:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
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甲公司向銀行借款10000萬(wàn)元,借款期限6年,前面3年年利率為14%,后面3年年利率16%,按復(fù)利計(jì)算,一次還本付息,6年的本利和多少。老師可以幫我畫(huà)個(gè)圖嗎??床欢鸢?。10000*(F/P,14%,3)*(F/P,16%,3)=23125
一鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/09 09:32
#稅務(wù)師#
按復(fù)利計(jì)算,一次還本付息,6年的本利和=10000*(1+14%)^3*(1+16%)^3 意思是前3年按14%計(jì)算復(fù)利終值,然后再以前邊計(jì)算的結(jié)果,按16%計(jì)算后3年的復(fù)利終值
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老師你好問(wèn)下,換了電腦,新的個(gè)稅系統(tǒng)人員信息沒(méi)得了,專項(xiàng)附加扣除的人員也沒(méi)得了呢,只要重新錄入了嗎
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 09:55
#稅務(wù)師#
你好!原電腦上沒(méi)有數(shù)據(jù)備份嗎?有的話可以復(fù)制到新電腦然后恢復(fù)數(shù)據(jù)
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稅務(wù)師最近的直播課回放怎么都沒(méi)有?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 13:19
#稅務(wù)師#
你好; 你這個(gè)找下官網(wǎng)的客服給你 發(fā)下課程表 ; 一般是有課程更新的; 看是不是你看的課程 沒(méi)有更新 ; 跟客服人員確定下時(shí)間
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“納稅人以外購(gòu)原礦與自采原礦混合加工為選礦銷售,在計(jì)算應(yīng)稅產(chǎn)品銷售額或者銷售數(shù)量時(shí),不得直接扣減外購(gòu)原礦的購(gòu)進(jìn)金額或者購(gòu)進(jìn)數(shù)量”,答案怎么是正確的
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 15:08
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里是外購(gòu)原礦與自采原礦混合加工成選礦銷售,是不能直接扣減外購(gòu)原礦的購(gòu)進(jìn)金額或者購(gòu)進(jìn)數(shù)量的。 準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額(數(shù)量)=外購(gòu)原礦購(gòu)進(jìn)金額(數(shù)量)×(本地區(qū)原礦適用稅率/本地區(qū)選礦產(chǎn)品適用稅率) 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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股息,紅利,股票轉(zhuǎn)讓是免稅的?是免哪個(gè)稅? 但是股權(quán)轉(zhuǎn)讓是不免稅的對(duì)嗎?
稅劍法盾
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/29 14:40
#稅務(wù)師#
您好, 個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司的股票免所得稅增值稅,取得上市公司股票對(duì)應(yīng)的利息按照持有該股票是否超1年減半或者免稅;個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得一般要交個(gè)稅印花稅不交增值稅。
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如果勞務(wù)報(bào)酬沒(méi)有繳納個(gè)人所得稅,是由支付人承擔(dān)后果,還是收勞務(wù)報(bào)酬的人承擔(dān)后果呢?
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/21 09:49
#稅務(wù)師#
是由收取勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人繳納個(gè)人所得稅。
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