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老師,發(fā)票我是5月開的,材料票6月找的開進來的,項目款也是6月付的,我確認收入和成本是不是可以做到6月?小規(guī)模公司,季報
鄒老師
??|
提問時間:07/08 10:15
#建筑#
你好,你收入發(fā)票是5月份開具的意思?
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老師,你好,問下小規(guī)模納稅人,開300萬增值稅專用發(fā)票,3個點,需要交增值稅,付加稅,所得稅所有稅交全總計能需要繳稅多少?怎么算?
青老師
??|
提問時間:06/08 12:47
#建筑#
你好 ; 專票目前是按 增值稅 =專票300萬不含稅金額*3%繳納的; 城建稅 =增值稅*3.5% ; 教育費附加 =增值稅*1.5% ; 地方教育費附加 =增值稅*1% ; 企業(yè)所得稅符合小微 =利潤*2.5%或者5%
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老師,我們將農(nóng)用橋改建和河道欄桿維修包給對方,對方最主要的工作就是換橋檔桿,橋柱,還有修復(fù)刷新。橋柱和橋欄桿都是對方購。對方開票開勞務(wù)*勞務(wù)費對嗎
樸老師
??|
提問時間:03/13 16:07
#建筑#
同學(xué)你好 對的 是這樣
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收分公司管理費開發(fā)票幾個點,開什么稅目
艷子老師
??|
提問時間:01/31 14:43
#建筑#
您好,管理服務(wù)費是6個點,開現(xiàn)代服務(wù)大類就可以了
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外經(jīng)證預(yù)繳個稅,怎么預(yù)交個稅?
玲老師
??|
提問時間:11/22 12:44
#建筑#
這個各地有差異,看您項目地的稅務(wù)局要求。
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小公司,工程項目的零星支出,可以由公戶轉(zhuǎn)給老板,再由老板去支付嗎?走報銷渠道
新新老師
??|
提問時間:06/02 11:30
#建筑#
你好,這樣也可以的。
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老師,小型微利建筑公司年末補發(fā)票未付款,可以直接進主營業(yè)務(wù)成本嗎
東老師
??|
提問時間:01/03 17:01
#建筑#
你好,可以直接進入到主營業(yè)務(wù)成本
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收到銀行利息收入做分錄:借:銀行存款 3 貸:財務(wù)費用-利息收入3 為什么老會計這樣做分錄:借:銀行存款 3 貸:財務(wù)費用-利息收入-3呢?這個-3是在借方
郭老師
??|
提問時間:09/23 11:12
#建筑#
你好,第二個分錄你寫錯了,應(yīng)該是借財務(wù)費用負數(shù)。
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電動車來貨入賬,核算數(shù)量單價么
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/08 09:26
#建筑#
是的,需要核算數(shù)量和單價的,因為結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本也是要數(shù)量*單價
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老師我公司用別人的資質(zhì)干老舊小區(qū)改造工程,發(fā)生的水電費 排廢費 和購買的水泥沙子款錢我公司出,還有用別人做外墻保溫施付的款項,我怎樣做分錄用啥科目
王雁鳴老師
??|
提問時間:12/03 17:06
#建筑#
同學(xué)你好,可以使用工程施工科目處理。請參考以下內(nèi)容處理。工程施工會計分錄 工程施工過程所發(fā)生的直接成本費用通過“工程施工——合同成本”科目核算。該科目根據(jù)施工項目確定成本核算對象,進行輔助核算,按照成本項目進行明細核算。 一般以獨立的工程合同所確定的項目為成本核算對象;在同一施工現(xiàn)場、同一項目部管理、工程開、竣工時間相差不大的條件下,也可將兩個或多個工程項目合并確定為成本核算對象。成本項目主要包括:人工費、材料費、機械使用費、其他直接費、間接費用、分包工程費用。 工程施工過程中所發(fā)生的間接費用通過“施工間接費用”科目核算。如有多個項目,應(yīng)在項目間進行分配。 主要會計分錄: 1.向業(yè)主預(yù)收工程款 (1)收工程款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 (2)預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 2.購買材料及領(lǐng)用 (1)購買材料 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 (2)領(lǐng)用的自購材料,根據(jù)領(lǐng)料單或出庫單等單據(jù),計入合同成本中的材料費 借:工程施工—合同成本——材料費 貸:原材料 3.人工費 根據(jù)工資清單,所發(fā)生的工資和計提的福利費等費用計入合同成本中的人工費 借:工程施工—合同成本——人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4.分包工程費用 (1)預(yù)付工程款 根據(jù)合同協(xié)議約定支付的預(yù)付款應(yīng)計入“預(yù)付賬款——預(yù)付分包款”科目 借:預(yù)付賬款——預(yù)付分包款 貸:銀行存款 (2)工程款結(jié)算 根據(jù)與分包企業(yè)確認的結(jié)算通知單,確認應(yīng)付的工程款,收取發(fā)票,沖減預(yù)付賬款 借:工程施工——合同成本——分包工程費用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:預(yù)付賬款——預(yù)付分包款 (3)支付進度款: 支付已經(jīng)辦理結(jié)算的款項時, 借:預(yù)付賬款——預(yù)付分包款 貸:銀行存款 5.機械作業(yè)和機械使用費 (1)使用自有施工機械和運輸設(shè)備為承包工程進行機械作業(yè)所發(fā)生的人工費、燃料及動力費、折舊及修理費、其他直接費、間接費用等各項費用,計入“機械作業(yè)—承包工程”明細科目。機械作業(yè)科目應(yīng)遵循“工程施工—合同成本”科目核算原則。 借:機械作業(yè)—承包工程 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 累計折舊….. 月份終了,分配至工程施工科目 借:工程施工—合同成本—機械使用費 貸:機械作業(yè)—承包工程 (2)上述對本單位承包工程所發(fā)生的各項機械作業(yè)費用如果金額較小,也可以直接計入工程施工科目中的機械使用費科目。 借:工程施工—合同成本—機械使用費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 應(yīng)付職工薪酬 累計折舊…. (3)從外單位或本企業(yè)其他內(nèi)部獨立核算的機械站租入施工機械,支付或負擔(dān)的機械租賃費,直接記入“工程施工”科目。 借:工程施工—合同成本—機械使用費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 (與外部單位往來用) 其他應(yīng)收款—公司內(nèi)部往來(業(yè)務(wù)結(jié)算)(與獨立核算單位業(yè)務(wù)用) 6.其他直接費 如設(shè)計和技術(shù)援助費用、施工現(xiàn)場材料的二次搬運費、生產(chǎn)工具和用具使用費、臨時設(shè)施攤銷、檢驗試驗費、工程定位復(fù)測費、工程點交費用、場地清理費用、水電費等,計入其他直接費科目。 借:工程施工—合同成本—其他直接費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款—應(yīng)付工程款、應(yīng)付購貨款等 臨時設(shè)施攤銷 7.施工間接費用 (1)項目部的管理人員工資、獎金、職工福利費、勞動保護費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、取暖費、辦公費、差旅費、財產(chǎn)保險費、工程保修費、排污費等費用,應(yīng)首先計入“施工間接費用”科目 借:施工間接費用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項 貸:銀行存款 累計折舊 應(yīng)付職工薪酬...... (2)月末,施工間接費用應(yīng)轉(zhuǎn)入施工成本中的間接費科目,如果是多個項目,應(yīng)按照一定比例進行分配。 借:工程施工—合同成本—施工間接費 貸:施工間接費用 8.經(jīng)營收入、成本和稅金 每月根據(jù)確認的產(chǎn)值確認收入,年底根據(jù)確認的數(shù)額確認年度收入,并對年度其他月份進行適當(dāng)調(diào)整。產(chǎn)值確認后,確認合同毛利,記入“工程施工——合同毛利”科目,“主營業(yè)務(wù)收入”與 “工程施工——合同毛利”的差額計入主營業(yè)務(wù)成本科目。參照新的《施工企業(yè)核算辦法》 (1)每月根據(jù)確認的產(chǎn)值確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,開具發(fā)票。 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項。 (2)年末根據(jù)工程部核實的項目進行收入和成本的調(diào)整(調(diào)減用負數(shù)),開具發(fā)票。 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項。 (3)工程完工后,應(yīng)根據(jù)決算文件,扣除以前年度確認的收入和成本,來確認當(dāng)期收入和成本,開具發(fā)票。 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項。 (4)計算各期應(yīng)交納的稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅、應(yīng)交教育費附加等 9.工程結(jié)算 本科目核算施工企業(yè)根據(jù)工程施工合同的完工進度向業(yè)主開出工程價款結(jié)算單辦理結(jié)算的價款。 (1)向業(yè)主開出工程價款結(jié)算單辦理結(jié)算時,按結(jié)算單所列金額, 借:應(yīng)收賬款(扣除預(yù)收部分) 預(yù)收賬款 貸:工程結(jié)算 (2)向業(yè)主收回工程款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。 10.工程決算 工程完工決算后,應(yīng)將工程結(jié)算科目與工程施工科目沖抵,沖抵后,工程施工科目與工程結(jié)算科目余額均為零。 借:工程結(jié)算 貸:工程施工——合同成本 工程施工——合同毛利
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請問無票收入是不是也可以抵扣?
青老師
??|
提問時間:12/09 11:16
#建筑#
你好;產(chǎn)生的 銷項稅 是可以拿來抵扣的
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老師,企業(yè)收取項目上1.3左右的社會保障費是什么費用?
小菲老師
??|
提問時間:02/01 08:32
#建筑#
同學(xué),你好 一般就是社保費
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報價單金額下浮14%怎么算
新新老師
??|
提問時間:07/27 17:04
#建筑#
報價的金額乘以1減14%。
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請問我們公司有外地工程項目,預(yù)交了2%增值稅2萬,本地繳納7%增值稅7萬,本期我們可抵扣進項稅有9萬,請問本次進項稅額抵扣后,還剩多少進項稅?
郭老師
??|
提問時間:12/28 11:21
#建筑#
你好,還有2萬的進項稅額。
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老師好!請問一下領(lǐng)款單上第一欄的單位或姓名是填誰?第二欄的領(lǐng)款事由是填誰?最后一欄備注上寫什么? 例如:食堂阿姨在財務(wù)室上領(lǐng)了400元購買食材,這怎么在領(lǐng)款單上填寫?
青老師
??|
提問時間:08/11 10:36
#建筑#
你好1. 領(lǐng)款單 上面 是誰來報銷 就寫誰 ; 主要是看你 是 什么原因領(lǐng)款 來寫即可 ; ;比如 領(lǐng)款人 寫你 食堂阿姨名字 ; 事由寫 領(lǐng)取400元外購食材
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老師,請問甲方代我單位付農(nóng)民工工資誰繳納個稅?
小林老師
??|
提問時間:12/01 06:22
#建筑#
您好,簽訂合同方申報個人所得稅
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一般納稅人開13%的普票,有進項票,能抵扣稅嗎
樸老師
??|
提問時間:08/17 14:50
#建筑#
同學(xué)你好 這個可以的
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老師,外管證上圖是填對方的還是我們自己的?
郭老師
??|
提問時間:02/04 09:05
#建筑#
你好,這個填寫項目所在地的
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A項目開票了 ,對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,B項目還沒開票,不知道虧損還是盈利,但是買了一堆的庫存商品,有部分產(chǎn)品已經(jīng)完工,可以對應(yīng)先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,目前還沒開票,確認收入
小小霞老師
??|
提問時間:03/04 17:11
#建筑#
你好,稍等我這邊看一下
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老師,建筑公司買二手的固定資產(chǎn)比如砂機對方個人代開票有什么規(guī)定嗎
易 老師
??|
提問時間:07/18 14:39
#建筑#
沒有強制性規(guī)定的,跟一般商品一樣
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老師,垃圾清理今年可以開0稅率發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:02/01 09:30
#建筑#
不可以的,一般納稅人13%,小規(guī)模的1%。
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老師?老師小規(guī)模建筑企業(yè)的成本發(fā)票可以跨月嗎
易 老師
??|
提問時間:01/30 18:48
#建筑#
同學(xué)您好,小規(guī)模建筑企業(yè)的成本發(fā)票可以跨月。根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照發(fā)票管理辦法規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票。因此,建筑企業(yè)可以在完成項目后,根據(jù)實際成本和結(jié)算情況,跨月開具發(fā)票,但必須保證發(fā)票內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,符合稅收法規(guī)的要求。
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企業(yè)的交通銀行長時間被凍結(jié)了 今天去銷戶 里面還有幾百元錢 能取出來嗎
易 老師
??|
提問時間:11/03 08:41
#建筑#
同學(xué)您好,首先要解凍才能銷戶的
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建筑行業(yè),異地項目外經(jīng)證怎么核銷?
郭老師
??|
提問時間:08/02 18:18
#建筑#
1、登錄電子稅務(wù)局,右上角切換為對應(yīng)外經(jīng)證賬號登錄 2、點擊跨區(qū)域涉稅事項綜合辦理套餐→跨區(qū)域涉稅事項反饋信息 3、填寫到達日期和實際經(jīng)營截止日期,當(dāng)實際經(jīng)營截止日期填寫完成后,會彈出已預(yù)繳稅金選擇框,選擇已繳納的稅金→點擊確認→點擊下一步 4、填寫表格:征收項目→增值稅,預(yù)繳稅款征收率→0.02,已預(yù)繳稅金→已預(yù)繳增值稅稅金,實際合同執(zhí)行→按實填寫,開具發(fā)票金額(自開)→實際開票金額,應(yīng)補預(yù)交稅金→已繳納完成就填0
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印花稅申報:之前申報的是建筑安裝工程承包合同、我現(xiàn)在申報稅目建筑工程合同有影響嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/09 09:22
#建筑#
同學(xué)你好 這個沒有影響
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總包下的方式我是會做的,現(xiàn)在就是糾結(jié)甲供材和總包做賬方式有沒有區(qū)別,比如我們購買的材料是直接主體建設(shè),,是不是付款后收到發(fā)票也是直接入成本土建工程
木木老師
??|
提問時間:01/10 22:21
#建筑#
你好,賬務(wù)處理沒有區(qū)別,只是甲供可以享受增值稅優(yōu)惠
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勞務(wù)公司如果沒有再分包下去,直接對接的就是農(nóng)民工,那還可以差額計稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/14 09:10
#建筑#
可以的,只要你是簡易積水的就行。
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老師提取盈余公積借:利潤分配-未分配利潤貸:盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么處理
小林老師
??|
提問時間:01/18 18:50
#建筑#
您好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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老師,我剛開建筑勞務(wù)公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則小規(guī)模,現(xiàn)在能不能把做賬流程及分錄講一下,簽合同,開出銷項發(fā)票,借:銀行存款1萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入1萬。給對方付人工工資,從1萬中做扣管理費200元。借:主營業(yè)務(wù)成本9800元,貸:應(yīng)付職工薪酬9800.借應(yīng)付職工薪酬9800貸.銀行存款9800。
劉倩老師
??|
提問時間:06/30 11:56
#建筑#
你好!是對方的工人,還是你們的工人
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老師請問下供應(yīng)商發(fā)票已開,賬戶被法院凍結(jié)了他能委托其他單位收款碼,
郭老師
??|
提問時間:01/31 10:48
#建筑#
你好 可以打出委托書就行
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