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電梯維修費(fèi)的稅率是9%還是13%
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/12 14:38
#稅務(wù)師#
...
?閱讀? 318
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2021年1月2日,大山公司支付價(jià)款2540萬(wàn)元(含交易費(fèi)用10萬(wàn)元和已宣告但尚-|||-未發(fā)放的現(xiàn)金股利50萬(wàn)元),購(gòu)入乙公司發(fā)行的股票200萬(wàn)股,占乙公司有表決權(quán)-|||-股份的2%,將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。-|||-2021年12月31日,乙公司股票的市場(chǎng)價(jià)格為每股17元。2022年1月31日,乙公-|||-司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利4000萬(wàn)元。2022年6月20日,大山公司以4000萬(wàn)元的價(jià)格將-|||-所持乙公司股票全部出售,并支付出售傭金等費(fèi)用20萬(wàn)元。不考慮所得稅等其他因-|||-素,大山公司因上述投資累計(jì)影響所有者權(quán)益的金額為 () D.1570-|||-萬(wàn)元。-|||-A.580 B.660 C.1490 這題目為什么選1570,可以寫一下分錄嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:09/12 14:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個(gè)題目難度不大,是其他權(quán)益工具投資的取得、持有、出售的會(huì)計(jì)處理,建議您先自己動(dòng)手做一下,將您做的分錄提交上來,老師再幫您檢查補(bǔ)充。 或是請(qǐng)您將題目答案上傳上來,明確具體有疑問的步驟或數(shù)據(jù),以便老師有針對(duì)性分析。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 422
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新設(shè)分立比如?能舉個(gè)例子
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/12 14:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 新設(shè)分立是指一個(gè)公司將其全部財(cái)產(chǎn)分割,解散原公司,并分別歸入兩個(gè)或兩個(gè)以上的新公司中的行為。 比如A公司解散,把財(cái)產(chǎn)分給新成立的B、C公司
?閱讀? 286
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老師,單位有個(gè)同事要離職,個(gè)人薪金稅哪里怎么退出?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:09/12 11:37
#稅務(wù)師#
離職前,記得聯(lián)系人事或財(cái)務(wù),填寫離職手續(xù)表,確認(rèn)個(gè)人所得稅申報(bào)。通常需提供離職證明、工資清單等資料給財(cái)務(wù)部門,由他們幫你處理稅款結(jié)算和申報(bào)事宜。確保所有手續(xù)齊全,避免遺漏。
?閱讀? 209
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老師,麻煩幫我總結(jié)下,哪些稅計(jì)入成本,哪些計(jì)入稅金及附加,還有其他
嬋老師
??|
提問時(shí)間:09/12 11:37
#稅務(wù)師#
計(jì)入稅金及附加的稅種有: 消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等。 計(jì)入資產(chǎn)成本中的稅金:車輛購(gòu)置稅,契稅,耕地占用稅,進(jìn)口關(guān)稅,煙葉稅
?閱讀? 357
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老師,麻煩講解下abc選項(xiàng),什么時(shí)候用什么科目??
王壹新老師
??|
提問時(shí)間:09/12 11:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,因?yàn)檫€沒有完工,所以A選項(xiàng)把以前的其他業(yè)務(wù)成本更正為在建工程哈。
?閱讀? 231
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公賬匯錯(cuò)員工資,可以讓員工用支付寶或者微信退回工資款嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/12 11:20
#稅務(wù)師#
你好可以的,做現(xiàn)金收回
?閱讀? 265
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2023年10月國(guó)內(nèi)某手表生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)進(jìn)口手表機(jī)芯6000只,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格0.5萬(wàn)元/只,關(guān)稅稅率30%,完稅后海關(guān)放行;當(dāng)月生產(chǎn)銷售手表8000只,不含稅單價(jià)為1.25萬(wàn)元。2023年10月該手表廠國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅共計(jì)(?。┤f(wàn)元。(高檔手表消費(fèi)稅稅率是20%) A.2257 B.2793 C.3700 D.4600 正確答案:B 答案解析 國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅=8000×1.25×13%-6000×0.5×(1+30%)×13%=793(萬(wàn)元) 國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅=8000×1.25×20%=2000(萬(wàn)元) 國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅=793+2000=2793(萬(wàn)元) 問題:想問一下,消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎?這里計(jì)算增值稅為什么不是 8000*1.25*13%-6000*0.5*(1+30%)/(1-20%)*13%=666.25?
小王老師
??|
提問時(shí)間:09/12 11:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 問題:想問一下,消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎?這里計(jì)算增值稅為什么不是8000*1.25*13%-6000*0.5*(1+30%)/(1-20%)*13%=666.25? 回復(fù):消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅。 進(jìn)口的手表機(jī)芯,不屬于高檔手表,不用繳納消費(fèi)稅。只需要繳納增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 658
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轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳時(shí)的轉(zhuǎn)讓差額,是含稅的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/12 11:15
#稅務(wù)師#
您好,是的,這個(gè)是含稅的
?閱讀? 266
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投資性房地產(chǎn)為啥確認(rèn)公允變得300?
小智老師
??|
提問時(shí)間:09/12 11:12
#稅務(wù)師#
投資性房地產(chǎn)確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)300,意味著賬面價(jià)值調(diào)整了300元。這通常是因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)值變化,調(diào)整后反映當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)該資產(chǎn)價(jià)值的估計(jì)。具體數(shù)字需根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算得出。
?閱讀? 225
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老師好,印章刻制發(fā)票開具選擇什么稅收編碼呢
小王老師
??|
提問時(shí)間:09/12 11:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅收分類編碼:304030103 稅收分類名稱:文印曬圖服務(wù) 開票商品名稱:*設(shè)計(jì)服務(wù)*刻章費(fèi) 參考這個(gè)編碼。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 461
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老師這道題能詳細(xì)講解一下嘛?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/12 10:57
#稅務(wù)師#
我看著A不對(duì)呀 題目中的正確會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 —— 進(jìn)料加工貿(mào)易出口(紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
?閱讀? 254
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老師,麻煩告訴下我,不同的情況下消費(fèi)稅應(yīng)該計(jì)入什么科目?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/12 10:51
#稅務(wù)師#
確認(rèn)收入借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅
?閱讀? 218
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稅務(wù)師稅二應(yīng)試指南里面,個(gè)人所得稅綜合題第一題,第5問不理解,答案里面為什么是減6啊
趙老師
??|
提問時(shí)間:09/12 10:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 6萬(wàn)元是準(zhǔn)予扣除的基本費(fèi)用,也就是一年的生計(jì)費(fèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 116
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老師你好,我們企業(yè)自建房屋經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),籌辦期間發(fā)生的費(fèi)用工資,租房,折舊,利息收入,這些費(fèi)用可以資本化入在建工程嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/12 10:45
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以進(jìn)入在建工程。
?閱讀? 237
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11題為什么選C啊,求各位老師,大神講解一下!
小王老師
??|
提問時(shí)間:09/12 10:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備=(456000-420000)×5%-8000+15000=8800(元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 115
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請(qǐng)問用房產(chǎn)進(jìn)行投資時(shí),投資方產(chǎn)生的土地增值稅、印花稅計(jì)入哪個(gè)科目,是“長(zhǎng)投”還是“稅金及附加”?
堂堂老師
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提問時(shí)間:09/12 10:30
#稅務(wù)師#
投資房產(chǎn)產(chǎn)生的土地增值稅和印花稅,應(yīng)計(jì)入“稅金及附加”科目。這屬于費(fèi)用性質(zhì)的稅金,不是長(zhǎng)期投資成本的一部分。
?閱讀? 250
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稅務(wù)師可以代理領(lǐng)購(gòu)普通發(fā)票,不能代理領(lǐng)購(gòu)專用發(fā)票嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/12 10:22
#稅務(wù)師#
你好沒有這樣子的規(guī)定。
?閱讀? 265
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你好,老師,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)表嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/12 10:14
#稅務(wù)師#
你好,稍等給你發(fā)過去。
?閱讀? 273
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企業(yè)所得稅報(bào)表 其中小微企業(yè)不知道怎么點(diǎn)了否 改不了咋辦 表里有些填不了 顯示錯(cuò)誤
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/12 09:00
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)去稅務(wù)局大廳處理,讓他們幫你恢復(fù)下
?閱讀? 205
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債權(quán)投資的期初攤余成本=債權(quán)投資—成本+債權(quán)投資—利息調(diào)整=實(shí)際付款金額嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:09/11 22:27
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,是對(duì)的,這樣做沒錯(cuò)
?閱讀? 287
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老師為啥從境外B公司分回的稅后股息30萬(wàn)也需要調(diào)減應(yīng)納稅所得額 業(yè)務(wù)招待費(fèi)不應(yīng)該調(diào)增15.5萬(wàn)嗎?為啥答案是調(diào)增15萬(wàn)?怎么計(jì)算出來的?
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時(shí)間:09/11 22:23
#稅務(wù)師#
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
?閱讀? 206
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23年開始,為什么從按3年的折舊時(shí)間計(jì)提攤銷呢?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:09/11 22:22
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問您說的從3年的折舊時(shí)間計(jì)提攤銷是什么意思?
?閱讀? 205
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老師,可以幫忙解析一下或者公式推到一下嗎? 期末攤余成本成本=期初攤余成本*(1+實(shí)際利率)-票面面值*票面利率
廖君老師
??|
提問時(shí)間:09/11 22:21
#稅務(wù)師#
...
?閱讀? 279
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上月收到的發(fā)票被紅沖,本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以用本月發(fā)票抵扣轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/11 22:16
#稅務(wù)師#
您好,不能,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
?閱讀? 345
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按份共有和共同共有對(duì)外轉(zhuǎn)讓是不是都不需要其他共有人同意,其他共有人只是有同等條件優(yōu)先受償?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:09/11 22:06
#稅務(wù)師#
您好 按份共有人對(duì)外轉(zhuǎn)讓不需要其他人的同意。按份共有是指共有人分別按照確定的份額對(duì)共有財(cái)產(chǎn)分享權(quán)利、分擔(dān)義務(wù)。所以按份共有人出賣自己份額不需要征得其他共有人同意。只需轉(zhuǎn)讓自己的份額即可。但是其它共有人享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 共同共有的共有人對(duì)外轉(zhuǎn)讓其份額時(shí),必須經(jīng)過其他共有人的同意。
?閱讀? 310
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BC不明白為什么是對(duì)的,ADE為什么是錯(cuò)的呢,
趙老師
??|
提問時(shí)間:09/11 21:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 行政執(zhí)法人員徇私舞弊,對(duì)依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的案件不移交,情節(jié)嚴(yán)重,同時(shí)又因此而收受他人賄賂,應(yīng)數(shù)罪并罰。所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤。 行政執(zhí)法人員徇私舞弊,對(duì)依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的案件不移交,情節(jié)嚴(yán)重,同時(shí)又因此而收受他人賄賂,則構(gòu)成徇私舞弊不移交刑事案件罪與受賄罪兩個(gè)罪名,根據(jù)規(guī)定,實(shí)行數(shù)罪并罰。所以選項(xiàng)B正確。 稅務(wù)人員利用職務(wù)上的便利,索取、收受納稅人財(cái)物,不征或者少征應(yīng)征稅款,致使國(guó)家稅收遭受重大損失的,應(yīng)當(dāng)以徇私舞弊不征、少征稅款罪和受賄罪數(shù)罪并罰。所以選項(xiàng)C正確。 稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員在辦理發(fā)售發(fā)票、抵扣稅款、出口退稅工作中接受賄賂而實(shí)施徇私舞弊不征、少征稅款罪的,如果受賄行為構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 稅務(wù)人員在稅收工作中嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,不征或者少征稅款,致使國(guó)家稅收遭受重大損失的,對(duì)責(zé)任人員應(yīng)追究玩忽職守罪。所以選項(xiàng)E錯(cuò)誤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 276
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請(qǐng)問老師,這道題D選項(xiàng)為什么只算23年下半年的變動(dòng)呢?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:09/11 21:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在轉(zhuǎn)換時(shí),是貸差,計(jì)入其他綜合收益,這并不影響應(yīng)納稅所得額,不會(huì)影響應(yīng)交所得稅,不用考慮此項(xiàng) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 256
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不明白B是錯(cuò)在了呀,100份大于10份了呀
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:09/11 21:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 錯(cuò)在沒有提金額上的要求,還需要滿足一定的金額才可以。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 91
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C為什么 是錯(cuò)的呀,不明白
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:09/11 21:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 《兩高解釋》第14條規(guī)定,偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第206條的規(guī)定定罪處罰:①票面稅額10萬(wàn)元以上的;②偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票10份以上且票面稅額6萬(wàn)元以上的;③違法所得1萬(wàn)元以上的。 選項(xiàng)C沒有說票面稅額是多少,所以選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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