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老師,這道題中的A銷售自產(chǎn)的數(shù)控機床不是機器設(shè)備么,還有E軋棉機也是機器設(shè)備吧,是不和服務(wù)分開計算,而且銷售自產(chǎn)設(shè)備和服務(wù),服務(wù)可以選擇交易簡易計稅,急盼,謝謝
稅法老師
??|
提問時間:03/18 12:38
#稅務(wù)師#
是的,如果是提供安裝服務(wù),這里的安裝服務(wù)可以選擇簡易計稅的。
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自己做了一個利潤表,毛利率公式是怎么設(shè)置?費用占比怎么設(shè)置公式?
易 老師
??|
提問時間:01/13 17:44
#稅務(wù)師#
要設(shè)置毛利率和費用占比的公式,首先需要明確這兩個指標(biāo)的計算方法。 毛利率: 毛利率是毛利與銷售收入(或營業(yè)收入)的百分比,其計算公式為: 毛利率 = (毛利 / 銷售收入) × 100% 其中,毛利是銷售收入減去直接成本。如果你有一個單獨的利潤表,并且該利潤表已經(jīng)列出了營業(yè)收入和營業(yè)成本,那么你可以直接將營業(yè)成本作為直接成本。 在Excel中,你可以這樣設(shè)置毛利率的公式: 假設(shè)你的銷售收入在B列,營業(yè)成本在C列,那么毛利率的公式可以設(shè)置在D列,對應(yīng)單元格D2的公式為: =(B2-C2)/B2*100 然后將這個公式復(fù)制到整個D列。 費用占比: 費用占比通常指的是企業(yè)的總費用占銷售收入的百分比。其計算公式為: 費用占比 = (總費用 / 銷售收入) × 100% 在Excel中,假設(shè)你的總費用在E列,銷售收入在B列,那么費用占比的公式可以設(shè)置在F列,對應(yīng)單元格F2的公式為: =(E2/B2)*100 同樣,將這個公式復(fù)制到整個F列。
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我想問下業(yè)務(wù)3為什么在計算 所得稅的時候沒有減去城市維護建設(shè)稅 和教育費附加?
小林老師
??|
提問時間:05/08 04:11
#稅務(wù)師#
你好,是考慮了,合計1560的金額
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人格混同是什么意思?
范老師
??|
提問時間:10/10 21:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 人格混同,是指公司與股東的人格完全混為一體,以致于形成股東即公司或公司即股東或兩家公司無法實質(zhì)區(qū)分的情形。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2021年7月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項寫字樓租賃合同,甲公司將該寫字樓以經(jīng)營租賃方式出租給乙公司。合同約定,租賃期為2021年7月1日至2022年6月30日,租賃期前2個月免收租金,后10個月每月收取租金15萬元,此外,承擔(dān)制作安裝費3萬元。甲公司按直線法確認(rèn)租金收入,如何確認(rèn)2021年度租金收入。
范老師
??|
提問時間:11/10 12:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2021年年度租金收入=(15×10-3)/12×6=73.5(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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老師,稅務(wù)師所有地區(qū)都是明天截止補報名嗎?
鄒老師
??|
提問時間:08/15 17:36
#稅務(wù)師#
你好,請看圖片,是的
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請問老師單位委托A公司加工白酒460元一瓶的進價,506元出售,請問老師,受托方當(dāng)時代扣的消費稅計稅基礎(chǔ)是506元還是460元
kingswu
??|
提問時間:01/09 14:04
#稅務(wù)師#
按照受托方同類商品的市場售價來扣繳消費稅
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個人所得稅中有兩個規(guī)定:一個是取得綜合所得且符合下列情形之一的納稅人,應(yīng)當(dāng)依法辦理匯算清繳 :(1)在兩處或兩處以上取得綜合所得,且綜合所得年收入額減去專項扣除的余額超過6萬元的 (2)取得勞務(wù)報酬、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得中一項或多項所得,且綜合所得年收入額減去專項扣除的余額超過6萬元的;另一個是年度匯算需補稅但綜合所得收入全年不超過 12 萬元的無須辦理年度匯算。為啥一個是規(guī)定超過6萬應(yīng)當(dāng)辦理匯算清繳,另一個又說不超過12萬元無需辦理年度匯算,聽起來有點矛盾
稅法老師
??|
提問時間:12/18 14:24
#稅務(wù)師#
這里是不矛盾的,收入額不超過12萬,收入額-60000生計費=6萬
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老師,稅務(wù)師考證,有那些題型
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/21 10:47
#稅務(wù)師#
單選 多選 判斷 計算 綜合 難度和中級差不多
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請問計算應(yīng)收賬款的機會成本時,為什么不需要考慮應(yīng)收的折扣呢?提供了折扣,應(yīng)收賬款的余額不就小了嗎?這個應(yīng)該會影響機會成本的計算結(jié)果吧,答案里面考慮的是全部的應(yīng)收,這點不是很理解,麻煩老師幫忙解惑一下,謝謝
財管老師
??|
提問時間:08/23 23:33
#稅務(wù)師#
應(yīng)收賬款的機會成本,考慮應(yīng)收的折扣體現(xiàn)在財務(wù)費用中,不直接體現(xiàn)在應(yīng)收賬款余額中,不是抵減應(yīng)收賬款余額。現(xiàn)金折扣是發(fā)生應(yīng)收賬款后為了盡快收回應(yīng)收賬款而發(fā)生的,也是一種資金占用的應(yīng)計利息。
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老師,第25題,銷售貨物50w,為什么不繳增值稅?
丁小丁老師
??|
提問時間:04/24 17:03
#稅務(wù)師#
您好!答案不交?不對呀,能把答案解析發(fā)上來嗎?
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怎么區(qū)分股息紅利所得和經(jīng)營所得
青老師
??|
提問時間:11/16 14:06
#稅務(wù)師#
你好; 個人所得稅中的經(jīng)營所得是個體工商戶從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動取得的所得,個人獨資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)的個人合伙人來源于境內(nèi)注冊的個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的所得 個人所得稅中的利息、股息、紅利所得,是指本人有著債務(wù)、股份而獲得的利息、股息、紅利個人所得。利息是指本人的儲蓄利息、借款利息和選購各種各樣債卷的利息。股息,也稱股利分配,是指股票持有者依據(jù)股份制企業(yè)規(guī)章要求,憑股票按時從股份公司獲得的項目投資權(quán)益。紅利,也稱企業(yè)(公司)分紅,是指股份公司或公司依據(jù)應(yīng)分派的盈利按股份分配超出股息一部分的盈利。股份制公司以股票方式向公司股東本人付款股息、紅利即派泛紅股,要以發(fā)放的股票面值為收入額記稅。 二者是有本質(zhì)不同的。 個人獨資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)的個人合伙人來源于境內(nèi)注冊的個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的所得,都是經(jīng)營所得
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老師19年有兩張進項抵扣勾選發(fā)票尚未勾選也沒有到財務(wù)報銷,那我那我這兩張發(fā)票選擇不抵扣勾選 要說明不抵扣理由 原因呀著說明了
東老師
??|
提問時間:07/09 10:48
#稅務(wù)師#
你好,比如你就可以寫發(fā)票找不到了。
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個人工商戶,定期定額季度9萬,第二季度開票24萬,個人經(jīng)營所得需交多少稅?怎么計算?
稅法老師
??|
提問時間:03/09 09:36
#稅務(wù)師#
經(jīng)營所得收入額=24+9=33萬元 應(yīng)繳納個人所得稅=(33-6)×20%-10500=4.35萬元
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息稅前利潤等于稅前利潤嗎?凈利潤如何轉(zhuǎn)換為息稅前利潤?
周老師
??|
提問時間:11/11 15:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 息稅前利潤不等于稅前利潤。息稅前利潤是沒有扣除利息和稅項的利潤,而稅前利潤是扣除了利息但未扣除稅項的利潤。凈利潤轉(zhuǎn)換為息稅前利潤需要加上利息支出。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,同一個IP地址已經(jīng)兩個公司開票了,現(xiàn)在公司又注冊了兩個個體戶,還能繼續(xù)開票人嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/05 16:17
#稅務(wù)師#
只要業(yè)務(wù)真實,只是開票人,問題不大的 。
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甲集團出資2000萬擁有A公司100%股權(quán),現(xiàn)甲集團以A公司100%股權(quán)評估作價4500加現(xiàn)金1450萬,成立B集團,甲集團擁有B集團100%股權(quán)。請問甲集團和B集團的賬務(wù)處理?
小王老師
??|
提問時間:05/24 10:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:甲公司:借:長期股權(quán)投資——B 貸:長期股權(quán)投資——A 銀行存款 B公司:借:銀行存款 長期股權(quán)投資——A 貸:實收資本祝您學(xué)習(xí)愉快!
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(9)剩余寫字面積2000平方米11月30日起用于該公司辦公,12月初轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn); 10000平方米轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)用于出租,11月30日簽訂租賃合同,從12月1日起租,租期3 年,租金總額3600萬元,歸屬于當(dāng)年12月份的租金收入100萬元、增值稅銷項稅額9萬元,向承租人開具了增值稅專用發(fā)票。 (注:該公司適用契稅稅率為4%、城鎮(zhèn)土地使用稅稅率每平方米5元、計算房產(chǎn)稅余值時的扣除比例為20%、城建稅稅率7%、教育費附加征收率3%、地方教育附加征收率2%、企業(yè)所得稅稅率25%。計算土地增值稅的開發(fā)費用扣除比例為10%。) 要求: 根據(jù)業(yè)務(wù)流程和該項目涉及的相關(guān)稅費編制會計分錄。 計算該房產(chǎn)公司開發(fā)、銷售寫字樓項目涉及的全部稅費。
張老師168
??|
提問時間:09/14 19:51
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),已經(jīng)作答,以后您可以將同一個題目放在一個問題里向老師提問,這樣方便老師作答,也能節(jié)省您的時間
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會計專業(yè),??疲?022年7月1日畢業(yè),2021年12月開始實習(xí)工作,是不是2023年12月滿足了稅務(wù)師的報考條件?這個兩年的工作年限要怎么證明?找單位蓋章嗎?
法律老師
??|
提問時間:03/24 10:38
#稅務(wù)師#
大學(xué)生在校期間參加的實習(xí)工作,在計算工作年限時不能作為有效的工作履歷。這里的工作年限是要有單位蓋章的。
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不可以撤銷申報嗎,我網(wǎng)上查的可以撤銷申報,如果繳費的話,可以去稅務(wù)局辦理,再幫忙查查呢
易 老師
??|
提問時間:01/29 19:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,您報了什么內(nèi)容?
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老師您好,兩公司的法人或者股東是夫妻關(guān)系,不申報關(guān)聯(lián)企業(yè),稅務(wù)上有什么風(fēng)險?
宋生老師
??|
提問時間:07/09 10:09
#稅務(wù)師#
你好!這個兩個企業(yè)之間有業(yè)務(wù)往來,是吧?
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(1)A公司與客戶約定,采購的X產(chǎn)品在加價0.5%的基礎(chǔ)上向其銷售 (2)A公司與供應(yīng)商約定,只有在取得客戶銷售貨款以后3日內(nèi)才向其支付采購價款 (3)A公司作為總承包商,將其從客戶處取得的某項目分包給其他分包商,未獲取毛利 請問這三個有沒有商業(yè)實質(zhì)呢
小小霞老師
??|
提問時間:05/08 15:07
#稅務(wù)師#
你好,要判斷這三個交易是否具有商業(yè)實質(zhì),我們需要根據(jù)商業(yè)實質(zhì)的一般定義來分析。商業(yè)實質(zhì)主要關(guān)注交易的經(jīng)濟效果,而不僅僅是法律形式。以下是針對這三個交易的分析: A公司與客戶約定,采購的X產(chǎn)品在加價0.5%的基礎(chǔ)上向其銷售: 這個交易具有商業(yè)實質(zhì),因為A公司從供應(yīng)商處采購X產(chǎn)品后,通過加價銷售給客戶,實現(xiàn)了商品的流轉(zhuǎn)和增值。加價部分反映了A公司的利潤和商業(yè)活動。 A公司與供應(yīng)商約定,只有在取得客戶銷售貨款以后3日內(nèi)才向其支付采購價款: 這個條款更多是關(guān)于支付條款的約定,而不直接反映交易的商業(yè)實質(zhì)。然而,這種支付條款可能是基于A公司的資金流動性和風(fēng)險管理策略,因此可以間接反映A公司的商業(yè)決策和經(jīng)營活動。但僅就這一條款而言,它本身不直接體現(xiàn)交易的商業(yè)實質(zhì)。 A公司作為總承包商,將其從客戶處取得的某項目分包給其他分包商,未獲取毛利: 這個交易是否具有商業(yè)實質(zhì)取決于A公司的動機和項目的具體情況。如果A公司僅作為中介或管理平臺,沒有從項目中獲取任何毛利,并且沒有承擔(dān)任何實質(zhì)性風(fēng)險或提供任何增值服務(wù),那么該交易可能缺乏商業(yè)實質(zhì)。但如果A公司雖然未直接獲取毛利,但承擔(dān)了項目管理的責(zé)任,提供了協(xié)調(diào)、監(jiān)督等增值服務(wù),那么這些活動可能構(gòu)成商業(yè)實質(zhì)。 綜合以上分析,第一個交易顯然具有商業(yè)實質(zhì),第二個交易雖然關(guān)于支付條款,但間接反映了A公司的商業(yè)決策,第三個交易是否具有商業(yè)實質(zhì)需要根據(jù)A公司在項目中的角色和提供的服務(wù)來判斷。
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這道題為什么必須除以(1-0.36) ,我也可以除以(1-0.56)呀,本來這就是個70對比的過程,不應(yīng)該都試一下嗎。
小天老師
??|
提問時間:02/14 13:21
#稅務(wù)師#
您好,這是規(guī)定的,我們只能這樣去考試 按照規(guī)定,查找稅率時先用 36 %的稅率估算第一次組價(這是規(guī)定的),計算每標(biāo)準(zhǔn)條進口卷煙組成計稅價格,確定該批卷煙適用的比例稅率。
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老師 政府給我們公司補助2萬元,我們開了0稅率發(fā)票 我報稅怎么報,在增值稅哪里填寫20000萬不征稅?
郭老師
??|
提問時間:07/07 12:10
#稅務(wù)師#
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的,你開的是什么業(yè)務(wù)的?
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老師,請問清包工的勞務(wù)費稅率是3%,稅收編碼是多少
郭老師
??|
提問時間:07/20 19:18
#稅務(wù)師#
你好 選擇30549建筑服務(wù)的
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固定資產(chǎn)的購置稅怎么入賬 是算到固定資產(chǎn)成本里面嗎
宋生老師
??|
提問時間:03/21 11:50
#稅務(wù)師#
你好,是的,算到所購入的固定資產(chǎn)的成本。
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老師,不征稅項目有哪些?
張老師
??|
提問時間:05/05 09:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:您是針對增值稅還是企業(yè)所得稅呢?二者規(guī)定不一樣,若是增值稅比如存款利息、被保險人獲得的保險賠付等;企業(yè)所得稅不征稅收入:1.財政撥款(針對事業(yè)單位和社會團體);2.依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)性收費、政府性基金等。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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委托加工消費稅,這樣描述對嗎
小默老師
??|
提問時間:01/10 15:29
#稅務(wù)師#
嗯嗯同學(xué),上面描述是正確的
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老師好,發(fā)票分割單要分隔進項稅嗎?
東老師
??|
提問時間:10/20 15:33
#稅務(wù)師#
這不會分割進項稅額的。
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轉(zhuǎn)讓補充耕地指標(biāo)協(xié)議.繳納印花稅嗎
稅法老師
??|
提問時間:03/30 17:12
#稅務(wù)師#
通常來說,印花稅僅針對列舉的合同征稅,其他合同不需要征收印花稅。
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