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電梯維修費的稅率是9%還是13%
宋生老師
??|
提問時間:09/12 14:38
#稅務師#
...
?閱讀? 318
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2021年1月2日,大山公司支付價款2540萬元(含交易費用10萬元和已宣告但尚-|||-未發(fā)放的現(xiàn)金股利50萬元),購入乙公司發(fā)行的股票200萬股,占乙公司有表決權-|||-股份的2%,將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。-|||-2021年12月31日,乙公司股票的市場價格為每股17元。2022年1月31日,乙公-|||-司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利4000萬元。2022年6月20日,大山公司以4000萬元的價格將-|||-所持乙公司股票全部出售,并支付出售傭金等費用20萬元。不考慮所得稅等其他因-|||-素,大山公司因上述投資累計影響所有者權益的金額為 () D.1570-|||-萬元。-|||-A.580 B.660 C.1490 這題目為什么選1570,可以寫一下分錄嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:09/12 14:32
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這個題目難度不大,是其他權益工具投資的取得、持有、出售的會計處理,建議您先自己動手做一下,將您做的分錄提交上來,老師再幫您檢查補充。 或是請您將題目答案上傳上來,明確具體有疑問的步驟或數(shù)據,以便老師有針對性分析。 祝您學習愉快!
?閱讀? 422
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新設分立比如?能舉個例子
小菲老師
??|
提問時間:09/12 14:09
#稅務師#
同學,你好 新設分立是指一個公司將其全部財產分割,解散原公司,并分別歸入兩個或兩個以上的新公司中的行為。 比如A公司解散,把財產分給新成立的B、C公司
?閱讀? 286
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老師,單位有個同事要離職,個人薪金稅哪里怎么退出?
堂堂老師
??|
提問時間:09/12 11:37
#稅務師#
離職前,記得聯(lián)系人事或財務,填寫離職手續(xù)表,確認個人所得稅申報。通常需提供離職證明、工資清單等資料給財務部門,由他們幫你處理稅款結算和申報事宜。確保所有手續(xù)齊全,避免遺漏。
?閱讀? 210
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老師,麻煩幫我總結下,哪些稅計入成本,哪些計入稅金及附加,還有其他
嬋老師
??|
提問時間:09/12 11:37
#稅務師#
計入稅金及附加的稅種有: 消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、資源稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等。 計入資產成本中的稅金:車輛購置稅,契稅,耕地占用稅,進口關稅,煙葉稅
?閱讀? 357
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老師,麻煩講解下abc選項,什么時候用什么科目??
王壹新老師
??|
提問時間:09/12 11:35
#稅務師#
同學您好,因為還沒有完工,所以A選項把以前的其他業(yè)務成本更正為在建工程哈。
?閱讀? 231
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公賬匯錯員工資,可以讓員工用支付寶或者微信退回工資款嗎
暖暖老師
??|
提問時間:09/12 11:20
#稅務師#
你好可以的,做現(xiàn)金收回
?閱讀? 265
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2023年10月國內某手表生產企業(yè)(一般納稅人)進口手表機芯6000只,海關審定的關稅完稅價格0.5萬元/只,關稅稅率30%,完稅后海關放行;當月生產銷售手表8000只,不含稅單價為1.25萬元。2023年10月該手表廠國內銷售環(huán)節(jié)應納增值稅和消費稅共計( )萬元。(高檔手表消費稅稅率是20%) A.2257 B.2793 C.3700 D.4600 正確答案:B 答案解析 國內銷售環(huán)節(jié)應納增值稅=8000×1.25×13%-6000×0.5×(1+30%)×13%=793(萬元) 國內銷售環(huán)節(jié)應納消費稅=8000×1.25×20%=2000(萬元) 國內銷售環(huán)節(jié)應納增值稅和消費稅=793+2000=2793(萬元) 問題:想問一下,消費稅不是價內稅嗎?這里計算增值稅為什么不是 8000*1.25*13%-6000*0.5*(1+30%)/(1-20%)*13%=666.25?
小王老師
??|
提問時間:09/12 11:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 問題:想問一下,消費稅不是價內稅嗎?這里計算增值稅為什么不是8000*1.25*13%-6000*0.5*(1+30%)/(1-20%)*13%=666.25? 回復:消費稅是價內稅。 進口的手表機芯,不屬于高檔手表,不用繳納消費稅。只需要繳納增值稅。 祝您學習愉快!
?閱讀? 658
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轉讓不動產預繳時的轉讓差額,是含稅的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/12 11:15
#稅務師#
您好,是的,這個是含稅的
?閱讀? 266
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投資性房地產為啥確認公允變得300?
小智老師
??|
提問時間:09/12 11:12
#稅務師#
投資性房地產確認公允價值變動300,意味著賬面價值調整了300元。這通常是因為市場價值變化,調整后反映當前市場對該資產價值的估計。具體數(shù)字需根據實際市場情況和會計準則計算得出。
?閱讀? 225
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老師好,印章刻制發(fā)票開具選擇什么稅收編碼呢
小王老師
??|
提問時間:09/12 11:07
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 稅收分類編碼:304030103 稅收分類名稱:文印曬圖服務 開票商品名稱:*設計服務*刻章費 參考這個編碼。 祝您學習愉快!
?閱讀? 461
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老師這道題能詳細講解一下嘛?
樸老師
??|
提問時間:09/12 10:57
#稅務師#
我看著A不對呀 題目中的正確會計分錄應該是借:主營業(yè)務成本 —— 進料加工貿易出口(紅字)貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字)
?閱讀? 254
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老師,麻煩告訴下我,不同的情況下消費稅應該計入什么科目?
暖暖老師
??|
提問時間:09/12 10:51
#稅務師#
確認收入借稅金及附加 貸應交稅費應交消費稅
?閱讀? 218
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稅務師稅二應試指南里面,個人所得稅綜合題第一題,第5問不理解,答案里面為什么是減6啊
趙老師
??|
提問時間:09/12 10:46
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 6萬元是準予扣除的基本費用,也就是一年的生計費。 祝您學習愉快!
?閱讀? 116
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老師你好,我們企業(yè)自建房屋經營生產,籌辦期間發(fā)生的費用工資,租房,折舊,利息收入,這些費用可以資本化入在建工程嗎
宋生老師
??|
提問時間:09/12 10:45
#稅務師#
你好,可以的,可以進入在建工程。
?閱讀? 237
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11題為什么選C啊,求各位老師,大神講解一下!
小王老師
??|
提問時間:09/12 10:41
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 應計提壞賬準備=(456000-420000)×5%-8000+15000=8800(元)。 祝您學習愉快!
?閱讀? 115
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請問用房產進行投資時,投資方產生的土地增值稅、印花稅計入哪個科目,是“長投”還是“稅金及附加”?
堂堂老師
??|
提問時間:09/12 10:30
#稅務師#
投資房產產生的土地增值稅和印花稅,應計入“稅金及附加”科目。這屬于費用性質的稅金,不是長期投資成本的一部分。
?閱讀? 250
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稅務師可以代理領購普通發(fā)票,不能代理領購專用發(fā)票嗎
宋生老師
??|
提問時間:09/12 10:22
#稅務師#
你好沒有這樣子的規(guī)定。
?閱讀? 265
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你好,老師,個稅專項附加扣除標準表嗎
郭老師
??|
提問時間:09/12 10:14
#稅務師#
你好,稍等給你發(fā)過去。
?閱讀? 273
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企業(yè)所得稅報表 其中小微企業(yè)不知道怎么點了否 改不了咋辦 表里有些填不了 顯示錯誤
宋生老師
??|
提問時間:09/12 09:00
#稅務師#
你好!這個去稅務局大廳處理,讓他們幫你恢復下
?閱讀? 205
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債權投資的期初攤余成本=債權投資—成本+債權投資—利息調整=實際付款金額嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:09/11 22:27
#稅務師#
您好,這個的話,是對的,這樣做沒錯
?閱讀? 287
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老師為啥從境外B公司分回的稅后股息30萬也需要調減應納稅所得額 業(yè)務招待費不應該調增15.5萬嗎?為啥答案是調增15萬?怎么計算出來的?
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:09/11 22:23
#稅務師#
內容較多稍后為您詳細解答
?閱讀? 207
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23年開始,為什么從按3年的折舊時間計提攤銷呢?
bamboo老師
??|
提問時間:09/11 22:22
#稅務師#
您好 請問您說的從3年的折舊時間計提攤銷是什么意思?
?閱讀? 206
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老師,可以幫忙解析一下或者公式推到一下嗎? 期末攤余成本成本=期初攤余成本*(1+實際利率)-票面面值*票面利率
廖君老師
??|
提問時間:09/11 22:21
#稅務師#
...
?閱讀? 279
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上月收到的發(fā)票被紅沖,本月做進項稅額轉出,可以用本月發(fā)票抵扣轉出的進項稅額嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/11 22:16
#稅務師#
您好,不能,這個要做進項轉出
?閱讀? 345
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按份共有和共同共有對外轉讓是不是都不需要其他共有人同意,其他共有人只是有同等條件優(yōu)先受償?
bamboo老師
??|
提問時間:09/11 22:06
#稅務師#
您好 按份共有人對外轉讓不需要其他人的同意。按份共有是指共有人分別按照確定的份額對共有財產分享權利、分擔義務。所以按份共有人出賣自己份額不需要征得其他共有人同意。只需轉讓自己的份額即可。但是其它共有人享有優(yōu)先購買權。 共同共有的共有人對外轉讓其份額時,必須經過其他共有人的同意。
?閱讀? 310
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BC不明白為什么是對的,ADE為什么是錯的呢,
趙老師
??|
提問時間:09/11 21:54
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 行政執(zhí)法人員徇私舞弊,對依法應當移交司法機關追究刑事責任的案件不移交,情節(jié)嚴重,同時又因此而收受他人賄賂,應數(shù)罪并罰。所以選項A錯誤。 行政執(zhí)法人員徇私舞弊,對依法應當移交司法機關追究刑事責任的案件不移交,情節(jié)嚴重,同時又因此而收受他人賄賂,則構成徇私舞弊不移交刑事案件罪與受賄罪兩個罪名,根據規(guī)定,實行數(shù)罪并罰。所以選項B正確。 稅務人員利用職務上的便利,索取、收受納稅人財物,不征或者少征應征稅款,致使國家稅收遭受重大損失的,應當以徇私舞弊不征、少征稅款罪和受賄罪數(shù)罪并罰。所以選項C正確。 稅務機關工作人員在辦理發(fā)售發(fā)票、抵扣稅款、出口退稅工作中接受賄賂而實施徇私舞弊不征、少征稅款罪的,如果受賄行為構成犯罪的,應當數(shù)罪并罰。所以選項D錯誤。 稅務人員在稅收工作中嚴重不負責任,不征或者少征稅款,致使國家稅收遭受重大損失的,對責任人員應追究玩忽職守罪。所以選項E錯誤。 祝您學習愉快!
?閱讀? 276
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請問老師,這道題D選項為什么只算23年下半年的變動呢?
郭鋒老師
??|
提問時間:09/11 21:48
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在轉換時,是貸差,計入其他綜合收益,這并不影響應納稅所得額,不會影響應交所得稅,不用考慮此項 祝您學習愉快!
?閱讀? 256
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不明白B是錯在了呀,100份大于10份了呀
郭鋒老師
??|
提問時間:09/11 21:48
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 錯在沒有提金額上的要求,還需要滿足一定的金額才可以。 祝您學習愉快!
?閱讀? 91
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C為什么 是錯的呀,不明白
郭鋒老師
??|
提問時間:09/11 21:40
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 《兩高解釋》第14條規(guī)定,偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票,具有下列情形之一的,應當依照《刑法》第206條的規(guī)定定罪處罰:①票面稅額10萬元以上的;②偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票10份以上且票面稅額6萬元以上的;③違法所得1萬元以上的。 選項C沒有說票面稅額是多少,所以選項C說法錯誤。 祝您學習愉快!
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