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老師,申報(bào)企業(yè)所得稅表,利潤總額是扣除所得稅費(fèi)用嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:32
#稅務(wù)#
您好,沒有,這個(gè)沒有扣除的
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老師 請教下 我現(xiàn)報(bào)24年第四季度的企業(yè)所得稅 現(xiàn)金流量表 的上期金額 是填23年第四季度的還是填24年第三季度的數(shù)據(jù) 還有利潤表的上期金額 是填23年第四季度的還是填24年第三季度的數(shù)據(jù) ?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/13 19:30
#稅務(wù)#
您好,上期都是上年同期,也就是都是23年四季度 數(shù)據(jù)
?閱讀? 18
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人力資源行業(yè)的勞務(wù)外包業(yè)務(wù),可以有的采用全額6%,和差額計(jì)稅5%嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:29
#稅務(wù)#
您好,人力資源行業(yè)的勞務(wù)外包業(yè)務(wù)不可以既采用全額6%,又差額計(jì)稅5%
?閱讀? 36
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退休人員可以一次性交醫(yī)保嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:27
#稅務(wù)#
您好,醫(yī)保是可以一次補(bǔ)交的
?閱讀? 27
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老師,請問個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得稅,是要單獨(dú)錄一個(gè)法人的信息申報(bào)的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:24
#稅務(wù)#
對的是的,需要采集個(gè)人信息
?閱讀? 30
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我有一個(gè)客戶 想把公戶三百萬轉(zhuǎn)出來 公轉(zhuǎn)公或者公轉(zhuǎn)私 有什么辦法能合理轉(zhuǎn)出來呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:24
#稅務(wù)#
你好 支付什么業(yè)務(wù) 沒業(yè)務(wù)的話就做借款 以后還錢回來
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老師,我是公司財(cái)務(wù),因身體原因,1月稅不能按時(shí)申報(bào),請問怎么操作延遲申報(bào)呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:23
#稅務(wù)#
找到延期申報(bào)功能入口 點(diǎn)擊 “我要辦稅”---“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”---“延期申報(bào)”---“延期申報(bào)”。 查詢延期申報(bào)信息 點(diǎn)擊 “延期申報(bào)” 后,系統(tǒng)會(huì)展示延期申報(bào)信息。也可通過選擇 “稅種”、“延期申報(bào)期限” 起、“延期申報(bào)期限” 止,查詢延期申報(bào)應(yīng)報(bào)送信息。
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老師,年底所有者權(quán)益科目是等于本年凈利潤+年初的所有者權(quán)益嗎
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:23
#稅務(wù)#
你好,是這樣計(jì)算的
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轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)和在建工程,按照什么來繳納印花稅,稅目和稅率多少?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:21
#稅務(wù)#
按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.05%的印花稅
?閱讀? 30
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申報(bào)工資發(fā)現(xiàn)少報(bào)了,并且已經(jīng)把稅扣了,現(xiàn)在更正,那之前已經(jīng)交的稅可以抵嗎?會(huì)不會(huì)重復(fù)交稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:20
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)會(huì)要求先退稅,然后這個(gè)再交,建議去窗口更正
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一般納稅人,30萬年收入,調(diào)增8萬交企業(yè)所得稅可以不?會(huì)不會(huì)調(diào)太多了,夠票的。就是為了納稅
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以的,不多的
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勞務(wù)公司租入挖機(jī)設(shè)備(經(jīng)營租賃)發(fā)票,收到這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:08
#稅務(wù)#
建筑項(xiàng)目上使用的機(jī)借工程施工機(jī)械費(fèi)貸、銀行存款。 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工機(jī)械費(fèi),這個(gè)確認(rèn)收入之后才做第二個(gè)。
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老師,目前這個(gè)時(shí)間應(yīng)該是15號(hào)才算是去年的業(yè)務(wù)徹底扎賬了吧
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:04
#稅務(wù)#
您好,是的,后天是最后一天
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財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),利潤表中上期金額和本期金額怎么填?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 19:00
#稅務(wù)#
本期是1到本月份的合計(jì),上期是去年同期, 如果是第四季度的話,本期就是1~12月份,上期2023年1~12月。
?閱讀? 32
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老師,教育許可證有的,注冊屬于公司性質(zhì),對外開具咨詢服務(wù)發(fā)票,要不要交印花稅,教育服務(wù)要不要交印花稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:59
#稅務(wù)#
你好,不是技術(shù)咨詢類的,不用交印花稅 教育服務(wù)也不是技術(shù)教育的也不需要交
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老師,如果一個(gè)員工,在A公司一年給她36000,一年才支付一次,是在每年1月支付的,她同時(shí)在B公司在職上班,全職6000交社保 1.那A公司怎么給這個(gè)員工申報(bào)呢?可以先計(jì)提到12里嗎?1月支付,1月申報(bào) 2.對于員工來說,這個(gè)36000是年終?還是?就是員工也想知道她大概要交多少個(gè)稅,
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/13 18:57
#稅務(wù)#
您好,1.在12月申報(bào)工資薪金,入職日期寫1.1,申報(bào)完就辦理離職,在A不交個(gè)稅 2.可 以1月支付的, 3.多少個(gè)稅看他在B公司多少年薪,這是綜合所得,2個(gè)公司的工資一起計(jì)算查稅率的
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24年年底開的專票可以在25年年初確定收入嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不可以
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社保滯納金什么時(shí)候開始起算,同步納稅申報(bào)截止日嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:55
#稅務(wù)#
社保滯納金通常自欠繳之日起的次月 1 日開始計(jì)算,與納稅申報(bào)截止日并不同步
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老師你好,印花稅的應(yīng)稅憑證書立日期可以按開出貨款發(fā)票日期填寫嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:54
#稅務(wù)#
你好可以的 可以這么做的
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老師,你好! 有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額可以用現(xiàn)有的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:53
#稅務(wù)#
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,不能用新的進(jìn)項(xiàng)抵扣。
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請問老師,假如客戶跟我訂購了100元的貨,但是其中10元的貨急需要快遞出去。然后我就正常的申報(bào)出口了,但是最后大貨出口的時(shí)候我還是申報(bào)了100元?,F(xiàn)在過去2年了,財(cái)務(wù)那邊收到稅務(wù)局的信息說,我們有10元的出口所得差額,這個(gè)應(yīng)該怎么寫嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:44
#稅務(wù)#
《關(guān)于出口所得差額的情況說明》 尊敬的稅務(wù)局: 我司 [公司名稱],統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為 [具體代碼],現(xiàn)針對貴局指出的出口所得差額問題作出如下說明: 一、業(yè)務(wù)背景 [具體日期],我司與客戶 [客戶名稱] 簽訂了一筆金額為 100 元的貨物銷售訂單。由于客戶對其中部分貨物的交付時(shí)間有緊急要求,我司遂將價(jià)值 10 元的貨物通過快遞方式先行出口,并按照正常流程進(jìn)行了申報(bào)。而后,剩余價(jià)值 90 元的大貨也按照原訂單金額 100 元進(jìn)行了出口申報(bào)。 二、原因分析 此次出現(xiàn) 10 元的出口所得差額,主要是由于我司在貨物分批出口的情況下,未能及時(shí)、準(zhǔn)確地調(diào)整申報(bào)金額所致。當(dāng)時(shí),我司財(cái)務(wù)人員在處理相關(guān)出口申報(bào)業(yè)務(wù)時(shí),因疏忽大意,未將先行出口的 10 元貨物從后續(xù)大貨的申報(bào)金額中扣除,從而導(dǎo)致了重復(fù)申報(bào)的情況發(fā)生。 三、處理措施 我司在收到貴局的通知后,高度重視此問題,并立即組織財(cái)務(wù)人員對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面梳理和核查。目前,我司已對該筆業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行了調(diào)整,沖減了多申報(bào)的 10 元出口收入,并對相應(yīng)的增值稅、消費(fèi)稅等稅費(fèi)進(jìn)行了重新計(jì)算和申報(bào)調(diào)整,確保了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 四、整改承諾 此次事件的發(fā)生,反映出我司在出口業(yè)務(wù)管理及財(cái)務(wù)申報(bào)方面存在一定的漏洞和不足。我司已深刻認(rèn)識(shí)到問題的嚴(yán)重性,并將以此為鑒,采取以下整改措施,以避免類似情況再次發(fā)生: (一)加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn) 組織財(cái)務(wù)人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加出口業(yè)務(wù)及稅務(wù)申報(bào)的專項(xiàng)培訓(xùn),深入學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)和操作流程,提高業(yè)務(wù)水平和合規(guī)意識(shí)。 (二)完善內(nèi)部管理制度 修訂和完善公司的出口業(yè)務(wù)管理及財(cái)務(wù)申報(bào)制度,明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和操作規(guī)范,建立嚴(yán)格的審核機(jī)制,確保出口申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 (三)定期自查自糾 定期對公司的出口業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行自查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正可能存在的問題,確保公司的經(jīng)營活動(dòng)符合稅務(wù)法規(guī)的要求。 綜上所述,我司此次出現(xiàn)的 10 元出口所得差額系因工作疏忽導(dǎo)致的重復(fù)申報(bào)問題,現(xiàn)已完成相應(yīng)的調(diào)整和整改工作。我司將積極配合貴局的后續(xù)核查工作,并嚴(yán)格遵守相關(guān)稅務(wù)法規(guī),確保公司的稅務(wù)申報(bào)工作合法、合規(guī)。 特此說明。 [公司名稱](蓋章) [日期]
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老師,我想問一下小規(guī)模的做了異地預(yù)繳增值稅,現(xiàn)在填報(bào)第四季度申報(bào)表,本期預(yù)繳稅款沒有自動(dòng)帶出來,我手動(dòng)填寫又校驗(yàn)不通過,提示:主表“本期數(shù)\貨物及勞務(wù)“第23欄”本期預(yù)繳稅額“+主表”本期數(shù)\服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)“第23欄”本期預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于貨物及勞務(wù)本期實(shí)際預(yù)繳稅額【0】+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期實(shí)際預(yù)繳稅額【0】,怎么解決呀?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:42
#稅務(wù)#
核實(shí)預(yù)繳數(shù)據(jù) 檢查預(yù)繳憑證:仔細(xì)核對異地預(yù)繳增值稅的完稅憑證,確認(rèn)上面的稅款所屬期、預(yù)繳金額等信息是否準(zhǔn)確無誤。確保預(yù)繳的稅款是屬于第四季度的。 確認(rèn)申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步情況:有時(shí)可能是稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步問題導(dǎo)致預(yù)繳數(shù)據(jù)未及時(shí)更新到申報(bào)表中??梢試L試退出申報(bào)系統(tǒng),稍等一段時(shí)間后重新登錄,看數(shù)據(jù)是否能自動(dòng)帶出。 聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān) 電話咨詢:撥打當(dāng)?shù)?12366 納稅服務(wù)熱線,向客服人員詳細(xì)說明情況,詢問他們遇到這種問題的解決辦法。 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳:如果電話咨詢無法解決,可以攜帶異地預(yù)繳增值稅的完稅憑證等相關(guān)資料,前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅大廳,向工作人員說明情況,請求他們協(xié)助處理。工作人員可以在稅務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)查看預(yù)繳數(shù)據(jù),并幫助解決申報(bào)校驗(yàn)不通過的問題。 檢查申報(bào)填寫 確認(rèn)填寫位置:確保將預(yù)繳的增值稅金額填寫在正確的欄次,即主表 “本期數(shù) 貨物及勞務(wù) “第 23 欄” 本期預(yù)繳稅額 “(如果是貨物及勞務(wù)預(yù)繳)和主表” 本期數(shù) 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) “第 23 欄” 本期預(yù)繳稅額”(如果是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)預(yù)繳),不要填錯(cuò)位置。 檢查其他數(shù)據(jù):檢查申報(bào)表中其他相關(guān)數(shù)據(jù)的填寫是否正確,可能是其他數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致校驗(yàn)不通過。比如,銷售額、應(yīng)納稅額等數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,有無漏填、錯(cuò)填的情況
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從另外一個(gè)銀行結(jié)匯到另外一個(gè)銀行,結(jié)匯出來的金額屬于流量現(xiàn)金表那個(gè)項(xiàng)目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:39
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)其實(shí)一個(gè)增加,一個(gè)減少,你有一個(gè)是收到的其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,另外一個(gè)是支付的其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金。
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老師,我們是工程公司,目前去年接了一個(gè)1600萬的工程合同,202412月開完了發(fā)票,核定的稅種里面沒有印花稅,請問這個(gè)要繳納嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:38
#稅務(wù)#
你好,是的,這個(gè)需要自己采集,自己繳納。
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老師24年盈利348429.66,需要繳納5%企業(yè)所得稅,那我可以匯算清繳前把發(fā)票補(bǔ)上可以?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:34
#稅務(wù)#
你好可以的 可以這么做的
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老師,您好!分公司獨(dú)立核算交了所得稅,然后稅后利潤分紅給了總公司,總公司真對這部分分紅怎么做賬,怎么報(bào)稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:33
#稅務(wù)#
總公司賬務(wù)處理 采用成本法核算,收到分紅時(shí),借:銀行存款 / 其他應(yīng)收款,貸:投資收益。 總公司報(bào)稅處理 企業(yè)所得稅:居民企業(yè)間符合條件(非短期股票投資)的分紅免稅。在所得稅年報(bào)中,填在 “A107011” 和 “A107010” 表相關(guān)欄位體現(xiàn)免稅。 其他稅費(fèi):一般不收增值稅,特殊地方稅費(fèi)規(guī)定另論
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老師,營業(yè)賬簿印花稅的計(jì)稅金額怎么填寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)就是你實(shí)收資本的金額
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:31
#稅務(wù)#
你好,是的,這個(gè)是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅,不是營業(yè)賬簿。
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老師,個(gè)人收到房屋租賃費(fèi)需要交什么稅?在那里交?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)在電子稅務(wù)局代開發(fā)票的時(shí)候交就可以了。另外還有個(gè)稅是支付方代扣代繳。
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老師,請問個(gè)體工商戶的拉卡拉的收入都算是經(jīng)營所得嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/13 18:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 都算收入的
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