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財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師你好,我們公司股權(quán)變更了,換了法人,之前法人名下的其他應(yīng)付款怎么清呢?可以轉(zhuǎn)給新法人的嗎?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:08/10 09:06
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,需要償還了才可以結(jié)清。 不會(huì)轉(zhuǎn)給新的法人代表的
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4S店,把試駕車賣了 怎么做分錄
王超老師
??|
提問時(shí)間:09/27 16:29
#財(cái)務(wù)軟件#
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入---xx車輛 增值稅
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請問老師:固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,手算的結(jié)果為4027.27。金蝶軟件通過固定資產(chǎn)—計(jì)提折舊得出的結(jié)果是4027.26兩個(gè)數(shù)值不同我該怎么做?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/15 16:04
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,四舍五入的差異不用管的,你按照系統(tǒng)的來就可以的。
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金蝶kis專業(yè)版怎么搜索摘要,比如3月份摘要里面有超強(qiáng)公司幾個(gè)字,但是記不住憑證號了,怎么通過摘要搜索出這張憑證來,
青老師
??|
提問時(shí)間:07/19 10:32
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 如果是金蝶KIS迷你標(biāo)準(zhǔn)版的,在憑證查詢里,有過濾的字段,找到,摘要等就可以了。
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請問代賬公司給我的科目余額表期末余額在貸方,發(fā)生額累計(jì)也在貸方,可是我在財(cái)務(wù)軟件上期初建賬也填在貸方的話,我的余額就成了負(fù)數(shù),我要把數(shù)據(jù)反著填才行,把在貸方的填到借方,在借方的填到貸方才行,請問一下這個(gè)要怎么弄呢?
逝水流痕老師
??|
提問時(shí)間:09/19 22:02
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,您說的是資產(chǎn)類科目余額在貸方嗎?
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根據(jù)原始憑證計(jì)算并寫出相應(yīng)的分錄
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:03/19 20:53
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,具體是需要計(jì)算什么呢?分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 庫存現(xiàn)金
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研發(fā)投入等于研發(fā)費(fèi)用嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/13 12:36
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 對的 是研發(fā)部門的支出
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計(jì)算并編制會(huì)計(jì)分錄
Xia老師
??|
提問時(shí)間:05/30 10:53
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,稍等一下
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這個(gè)怎么寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/17 13:55
#財(cái)務(wù)軟件#
1.1日,收到盛達(dá)公司投入資合700,000元,款存入銀行 借:銀行存款 700,000 貸:實(shí)收資本 700,000 1.2日,購進(jìn)C材料和D材料,材料未到達(dá) 借:在途物資-C材料 27,000 在途物資-D材料 220,000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (根據(jù)稅率計(jì)算) 貸:銀行存款 (根據(jù)付款總額計(jì)算) 1.3日,支付運(yùn)費(fèi)并分配 借:在途物資-C材料 (按重量比例計(jì)算) 在途物資-D材料 (按重量比例計(jì)算) 貸:銀行存款 8,000 1.4日,材料入庫 借:原材料-C材料 原材料-D材料 貸:在途物資-C材料 在途物資-D材料 1.6日,從銀行取得9個(gè)月期的借款 借:銀行存款 60,000 貸:短期借款 60,000 1.31日,預(yù)提短期借款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,500 貸:應(yīng)付利息 1,500 1.31日,攤銷生產(chǎn)車間設(shè)備租金 借:制造費(fèi)用 7,000 貸:長期待攤費(fèi)用(或預(yù)付賬款) 7,000 1.31日,分配工資 借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品 8,000 生產(chǎn)成本-乙產(chǎn)品 12,000 制造費(fèi)用 10,000 管理費(fèi)用 9,000 貸:應(yīng)付職工薪酬 40,000 1.31日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借:制造費(fèi)用 14,000 管理費(fèi)用 6,000 貸:累計(jì)折舊 20,000 1.31日,將制造費(fèi)用分配給甲、乙產(chǎn)品
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科目余額表立賬,現(xiàn)在余額表上利潤分配期末余額貸方有數(shù),為什么軟件里錄入不上
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:07/22 00:00
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 請問錄入的界面可以截圖一下嗎
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小規(guī)模納稅人季度所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了 更正申報(bào)是不是只能改多不能改少嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/17 21:58
#財(cái)務(wù)軟件#
沒有規(guī)定,只能改多,不能改少。
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商戶退款給第三方代付公司,經(jīng)第三方代付公司給個(gè)人賬號退款還未到賬個(gè)人如何處理
東老師
??|
提問時(shí)間:12/23 06:14
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,退還給個(gè)人記入到其他應(yīng)收款
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用友T3月末不能結(jié)賬,沒有提示。
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/07 08:45
#財(cái)務(wù)軟件#
結(jié)賬不了可能是因?yàn)閼{證沒有記賬、沒有結(jié)轉(zhuǎn)、對賬失敗、其他模塊未結(jié)賬等導(dǎo)致,具體需要看下結(jié)賬頁面信息
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你好!想問一下金蝶的問題可以嗎 沒有反過賬了 怎么加上
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/21 09:40
#財(cái)務(wù)軟件#
你在系統(tǒng)參數(shù)--財(cái)務(wù)參數(shù)那找到“不允許進(jìn)行跨年度反結(jié)賬”選項(xiàng)去勾,就行了。 你最好是找軟件售后給你處理 。
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房租租賃,一年有兩個(gè)月的減免,要把費(fèi)用分?jǐn)偟?2個(gè)月里,應(yīng)該怎么做分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/14 14:10
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)直接按減免后的金額計(jì)入長期待攤費(fèi)用 然后攤銷12個(gè)月就可以
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應(yīng)付賬款錄入期初余額數(shù),是借方的余額數(shù),在財(cái)務(wù)軟件里這個(gè)數(shù)怎么錄入
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/21 23:20
#財(cái)務(wù)軟件#
你好貸方填寫負(fù)數(shù)就可以了
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老師你好,利潤表怎么看未分配利潤是多少呢?
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/05 18:50
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,是在資產(chǎn)負(fù)債表看
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小規(guī)模納稅人收到11點(diǎn)的發(fā)票要怎么操作老師
鄒老師
??|
提問時(shí)間:08/04 10:04
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,按普通發(fā)票入賬,不需要認(rèn)證
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4S店,客戶置換新車,舊車我司代替賣掉低部分新車車款,賣客戶舊車分錄怎么做?
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/30 12:40
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)賣車的錢你們直接收到把
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老師我把電票項(xiàng)目名稱填重了,已經(jīng)開好了,這個(gè)票還可以使用嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:08/23 15:29
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,嚴(yán)格來說是不能使用的。
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物流公司經(jīng)常用的會(huì)計(jì)分錄有哪些
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/01 07:53
#財(cái)務(wù)軟件#
你好。取得收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。歸集成本時(shí),借勞務(wù)成本貸銀行存款應(yīng)付職工薪酬等等。 其他的也就看實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了。有實(shí)操具體業(yè)務(wù)分錄都有,可以參考一下。
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這個(gè)舍位要怎么操作
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:12/24 20:52
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,請問這個(gè)用的是什么財(cái)務(wù)軟件?
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老師們好,我是一個(gè)大四學(xué)生,目前正在寫畢業(yè)論文,我的論文是研究一個(gè)保險(xiǎn)公司的發(fā)展質(zhì)量績效評價(jià),這是財(cái)政部印發(fā)的商業(yè)保險(xiǎn)公司績效評價(jià)體系里的公式,里面劃線的數(shù)我在年報(bào)里找不到,請問這幾個(gè)數(shù)我該怎么算或是在哪找?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/13 14:37
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個(gè)就是百度找哦
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老師,以前公司是用金蝶,現(xiàn)在換成用友了,如何延續(xù)建賬?
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/11 09:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你從幾月份開始更換?
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老師,請問為什么我的金蝶精斗云科目余額表本期發(fā)生額沒有數(shù)據(jù)
青老師
??|
提問時(shí)間:08/09 09:24
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 你實(shí)際本期發(fā)生了金額沒有
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計(jì)算并編制會(huì)計(jì)分錄
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:26
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務(wù)?
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老師U8這個(gè)財(cái)務(wù)軟件怎么生成財(cái)務(wù)報(bào)表,在哪里查看
青老師
??|
提問時(shí)間:10/12 11:34
#財(cái)務(wù)軟件#
你好; 1.在電腦上打開用友8財(cái)務(wù)軟件,在登錄界面中輸入賬號及密碼等信息,點(diǎn)擊確定登錄。2.進(jìn)度登錄界面以后,在軟件左側(cè)的導(dǎo)航欄中找到財(cái)務(wù)報(bào)表單擊。3.在彈出的財(cái)務(wù)報(bào)表頁面中找到菜單欄的文件,點(diǎn)擊打開按鈕。4.在打開的對話框中即可看到之前生成的財(cái)務(wù)報(bào)表,選中需要查看的財(cái)務(wù)報(bào)表單擊打開即可。
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8月12號收到了貨款,然后8月18號給開了發(fā)票,也發(fā)貨了,結(jié)果20號發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,就紅沖了,然后這個(gè)月不開了,下個(gè)月開,這個(gè)整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/30 22:48
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,收款借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
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哪位老師來幫忙解決一下這個(gè)問題?用友U8,我月末存貨結(jié)賬的時(shí)候有異常,對賬的時(shí)候顯示存貨核算系統(tǒng)借方金額為0,總賬不為0的情況。請問是什么原因?
王 老師
??|
提問時(shí)間:02/21 14:19
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可能是沒有用業(yè)務(wù)模塊,直接從總賬做憑證,不是關(guān)聯(lián)生成的憑證
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老師,您好!金蝶K/3 WISE 版如何設(shè)置固定資產(chǎn)管理模塊下的期末處理?設(shè)置成圖二那樣的
青老師
??|
提問時(shí)間:08/09 09:54
#財(cái)務(wù)軟件#
在主界面窗口中選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【固定資產(chǎn)管理】→【期末處理】→【期末結(jié)賬】,雙擊后彈出“期末結(jié)賬”窗口
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