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老師有家個(gè)體戶反結(jié)帳到23年進(jìn)行修改摘要金蝶確不讓反過賬,是什么原因
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/31 14:19
#稅務(wù)師#
您好, 要打開23年的賬套才可以
?閱讀? 334
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增值稅為什么沒有稅目稅率表呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/31 13:40
#稅務(wù)師#
你好 有的 增值稅也有
?閱讀? 349
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年數(shù)總和法的年限5/15是怎么出來的?
波德老師
??|
提問時(shí)間:08/31 13:01
#稅務(wù)師#
你好如果按5年計(jì)提折舊,1+2+3+4+5=分母15,分子5為折舊年限。
?閱讀? 368
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經(jīng)營虧損怎么確認(rèn)差異?不是沒有賬務(wù)處理嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/31 11:42
#稅務(wù)師#
您好,有賬務(wù)處理的, 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:遞延所得稅費(fèi)用
?閱讀? 349
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增值稅13%的稅率是包括銷售貨物和勞務(wù)等,這個(gè)勞務(wù)可以指加工勞務(wù)嗎?開加工費(fèi)的增值稅稅率也是13% 嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/31 11:18
#稅務(wù)師#
是的,就是你說的 那樣子的
?閱讀? 414
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2024年上半年利潤總額為4446.72萬元,按所得稅優(yōu)惠稅率15%提取所得稅費(fèi)用667.01萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤3779.71萬元,以前年度損溢調(diào)整-5.18萬元,上年末未分配利潤為7762.68萬元,減去今年3月已分紅利4225.11萬元,2024年6月底可供分配利潤為7312.1萬元。以前年度損溢調(diào)整這個(gè)數(shù)去哪里取數(shù)
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:08/31 11:09
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)就是科目里面的余額,以前年度損益調(diào)整科目
?閱讀? 349
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好多企業(yè)逢年過節(jié)向職工發(fā)放過節(jié)費(fèi)、福利費(fèi)、職工生活困難補(bǔ)助等 也不需要取得員工開具的發(fā)票。 提醒:企業(yè)過節(jié)發(fā)放職工的現(xiàn)金性福利不需要發(fā)票。附件:過節(jié)費(fèi)發(fā)放明細(xì)表、付款證明等福利支出憑證可以作為按照 稅法標(biāo)準(zhǔn)稅前扣除的原始依據(jù)。請(qǐng)問這個(gè)可以嗎
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:08/31 10:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)過節(jié)發(fā)放職工的現(xiàn)金性福利不需要取得員工開具的發(fā)票。企業(yè)只需提供過節(jié)費(fèi)發(fā)放明細(xì)表、付款證明等福利支出憑證,作為稅前扣除的原始依據(jù)。這些憑證可以證明福利支出的真實(shí)性和合理性,滿足稅法的要求。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 414
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自產(chǎn)的貨物用于在建工程需要視同銷售 繳納增值稅嗎?
小智老師
??|
提問時(shí)間:08/31 08:57
#稅務(wù)師#
自產(chǎn)貨物用于在建工程,要視同銷售繳納增值稅。簡單說,就是得按照規(guī)定計(jì)算并交稅。
?閱讀? 413
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老師您好,以2萬元每月(含增值稅)租金將2016年6月取得的位于W市的一處辦公用房出租,一次性收取12個(gè)月的含稅租金24萬元,應(yīng)繳納多少增值稅?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:08/31 08:14
#稅務(wù)師#
您好!按照規(guī)定,您這情況需繳增值稅。24萬含稅租金,稅率一般為9%,所以先算出不含稅租金約21.8萬,然后計(jì)算增值稅為1.962萬。記得扣除相關(guān)成本哦。
?閱讀? 367
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老師,未取的發(fā)票企業(yè)所得稅不能扣除的依據(jù)是什么?可以發(fā)下稅法依據(jù)嗎
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:08/31 08:09
#稅務(wù)師#
未取得發(fā)票的企業(yè)所得稅不能扣除,依據(jù)是《企業(yè)所得稅法》第十八條:企業(yè)發(fā)生支出應(yīng)當(dāng)取得稅前扣除憑證,否則不得扣除。稅前扣除憑證包括發(fā)票和其他合法有效憑證。所以沒發(fā)票,就不能在企業(yè)所得稅前扣除相關(guān)支出。
?閱讀? 285
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快遞員交個(gè)稅有沒有可以避免
蒙蒙
??|
提問時(shí)間:08/30 23:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,目前稅務(wù)這塊查的嚴(yán),只要有正常收入都要交個(gè)稅。
?閱讀? 428
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請(qǐng)問老師,這道題使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價(jià)值是怎么算的?200+200*6.8071+15-10=1565.34元,為什么沒有再減去未確認(rèn)融資費(fèi)439.66元呢?答案是c的,不明白為什么求使用權(quán)初始成本沒有減去租賃負(fù)債未確認(rèn)融資費(fèi)。
趙老師
??|
提問時(shí)間:08/30 22:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 中間加的數(shù),這就已是租賃負(fù)債的現(xiàn)值影響的使用權(quán)資產(chǎn)的金額了。 這是折現(xiàn)后的金額,這就是已扣除了未確認(rèn)融資費(fèi)用后的金額了 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 470
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哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?完全沒頭緒
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:08/30 22:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考查的具體政策如下: 2027年12月31日以前,自主就業(yè)退役兵從事個(gè)體經(jīng)營的,自辦理個(gè)體工商戶登記當(dāng)月起,在3年(36個(gè)月)內(nèi)按每戶每年20000元為限額依次扣減其當(dāng)年實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和個(gè)人所得稅。限額標(biāo)準(zhǔn)最高可上浮20%,各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況在此幅度內(nèi)確定具體限額標(biāo)準(zhǔn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 231
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老師,加征的小汽車消費(fèi)稅率是百分之十嗎?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:08/30 21:54
#稅務(wù)師#
您好 自2016年12月1日起,對(duì)超豪華小汽車在零售環(huán)節(jié)加征10%的消費(fèi)稅
?閱讀? 368
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這個(gè)題考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?
小王老師
??|
提問時(shí)間:08/30 21:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考查的是小額貸款增值稅的政策 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 273
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老師,D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:08/30 21:49
#稅務(wù)師#
您好 增值稅額不超過20% 的 不免征啊
?閱讀? 389
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老師,這個(gè)預(yù)收款為啥不是按照發(fā)貨百分之70,算
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/30 21:37
#稅務(wù)師#
您好,開了發(fā)票就要交增值稅嘛,不管是不是提前開票的,預(yù)收100開票了300就要按發(fā)票上的增值稅銷項(xiàng)稅申報(bào)繳納了
?閱讀? 365
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老師,我朋友在小賣部上班,有幾個(gè)月了,沒有簽勞動(dòng)和勞務(wù)合同,要求老板買社保,老板不干,可不可以告他呢?
小智老師
??|
提問時(shí)間:08/30 21:23
#稅務(wù)師#
可以告老板,沒簽合同,不買社保都違法。建議找勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)投訴。
?閱讀? 358
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向境外單位銷售完全在境外消費(fèi)的哪些服務(wù)是0稅率,哪些服務(wù)是免稅。
小智老師
??|
提問時(shí)間:08/30 20:36
#稅務(wù)師#
出口貨物服務(wù)免稅;跨境服務(wù)特定條件可享零稅率政策。具體分類需依據(jù)國家稅法規(guī)定。
?閱讀? 382
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老師,寵物飼料稅率多少?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/30 20:33
#稅務(wù)師#
寵物飼料的稅率當(dāng)前是13%
?閱讀? 396
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老師咨詢一下,小微利企業(yè)所得稅匯算清繳是按照多少來交稅呀優(yōu)惠政策又是多少
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:08/30 18:22
#稅務(wù)師#
小微利企業(yè)所得稅稅率通常為10%或20%,具體看利潤額。優(yōu)惠方面,符合條件的企業(yè)可享受減半征收政策,實(shí)際稅率可能低至5%或10%。
?閱讀? 366
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老師 這題實(shí)際是求資本成本 我理解的是用資費(fèi)用/籌資凈額;然后答案不是很理解為什么分母這邊還需要減去利率呢?這個(gè)不是屬于用資費(fèi)用嘛
小智老師
??|
提問時(shí)間:08/30 17:54
#稅務(wù)師#
資本成本計(jì)算時(shí),分母減去利率是因?yàn)橐愣惡髢羰找?。這相當(dāng)于從可用資金中扣除借款利息,反映實(shí)際可利用的資金部分。這樣計(jì)算更貼近真實(shí)投資回報(bào)情況。
?閱讀? 304
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某公司沒有發(fā)行在外的優(yōu)先股,年度利潤總額為4600萬元,長期負(fù)債總額為10000萬元,平均利率為8%。如果不考慮其他因素,該公司的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為(?。?。 套公式EBIT/(EBIT-I)不是嗎 我的算法:4600/4600-(10000*8%) 就是公式:EBIT/(EBIT-I) 這對(duì)嗎?
小王老師
??|
提問時(shí)間:08/30 17:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 4600是利潤總額,而不是息稅前利潤。 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)=息稅前利潤/利潤總額=(4600+10000×8%)/4600=1.17。 而息稅前利潤=利潤總額+利息費(fèi)用 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 251
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我的算法:4600/4600-(10000*8%) 就是公式:EBIT/(EBIT-I) 這對(duì)嗎?
周老師
??|
提問時(shí)間:08/30 17:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師不知道您說的是哪道題目,您可以說明一下題目的具體位置嗎? 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 311
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老師,50*1.2,1.2哪里來的?沒看明白?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:41
#稅務(wù)師#
你好,20%是煙葉稅計(jì)入成本核算
?閱讀? 365
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老師,為什么免租期是1-9月?不是免了9月的嗎?從價(jià)計(jì)征為什么是1-9月?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:40
#稅務(wù)師#
你好,免租但是房產(chǎn)稅不免啊,繼續(xù)從價(jià)計(jì)征
?閱讀? 360
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老師,注冊(cè)公司時(shí)的注冊(cè)資金在5年內(nèi)達(dá)不到這個(gè)金額就注銷了,會(huì)有什么后果嗎?能注銷嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:31
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)沒事,可以注銷
?閱讀? 333
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請(qǐng)問老師,21年單位計(jì)提:借 資產(chǎn)減值損失100萬,貸 壞賬準(zhǔn)備100萬,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整100萬。22年 確認(rèn)損失 借 壞賬準(zhǔn)備 100萬,貸 應(yīng)收賬款100萬,但是不符合稅調(diào)整的要求,沒有做調(diào)整。2023年收到這筆錢。請(qǐng)問不管財(cái)務(wù)怎么做賬,能在2023年匯算清繳調(diào)減處理嗎?
小智老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:01
#稅務(wù)師#
這個(gè)問題涉及到稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具體情況需要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。一般而言,如果確認(rèn)了壞賬損失,但在稅收上沒有得到相應(yīng)調(diào)整,理論上在收到款項(xiàng)時(shí)可以進(jìn)行補(bǔ)調(diào),但需符合稅法規(guī)定。建議咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問以獲取具體指導(dǎo)。
?閱讀? 371
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陳老師,一般納稅人的公賬只能轉(zhuǎn)給一般納稅人的公賬,如果從一般納稅人公賬轉(zhuǎn)到小規(guī)模納稅人的話,自己要貼13個(gè)點(diǎn)的稅票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/30 16:00
#稅務(wù)師#
只要公司按正常售價(jià)出售即可,不存在貼稅
?閱讀? 564
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出口退稅勾選錯(cuò)誤,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表附表2怎么填呢
小王老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 填寫在“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額”中 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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