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請問老師,這道題使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價值是怎么算的?200+200*6.8071+15-10=1565.34元,為什么沒有再減去未確認(rèn)融資費(fèi)439.66元呢?答案是c的,不明白為什么求使用權(quán)初始成本沒有減去租賃負(fù)債未確認(rèn)融資費(fèi)。
趙老師
??|
提問時間:08/30 22:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 中間加的數(shù),這就已是租賃負(fù)債的現(xiàn)值影響的使用權(quán)資產(chǎn)的金額了。 這是折現(xiàn)后的金額,這就是已扣除了未確認(rèn)融資費(fèi)用后的金額了 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 473
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哪個知識點(diǎn)?完全沒頭緒
郭鋒老師
??|
提問時間:08/30 22:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考查的具體政策如下: 2027年12月31日以前,自主就業(yè)退役兵從事個體經(jīng)營的,自辦理個體工商戶登記當(dāng)月起,在3年(36個月)內(nèi)按每戶每年20000元為限額依次扣減其當(dāng)年實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和個人所得稅。限額標(biāo)準(zhǔn)最高可上浮20%,各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況在此幅度內(nèi)確定具體限額標(biāo)準(zhǔn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 231
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老師,加征的小汽車消費(fèi)稅率是百分之十嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:08/30 21:54
#稅務(wù)師#
您好 自2016年12月1日起,對超豪華小汽車在零售環(huán)節(jié)加征10%的消費(fèi)稅
?閱讀? 368
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這個題考的哪個知識點(diǎn)?
小王老師
??|
提問時間:08/30 21:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考查的是小額貸款增值稅的政策 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 274
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老師,D選項(xiàng)錯在哪里了
bamboo老師
??|
提問時間:08/30 21:49
#稅務(wù)師#
您好 增值稅額不超過20% 的 不免征啊
?閱讀? 389
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老師,這個預(yù)收款為啥不是按照發(fā)貨百分之70,算
廖君老師
??|
提問時間:08/30 21:37
#稅務(wù)師#
您好,開了發(fā)票就要交增值稅嘛,不管是不是提前開票的,預(yù)收100開票了300就要按發(fā)票上的增值稅銷項(xiàng)稅申報繳納了
?閱讀? 365
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老師,我朋友在小賣部上班,有幾個月了,沒有簽勞動和勞務(wù)合同,要求老板買社保,老板不干,可不可以告他呢?
小智老師
??|
提問時間:08/30 21:23
#稅務(wù)師#
可以告老板,沒簽合同,不買社保都違法。建議找勞動監(jiān)察大隊(duì)投訴。
?閱讀? 358
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向境外單位銷售完全在境外消費(fèi)的哪些服務(wù)是0稅率,哪些服務(wù)是免稅。
小智老師
??|
提問時間:08/30 20:36
#稅務(wù)師#
出口貨物服務(wù)免稅;跨境服務(wù)特定條件可享零稅率政策。具體分類需依據(jù)國家稅法規(guī)定。
?閱讀? 382
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老師,寵物飼料稅率多少?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/30 20:33
#稅務(wù)師#
寵物飼料的稅率當(dāng)前是13%
?閱讀? 397
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老師咨詢一下,小微利企業(yè)所得稅匯算清繳是按照多少來交稅呀優(yōu)惠政策又是多少
堂堂老師
??|
提問時間:08/30 18:22
#稅務(wù)師#
小微利企業(yè)所得稅稅率通常為10%或20%,具體看利潤額。優(yōu)惠方面,符合條件的企業(yè)可享受減半征收政策,實(shí)際稅率可能低至5%或10%。
?閱讀? 367
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老師 這題實(shí)際是求資本成本 我理解的是用資費(fèi)用/籌資凈額;然后答案不是很理解為什么分母這邊還需要減去利率呢?這個不是屬于用資費(fèi)用嘛
小智老師
??|
提問時間:08/30 17:54
#稅務(wù)師#
資本成本計算時,分母減去利率是因?yàn)橐愣惡髢羰找?。這相當(dāng)于從可用資金中扣除借款利息,反映實(shí)際可利用的資金部分。這樣計算更貼近真實(shí)投資回報情況。
?閱讀? 304
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某公司沒有發(fā)行在外的優(yōu)先股,年度利潤總額為4600萬元,長期負(fù)債總額為10000萬元,平均利率為8%。如果不考慮其他因素,該公司的財務(wù)杠桿系數(shù)為(?。?套公式EBIT/(EBIT-I)不是嗎 我的算法:4600/4600-(10000*8%) 就是公式:EBIT/(EBIT-I) 這對嗎?
小王老師
??|
提問時間:08/30 17:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 4600是利潤總額,而不是息稅前利潤。 財務(wù)杠桿系數(shù)=息稅前利潤/利潤總額=(4600+10000×8%)/4600=1.17。 而息稅前利潤=利潤總額+利息費(fèi)用 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 251
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我的算法:4600/4600-(10000*8%) 就是公式:EBIT/(EBIT-I) 這對嗎?
周老師
??|
提問時間:08/30 17:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師不知道您說的是哪道題目,您可以說明一下題目的具體位置嗎? 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 312
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老師,50*1.2,1.2哪里來的?沒看明白?
暖暖老師
??|
提問時間:08/30 16:41
#稅務(wù)師#
你好,20%是煙葉稅計入成本核算
?閱讀? 365
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老師,為什么免租期是1-9月?不是免了9月的嗎?從價計征為什么是1-9月?
暖暖老師
??|
提問時間:08/30 16:40
#稅務(wù)師#
你好,免租但是房產(chǎn)稅不免啊,繼續(xù)從價計征
?閱讀? 360
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老師,注冊公司時的注冊資金在5年內(nèi)達(dá)不到這個金額就注銷了,會有什么后果嗎?能注銷嗎?
宋生老師
??|
提問時間:08/30 16:31
#稅務(wù)師#
你好!這個沒事,可以注銷
?閱讀? 333
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請問老師,21年單位計提:借 資產(chǎn)減值損失100萬,貸 壞賬準(zhǔn)備100萬,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整100萬。22年 確認(rèn)損失 借 壞賬準(zhǔn)備 100萬,貸 應(yīng)收賬款100萬,但是不符合稅調(diào)整的要求,沒有做調(diào)整。2023年收到這筆錢。請問不管財務(wù)怎么做賬,能在2023年匯算清繳調(diào)減處理嗎?
小智老師
??|
提問時間:08/30 16:01
#稅務(wù)師#
這個問題涉及到稅法和會計準(zhǔn)則,具體情況需要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。一般而言,如果確認(rèn)了壞賬損失,但在稅收上沒有得到相應(yīng)調(diào)整,理論上在收到款項(xiàng)時可以進(jìn)行補(bǔ)調(diào),但需符合稅法規(guī)定。建議咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問以獲取具體指導(dǎo)。
?閱讀? 371
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陳老師,一般納稅人的公賬只能轉(zhuǎn)給一般納稅人的公賬,如果從一般納稅人公賬轉(zhuǎn)到小規(guī)模納稅人的話,自己要貼13個點(diǎn)的稅票嗎
文文老師
??|
提問時間:08/30 16:00
#稅務(wù)師#
只要公司按正常售價出售即可,不存在貼稅
?閱讀? 564
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出口退稅勾選錯誤,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報表附表2怎么填呢
小王老師
??|
提問時間:08/30 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 填寫在“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額”中 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 262
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對于即征即退項(xiàng)目,是怎么算那些是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng) 例如本題 為什么只有出差的交通運(yùn)輸才要區(qū)分是用于硬件設(shè)備還是軟件 ?那這個軟件公司本月應(yīng)繳納的增值稅是?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:08/30 15:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 應(yīng)為本題中對于員工出差報銷的差旅費(fèi),是無法準(zhǔn)確區(qū)分出哪一部分是屬于軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),所以就按照銷售收入的占比進(jìn)行劃分,得出軟件產(chǎn)品抵扣的進(jìn)項(xiàng)的稅額。 本月實(shí)際繳納的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-即征即退稅額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 341
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舊車二手車不是不交車輛后置稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:08/30 15:26
#稅務(wù)師#
你好!是的,二手車不需要交
?閱讀? 340
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(EBIT-24-300×12%)×(1-25%)]/10=[(EBIT-24)×(1-25%)]/(10+6)老師,這個方程解的過程麻煩寫下
田田田老師
??|
提問時間:08/30 14:27
#稅務(wù)師#
您好, 1、先計算能直接計算出數(shù)字的部分 (EBIT-60)*0.75/10=(EBIT-24)*0.75/16 2、兩邊同時去掉0.75 (EBIT-60)/10=(EBIT-24)/16 3、然后兩邊同時*160 16EBIT-960=10EBIT-240 6EBIT=720 EBIT=120
?閱讀? 405
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老師,為什么分子上面不用乘(1+5%)
暖暖老師
??|
提問時間:08/30 14:05
#稅務(wù)師#
你好這里預(yù)計的是第一年的股利了,如果是第0年的才需要*(1+5%)
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為什么運(yùn)費(fèi)是13%,不是9%
文文老師
??|
提問時間:08/30 13:57
#稅務(wù)師#
你好,單獨(dú)的運(yùn)輸服務(wù)是9%.
?閱讀? 381
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【考題·單選題】甲酒廠為增值稅一般納稅人,2023年1月購進(jìn)葡萄酒取得的增值稅專用發(fā)票注明金額60萬稅額7.8萬。甲酒廠領(lǐng)用本月購進(jìn)葡萄酒的80%用于連續(xù)生產(chǎn)葡萄酒,銷售本月生產(chǎn)葡萄酒的60%取得不含稅銷售額56萬元,甲酒廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅)萬元。葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%) A.2.72 B.0.8 C.5.65 D.2 這題為什么計算時不把60*80%然后除以1-消費(fèi)稅稅率再來乘以消費(fèi)稅率啊,不是消費(fèi)稅含在價款里嗎,不是價內(nèi)稅嗎,有的題都有除1-消費(fèi)稅率,為什么這題不是,沒懂
堂堂老師
??|
提問時間:08/30 13:01
#稅務(wù)師#
這題關(guān)鍵在于理解消費(fèi)稅計算規(guī)則。當(dāng)葡萄酒用于繼續(xù)生產(chǎn)時,先按比例計算出用于生產(chǎn)部分的成本,這里不直接除以1減稅率,而是直接根據(jù)銷售額和稅率算消費(fèi)稅。因?yàn)檫@里是連續(xù)生產(chǎn)后銷售,直接用銷售額乘稅率即可得出應(yīng)繳消費(fèi)稅,即56萬*10%=5.6萬,選擇C。消費(fèi)稅計算中,價內(nèi)價外有別,此題屬于價內(nèi)稅計算方式,故不需額外除以1減稅率。
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外商投資企業(yè)獲得的境外投資收益,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
堂堂老師
??|
提問時間:08/30 12:04
#稅務(wù)師#
外商投資企業(yè)從境外賺的錢,得交企業(yè)所得稅。具體怎么算,得看稅法規(guī)定和企業(yè)情況。
?閱讀? 322
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請問老師,電子發(fā)票的備注欄里需要備注購買雙方的地址電話以及賬號信息嗎?現(xiàn)在稅務(wù)有要求嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/30 11:50
#稅務(wù)師#
數(shù)電發(fā)票可以不備注的,電子發(fā)票直接就在抬頭顯示
?閱讀? 395
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4)當(dāng)月將自產(chǎn)同類高級實(shí)木地板100箱用于裝修職工食堂。 交消費(fèi)稅嗎 如何交
小菲老師
??|
提問時間:08/30 11:48
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 需要繳納消費(fèi)稅的 按照同類的價格繳納
?閱讀? 345
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老師,工資有一部分發(fā)了,一部分沒發(fā),當(dāng)月把計提的工資申報個稅有問題嗎
文文老師
??|
提問時間:08/30 11:32
#稅務(wù)師#
當(dāng)月把計提的工資申報個稅,沒有問題
?閱讀? 384
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老師,實(shí)際發(fā)放工資比報個稅工資高怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/30 11:24
#稅務(wù)師#
只有更正申報個稅了,不然發(fā)的工資就不能稅前扣除
?閱讀? 417
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