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與公司客戶簽訂合同,客戶以他們老板私人賬戶打款過來,不用他們的對公賬戶轉(zhuǎn)款,我們接受合規(guī)嗎 ? 有100萬
小菲老師
??|
提問時間:07/28 15:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不合規(guī)的,需要公對公
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老師,一般納稅人變更法人,是不是還要交個人所得稅呀?
鄒老師
??|
提問時間:07/09 13:55
#稅務(wù)師#
你好,這個過程,有涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
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# 提問 #元月份收的免稅普票 用換票嗎?
東老師
??|
提問時間:01/11 06:22
#稅務(wù)師#
您好,按照最新政策需要更換
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老師,預(yù)交附加稅的教育費附加和地方教育費附加交多了,怎么更正申報,在哪項哪欄里更正申報
玲老師
??|
提問時間:03/29 15:09
#稅務(wù)師#
你好,電子稅務(wù)局,我要辦稅申報及繳費找到這個申報表點更正申報就行了。 你就按正確的數(shù)據(jù)填寫,然后多的申請退款。
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銷貨方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失,我方已經(jīng)入賬和抵扣認證,現(xiàn)在現(xiàn)在怎么辦
金金老師
??|
提問時間:01/17 15:15
#稅務(wù)師#
您好,可以憑借記賬聯(lián)的復(fù)印件入賬的
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我上個月做了未開票收入 這個月開票了 稅務(wù)申報表我怎么填寫
廖君老師
??|
提問時間:03/28 17:08
#稅務(wù)師#
您好,本月附表一未開票收入(負),開票收入包含了這張開票金額,本交易一正一負,不會多交稅
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房開企業(yè),拿地的成本可以在所得稅前全額扣嗎?還是需要加回地價款的進項?
丁小丁老師
??|
提問時間:01/17 17:56
#稅務(wù)師#
您好!所得稅稅前可以扣除拿地的成本,加回地價是什么意思呢?
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,人民檢察院審查案件,應(yīng)當(dāng)訊問犯罪嫌疑人,聽取辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見,并記錄在案,辯護人、被害人及其訴訟代理人提出書面意見的,應(yīng)當(dāng)附卷。 記錄在案和附卷有什么區(qū)別?
小楓老師
??|
提問時間:10/07 13:52
#稅務(wù)師#
你好,主卷和副卷的主要區(qū)別在于卷內(nèi)的材料是否能公開。 主卷也就是正卷。正卷的材料是從案件受理到案件審結(jié),能夠公正的全部材料。主要有起訴狀,受理案件通知書,應(yīng)訴通知書,答辯狀,證據(jù),開庭筆錄,裁判文書,送達回證等。正卷的材料是公開的當(dāng)事人等可以查閱。副卷是內(nèi)部研究討論案件的材料。如合議庭筆錄,審判委員會研究討論案件筆錄,不宜公開的其它材料。副卷屬于秘密,是不公開的。 主卷和副卷區(qū)別 法院正卷是將案件的全部案卷材料裝訂后形成的,副卷只是將案件的判決書、裁定書的底稿,也叫簽字稿,合議庭評議筆錄、審判委員會討論案件的筆錄裝訂后形成的卷宗。 正卷允許當(dāng)事人、律師等閱卷,副卷則屬審判秘密,不允許當(dāng)事人、律師等閱卷。
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題干如圖示。第(5)問:甲公司2022年末寫字樓達到可使用狀態(tài)時入賬價值為多少?答案是4000+300+500+400+300+270+240+20.7+95.22=6125.92。我的問題是:前面為什么用公允價值4000為基礎(chǔ)?不應(yīng)該是按辦公樓在債權(quán)公允價值中的占比來嗎?也就是6360*4000/(4000+2000)=4240?
周老師
??|
提問時間:10/03 11:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的。因為是債務(wù)重組取得的在建工程,在建工程的初始入賬價值是4000。 借:長期股權(quán)投資——投資成本[(6270-3 000×9%)/(3000+1500)×1500]2000 在建工程[(6270-3 000×9%)/(3000+1 500)×3 000]4000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(3000×9%)270 壞賬準(zhǔn)備800 投資收益930 貸:應(yīng)收賬款8000 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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今年小規(guī)模銷售自己使用固定資產(chǎn)或者舊貨,怎么計算,麻煩舉例說明
范老師
??|
提問時間:10/10 15:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 小規(guī)模納稅人(除其他個人外,下同)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和舊貨經(jīng)營單位銷售舊貨,按照3%征收率減按2%征收增值稅,2023年可以減按1%,月銷售額不超過10萬元,免征增值稅。 舉個例子:某工廠系增值稅小規(guī)模納稅人,以1個月為一個納稅期。2023年1月份銷售使用過的舊設(shè)備一臺,取得價款20.24萬元,已知該設(shè)備2009年1月購入時的不含稅價款為30萬元,已計提折舊2.8萬元,另銷售自己使用過的物品,取得價款1.2萬元。則該工廠應(yīng)繳納的增值稅為(?。┤f元。 A.0 B.0.43 C.0.42 D.0.21 【正確答案】:D 【答案解析】:自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。應(yīng)納增值稅=20.24÷(1+1%)×1%+1.2÷(1+1%)×1%=0.21(萬元)。 本題小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和自己使用過的包裝物,均減按1%征收率征收增值稅,應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+1%)×1%。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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2022年4月我國某作家出版一部短篇小說,取得稿酬30000元,當(dāng)即拿出8000元通過國家機關(guān)捐贈給受災(zāi)地區(qū)。當(dāng)年一家報社將該篇小說在6月和7月報刊上連載兩個月,6月末報社支付稿酬6000元,7月末報社支付稿酬3000元。該作家上述稿酬所得應(yīng)繳納個人所得稅( )元。 A.3332 B.3360 C.4180 D.4208 B (1)先出版后連載取得的所得,屬于兩次所得,應(yīng)分別計稅;而對于連載取得的所得,應(yīng)合并其因連載而取得的所得為一次。(2)個人將其所得通過國家機關(guān)對受災(zāi)地區(qū)的捐贈,捐贈額不超過應(yīng)納稅所得額30%的部分,可以從應(yīng)納稅所得額中扣除,超過 為什么不是24000加上800得到的?
Jack老師
??|
提問時間:12/17 14:56
#稅務(wù)師#
您好,您所說的800是從哪里得出來的呢。
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7.李女士2019年1-12 月在用單位工作每月取得固定工資新金 18 000 元,“三險一金”每月扣除 3200 元,子女教育費、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除每月2 500元,甲單位全年已預(yù)扣預(yù)繳稅款 6240 元,此外,李女士還擔(dān)任乙、丙、丁三家單位的評審專家,全年取得勞務(wù)報酬共計 10 萬元,三家單位合計已預(yù)扣預(yù)繳稅款 16 000元。 要求:計算李女士按年計稅應(yīng)繳多少個人所得稅,是否需要補退稅?
朱朱老師
??|
提問時間:12/20 08:26
#稅務(wù)師#
您好 稍等 解答過程中
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計算來年籌資
財會老師
??|
提問時間:12/27 11:09
#稅務(wù)師#
非常抱歉,您的具體問題是什么呢?圖片并非財會問題。
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這個≤10萬免稅,那比如100萬的話是對90萬征還是對100萬征
冉老師
??|
提問時間:01/16 17:30
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),按照100萬征收的
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麻煩老師看看稅務(wù)師第五道選擇題,進行解釋,謝謝
張老師168
??|
提問時間:08/06 17:25
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),一般計稅增值稅13600(業(yè)務(wù)四)-32000=-18400,當(dāng)期一般計稅增值稅為0,留抵進項18400。當(dāng)期共申報繳納的增值稅=(6000+45000+0)-6000=45000(元) 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
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出租房產(chǎn)的房產(chǎn)稅不是從出租的次月開始計算的嗎?為什么這個是從5月1號開始算
稅法老師
??|
提問時間:08/06 10:55
#稅務(wù)師#
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起繳納房產(chǎn)稅。本題中5月1日已開始出租并收取租金,說明自5月1日起已在使用房屋,規(guī)定交付出租房產(chǎn)的次月起繳納房產(chǎn)稅,是考慮到交付房產(chǎn)的次月才會使用,所以做題時應(yīng)審題,如果題目給出的是比如4月30日出租的,則應(yīng)自5月1日起計算房產(chǎn)稅,如果給出的是像該題目的月初的時間點,則自當(dāng)月開始計算房產(chǎn)稅。
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請問現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)都包括什么內(nèi)容啊?
郭老師
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提問時間:11/06 12:31
#稅務(wù)師#
現(xiàn)代服務(wù),是指圍繞制造業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)等提供技術(shù)性、知識性服務(wù)的業(yè)務(wù)活動。包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)、廣播影視服務(wù)、商務(wù)輔助服務(wù)和其他現(xiàn)代服務(wù)。 生活服務(wù),是指為滿足城鄉(xiāng)居民日常生活需求提供的各類服務(wù)活動。包括文化體育服務(wù)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游娛樂服務(wù)、餐飲住宿服務(wù)、居民日常服務(wù)和其他生活服務(wù)。
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老師好! 請問購進農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)高稅率的商品銷售,加計1%的進項稅額,怎么做分錄?
范老師
??|
提問時間:08/28 14:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 借:原材料等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我賣自己的一套住房,不是唯一的一套,超過2年了,我要交什么稅?我需要帶什么東西去開,可以開專票么?如果是專票稅率多少?
青老師
??|
提問時間:02/01 13:51
#稅務(wù)師#
你好; 你是個人去銷售 住房 ;還是公司名下的住房要去銷售;這樣好判斷稅率的
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老師個稅系統(tǒng)累計減除費用為什么有五千 有六萬的呢, 一年不超過六萬的幾個人我點了下, 累計減除費用那里就變成六萬了呢 ,
郭老師
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提問時間:02/06 17:21
#稅務(wù)師#
你好,累計扣除費用6萬的,他必須同時滿足三個要求,年累計收入在6萬以內(nèi),這是去年的收入,去年一到12月份,你單位都給他申報了個稅,而且他只有一處工資的。
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老師您好!我們公司給項目承包的班組,成立了個體戶,完稅證明沒有下載打印,他就去注銷了,怎么打印完稅證明?
文文老師
??|
提問時間:01/31 10:21
#稅務(wù)師#
已經(jīng)注銷了,無法在電子稅務(wù)局打印了,需要其去大廳打印
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股東會決議和和公司章程不一致可以嗎?我們公司章程是下載固定模板的,但是股東會決議是真正的內(nèi)部規(guī)定,如果遇到法律問題,以哪個為準(zhǔn)?
青老師
??|
提問時間:06/02 17:09
#稅務(wù)師#
你好 1; 要一致的; 你們是什么地方不一致了。 是內(nèi)容不一致嗎
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老師,你好。關(guān)于融資性售后回租 售后回購方式融資:售價100(成本80),5個月后回購,回購價120(回購價高于原售價) 借:銀行存款 113 貸:其他應(yīng)付款 100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13 這個不是屬于金融哦服務(wù)嗎?不是應(yīng)該按6%繳納增值稅嗎?
小天老師
??|
提問時間:04/27 21:11
#稅務(wù)師#
晚上好啊,這里只是說我們銷售是具有融資性質(zhì)不確認收入,這個銷項稅還是我們銷售商品的增值稅率計算的,因為稅法就是看咱東西賣出去了
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什么是權(quán)益性投資?能舉個例子嗎?
范老師
??|
提問時間:09/21 09:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 權(quán)益性投資,您可以理解成是購買股票、購買股權(quán)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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社保辦稅在稅務(wù)局官網(wǎng)哪里找
宋生老師
??|
提問時間:07/10 14:51
#稅務(wù)師#
你好這個現(xiàn)在要看當(dāng)?shù)氐囊?,有很多已?jīng)不是在電子稅務(wù)局弄的。 我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【社保費管理】-【社保費基本信息管理】-【社保增員登記】
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公司收到的 一張發(fā)票:金融服務(wù)*保理服務(wù)費 可以抵扣進項嗎? 開票方也是一張公司
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/27 09:26
#稅務(wù)師#
那個是貸款服務(wù),進項不能抵扣的
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應(yīng)交企業(yè)所得稅是所得稅費用嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/18 00:45
#稅務(wù)師#
你好 是的 做所得稅費用
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老師 公司給員工租房 需要繳納印花稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:01/03 11:29
#稅務(wù)師#
是的,給員工租房 需要繳納印花稅
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某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,并具有進出口經(jīng)營權(quán)。2020年5月發(fā)生相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)從國外進口小轎車一輛,支付買價400000元、相關(guān)國外稅金30000元,支付到達我國海關(guān)前的運輸費用40000元、保險費用20000元; (2)進口一臺設(shè)備,貨價140000元,到達我國海關(guān)前運保費10000元,入境后發(fā)生運雜費3000元; (3)從國外進口卷煙80000條(每條200支),支付買價2700000元,支付到達我國海關(guān)前的運輸費用120000元、保險費用80000元。 其他相關(guān)資料:進口關(guān)稅稅率均為25%,小轎車消費稅稅率5%。請問小汽車設(shè)備卷煙進口環(huán)節(jié)分別交納增值稅多少?
暖暖老師
??|
提問時間:08/28 20:03
#稅務(wù)師#
1進口小轎車應(yīng)交增值稅是 (400000+30000+40000+20000)*(1+0.25)/(1-0.05)*0.13=83815.79
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會計應(yīng)確認收入但是增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生的內(nèi)容,舉例一下。
趙老師
??|
提問時間:11/10 15:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 會計應(yīng)確認收入但增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生的例子是分期收款方式銷售貨物,貨物已交付購買方,但尚未到合同約定收款日期且未收款。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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