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6月稽查查補3月銷售額,那在年應稅銷售額有沒有超過500萬,是算在6月上還是3月上?
范老師
??|
提問時間:10/04 13:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里是算做3月的銷售額的。 祝您學習愉快!
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賬面價值-變價凈收入大于0,發(fā)生凈損失,可以抵稅,抵稅是什么意思? 賬面價值-變價凈收入小于0,發(fā)生凈收益,可以納稅,納稅是什么意思? 舉個例題講解一下
范老師
??|
提問時間:11/12 09:07
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 抵稅意味著企業(yè)因為發(fā)生了損失,可以在計算應繳納的所得稅時減少這部分損失,從而減少應繳稅額,相當于增加了現(xiàn)金流入。具體來說,如果賬面價值-變價凈收入大于0,即變現(xiàn)損失,這個損失額可以在計算所得稅時扣除,減少稅負。計算公式為:變現(xiàn)損失抵稅 = (賬面價值 - 變價凈收入)* 所得稅稅率。 相反,如果賬面價值-變價凈收入小于0,即變現(xiàn)收益,這部分收益需要增加稅負,即需要向稅務機關繳納稅款,這就是納稅。 例題: 假設一臺設備的賬面價值為100萬元,現(xiàn)在以80萬元的價格出售,所得稅稅率為25%。 賬面價值 - 變價凈收入 = 100萬元 - 80萬元 = 20萬元 因為賬面價值大于變價凈收入,所以發(fā)生了20萬元的變現(xiàn)損失。這個損失可以用來抵扣稅款,計算抵稅額為: 變現(xiàn)損失抵稅 = 20萬元 * 25% = 5萬元 這意味著企業(yè)可以減少5萬元的稅款支付,相當于增加了5萬元的現(xiàn)金流入。 祝您學習愉快!
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老師,15.16這兩個里面調(diào)增調(diào)減的,職工福利調(diào)增20,上年結(jié)轉(zhuǎn)的未扣完的職工教務經(jīng)費調(diào)減的10,不是應該都在附表A105050職工薪酬里填列,最后不應該是合并是調(diào)增10,填在調(diào)增里嗎,這邊怎么分開填的啊
言-老師
??|
提問時間:02/23 23:18
#稅務師#
分開填是在工資薪酬那張表里需要分別填,截圖的這個表是匯總表
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請問老師,稅務師考試通過了后,什么時候才可以下載證書呢?
法律老師
??|
提問時間:04/08 08:42
#稅務師#
您看一下官方網(wǎng)站的下載時間,也可以打官方電話咨詢~
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煙葉稅,是價內(nèi)稅,為什么計算煙葉稅,不是(價款+價外補貼)÷(1-20%)×20%呢,而是(價款+價外補貼)×20%呢
金金老師
??|
提問時間:10/21 15:42
#稅務師#
您好,請問一下有題目嗎
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甲擁有一塊手表,被乙偷走,賣給了不知情的丙,此時關于這塊手表的所有權(quán),甲乙丙分別是怎樣的? 甲繼續(xù)擁有所有權(quán)?還是丙擁有所有?乙是惡意占有嗎? 假如乙是撿到的,隨后賣給了不知情的丙,那這塊手表的所有權(quán)歸屬又是怎樣的呢?
法律老師
??|
提問時間:11/18 18:52
#稅務師#
此時甲繼續(xù)享有所有權(quán)。丙不享有所有權(quán)。乙是惡意占有。 此時還是屬于甲,遺失物、盜竊物不適用善意取得制度,所以所有權(quán)還是在甲那里。
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債的客體為什么是給付,給付是什么,能舉一例嗎
小鈴鐺老師
??|
提問時間:07/01 16:46
#稅務師#
同學,您好! 給付,其實就是一種行為,也就是債務人為(做)某種行為,不為(做)某種行為。比如,支付貨款的行為,交付貨物的行為
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會計估計變更和會計政策變更有什么區(qū)別,怎么區(qū)分?
秦楓老師
??|
提問時間:08/15 06:42
#稅務師#
同學,你好。 會計政策變更,是指企業(yè)在會計確認、計量和報告中所采用的原則、基礎和會計處理方法的變更。 會計估計變更的判斷,著重考慮與會計估計相關項目
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某企業(yè)擬分期付款購買一臺大型設備,合同約定分6年付款,每半年末需支付50萬元;總共支付600萬元,年利率為10%。如果現(xiàn)款交易,該企業(yè)應支付的價款為()萬元。[已知(P/A,10%,6)=4.3553,(P/A,5%,12)=8.8633] 支付的價款=50×(P/A,5%,12)=50×8.8633=443.17(萬元) 不是10%?為什么用這個5%的乘
朱朱老師
??|
提問時間:12/25 15:48
#稅務師#
您好 解答如下 因為這個題目是半年付款一次 所以折現(xiàn)率是10%/2=5% 折現(xiàn)期是12期
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老師你好!請問印花稅申報表中有個應稅憑證名稱怎么填
鄒老師
??|
提問時間:01/10 15:39
#稅務師#
你好,印花稅申報表中有個應稅憑證名稱,就是填寫相關稅目的名稱 比如買賣合同
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老師,這道題是否是錯題?
張老師
??|
提問時間:08/06 09:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 此題目是正確的。2022年在我國停留時間只有3個月,停留時間不足183天。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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請問老師。稅務師《財務與會計》最后沖刺八套模擬試卷第一套單選題26題。答案Abc不是都是屬于非調(diào)整事項嗎?
小王老師
??|
提問時間:11/08 16:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: AB不屬于調(diào)整事項 這是典型的非調(diào)整事項的,即與資產(chǎn)負債表日已經(jīng)存在狀況無關 資產(chǎn)負債表日后事項是指自年度資產(chǎn)負債表日至財務會計報告批準報告日之間發(fā)生的需要調(diào)整或說明的事項。資產(chǎn)負債表日后事項所涵蓋的期間,是指報告年度次年的1月1日至董事會、經(jīng)理(廠長)會議或類似機構(gòu)對財務報告的批準報出日之間的期間。 企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項,通常包括下列各項: (一)資產(chǎn)負債表日后訴訟案件結(jié)案,法院判決證實了企業(yè)在資產(chǎn)負債表日已經(jīng)存在現(xiàn)時義務,需要調(diào)整原先確認的與該訴訟案件相關的預計負債,或確認一項新負債。 (二)資產(chǎn)負債表日后取得確鑿證據(jù),表明某項資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表日發(fā)生了減值或者需要調(diào)整該項資產(chǎn)原先確認的減值金額。 (三)資產(chǎn)負債表日后進一步確定了資產(chǎn)負債表日前購入資產(chǎn)的成本或售出資產(chǎn)的收入。 (四)資產(chǎn)負債表日后發(fā)現(xiàn)了財務報表舞弊或差錯。 企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)負債表日后非調(diào)整事項,通常包括下列各項: (一)資產(chǎn)負債表日后發(fā)生重大訴訟、仲裁、承諾。 (二)資產(chǎn)負債表日后資產(chǎn)價格、稅收政策、外匯匯率發(fā)生重大變化。 (三)資產(chǎn)負債表日后因自然災害導致資產(chǎn)發(fā)生重大損失。 (四)資產(chǎn)負債表日后發(fā)行股票和債券以及其他巨額舉債。 (五)資產(chǎn)負債表日后資本公積轉(zhuǎn)增資本。 (六)資產(chǎn)負債表日后發(fā)生巨額虧損。 (七)資產(chǎn)負債表日后發(fā)生企業(yè)合并或處置子公司。 (八)資產(chǎn)負債表日后,企業(yè)利潤分配方案中擬分配的以及經(jīng)審議批準宣告發(fā)放的股利或利潤。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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三、個人所得稅 1、問題描述: 政策依據(jù) 處理建議: 案例說明:請問老師實踐中因為個稅的案例能否按照這個提供一個企業(yè)被處罰的案例。謝謝您
兮兮老師
??|
提問時間:01/14 17:06
#稅務師#
尊敬的學員您好!您看看這樣的行不行? 問題描述:深圳市地稅局第三稽查局對某工程管理顧問有限公司實施稽查,查實該企業(yè)通過工資單造假方式,少代扣代繳個人所得稅。該公司主要從事工程造價咨詢、工程招標代理、工程監(jiān)理等業(yè)務。稅務稽查人員在查前分析中發(fā)現(xiàn),該公司屬知識密集型行業(yè),主營業(yè)務為提供工程咨詢等勞務服務,成本費用主要為人力成本。根據(jù)這一特點,稽查人員決定將工資費用稽核作為檢查重點。 經(jīng)過對應付工資明細賬進行審核,稽查人員發(fā)現(xiàn),該公司計提工資費用與實際發(fā)放的工資金額不一致,一些月份甚至相差將近20萬元。稽查人員查看賬目中的相關憑證及企業(yè)納稅記錄,發(fā)現(xiàn)該公司每月按工資表計提工資費用并計算、代扣代繳個人所得稅,但在實際發(fā)放工資時卻按不同的金額做賬,并且記賬憑證后只附一張銀行代收付業(yè)務委托書,上面只有一個代發(fā)工資的總金額,并沒有員工工資的詳細發(fā)放清單。 稅務稽查人員約談了該公司主要負責人,向其進行了稅法宣講,該企業(yè)最終向稅務機關提供了真實工資發(fā)放清單和銀行轉(zhuǎn)款記錄。企業(yè)負責人承認,由于工資實行提成制度,員工每月收入與其業(yè)務量變化掛鉤起伏較大,為讓員工少繳納個人所得稅,企業(yè)采取了工資單造假的方式。根據(jù)該企業(yè)的違法事實,稽查人員依法對其進行了處罰。 政策依據(jù):凡支付個人應納稅所得的企業(yè)、事業(yè)單位、機關、社團組織、軍隊、駐華機構(gòu)、個體戶等單位或者個人,為個人所得稅的扣繳義務人; 處理建議:該局依法對企業(yè)作出補繳個人所得稅50萬元,罰款25萬元的處理決定。
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這個正確調(diào)整分錄是啥?進項稅額為啥要轉(zhuǎn)出,購進的原材料用于生產(chǎn)而非員工福利也要轉(zhuǎn)出嗎?
小林老師
??|
提問時間:03/27 13:31
#稅務師#
您好,這個題目有問題,題目沒說用于非應稅項目
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計算利潤總額的時候,這道題(8),為什么+(80-80/10/12*2)是什么意思,為什么加上成本減折舊
稅法老師
??|
提問時間:09/23 15:57
#稅務師#
會計上是沒有一次性將固定資產(chǎn)記入成本費用的規(guī)定的,所以應調(diào)整會計利潤,加回一次性扣除的固定資產(chǎn)金額,再按會計規(guī)定計算當期計提的折舊,作為費用扣除。
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股份有限公司需要交股東所得個人所得稅20%視同分紅 雙重課稅的企業(yè)都有哪些
小菲老師
??|
提問時間:07/09 15:42
#稅務師#
同學,你好 如果是公司制企業(yè),不僅企業(yè)要交企業(yè)所得稅,投資人也要交個人所得稅。
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老師,麻煩問一下考稅務師是用那種應試指南呢,還是用那個教材學習呀?還是輕一輕二
獨情
??|
提問時間:07/08 18:13
#稅務師#
你好,用輕一是對的呢
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請問將外購產(chǎn)品無償贈送給外單位,匯算清繳稅務和會計處理差異怎么產(chǎn)生的呢
一鳴老師
??|
提問時間:11/11 10:26
#稅務師#
你好,都回答你了哈,還有什么疑問?
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設有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送到其它機構(gòu)用于銷售,但相關機構(gòu)設在同一縣(市)的除外。 請問:分公司不是一個法人機構(gòu),不能進行獨立的核算,總公司可以直接給分公司開具發(fā)票嗎?那分公司需要獨立的報稅嗎?那在會計上兩者應該是一體的,感覺有點矛盾
范老師
??|
提問時間:09/08 10:45
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以,總公司可以開具發(fā)票給非獨立的分公司。 不可以,應該在由總公司同一納稅。 祝您學習愉快!
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稿酬所得,算綜合所得是不需要跟4000去比,減800的吧?直接乘以*80%,再乘以70%就可以了? 只有在預扣預繳的時候,才要拿4000去比?
東老師
??|
提問時間:07/29 14:30
#稅務師#
對的,沒錯,就是你說的是這個意思。
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老師,22年稅務師實務8套卷中,臨門??季C合題一第3問,答案勘誤了,但是看著勘誤和原來的一樣,答案哪里不對
稅法老師
??|
提問時間:03/16 11:07
#稅務師#
往上移一行,填寫在銷售不動產(chǎn)那一行。
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老師你好!我有個問題想請教,同一自然人所擁有的個人獨資企業(yè)和一人有限公司,現(xiàn)在想要將個人獨資企業(yè)名下的房產(chǎn)、土地(帳面值360萬元)轉(zhuǎn)到一人有限公司名下(實收資本50萬元),按會計準則個人獨資企業(yè)的會計做帳務時按同一控制下的長期股權(quán)投資進行處理不動產(chǎn)的價值按帳面值進行結(jié)算。請問稅務是否認同按帳面值結(jié)轉(zhuǎn)?個人獨資企業(yè)帳務這樣處理是否有稅務風險?
法律老師
??|
提問時間:06/15 10:48
#稅務師#
增值稅:在資產(chǎn)重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實物資產(chǎn)以及與其相關聯(lián)的債權(quán)、負債和勞動力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人,其中涉及的不動產(chǎn)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓行為,不屬于增值稅征稅范圍,不繳納增值稅。 其所得稅:對100%直接控制的居民企業(yè)之間,以及受同一或相同多家居民企業(yè)100%直接控制的居民企業(yè)之間按賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn),凡具有合理商業(yè)目的、不以減少、免除或者推遲繳納稅款為主要目的,股權(quán)或資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)后連續(xù)12個月內(nèi)不改變被劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn)原來實質(zhì)性經(jīng)營活動,且劃出方企業(yè)和劃入方企業(yè)均未在會計上確認損益的,可以選擇按以下規(guī)定進行特殊性稅務處理: ?。?)劃出方企業(yè)和劃入方企業(yè)均不確認所得。 ?。?)劃入方企業(yè)取得被劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn)的計稅基礎,以被劃轉(zhuǎn)股權(quán)或資產(chǎn)的原賬面凈值確定。 (3)劃入方企業(yè)取得的被劃轉(zhuǎn)資產(chǎn),應按其原賬面凈值計算折舊扣除。 在企業(yè)所得稅上,個人獨資企業(yè)的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至法人企業(yè),不屬于居民企業(yè)之間的行為,不適用特殊性稅務處理,不能按照賬面凈值計算。企業(yè)所得稅上要確認轉(zhuǎn)讓所得。
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老師好,請問廣西柳州石灰一線制造業(yè),假如全年銷售1000萬,繳納多少增值稅,企業(yè)所得稅才合適呢?在稅局系統(tǒng)才不會預警!
易 老師
??|
提問時間:03/31 12:30
#稅務師#
同學您好! 廣西柳州石灰一線制造業(yè),若全年銷售1000萬,增值稅稅率通常為13%(根據(jù)最新政策),應繳增值稅約為130萬。企業(yè)所得稅則根據(jù)應納稅所得額和稅率計算,通常稅率為25%。為避免稅局預警,應確保 廣西柳州石灰一線制造業(yè),若全年銷售1000萬,增值稅稅率通常為13%(根據(jù)最新政策),應繳增值稅約為130萬。企業(yè)所得稅則根據(jù)應納稅所得額和稅率計算,通常稅率為25%。為避免稅局預警,應確保按時申報、繳稅,并遵循相關稅務規(guī)定。按時申報、繳稅,并遵循相關稅務規(guī)定。
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單用途商業(yè)預付卡,銷售方與售卡方不是同一個納稅人的,銷售方在向售卡方開具增值 稅普通發(fā)票, 只能開普票嗎?
張老師
??|
提問時間:09/05 11:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,售卡方和銷售方之間開的是結(jié)算普票,不得開專票。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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非資本投入性質(zhì)增加的資本公積要交印花稅嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:09/25 14:24
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果有書立合同的話是要繳納的,如果沒有書立合同是不用交納的。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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購買的工衣給員工上班穿,工衣10000元的增值稅專用發(fā)票,抵扣進項稅,需要做進項轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
??|
提問時間:03/31 15:11
#稅務師#
同學,你好 需要進項稅額轉(zhuǎn)出
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阻止出境,屬于行政強制行為嗎?通知阻止出境,屬于什么行為呢
樸老師
??|
提問時間:08/18 08:58
#稅務師#
阻止出境屬于行政強制措施,而不是行政處罰。
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下列關于所得稅會計處理的表述中,正確的有( )。 A.所得稅費用包括當期所得稅費用和遞延所得稅費用 B.當期應納所得稅額應以當期企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率進行計算 C.遞延所得稅費用等于期末的遞延所得稅資產(chǎn)減去期末的遞延所得稅負債 D.當企業(yè)所得稅稅率變動時,“遞延所得稅資產(chǎn)”的賬面余額應及時進行相應調(diào)
微微老師
??|
提問時間:01/12 23:58
#稅務師#
下列關于所得稅會計處理的表述中,正確的有ABD
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E選項應從什么意思?
小天老師
??|
提問時間:02/23 18:10
#稅務師#
您好,出題老師漏寫了“自獲利年度起”
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老師,這個問再算進項為什么不直接乘50%進項
稅法老師
??|
提問時間:03/15 23:51
#稅務師#
租入的不動產(chǎn),同時用于可以抵扣和不得抵扣項目,是可以全額抵扣的。不用乘以50%。
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