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為什么翻譯要用勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)交稅務(wù)率,不是匯算的7級(jí)年稅務(wù)率呢?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/25 14:48
#稅務(wù)師#
您好,他那個(gè)是抵免的限額,是屬于國外勞務(wù)報(bào)酬所得
?閱讀? 299
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稅務(wù)師法律第一章重要嗎,占的考試比例大不大
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/25 14:22
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,第一章,這個(gè)占比很低的,這個(gè)
?閱讀? 304
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為什么這個(gè)契稅不能做為稅金類扣除項(xiàng)目扣除,他不做為0.05的基數(shù)我是知道的
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/25 13:30
#稅務(wù)師#
您好,未滿12個(gè)月,不可以加計(jì)5%計(jì)算扣除=350+17.5
?閱讀? 322
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這個(gè)b只適用于免稅單位出租給納稅單位時(shí)才適用吧,如果張三出租給李四,不管幾月份出租張三都得交全年的城鎮(zhèn)土地使用稅是這樣嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/25 12:53
#稅務(wù)師#
您好,是的,這里主要說的出租的土地使用稅,就算不出租也是全年要繳納的
?閱讀? 289
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這個(gè)d和房屋沒有關(guān)系吧,開發(fā)商只要獲得這個(gè)土地不就要交城鎮(zhèn)土地使用稅嗎,哪怕他50年建好每年也要交吧
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/25 12:44
#稅務(wù)師#
您好,是的,要交的,D寫的次月,沒有錯(cuò)呀
?閱讀? 287
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B選項(xiàng),和開發(fā)商自用沒什么關(guān)系吧,不是開始獲得土地就要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/25 12:41
#稅務(wù)師#
您好,錯(cuò)在當(dāng)月,這是次月 自房屋使用或交付之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅。
?閱讀? 312
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既然不能減免,計(jì)算時(shí)100萬為什么不加進(jìn)去
小栗子老師
??|
提問時(shí)間:08/25 12:37
#稅務(wù)師#
題目表達(dá)的意思是1000萬里包含了減免的100萬元。祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 318
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稅務(wù)師實(shí)務(wù),最后8套題中的第三套,最后一個(gè)綜合分析題,最后一問,答案顯示高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行稅額加計(jì)抵減比例是15%,政策不是只有5%嗎?
周老師
??|
提問時(shí)間:08/25 11:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題干中已經(jīng)說明該企業(yè)屬于工業(yè)母機(jī)企業(yè),工業(yè)母機(jī) 集成電路企業(yè)的加計(jì)抵減稅率為15% 先進(jìn)制造業(yè)才是5% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 187
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老師,個(gè)人出租房產(chǎn)(不區(qū)分用途),房產(chǎn)稅按照4%,然后又說房產(chǎn)稅從租稅率是12%,到底是12還是4呢,怎么理解這兩句話呢,
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/25 11:46
#稅務(wù)師#
您好,是這樣的,就是個(gè)人的話,出租房屋,是4%,然后單位出租是12%
?閱讀? 365
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選項(xiàng)E 放松優(yōu)惠不開專票呢,不就是可以開專票的情況,為什么還選e
趙老師
??|
提問時(shí)間:08/25 11:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選項(xiàng)E銷售舊貨,不能放棄優(yōu)惠,所以不可以開具專用發(fā)票。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 277
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漁場不交,漁場的辦公樓宿舍要交是嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/25 10:07
#稅務(wù)師#
對(duì)的 直接用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的生產(chǎn)用地免 對(duì)于加工場、辦公、生活等用地應(yīng)當(dāng)照章納稅
?閱讀? 280
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老師,一般納稅人為什么有的是差額計(jì)稅,有的是簡易計(jì)稅,不能用同一種嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/25 09:53
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)是企業(yè)自己選擇的。 并不是所有行業(yè)都可以差額征收
?閱讀? 290
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BCD為什么不可以辦理停業(yè)登記呀
小王老師
??|
提問時(shí)間:08/25 09:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)題目和選項(xiàng)的描述,以下是對(duì)為什么BCD選項(xiàng)不可以辦理停業(yè)登記的解釋: 1.**選項(xiàng)B:實(shí)行核定征收方式的個(gè)體工商戶** -核定征收方式的個(gè)體工商戶并不在可以辦理停業(yè)登記的范圍內(nèi)。停業(yè)登記通常適用于實(shí)行定期定額征收方式的個(gè)體工商戶,因?yàn)檫@種方式下稅務(wù)機(jī)關(guān)可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整定額,而核定征收方式的個(gè)體工商戶稅款是根據(jù)核定的收入計(jì)算的,不適合停業(yè)登記。 2.**選項(xiàng)C:小規(guī)模納稅人均可以辦理停業(yè)登記** -小規(guī)模納稅人并不一定都可以辦理停業(yè)登記。停業(yè)登記的適用范圍主要是針對(duì)實(shí)行定期定額征收方式的個(gè)體工商戶,而小規(guī)模納稅人包括的范圍更廣,不僅限于個(gè)體工商戶,還包括其他類型的企業(yè)。因此,不能籠統(tǒng)地說所有小規(guī)模納稅人都可以辦理停業(yè)登記。 3.**選項(xiàng)D:實(shí)行定期定額征收方式的所有納稅人** -實(shí)行定期定額征收方式的所有納稅人也不完全適用停業(yè)登記。停業(yè)登記主要針對(duì)個(gè)體工商戶,而不是所有類型的納稅人。其他類型的納稅人,即使實(shí)行定期定額征收方式,也不一定符合辦理停業(yè)登記的條件。 因此,正確答案是A:實(shí)行定期定額征收方式的個(gè)體工商戶。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 421
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EBIT-100-200×10%)×(1-25%)/(300+100)=[(EBIT-100-300×15%)×(1-25%)-10]/300,解得:EBIT=273.33(萬元)。這個(gè)怎么算的,我解不出來
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/25 00:11
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
?閱讀? 409
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銷售貨物季度不超過300,000的不用交稅嗎?為什么C選項(xiàng)還是交了銷售貨物的稅?
周老師
??|
提問時(shí)間:08/24 23:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)槠溥€有出租的收入,加起來是超過30萬的。 如果是納稅人出售不動(dòng)產(chǎn),則針對(duì)銷售貨物的18萬可以免征增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 344
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第三排的明明是不征稅范圍,卻可以開普票?是什么意思
周老師
??|
提問時(shí)間:08/24 23:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該普票也是開具不征稅的普通發(fā)票,稅率欄寫明“不征稅” 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 247
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可以扣除的取得土地使用權(quán)所支付的金額和房地產(chǎn)開發(fā)成本=5000×80%+6000×80%=8800(萬元) 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)=8800+200×80%+8800×5%+110+8800×20%=11270(萬元) 增值額=20000-11270=8730(萬元) 增值率=8730÷11270×100%=77.46%,適用稅率為40%,速算扣除系數(shù)為5%。 該公司應(yīng)繳納土地增值稅=8730×40%-11270×5%=2928.5(萬元)。 不理解答案為什么扣除項(xiàng)目中要8800×5%,再加上8800×20%???
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/24 22:55
#稅務(wù)師#
您好,1.房開企業(yè),開發(fā)費(fèi)用是 利息+12和的5%,或者利息不能準(zhǔn)確核算,就是12和的10%。這就是一個(gè)人為的規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)過程中實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用不據(jù)實(shí)扣除,而是根據(jù)公式計(jì)算扣除 2.后面20%是房開企業(yè)加計(jì)的20%
?閱讀? 375
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2、某房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓所開發(fā)項(xiàng)目的80%,取得不含稅轉(zhuǎn)讓收入20000萬元。已知取得土地使用權(quán)所支付金額5000萬元、房地產(chǎn)開發(fā)成本6000萬元,利息支出200萬元(能提供金融機(jī)構(gòu)貸款證明且能按房地產(chǎn)項(xiàng)目分?jǐn)偅c轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金為110萬元。該公司應(yīng)繳納土地增值稅( )萬元。(其他房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用扣除比例為5%) 1794 2978 2910.5 2928.5 D
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/24 22:52
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 370
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這道題目中為什么用8800×20%
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/24 22:48
#稅務(wù)師#
您好,請(qǐng)問一下具體題目是在哪里呢
?閱讀? 351
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老師怎么沒有新增賬套
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/24 22:38
#稅務(wù)師#
您好,是我們的快帳軟件嗎還是
?閱讀? 280
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B是減半嗎是的嘛老師
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:08/24 19:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好 個(gè)人購買 90 平以下安置房不一定免契稅,需要根據(jù)具體情況來確定。 - 如果是個(gè)人首次購買 90 平方米以下的改造型安置房,按 1%的稅率計(jì)征契稅。 - 若購買的安置房不屬于改造型安置房,或者存在其他不符合減免契稅條件的情況,則不能享受免契稅政策。例如,購買的是商業(yè)用途的安置房,或者個(gè)人已經(jīng)擁有多套住房等情況,可能就不能免契稅。 此外,有些地方可能會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況和政策規(guī)定,對(duì)購買安置房的契稅政策進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充。因此,在具體辦理契稅繳納時(shí),建議咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門或相關(guān)機(jī)構(gòu),以了解當(dāng)?shù)氐木唧w政策和辦理流程。
?閱讀? 338
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房產(chǎn)贈(zèng)與也收契稅嗎是的嘛
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/24 19:20
#稅務(wù)師#
你好,是的贈(zèng)予也需要繳納契稅
?閱讀? 354
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契稅是一次征收嗎對(duì)不對(duì)
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/24 18:58
#稅務(wù)師#
對(duì)的是的,是一次繳納的
?閱讀? 367
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老師您好,請(qǐng)問一下公益性社會(huì)組織向希望小學(xué)的捐款不是可以全額扣除嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/24 18:58
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不可以全額扣除,它是按照利潤的12% 超過的,在剩余3年內(nèi)抵扣。
?閱讀? 345
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為什么扣除率不是10%呀?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:08/24 18:46
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問您的題干資料在哪里
?閱讀? 341
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1、自產(chǎn)委托加工,用于職工個(gè)人福利(給個(gè)人) 2、外購用于職工個(gè)人福利(給個(gè)人) 3自產(chǎn)委托加工用于集體福利(食堂、浴室) 4、外購用于集體福利(食堂浴室) 5、自產(chǎn)委托加工用于交際應(yīng)酬 6、外購用于交際應(yīng)酬 7、自產(chǎn)委托加工用于市場推廣,廣告樣品耗用 8、外購用于市場推廣,廣告樣品耗用 老師,這8個(gè)會(huì)計(jì)分錄的分別是什么呀,可以解答一下嘛
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:08/24 17:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.自產(chǎn)委托加工用于職工個(gè)人福利(給個(gè)人): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2.外購用于職工個(gè)人福利(給個(gè)人): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 3自產(chǎn)委托加工用于集體福利(食堂、浴室) 借:在建工程 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4、外購用于集體福利(食堂浴室) 借:在建工程 貸:庫存商品 5、自產(chǎn)委托加工用于交際應(yīng)酬 借:銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6、外購用于交際應(yīng)酬 借:銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用 貸:庫存商品 7、自產(chǎn)委托加工用于市場推廣,廣告樣品耗用 借:銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 8、外購用于市場推廣,廣告樣品耗用 借:銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 祝您學(xué)習(xí)愉快~
?閱讀? 486
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老師偶然所得10000以下元免稅含10000元嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/24 17:47
#稅務(wù)師#
是中了彩票是嗎?如果是的話包含在里面的。
?閱讀? 364
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根據(jù)這個(gè)體的答案,年底買車車船稅就只交一個(gè)月的嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:08/24 17:29
#稅務(wù)師#
你好, 車船稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間:取得車船所有權(quán)或管理權(quán)的當(dāng)月,以購買車船的發(fā)票或其他證明文件所載日期的當(dāng)月為準(zhǔn)。
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本題中農(nóng)民從承包土地上收莊稼不也是依承包合同種植了莊稼才收獲的嗎?不也是依法律行為而取得嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:08/24 17:17
#稅務(wù)師#
你好,農(nóng)民丙從承包土地里收獲莊稼一車”屬于“基于法律行為以外的事實(shí)行為”取得所有權(quán),即“非基于法律行為”取得所有權(quán)。
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救護(hù)車收不收車船稅呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/24 17:15
#稅務(wù)師#
您好,不收 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于車船稅征管若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局2013第42號(hào)),救護(hù)車不屬于免車船稅的范圍。
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