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老師好,在申報的時候我少申報了銷項稅額,在改賬上呢還是改申報表呢?
郭老師
??|
提問時間:01/20 08:24
#稅務(wù)#
賬上結(jié)轉(zhuǎn)的不對吧,你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)2705.84,結(jié)果你結(jié)轉(zhuǎn)了2705.5。你修改賬上就行。
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請問2023年的費用還可以報銷嗎?
cindy趙老師
??|
提問時間:01/20 08:06
#稅務(wù)#
您好,跨年時間太長了不建議報銷了。
?閱讀? 15
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老師您好,我們名下好幾個單位,我們用其中一個單位給社會團(tuán)體投資5萬,這個社會團(tuán)體法人還是我們老板,現(xiàn)在社會團(tuán)體改選了,不是我們老板了,我們老板想把投資款五萬拿回來,如何操作呢
郭老師
??|
提問時間:01/20 08:04
#稅務(wù)#
你好 現(xiàn)在法人和股權(quán)變更就可以 新股東給你老板
?閱讀? 31
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實繳制老公司跟新公司有什么區(qū)別
bamboo老師
??|
提問時間:01/20 06:53
#稅務(wù)#
您好 實繳制老公司跟新公司的區(qū)別是實繳出資時間限制有區(qū)別
?閱讀? 32
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公司實繳制期限是什么時間
bamboo老師
??|
提問時間:01/20 06:40
#稅務(wù)#
您好 這個看公司章程規(guī)定時間
?閱讀? 30
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公司沒有營業(yè),做的零申報,如果實繳制,把錢打公戶上,那錢怎么拿出來
bamboo老師
??|
提問時間:01/20 06:32
#稅務(wù)#
您好 做了實繳 公司不生產(chǎn)經(jīng)營 只能以往來款的形式拿出來
?閱讀? 22
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小規(guī)模肥料有限公司,沒有營業(yè)一直做的零申報,營業(yè)執(zhí)照注冊資金寫的是5000萬,是不是公戶上的有5000萬
bamboo老師
??|
提問時間:01/20 06:28
#稅務(wù)#
您好 是股東要在實收資本出資時間內(nèi)向公司對公賬戶匯入投資款5000萬 匯入后可以用于公司生產(chǎn)經(jīng)營 不會一直保留的是5000萬
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房地產(chǎn)企業(yè),用土地出讓金可以計算抵扣增值稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 06:09
#稅務(wù)#
您好,可以的。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目時,可以按照取得的全部價款和價外費用,扣除當(dāng)期銷售房地產(chǎn)項目對應(yīng)的土地價款后的余額來計算銷售額
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小規(guī)模公司一直沒有營業(yè)過,報的零申報,一直做零申報會不會有風(fēng)險,怎么合理避險
小栗子老師
??|
提問時間:01/20 05:16
#稅務(wù)#
你好,長期零申報本身就會出現(xiàn)異常,就算沒收入,每月的房租水電這些都是成本費用,長期零申報還可能影響企業(yè)的信用等級。
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老師!您好!單位買了一批辦公桌,總體的價值是150萬,但是就想起椅子的單位價值才400左右!但是數(shù)量很多,這樣可以計入固定資產(chǎn)嗎?
高高-老師
??|
提問時間:01/19 23:50
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 使椅子的單價較低,但如果數(shù)量很多,導(dǎo)致總價較高,且滿足固定資產(chǎn)的其他確認(rèn)條件(如使用壽命、用途等),那么這批辦公桌和椅子仍然可以被計入固定資產(chǎn)。
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資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末減期初,不等于利潤表本年累計的凈利潤。報表做錯了嗎,還是哪里出問題了?
高高-老師
??|
提問時間:01/19 23:37
#稅務(wù)#
你好同學(xué): 資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末減期初不等于利潤表本年累計的凈利潤,并不一定意味著報表做錯了,可能是存在其他調(diào)整事項。 具體來說,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)應(yīng)等于未分配利潤期初數(shù)加上本年凈利潤累計數(shù),再減去分配的利潤以及考慮以前年度損益調(diào)整等因素。如果發(fā)生過利潤分配事項,或者存在以前年度損益調(diào)整事項,那么資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末減期初的差額就可能不等于利潤表本年累計的凈利潤
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個體戶匯算清繳怎么做。
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/19 23:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,在電子稅務(wù)局或者到報稅大廳,根據(jù)年度財務(wù)報表,以及調(diào)整項,來填寫匯算清繳表處理就行了。
?閱讀? 20
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哪些稅可以放在應(yīng)交稅金T型賬戶里。
高高-老師
??|
提問時間:01/19 23:32
#稅務(wù)#
你好同學(xué): 增值稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅,城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加等附加稅費,消費稅、資源稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等其他稅種
?閱讀? 25
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財產(chǎn)租賃每月租金1000元,一年12000元,開發(fā)票要交多少稅,是每月減800還是一年只減800啊
高高-老師
??|
提問時間:01/19 23:26
#稅務(wù)#
你好同學(xué): 每月的租金要和4000比,大于4000,扣20%,小于4000,扣800 那么,月租金1000小于4000,所以,每月個稅=(1000-800)×20%=40元,一年繳納個稅=40×12=480元
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工資八千,沒有社保專項扣除和專項附加扣除,一年個稅應(yīng)該交多少
高高-老師
??|
提問時間:01/19 23:13
#稅務(wù)#
你好,同學(xué): 個稅=(8000-5000)×3%=90元,即每個繳納90元個稅, 一年繳納個稅=90×12=1080元 或:一年繳納個稅=(8000×12-5000×12)×3%=1080元
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接手別人的賬,前會計成本和費用混淆,這個不影響利潤總額的就不調(diào)了對嗎,往來和成本掛錯的,比如車輛租賃費,發(fā)票也是有的,應(yīng)該是借,其他業(yè)務(wù)成本租賃成本,貸,銀行存款,但是前會計做的,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,租賃費24年有180萬左右,這么大金額,我接手后,要怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/19 23:13
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,對的,考慮借:利潤分配-未分配利潤,貸:其他應(yīng)收款。
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公司給每個員工1000塊錢的交通補(bǔ)貼,已經(jīng)并入工資薪金,繳納個稅了,賬務(wù)怎么處理?
高高-老師
??|
提問時間:01/19 23:10
#稅務(wù)#
你好同學(xué): 會計分錄: 計提工資及交通補(bǔ)貼時,借記相關(guān)成本費用科目(如管理費用、銷售費用等),貸記“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目。 支付工資及交通補(bǔ)貼時,借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目,貸記“銀行存款”或“庫存現(xiàn)金”科目。 計提個人所得稅時,借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目(或相關(guān)成本費用科目),貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅”科目。
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資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費,包括哪些稅,利潤表里的稅金及附件包括哪些稅
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/19 23:10
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費,包括增值稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅,印花稅,城建稅,教育費附加,地方教育附加費,車船稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅等。稅金及附加包括印花稅,城建稅,教育費附加,地方教育附加費,車船稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅等。
?閱讀? 37
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老師!您好!籌建期間發(fā)生的廠區(qū)院內(nèi)亮化工程,和土地平整費用,最后是不是要分?jǐn)偟皆诮üこ讨腥??最后這個按什么比例去分?jǐn)偟模?/a>
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 23:08
#稅務(wù)#
您好,記入在建工程,最終形成固定資產(chǎn),在折舊年限內(nèi)按月平攤 按本工程項目面積點總面積的比例分?jǐn)?/a>
?閱讀? 25
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公司給員工補(bǔ)貼的醫(yī)療費補(bǔ)貼,怎么處理更加省稅?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/19 23:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,提高社保費里的醫(yī)療保險,并可以在個稅前扣除,這樣理加省稅。
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母公司無償借款給子公司,稅務(wù)要怎么處理?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 23:06
#稅務(wù)#
您好,集團(tuán)無償借款不視同銷售的優(yōu)惠結(jié)束了,現(xiàn)在非藥品行業(yè)要確認(rèn)利息收入 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅
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公司幫員工承擔(dān)的那部分個人所得稅賬務(wù)怎么處理?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 23:05
#稅務(wù)#
您好,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得說 借:應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得說 貸:銀行
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注冊資金減資了,以后根據(jù)業(yè)務(wù)需要還能增資嗎
立峰老師
??|
提問時間:01/19 23:01
#稅務(wù)#
你好同學(xué),可以的。只有股東會決議同意,以后修改章程就可以。
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老師,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè),涉及以前年度損益科目的是計入當(dāng)期損益,還是用以前年度損益科目來調(diào)整呀?
郭老師
??|
提問時間:01/19 23:00
#稅務(wù)#
做當(dāng)期損益或者是利潤分配,未分配利潤都行
?閱讀? 47
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老師,請教下,拍賣公司涉及到哪些稅費,稅率分別是多少?
高高-老師
??|
提問時間:01/19 22:32
#稅務(wù)#
拍賣公司涉及到的稅費及稅率如下: 拍賣公司主要涉及企業(yè)所得稅、增值稅及附加稅費、印花稅等。 企業(yè)所得稅:稅率為25%。 增值稅及附加稅費: 拍賣公司按照服務(wù)業(yè)公司收入比例繳納增值稅。一般來說,小規(guī)模納稅人的稅率為3%,一般納稅人的稅率為6%。 附加稅費包括城建稅(按增值稅的7%)、教育費附加(按增值稅的3%)、地方教育費(按增值稅的1%)。 印花稅:拍賣雙方需按拍賣成交價的0.1%繳納印花稅。 此外,在拍賣房產(chǎn)時,還可能涉及到以下稅種: 契稅:買方需按拍賣房產(chǎn)成交價的1%-3%繳納契稅,具體比例根據(jù)購房者的購房時間、購房單價、購房面積等因素確定。 個人所得稅:拍賣所得屬于財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,一般按轉(zhuǎn)讓所得的20%計征個人所得稅。但需注意,若拍賣的房產(chǎn)為個人自用達(dá)五年以上,并且是唯一的家庭生活用房,則可免征個人所得稅。
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個人開了勞務(wù)報酬增值稅發(fā)票給公司 含稅價如果是1500 扣除增值稅后是1485.15元 那個稅申報 按1500還是1485.15計算個稅的呢 是(1485.15-800)×0.2=137.03個稅 還是(1500-800)×0.2=140元個稅呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 22:31
#稅務(wù)#
您好,是扣增值稅以后的1485.15來計算 的137.03
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稅務(wù)里面財務(wù)報表成本和各項費用的合理比例是多少
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/19 22:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,一般情況下,稅務(wù)里面財務(wù)報表成本和各項費用的合理比例大概是,成本占收入的70%,銷售費用占5%,管理費用5%,企業(yè)所得稅等稅金占5%,凈利潤占收入的15%。
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老師好,我們是做礦山開采的,礦山占用耕地,交了耕地占用稅幾百萬,要入成本嗎?老師好,怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時間:01/19 22:11
#稅務(wù)#
你好有時間限制的嗎 用幾年
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老師!您好!籌建期間廠區(qū)土地平整費用需要計入在建工程里,然后分?jǐn)偟睫k公樓,和廠房的單體工程成本里邊嗎?
高高-老師
??|
提問時間:01/19 22:07
#稅務(wù)#
你好同學(xué): 是的?;I建期間的廠區(qū)土地平整費用確實需要計入在建工程,并且在后續(xù)階段分?jǐn)偟睫k公樓和廠房的單體工程成本中。
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老師,發(fā)放獎金的備注是什么?申報個稅時扣繳義務(wù)人需要選擇哪種申報方式
高高-老師
??|
提問時間:01/19 21:33
#稅務(wù)#
你好同學(xué):發(fā)放獎金的備注一般是“獎金”或具體獎金名稱,申報個稅時扣繳義務(wù)人需要選擇“綜合所得申報”方式
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