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老師,bc兩個(gè)選項(xiàng)怎么理解
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 15:26
#稅務(wù)師#
這種操作方式在稅務(wù)上是不規(guī)范的。按照正常的稅務(wù)規(guī)定,購(gòu)進(jìn)貨物或服務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)取得合規(guī)的發(fā)票,以確定進(jìn)項(xiàng)稅額。 乙公司根據(jù)銷售數(shù)量給甲公司的返利,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行處理。如果在購(gòu)進(jìn)時(shí)未取得發(fā)票,而是后期根據(jù)銷售量調(diào)整發(fā)票金額,容易導(dǎo)致稅務(wù)核算的混亂,也可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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我是小規(guī)模納稅人,季報(bào),上個(gè)季度做了無(wú)票收入,在本季度有部分客戶已開發(fā)票,然后本季度又有新的無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)時(shí)如何填列
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 15:24
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)你應(yīng)該要算一下,比如上個(gè)季度2萬(wàn)不開票收入 現(xiàn)在其中的8000開了發(fā)票 那么你本月應(yīng)該按開的發(fā)票+不開票收入-8000來(lái)申報(bào)
?閱讀? 231
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請(qǐng)問(wèn)下個(gè)稅里稅收饒讓是什么意思?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 15:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 稅收饒讓(TaxSparing)是一種稅收優(yōu)惠措施,通常發(fā)生在國(guó)家之間。當(dāng)一個(gè)國(guó)家對(duì)其居民或企業(yè)在國(guó)外的所得給予稅收減免或抵免時(shí),這種減免或抵免被稱為稅收饒讓。例如,如果某國(guó)居民在另一個(gè)國(guó)家繳納了所得稅,根據(jù)稅收饒讓的規(guī)定,該居民所在國(guó)家可能會(huì)對(duì)其在該國(guó)的應(yīng)稅收入給予相應(yīng)的稅收減免或抵免,以避免雙重征稅。稅收饒讓是國(guó)際稅收協(xié)定中常見的內(nèi)容,旨在鼓勵(lì)跨國(guó)投資和避免雙重征稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 376
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租賃設(shè)備過(guò)程中,為確保設(shè)備正常使用,在設(shè)備租賃過(guò)程中同時(shí)提供人員的服務(wù),合同中分別單獨(dú)約定價(jià)格,稅率按照什么呢,能按照服務(wù)開具6%的稅率嗎
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 14:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里屬于是混合銷售,需要按著動(dòng)產(chǎn)租賃計(jì)算繳納增值稅的,增值稅稅率為13%。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 348
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民辦非企業(yè)單位、基金會(huì) 成立時(shí) 有什么區(qū)別
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 14:47
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)很難說(shuō)。基金會(huì)也可以是民辦非企業(yè)單位
?閱讀? 295
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老師們 ,請(qǐng)教一下 。 我公司有一位員工,今年3月已完全退休,現(xiàn)在發(fā)24年補(bǔ)充年薪,他的附加扣除(贍養(yǎng)老人等)可以按照多少計(jì)算扣除?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 14:43
#稅務(wù)師#
你好,專項(xiàng)附加扣除符合要求的,從1月份就可以開始享受的。他即使退休了,也可以截止到12月底
?閱讀? 533
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想要注冊(cè)義工這種的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 注冊(cè)的時(shí)候要注意什么 就是平時(shí)自己買點(diǎn)東西 送給貧困地區(qū)的人 送大米這些
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 13:57
#稅務(wù)師#
你好!你這個(gè)不是營(yíng)業(yè)執(zhí)照,而是申請(qǐng)非營(yíng)利性組織
?閱讀? 234
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老師,非居民個(gè)人計(jì)算工資天數(shù)為什么是25.5天?這個(gè)天數(shù)怎么界定?
歲月靜好老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/20 11:57
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,非居民個(gè)人在計(jì)算工資、薪金所得時(shí),25.5天通常是指一個(gè)月中的平均工作天數(shù)。這個(gè)數(shù)字不是固定的,而是一個(gè)估算值,用于在稅收計(jì)算中估算一個(gè)月內(nèi)個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)的工作天數(shù)。
?閱讀? 290
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購(gòu)銷合同交印花稅必須是書面合同?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 11:53
#稅務(wù)師#
你好,購(gòu)銷合同印花稅這個(gè)有沒(méi)有合同都需要繳納的
?閱讀? 331
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老師:公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,未實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓后,原股東還要承擔(dān)實(shí)繳義務(wù)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 11:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)不用了哦 新股東承擔(dān)
?閱讀? 488
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老師,生產(chǎn)出口企業(yè),只要報(bào)關(guān)了就要確認(rèn)收入開票對(duì)嗎,我們只有外銷,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們一般怎么確認(rèn)開多少合適
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 10:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對(duì)的 按原材料來(lái)開
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收到預(yù)付卡銷售發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?可以扣除或者不可以扣除的政策依據(jù)?
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 10:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好: 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》,企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。企業(yè)購(gòu)買預(yù)付卡取得的不征稅發(fā)票可以作為企業(yè)所得稅前扣除的合法有效憑證,但需要結(jié)合其他憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則在成本、費(fèi)用所屬期扣除。
?閱讀? 389
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非貨幣性資產(chǎn)投資的會(huì)計(jì)分錄 投資方?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 10:37
#稅務(wù)師#
你好!你是說(shuō)自己投入了是嗎 具體是什么資產(chǎn),要確認(rèn)這點(diǎn)
?閱讀? 309
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公戶不是開票了才能打進(jìn)去嗎?他這個(gè)小超市都不需要開票的呀。
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 10:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 有關(guān)實(shí)務(wù)工作中的問(wèn)題,您可以到財(cái)稅問(wèn)答提問(wèn):http://m.odtgfuq.cn/ask/hangjia因?yàn)槔蠋熤饕?fù)責(zé)應(yīng)試考試,沒(méi)有相關(guān)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),在這方面也不是特別專業(yè)的,您可以試著到實(shí)務(wù)免費(fèi)答疑板進(jìn)行提問(wèn)看看。感謝您的理解。祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 298
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C選項(xiàng) 不是不包括專用公路嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 10:13
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)沒(méi)有其他條件沒(méi)辦法確認(rèn)啊
?閱讀? 305
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請(qǐng)問(wèn)老師,這題對(duì)A有疑問(wèn),說(shuō)的下列注明本單位人員信息,可以具以計(jì)算的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,但是A是根據(jù)票面進(jìn)項(xiàng),根本不需要計(jì)算
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 10:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 你提到對(duì)A有疑問(wèn),認(rèn)為增值稅電子普通發(fā)票是根據(jù)票面進(jìn)項(xiàng),不需要計(jì)算。實(shí)際上,增值稅電子普通發(fā)票確實(shí)是可以直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,但題目中提到的“據(jù)以計(jì)算”并不排除直接抵扣的情況。這里的“計(jì)算”可以理解為確定可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 因此,選項(xiàng)A是正確的,因?yàn)樵鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票是可以用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。題目中的“計(jì)算”并不意味著需要額外的計(jì)算步驟,只是確認(rèn)哪些票據(jù)可以用于抵扣。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 211
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我是個(gè)體戶,批發(fā)雞蛋行業(yè)有一些和超市合作的一些生意,沒(méi)有開發(fā)票的,他們要我的銀行卡去打款,然后我留對(duì)公還是留我自己的私人卡呀?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 09:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 對(duì)公的比較好 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 173
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你好老師,獨(dú)立核算的分公司,如果分紅,應(yīng)該怎么操作?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 09:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 抱歉,老師主要負(fù)責(zé)應(yīng)試考試,沒(méi)有相關(guān)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),在這方面也不是特別專業(yè),為了避免給您造成誤導(dǎo),建議您去實(shí)務(wù)答疑板咨詢一下,網(wǎng)址為:http://m.odtgfuq.cn/wenda/,感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,B選項(xiàng)怎么理解
嬋老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/20 08:48
#稅務(wù)師#
因?yàn)橄愀勰壳霸谖覈?guó)稅法中視同是非居民企業(yè),所以B選項(xiàng)不需要繳納我國(guó)的企業(yè)所得稅
?閱讀? 237
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請(qǐng)問(wèn)老師,技術(shù)合同繳納印花稅的技術(shù)合同有那些?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 23:33
#稅務(wù)師#
您好 技術(shù)合同包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同
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這一題的第六小問(wèn)。答案為什么是20呢?我怎么算的是-34?
吳衛(wèi)東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 23:02
#稅務(wù)師#
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
?閱讀? 316
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柜會(huì)議服務(wù)有限公司,很多沒(méi)有成本票,現(xiàn)金很大怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 21:26
#稅務(wù)師#
您好,為什么有這么多現(xiàn)金了
?閱讀? 279
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300是算的什么?還有折舊費(fèi)呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 21:03
#稅務(wù)師#
您好,300就是折舊5/月*12月*5人
?閱讀? 297
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老師 我們是一個(gè)一般納稅人山東的公司。這兩天需要出差去北京辦理業(yè)務(wù),想找個(gè)外人幫著處理下,他的火車票,可以在我們公司報(bào)銷走賬嗎,他不是我們公司的員工。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 19:11
#稅務(wù)師#
你好,可以的,但是只能做招待費(fèi)。
?閱讀? 251
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老師,第六個(gè)資料,技術(shù)轉(zhuǎn)讓這題的答案怎么個(gè)原理,怎么這么算
波德老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/19 17:09
#稅務(wù)師#
你好,500萬(wàn)以內(nèi)的免稅,超過(guò)500萬(wàn)元的減半征收,所以做納稅調(diào)減
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某邊銷茶生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2024年3月向茶農(nóng)收購(gòu)茶青(茶葉鮮葉),支付收購(gòu)款20萬(wàn)元并開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,全部用于生產(chǎn)邊銷茶和精制花茶,當(dāng)月購(gòu)買制茶機(jī)械,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元、增值稅3.9萬(wàn)元。當(dāng)月銷售邊銷茶銷售額25萬(wàn)元,銷售精制花茶銷售額45萬(wàn)元(不含增值稅),當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納增值稅( )萬(wàn)元。 <br> 答案里算進(jìn)項(xiàng)稅是20*10%*45/(25 45) 3.9=5.19,我理解的購(gòu)進(jìn)原材料兼用于增值稅一般項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅允許分?jǐn)偟挚郏褪?0*45/(25 45),不理解10%是哪里來(lái)的,為啥要乘以10% 呀
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 17:00
#稅務(wù)師#
在這個(gè)案例中,乘以 10% 是因?yàn)檫呬N茶適用的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率為 10%。 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)時(shí),如果用于生產(chǎn)銷售或委托加工 13% 稅率貨物的,在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),按照 10% 的扣除率計(jì)算。 茶青屬于農(nóng)產(chǎn)品,該企業(yè)收購(gòu)茶青用于生產(chǎn)邊銷茶(享受增值稅免稅政策)和精制花茶(增值稅一般項(xiàng)目),所以在計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要按照邊銷茶對(duì)應(yīng)的 10% 扣除率進(jìn)行計(jì)算。
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老師請(qǐng)問(wèn)下老板借給公司20萬(wàn),需要交稅不,借個(gè)15天左右
小鎖老師
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提問(wèn)時(shí)間:08/19 16:38
#稅務(wù)師#
您好,這種短期的沒(méi)關(guān)系的
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老師您好,由于甲方計(jì)量錯(cuò)誤,上個(gè)月已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票-136萬(wàn)沖紅了,我們是異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅的,8月我去大廳申報(bào)負(fù)數(shù)-136萬(wàn),然后要我去大廳更正0才能退這筆稅款,主管稅務(wù)局對(duì)接的人說(shuō)要我在大廳更正后到4樓和他說(shuō)一下,還說(shuō)上面只有他一間辦公室,這是暗示我要給他紅包的意思嗎老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 16:36
#稅務(wù)師#
這種情況不一定是暗示您給紅包。稅務(wù)工作人員讓您告知他相關(guān)處理結(jié)果,可能只是為了確保工作流程的順利進(jìn)行和信息的及時(shí)掌握。 在處理稅務(wù)事務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循合法合規(guī)的原則,不進(jìn)行任何不正當(dāng)?shù)男袨?,包括行賄。
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下那幼兒園的耕地占用說(shuō)要交嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 15:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 幼兒園是免的
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母公司與全資子公司之間轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),免征土地是增值稅及契稅;如果一年之后子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng),會(huì)因?yàn)槭裁辞闆r被判定為實(shí)質(zhì)為轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 15:49
#稅務(wù)師#
以股權(quán)轉(zhuǎn)讓形式轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)”是否征收土地增值稅(以下簡(jiǎn)稱“土增稅”)及其他相關(guān)稅收問(wèn)題,存在一定的爭(zhēng)議。稅務(wù)機(jī)關(guān)在界定“名為股權(quán)轉(zhuǎn)讓,實(shí)為資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”的情況時(shí),主要考量以下要點(diǎn):轉(zhuǎn)讓的股權(quán)所涉資產(chǎn)主要是土地使用權(quán)等不動(dòng)產(chǎn);股權(quán)權(quán)益評(píng)估價(jià)值等同于含土地使用權(quán)的不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估值;強(qiáng)調(diào)交易的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)為不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
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