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老師,公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,虧損,賬上也是虧損,所以轉(zhuǎn)讓之前,前股東簽了放棄股權(quán)承諾書,無償轉(zhuǎn)讓,但是稅務(wù)局不讓無償轉(zhuǎn)讓,按照所有者權(quán)益*持股比例*20%計稅,這個要怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:08/20 16:56
#稅務(wù)師#
你好!這個很正常了,如果你股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候,有利潤就要交 但是你這個虧損了,有投入實收資本嗎
?閱讀? 285
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老師,D中的勞務(wù)費,難道是勞務(wù)報酬所得的那個嗎,這個勞務(wù)報酬所得不是應(yīng)該針對個人嗎
廖君老師
??|
提問時間:08/20 16:52
#稅務(wù)師#
您好,這個不是個人,公司也有勞務(wù)費的,公司的員工給客戶提供服務(wù),公司給員工發(fā)工資的,給客戶開的就是勞務(wù)費發(fā)票
?閱讀? 310
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乳制品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用投入產(chǎn)出法計算當月可抵扣的進項稅額。2024年4月銷售500噸調(diào)制乳,實現(xiàn)不含稅收入350萬元,原乳的單耗數(shù)量為1.063,原乳平均購買單價為4300元/噸;當期應(yīng)納增值稅( ?。┤f元。 答案:允許抵扣的進項稅=500*1.063*4300/10000*13%/(1+13%)=26.29,不理解這個10000是哪里來的,題目中沒這個數(shù)
小鎖老師
??|
提問時間:08/20 16:45
#稅務(wù)師#
您好,這個是萬元和元之間的單位轉(zhuǎn)換的,這個是
?閱讀? 348
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請問老師!請問廠房修繕后房產(chǎn)稅原值需要加上大修這一塊的費用嗎
文文老師
??|
提問時間:08/20 16:45
#稅務(wù)師#
廠房修繕后房產(chǎn)稅原值,通常不需要加上大修這一塊的費用
?閱讀? 268
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老師我們公司收到了合作公司違反合同支付的合同違約金,現(xiàn)在稅局要求我開發(fā)票,我提出了違約金不屬于增值稅征稅范圍,不應(yīng)開具增值稅 老師,這個政策在哪里可以查到
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/20 15:57
#稅務(wù)師#
沒有具體政策的,判斷是否開票的依據(jù)就是你的合同是否已經(jīng)執(zhí)行后違約?因為合同執(zhí)行過程中違約屬于收取的價外費用
?閱讀? 302
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制造費用8萬它也會影響營業(yè)利潤啊?答案里為什么不算制造費用?
小杜杜老師
??|
提問時間:08/20 15:38
#稅務(wù)師#
你好 制造費用不屬于損益類科目,不會影響營業(yè)利潤
?閱讀? 310
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16、某上市公司財務(wù)報告批準報出日為次年4月30日,該公司2022年12月31日結(jié)賬后發(fā)生以下事項,其中屬于調(diào)整事項的有()。 2022年11月10日向M公司銷售商品一批,因無法確認退貨率,未作收入確認,商品于當日發(fā)出,2023年2月1日退貨期滿,M公司未退貨,隨即確認此筆銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 2023年1月10日收到某企業(yè)退回的貨物,該貨物屬于2021年度銷售,已登記為2021年度銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)了相關(guān)成本 2023年2月10日,2022年訴訟結(jié)案,被法院判決賠款 2023年2月10日董事會制訂2022年度利潤分配方案中涉及股票股利和現(xiàn)金股利的分配 2023年1月5日發(fā)行債券籌資 BCAC 選項A,作為正常事項處理選項D,資產(chǎn)負債表日后董事會制定的利潤分配方案中,股票股利和現(xiàn)金股利的分配屬于非調(diào)整事項選項E,屬于非調(diào)整事項。 A為啥錯
小林老師
??|
提問時間:08/20 15:38
#稅務(wù)師#
你好,無法確認退貨率,不能確認收入
?閱讀? 276
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老師,bc兩個選項怎么理解
樸老師
??|
提問時間:08/20 15:26
#稅務(wù)師#
這種操作方式在稅務(wù)上是不規(guī)范的。按照正常的稅務(wù)規(guī)定,購進貨物或服務(wù)時應(yīng)當及時取得合規(guī)的發(fā)票,以確定進項稅額。 乙公司根據(jù)銷售數(shù)量給甲公司的返利,應(yīng)當按照相關(guān)稅務(wù)規(guī)定進行處理。如果在購進時未取得發(fā)票,而是后期根據(jù)銷售量調(diào)整發(fā)票金額,容易導(dǎo)致稅務(wù)核算的混亂,也可能引發(fā)稅務(wù)風險。
?閱讀? 292
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我是小規(guī)模納稅人,季報,上個季度做了無票收入,在本季度有部分客戶已開發(fā)票,然后本季度又有新的無票收入,請問申報時如何填列
宋生老師
??|
提問時間:08/20 15:24
#稅務(wù)師#
你好!這個你應(yīng)該要算一下,比如上個季度2萬不開票收入 現(xiàn)在其中的8000開了發(fā)票 那么你本月應(yīng)該按開的發(fā)票+不開票收入-8000來申報
?閱讀? 231
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請問下個稅里稅收饒讓是什么意思?
張老師
??|
提問時間:08/20 15:21
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅收饒讓(TaxSparing)是一種稅收優(yōu)惠措施,通常發(fā)生在國家之間。當一個國家對其居民或企業(yè)在國外的所得給予稅收減免或抵免時,這種減免或抵免被稱為稅收饒讓。例如,如果某國居民在另一個國家繳納了所得稅,根據(jù)稅收饒讓的規(guī)定,該居民所在國家可能會對其在該國的應(yīng)稅收入給予相應(yīng)的稅收減免或抵免,以避免雙重征稅。稅收饒讓是國際稅收協(xié)定中常見的內(nèi)容,旨在鼓勵跨國投資和避免雙重征稅。 祝您學習愉快!
?閱讀? 376
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租賃設(shè)備過程中,為確保設(shè)備正常使用,在設(shè)備租賃過程中同時提供人員的服務(wù),合同中分別單獨約定價格,稅率按照什么呢,能按照服務(wù)開具6%的稅率嗎
趙老師
??|
提問時間:08/20 14:50
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里屬于是混合銷售,需要按著動產(chǎn)租賃計算繳納增值稅的,增值稅稅率為13%。 祝您學習愉快!
?閱讀? 348
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民辦非企業(yè)單位、基金會 成立時 有什么區(qū)別
宋生老師
??|
提問時間:08/20 14:47
#稅務(wù)師#
你好!這個很難說?;饡部梢允敲褶k非企業(yè)單位
?閱讀? 295
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老師們 ,請教一下 。 我公司有一位員工,今年3月已完全退休,現(xiàn)在發(fā)24年補充年薪,他的附加扣除(贍養(yǎng)老人等)可以按照多少計算扣除?
郭老師
??|
提問時間:08/20 14:43
#稅務(wù)師#
你好,專項附加扣除符合要求的,從1月份就可以開始享受的。他即使退休了,也可以截止到12月底
?閱讀? 533
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想要注冊義工這種的營業(yè)執(zhí)照 注冊的時候要注意什么 就是平時自己買點東西 送給貧困地區(qū)的人 送大米這些
宋生老師
??|
提問時間:08/20 13:57
#稅務(wù)師#
你好!你這個不是營業(yè)執(zhí)照,而是申請非營利性組織
?閱讀? 235
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老師,非居民個人計算工資天數(shù)為什么是25.5天?這個天數(shù)怎么界定?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/20 11:57
#稅務(wù)師#
同學您好,非居民個人在計算工資、薪金所得時,25.5天通常是指一個月中的平均工作天數(shù)。這個數(shù)字不是固定的,而是一個估算值,用于在稅收計算中估算一個月內(nèi)個人在中國境內(nèi)的工作天數(shù)。
?閱讀? 290
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購銷合同交印花稅必須是書面合同?
郭老師
??|
提問時間:08/20 11:53
#稅務(wù)師#
你好,購銷合同印花稅這個有沒有合同都需要繳納的
?閱讀? 331
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老師:公司注冊資本是認繳的,未實繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓后,原股東還要承擔實繳義務(wù)嗎
樸老師
??|
提問時間:08/20 11:08
#稅務(wù)師#
同學你好 這個不用了哦 新股東承擔
?閱讀? 488
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老師,生產(chǎn)出口企業(yè),只要報關(guān)了就要確認收入開票對嗎,我們只有外銷,進項發(fā)票我們一般怎么確認開多少合適
樸老師
??|
提問時間:08/20 10:53
#稅務(wù)師#
同學你好 對的 按原材料來開
?閱讀? 296
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收到預(yù)付卡銷售發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?可以扣除或者不可以扣除的政策依據(jù)?
歲月靜好老師
??|
提問時間:08/20 10:37
#稅務(wù)師#
同學您好: 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》,企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。企業(yè)購買預(yù)付卡取得的不征稅發(fā)票可以作為企業(yè)所得稅前扣除的合法有效憑證,但需要結(jié)合其他憑證按照權(quán)責發(fā)生制原則在成本、費用所屬期扣除。
?閱讀? 389
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非貨幣性資產(chǎn)投資的會計分錄 投資方?
宋生老師
??|
提問時間:08/20 10:37
#稅務(wù)師#
你好!你是說自己投入了是嗎 具體是什么資產(chǎn),要確認這點
?閱讀? 309
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公戶不是開票了才能打進去嗎?他這個小超市都不需要開票的呀。
周老師
??|
提問時間:08/20 10:17
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 有關(guān)實務(wù)工作中的問題,您可以到財稅問答提問:http://m.odtgfuq.cn/ask/hangjia因為老師主要負責應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實操經(jīng)驗,在這方面也不是特別專業(yè)的,您可以試著到實務(wù)免費答疑板進行提問看看。感謝您的理解。祝您學習愉快!
?閱讀? 298
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C選項 不是不包括專用公路嗎?
宋生老師
??|
提問時間:08/20 10:13
#稅務(wù)師#
你好!這個沒有其他條件沒辦法確認啊
?閱讀? 305
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請問老師,這題對A有疑問,說的下列注明本單位人員信息,可以具以計算的增值稅進項稅,但是A是根據(jù)票面進項,根本不需要計算
郭鋒老師
??|
提問時間:08/20 10:07
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 你提到對A有疑問,認為增值稅電子普通發(fā)票是根據(jù)票面進項,不需要計算。實際上,增值稅電子普通發(fā)票確實是可以直接抵扣進項稅額的,但題目中提到的“據(jù)以計算”并不排除直接抵扣的情況。這里的“計算”可以理解為確定可以抵扣的進項稅額。 因此,選項A是正確的,因為增值稅電子普通發(fā)票是可以用于抵扣進項稅額的。題目中的“計算”并不意味著需要額外的計算步驟,只是確認哪些票據(jù)可以用于抵扣。 祝您學習愉快!
?閱讀? 211
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我是個體戶,批發(fā)雞蛋行業(yè)有一些和超市合作的一些生意,沒有開發(fā)票的,他們要我的銀行卡去打款,然后我留對公還是留我自己的私人卡呀?
小王老師
??|
提問時間:08/20 09:34
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對公的比較好 祝您學習愉快!
?閱讀? 173
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你好老師,獨立核算的分公司,如果分紅,應(yīng)該怎么操作?
小王老師
??|
提問時間:08/20 09:11
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,老師主要負責應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實操經(jīng)驗,在這方面也不是特別專業(yè),為了避免給您造成誤導(dǎo),建議您去實務(wù)答疑板咨詢一下,網(wǎng)址為:http://m.odtgfuq.cn/wenda/,感謝您的理解。 祝您學習愉快!
?閱讀? 89
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老師,B選項怎么理解
嬋老師
??|
提問時間:08/20 08:48
#稅務(wù)師#
因為香港目前在我國稅法中視同是非居民企業(yè),所以B選項不需要繳納我國的企業(yè)所得稅
?閱讀? 237
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請問老師,技術(shù)合同繳納印花稅的技術(shù)合同有那些?
bamboo老師
??|
提問時間:08/19 23:33
#稅務(wù)師#
您好 技術(shù)合同包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同
?閱讀? 318
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這一題的第六小問。答案為什么是20呢?我怎么算的是-34?
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:08/19 23:02
#稅務(wù)師#
內(nèi)容較多稍后為您詳細解答
?閱讀? 316
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柜會議服務(wù)有限公司,很多沒有成本票,現(xiàn)金很大怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/19 21:26
#稅務(wù)師#
您好,為什么有這么多現(xiàn)金了
?閱讀? 279
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300是算的什么?還有折舊費呢?
廖君老師
??|
提問時間:08/19 21:03
#稅務(wù)師#
您好,300就是折舊5/月*12月*5人
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