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增值稅里有一塊,從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的縱向和橫向看,這個(gè)怎么區(qū)分縱向和橫向呢
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 13:01
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的橫向關(guān)系看,無(wú)論工業(yè)、商業(yè)或者勞務(wù)服務(wù)活動(dòng),只要有增值收入就要納稅;從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的縱向關(guān)系看,每一貨物無(wú)論經(jīng)過(guò)多少生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié),都要按各道環(huán)節(jié)上發(fā)生的增值額逐次征稅。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,稅務(wù)師考過(guò)申請(qǐng)證書(shū),問(wèn)入不入會(huì)?這個(gè)入會(huì)對(duì)以后有什么影響嗎?現(xiàn)在不入會(huì)以后想入了還可以入嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 16:44
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不會(huì)影響的,沒(méi)事
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新疆哪里有考點(diǎn)哪里有考點(diǎn)
若言老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 17:10
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好 在烏魯木齊設(shè)有考點(diǎn)哦~
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老師咨詢(xún)一下,現(xiàn)在小規(guī)模有哪些優(yōu)惠,企業(yè)所得稅按照多少交,
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 17:18
#稅務(wù)師#
小規(guī)模自己的優(yōu)惠就是增值稅.適用3%現(xiàn)在是按1%征,季度30萬(wàn)免稅
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公司員工產(chǎn)假時(shí)候發(fā)基本工資,把生育津貼打到員工賬上,再按原本應(yīng)該的基本工資-生育津貼 再把差額打給員工,產(chǎn)假期間的工資沒(méi)有報(bào)免稅 但都不超過(guò)5000 看起來(lái)每個(gè)月也沒(méi)上稅 但是還是加在了全年總收入里?,F(xiàn)在員工想做去年生育津貼部分的退稅,去年生育津貼部分的退稅, 如果員工自己做了這部分退稅申請(qǐng),公司會(huì)知道嗎?需要調(diào)整嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 14:07
#稅務(wù)師#
你好,他自己做不了的,他沒(méi)法填寫(xiě),需要企業(yè)先調(diào)整他才能做匯算。自己做的匯算清繳企業(yè)查不到。
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其他債券投資減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回,影響損益嗎
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/03 18:11
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:借:其他綜合收益 這個(gè)實(shí)際是替代了其他債權(quán)投資減值準(zhǔn)備科目 貸:信用減值損失 這個(gè)影響當(dāng)期損益的祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲公司以公允價(jià)值為120萬(wàn)元的固定資產(chǎn)換入乙公司公允價(jià)值為150萬(wàn)元的商品,另向乙公司支付現(xiàn)金30萬(wàn)元。甲公司換出固定資產(chǎn)的賬面原價(jià)為200萬(wàn)元,已計(jì)提折舊40萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;為換入商品發(fā)生運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用5萬(wàn)元。乙公司換出商品的賬面余額為160萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,不考慮增值稅以外的其他相關(guān)稅費(fèi)。假定該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),資產(chǎn)的計(jì)稅價(jià)格與公允價(jià)值相同,則甲公司換入商品的入賬價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。答案是什么 A.166.1 B.111.1 C.151.1 D.171.1
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/28 14:57
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 甲公司換入商品的入賬價(jià)值=(200-40-20)+30+120*13%-150*13%+5=171.1 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,自來(lái)水公司不開(kāi)具污水處理費(fèi)發(fā)票,說(shuō)是只能開(kāi)收據(jù),這個(gè)是合理的嗎,物業(yè)開(kāi)的收據(jù)可以入賬并企業(yè)所得稅前扣除嘛
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 11:01
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 一般是可以開(kāi)具發(fā)票的,可以問(wèn)問(wèn)具體的原因,如果實(shí)在無(wú)法取得相關(guān)發(fā)票,對(duì)于合理的收據(jù)也是可以進(jìn)行稅前扣除的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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異地項(xiàng)目,開(kāi)建筑工程勞務(wù)發(fā)票,是不是還要外經(jīng)證
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 15:51
#稅務(wù)師#
你好,在異地承接建筑服務(wù),就需要開(kāi)外金正
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公司借給法人的錢(qián)年底沒(méi)收回來(lái)怎么做才能避免當(dāng)做分紅交稅
答疑蘇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 16:41
#稅務(wù)師#
...
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收購(gòu)農(nóng)民自產(chǎn)自銷(xiāo)的樹(shù)木,需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 10:43
#稅務(wù)師#
你好,你們這個(gè)可以看一下發(fā)票上有沒(méi)有代扣代繳的個(gè)稅的說(shuō)明。
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你好,我想問(wèn)下請(qǐng)個(gè)人卸貨費(fèi)這種無(wú)票的要怎么處理呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 14:46
#稅務(wù)師#
還是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-裝卸搬運(yùn)費(fèi),做納稅調(diào)增
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關(guān)鍵企業(yè)不是需要先確定債資比嗎?
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 18:34
#稅務(wù)師#
您好! 電子公司的實(shí)際稅負(fù)不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方,不需要考慮債資比的限制;
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這道題為什么沒(méi)考慮印花稅
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/19 17:17
#稅務(wù)師#
計(jì)算土地增值稅時(shí),地價(jià)款中不包含印花稅。 如果是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),印花稅屬于管理費(fèi)用,全部費(fèi)用合并一起在房地產(chǎn)費(fèi)用中按比例扣除(按取得土地使用權(quán)所支付的金額及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本之和的5%或10%扣除),其他納稅人在與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金中扣除。 政策依據(jù): 《關(guān)于土地增值稅一些具體問(wèn)題規(guī)定的通知》(財(cái)稅字[1995]48號(hào))九、關(guān)于計(jì)算增值額時(shí)扣除已繳納印花稅的問(wèn)題:細(xì)則中規(guī)定允許扣除的印花稅,是指在轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí)繳納的印花稅。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)按照《施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)規(guī)定,其繳納的印花稅列入管理費(fèi)用,已相應(yīng)予以扣除。其他的土地增值稅納稅義務(wù)人在計(jì)算土地增值稅時(shí)允許扣除在轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納的印花稅
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這個(gè)月計(jì)提了10萬(wàn)的壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)該提多少的遞延所得稅?提遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/12 16:18
#稅務(wù)師#
提壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn)=可抵扣暫時(shí)性差異*稅率=10萬(wàn)*25%=2.5
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請(qǐng)問(wèn)老師,比如:賬面存貨100萬(wàn),企業(yè)在2022年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬(wàn)元,期末存貨賬面價(jià)值80萬(wàn)。2022年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整20萬(wàn),因稅務(wù)不認(rèn)可。然后2023年這批存貨出售了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 貸 庫(kù)存商品100萬(wàn) 貸 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-20萬(wàn)。這樣做分錄對(duì)吧。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/21 13:54
#稅務(wù)師#
是的,對(duì)的,是這么做的。
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79題算出來(lái)是1157.5,有個(gè)10的差,10是什么???
財(cái)會(huì)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 23:31
#稅務(wù)師#
79題里面,因?yàn)橛?jì)算的是應(yīng)納稅所得額,27.5里面的10是計(jì)入其他綜合收益的,不影響利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額,所以要將10扣除,所以是減去的(27.5-10)。
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老師好!非房企,機(jī)構(gòu)地與不動(dòng)產(chǎn)所在地一致,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)需要預(yù)繳增值稅嗎?
王璐璐老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/02 20:59
#稅務(wù)師#
你好 機(jī)構(gòu)和不動(dòng)產(chǎn)所在地一致的不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,需要向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款。
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老師,網(wǎng)約車(chē)行業(yè)怎么繳納增值稅?是收入(流水)減去司機(jī)的提現(xiàn)的費(fèi)用以后交增值稅,還是按照收入(流水)交增值稅?
小碧老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/29 20:58
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)!應(yīng)按收入減費(fèi)用后來(lái)計(jì)算增值稅的。
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請(qǐng)問(wèn)老師,這道題最終的應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn)元,算企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)槭裁词?0*12.5%*20%
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/19 17:00
#稅務(wù)師#
這里因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè),應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的是減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額中適用20%稅率計(jì)算的。
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鋼材行業(yè)增值稅稅負(fù)是多少
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/19 13:57
#稅務(wù)師#
你好 一般就是1個(gè)點(diǎn)左右的哈
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個(gè)體工商戶(hù),勞務(wù)開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn),會(huì)涉及哪些稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/22 09:41
#稅務(wù)師#
個(gè)體工商戶(hù),勞務(wù)開(kāi)票1% 涉及增值稅,城建稅等附加,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
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行政復(fù)議被告不能收集證據(jù),行政訴訟被告在復(fù)議程序中可以收集證據(jù),對(duì)嗎
法律老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/07 16:02
#稅務(wù)師#
在行政復(fù)議過(guò)程中,被申請(qǐng)人不得自行向申請(qǐng)人和其他有關(guān)組織或者個(gè)人收集證據(jù)。 行政訴訟:下列證據(jù)不能作為認(rèn)定被訴行政行為合法的依據(jù):(1)被告及其訴訟代理人在作出行政行為后或者在訴訟程序中自行收集的證據(jù);(2)被告在行政程序中非法剝奪公民、法人或者其他組織依法享有的陳述、申辯或者聽(tīng)證權(quán)利所采用的證據(jù);(3)原告或者第三人在訴訟程序中提供的、被告在行政程序中未作為行政行為依據(jù)的證據(jù)。
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老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅中,免稅收入有財(cái)政補(bǔ)貼等等,計(jì)算時(shí)從應(yīng)納稅所得額中扣減。 免稅與減稅有蔬菜的種植等等所得。這兩項(xiàng)目在計(jì)算時(shí)有差別嗎,是不是都是從應(yīng)納稅所得額中減掉呢 為啥這個(gè)免稅與減稅不直接放到免稅收入中啊。感覺(jué)差不多呀
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 19:13
#稅務(wù)師#
有差異的,免稅就是一分錢(qián)都不征收,減稅的話(huà)就是說(shuō)交一部分,這里是分別體現(xiàn)的。
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老師,代收的款項(xiàng)進(jìn)入其他應(yīng)付款還是做收入處理,比如代收的水電費(fèi)物業(yè)費(fèi),終究還要上交,這個(gè)怎么會(huì)計(jì)處理,需要繳納印花稅或其他稅嗎
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 21:45
#稅務(wù)師#
您好,不做收入,也不用繳稅,我們純代收,收到時(shí)掛在往來(lái)科目就可以了 代收的款項(xiàng)進(jìn)入其他應(yīng)付款
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李某為小規(guī)模納稅人,稅款無(wú)法抵扣,為啥還要減掉增值稅
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 17:00
#稅務(wù)師#
請(qǐng)問(wèn)你要計(jì)算什么稅種?
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為什么交易性金融資產(chǎn)處置時(shí)不需要將公允價(jià)值變動(dòng)損益變更到投資收益,而交易性金融負(fù)債需要
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 15:01
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)樗揪鸵呀?jīng)計(jì)入了當(dāng)期損益了,現(xiàn)在又沒(méi)有處置這個(gè)金融資產(chǎn),所以不需要轉(zhuǎn)入投資收益。處置交易性金融負(fù)債的公允價(jià)值變動(dòng)損益也不需要再轉(zhuǎn)入投資收益了的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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貨幣資金,應(yīng)收賬款,,存貨都是永久性流動(dòng)資產(chǎn)嗎?還有什么屬于永久性的?貨幣資金應(yīng)收賬款不是應(yīng)該屬于波動(dòng)性流動(dòng)資產(chǎn)嗎? 這兩類(lèi)資產(chǎn)怎么劃分啊
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:41
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 永久性流動(dòng)資產(chǎn)可以理解為是穩(wěn)定性流動(dòng)資產(chǎn),資產(chǎn)可以理解為是資金的占用,負(fù)債和所有者權(quán)益可以理解為是資金的來(lái)源,穩(wěn)定或永久的意思是這項(xiàng)資金的占用金額是穩(wěn)定的(或者說(shuō)是永久的),無(wú)論淡季或旺季都至少需要占用的存貨。存貨是永久性的。 波動(dòng)性流動(dòng)資產(chǎn)指那些受季節(jié)性、周期性影響的流動(dòng)資產(chǎn),如季節(jié)性存貨、銷(xiāo)售旺季的應(yīng)收賬款等。 只在旺季存在的,是波動(dòng)性流動(dòng)資產(chǎn)。 在旺季和淡季都存在的,是穩(wěn)定性流動(dòng)資產(chǎn)。 永久占用的一般涉及應(yīng)收賬款,存貨,貨幣資金,但是并不說(shuō)企業(yè)全部的存貨都是永久性,如果淡季和旺季都需要占用同樣的存貨,比如說(shuō)價(jià)值200萬(wàn)元的存貨,這里的永久性的,如果淡季少,旺季多,那么旺季多出的部分就不是永久性的 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好!增值稅您好!增值稅不含稅價(jià)格怎么算不含稅價(jià)格怎么算
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 11:09
#稅務(wù)師#
就是含稅價(jià)格/(1+稅率)
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你好,我想問(wèn)一下公司安裝伸縮門(mén)開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/16 10:59
#稅務(wù)師#
那個(gè)是經(jīng)營(yíng)用的,可以抵扣的
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