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零售行業(yè)發(fā)生預(yù)付卡充值怎么開票,報稅,如果經(jīng)營范圍沒有預(yù)付卡這項,但實(shí)際有發(fā)生,可以開票預(yù)付卡嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 14:25
#稅務(wù)#
您好,售卡方在收取售卡資金或接受充值時,都應(yīng)按照 “未發(fā)生銷售行為的不征稅項目” 下設(shè)的 601“預(yù)付卡銷售和充值” 編碼開具增值稅普通發(fā)票,稅率欄填寫 “不征稅”
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請問,實(shí)習(xí)生還沒有拿到畢業(yè)證,需要繳納社保嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/19 14:16
#稅務(wù)#
你好,一般情況下是不需要的,因為他還沒有畢業(yè)不能算是正式工,也不會和他簽訂勞動合同。當(dāng)然如果單位已經(jīng)確定和其簽訂了定向培養(yǎng)或者其他協(xié)議,將來他必須到公司報到,那就需要交了。
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老師,進(jìn)項稅額需要裝訂成冊嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 13:49
#稅務(wù)#
您好,要的,每月勾選哪些發(fā)票,和那個統(tǒng)計確認(rèn)的表格一起裝訂
?閱讀? 27
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老師固定資產(chǎn)可以開增票嗎
郭老師
??|
提問時間:01/19 13:42
#稅務(wù)#
你好可以開增值稅發(fā)票 不需要有范圍就可以
?閱讀? 31
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老師你好!我公司今年正在申請高新技術(shù)企業(yè),向外部購買了3個軟著,共1500元,請問,這個軟著支出如何入賬?是計入當(dāng)期損益還是入無形資產(chǎn)?謝謝!
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/19 13:39
#稅務(wù)#
對于你公司購買的3個軟著共1500元的情況,由于軟著屬于無形資產(chǎn),因此這筆支出應(yīng)該計入無形資產(chǎn)賬戶,而不是計入當(dāng)期損益。具體來說,可以在會計賬簿中設(shè)置“無形資產(chǎn)——軟著”科目,將1500元作為該科目的入賬價值。
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老師:請問1.當(dāng)年最后一個月增值稅及附加稅費(fèi)申報表的銷售額本年累計是全年開票總金額對吧?2.在電子稅務(wù)局導(dǎo)出當(dāng)月開票有三個表格,是看信息匯總表的明細(xì)對嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 13:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 1.是的 2.是的
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增值稅不影響會計利潤,為什么要做增值稅籌劃合理少交增值稅啊?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 13:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 因為增值稅是單獨(dú)繳納的
?閱讀? 32
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收到工程發(fā)票咋做賬呢
樸老師
??|
提問時間:01/19 12:35
#稅務(wù)#
你們是業(yè)主方嗎?還是什么
?閱讀? 24
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老師,申報所得稅(所屬期去年10—12月),都是按利潤表本年累計數(shù)填寫,計算出來的應(yīng)該是全年的所得稅額,為什么在申報第四季度所得稅的時候不減去前面三個季度已經(jīng)繳納的稅金
樸老師
??|
提問時間:01/19 12:10
#稅務(wù)#
在申報第四季度企業(yè)所得稅時不減去前面三個季度已繳納的稅金,主要原因如下: 企業(yè)所得稅實(shí)行按年計征、分期預(yù)繳、年終匯算清繳、多退少補(bǔ)的辦法。第四季度申報時按全年應(yīng)納稅所得額計算所得稅,暫不減去已預(yù)繳稅款,是為了確保全年稅款計算的準(zhǔn)確性和完整性,先確定全年應(yīng)納稅額的總數(shù),再在匯算清繳時統(tǒng)一進(jìn)行多退少補(bǔ)的結(jié)算。 政策依據(jù) 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅年度匯算清繳有關(guān)事項的公告》等相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在預(yù)繳階段按納稅期限內(nèi)應(yīng)納稅所得額的實(shí)際數(shù)預(yù)繳稅款,而在年終匯算清繳時才進(jìn)行全年應(yīng)納稅額與已預(yù)繳稅額的清算對比,多退少補(bǔ)。 在實(shí)際申報中,稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)置如此,企業(yè)先按全年累計數(shù)計算出應(yīng)納稅額,在匯算清繳時系統(tǒng)會自動帶出已預(yù)繳稅額進(jìn)行比對和處理,這樣便于稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)所得稅的征收管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,也減少了申報過程中的錯誤和混淆。
?閱讀? 23
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小規(guī)模納稅人在轉(zhuǎn)一般納稅人前開的專票是不可以抵扣的吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 12:08
#稅務(wù)#
您好,是的, 這個是不可以抵扣的
?閱讀? 33
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知道稅后是22000元,怎么算出稅后是多少?
橙子
??|
提問時間:01/19 12:01
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 63
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老師你好,這個如何處理,這張沒有沖銷點(diǎn),但是顯示正在進(jìn)行中的紅字確認(rèn)單
小菲老師
??|
提問時間:01/19 11:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有沖銷,就不用管
?閱讀? 42
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老師,為什么企稅不用減去承包費(fèi),計稅依據(jù)不是利潤總額嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/19 11:57
#稅務(wù)#
你好,題目中告知了王某對經(jīng)營成果擁有所有權(quán),經(jīng)營成果指的是利潤總額 即營業(yè)收入56-成本費(fèi)用40萬
?閱讀? 922
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去年是核定征收的個體戶,今年年初查看變查賬征收,1月2號申請核定,今天1月19號看還是在審批中。??诙悇?wù)局一般是什么時候會自動轉(zhuǎn)核定征收的呢?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 11:49
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 查賬不會自動轉(zhuǎn)成核定的
?閱讀? 80
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老師,供應(yīng)商沒有對公賬號,能打款給個人嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/19 11:45
#稅務(wù)#
可以的,讓對方出一個委托書,委托個人收款。
?閱讀? 23
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老師,預(yù)收貨款后,業(yè)務(wù)未發(fā)生,需先開票?可以開正常發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 11:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 雙方協(xié)商一致,可以先開票
?閱讀? 27
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老師,我們開票單位和回款單位不一致,如何處理呢?
郭老師
??|
提問時間:01/19 11:43
#稅務(wù)#
1號,實(shí)際你們是和開票單位的業(yè)務(wù)出一個委托書。對方委托其他的公司或個人付款。
?閱讀? 40
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工商年報選擇公示或不公示,公示是不是都能看到,不公示只有自己跟登記機(jī)關(guān)能看到
波德老師
??|
提問時間:01/19 11:38
#稅務(wù)#
你好,你理解的是正確的。公示都能看到,不公示只有自己跟登記機(jī)關(guān)能看到。
?閱讀? 54
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您好,一個自然人注冊了營業(yè)執(zhí)照,進(jìn)行了稅務(wù)登記,但是沒有開立對公賬戶,沒有任何業(yè)務(wù)經(jīng)營,是還需要稅務(wù)申報嗎?是要進(jìn)行零申報嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/19 11:34
#稅務(wù)#
需要稅務(wù)申報零申報
?閱讀? 60
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老師我想問一下,收到政府補(bǔ)貼購買設(shè)備付款銀行手續(xù)費(fèi)怎么充遞延收益,怎么入賬,如果政府補(bǔ)貼是200萬,付款銀行手續(xù)費(fèi)40元,買設(shè)備199.9960元,這個手續(xù)費(fèi)假如計財務(wù)費(fèi)用,采用總額法核算,是不是這個財務(wù)費(fèi)用的金額,也要同時攤借遞延收益40元,計貸其他收益40元呀
郭老師
??|
提問時間:01/19 11:31
#稅務(wù)#
對的是的,是這么做的
?閱讀? 20
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應(yīng)收賬款發(fā)生了壞賬,用轉(zhuǎn)銷法和用備抵法的區(qū)別是什么?
Fenny老師
??|
提問時間:01/19 11:25
#稅務(wù)#
同學(xué)稍等一下,老師看看。
?閱讀? 51
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公司應(yīng)收賬款收不來了,是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/19 11:13
#稅務(wù)#
是的,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失
?閱讀? 55
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小規(guī)模納稅人收入做分錄,需要價稅分離嗎?采購產(chǎn)品時不需要價稅分離吧
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/19 11:12
#稅務(wù)#
是的,收入要,采購不需要
?閱讀? 42
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老師,賣東西包安裝,安裝費(fèi)是單獨(dú)開還是合并開
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/19 10:56
#稅務(wù)#
那個合計計入貨物的開,不單開
?閱讀? 26
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老師,我1月份報去年(10—12月)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表是看去年12月31日的嗎,利潤表是看去年12月的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/19 10:47
#稅務(wù)#
是的,資產(chǎn)負(fù)債表是看去年12月31日的,利潤表是看去年12月的,需要填報10-12月季度合計,和本年累計
?閱讀? 29
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審計公司給我們開票開票類目開咨詢服務(wù)可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/19 10:30
#稅務(wù)#
就是開咨詢服務(wù)*審計費(fèi)
?閱讀? 35
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關(guān)于年度所得稅納稅申報的,使用權(quán)資產(chǎn)的賬載金額是賬上記賬的金額,那么稅收金額是哪個?如何計算的?
波德老師
??|
提問時間:01/19 10:28
#稅務(wù)#
你好,如果賬載金額符合稅法要求,稅收金額就和賬載金額一樣。
?閱讀? 23
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老師,2024年年終獎合并12月工資一起申報,獎金部份要交工會經(jīng)費(fèi)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/19 10:17
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 48
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老師你好,麻煩問一下像旅游行業(yè)實(shí)行差額征稅的企業(yè),對方不要專票的情況下,用普通方法開具的全額普通發(fā)票,和用差額征稅差額開票的普通發(fā)票,都可以按差額征稅嗎?哪種開票方式都可以?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 10:13
#稅務(wù)#
您好,這2種方式都是可以的,差額征稅是新電子稅務(wù)避的新開票功能,發(fā)票的備注欄,自動打上差額征稅字樣
?閱讀? 73
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老師,老人做公司保潔,月工資5000,做個稅申報時,她也有年60000扣除數(shù)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/19 10:04
#稅務(wù)#
是的,也是一樣的扣除數(shù)的
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