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請問算式中20?100?10%是什么意思?
小林老師
??|
提問時間:08/09 13:42
#稅務(wù)師#
你好,麻煩發(fā)下圖片
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請問一下老師年終獎是用總額180000?12個月每月就是15000,然后找月度稅率,在用總額180000??月稅率計算稅額,是因為我這個月稅率表有問題嗎?
小小檸檬老師
??|
提問時間:08/09 12:48
#稅務(wù)師#
同學你好,老師看一下
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這題好難,不明白什么時候才變更,變更的原因有哪些,能舉例不,ABCDE讀懂
小王老師
??|
提問時間:08/09 12:07
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 行政行為有下列情形之一的,行政復(fù)議機關(guān)決定變更該行政行為:(一)事實清楚,證據(jù)確鑿,適用依據(jù)正確,程序合法,但是內(nèi)容不適當;(二)事實清楚,證據(jù)確鑿,程序合法,但是未正確適用依據(jù);(三)事實不清、證據(jù)不足,經(jīng)行政復(fù)議機關(guān)查清事實和證據(jù)。 這樣的題目就是單純考法條,對這個法條的內(nèi)容要熟悉掌握。 A.行政機關(guān)不履行法定職責——甲遭遇乙毆打,甲報警,但是警察不來,不履行保護公民的法定職責。此時甲對警察不來的行為不服,申請復(fù)議。復(fù)議機關(guān)此時作出確認行政行為違法。 B.事實清楚,證據(jù)確鑿,適用依據(jù)正確,程序合法,但是內(nèi)容不適當——甲被乙行政機關(guān)作出罰款20萬元的行政處罰決定,甲復(fù)議,復(fù)議機關(guān)發(fā)現(xiàn)乙行政機關(guān)對甲作出處罰的時候,對甲的違法事實查的很清楚,證據(jù)確鑿,適用依據(jù)正確,程序合法,但是不該給這么高的罰款,此時復(fù)議機關(guān)能變更到15萬元的罰款。 C.事實清楚,證據(jù)確鑿,程序合法,但是未正確適用依據(jù)——甲被乙行政機關(guān)作出罰款20萬元的行政處罰決定,甲復(fù)議,復(fù)議機關(guān)發(fā)現(xiàn)乙行政機關(guān)對甲作出處罰的時候,對甲的違法事實查的很清楚,證據(jù)確鑿,程序合法,但是應(yīng)該適用A法第30條,而乙行政機關(guān)卻引用了A法的第40條。此時復(fù)議機關(guān)能作出變更決定。 D.被申請人不按規(guī)定提出書面答復(fù),視其提交的當初作出具體行政行為的證據(jù)、依據(jù)無效———甲被乙行政機關(guān)作出罰款20萬元的行政處罰決定,甲復(fù)議,但是乙在復(fù)議中不按照規(guī)定提交自己的書面答復(fù),此時視為乙作出的罰款20萬的行政行為沒有證據(jù)、依據(jù),行政復(fù)議機關(guān)能撤銷乙行政機關(guān)的罰款20萬的決定。 E.事實不清,證據(jù)不足,經(jīng)行政復(fù)議機關(guān)查清事實和證據(jù)——甲被乙行政機關(guān)作出罰款20萬元的行政處罰決定,甲復(fù)議,復(fù)議機關(guān)發(fā)現(xiàn)乙行政機關(guān)對甲作出處罰的時候,就沒有把事實查清楚,證據(jù)也不足,復(fù)議機關(guān)在復(fù)議的時候把事實給查清了,證據(jù)也查明白了,那此時復(fù)議能作出變更決定。 祝您學習愉快!
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C為什么錯了呀,不明白
郭鋒老師
??|
提問時間:08/09 10:13
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: “稅務(wù)行政復(fù)議決定作出前”,都可以申請撤回的,C時間錯誤。 祝您學習愉快!
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老師好,不超過500萬的新購進設(shè)備可以稅前一次性扣除是按公司本次購買的金額而不是看一臺設(shè)備的金額的嗎
張老師
??|
提問時間:08/09 10:08
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按照政策規(guī)定,是看的單臺的價格是否超過500萬元,而不是看總金額。 -如果兩臺設(shè)備分別為300萬元和300萬元,那么每臺設(shè)備都不超過500萬元,可以分別在稅前一次性扣除。 -如果兩臺設(shè)備分別為400萬元和200萬元,那么每臺設(shè)備都不超過500萬元,也可以分別在稅前一次性扣除。 -如果兩臺設(shè)備分別為550萬元和50萬元,那么只有50萬元的那臺設(shè)備可以在稅前一次性扣除,550萬元的那臺設(shè)備則不能享受一次性扣除的政策。 祝您學習愉快!
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老師,請問框里的那句話沒有說明風險轉(zhuǎn)移的時間規(guī)定的?
波德老師
??|
提問時間:08/09 10:04
#稅務(wù)師#
你好,時間就是交給第一承運人后
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車輛保險費、車船稅可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的政策依據(jù)?政策依據(jù)!政策依據(jù)!
廖君老師
??|
提問時間:08/09 09:34
#稅務(wù)師#
您好,好的 中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例 第二十七條 企業(yè)所得稅法第八條所稱有關(guān)的支出,是指與取得收入直接相關(guān)的支出。 企業(yè)所得稅法第八條所稱合理的支出,是指符合生產(chǎn)經(jīng)營活動常規(guī),應(yīng)當計入當期損益或者有關(guān)資產(chǎn)成本的必要和正常的支出。
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民辦幼兒園,非盈利性的。電子稅務(wù)局財務(wù)負責人員信息變更怎么操作,已辭職。
郭老師
??|
提問時間:08/09 09:32
#稅務(wù)師#
使用企業(yè)的稅號和密碼登錄電子稅務(wù)局系統(tǒng)。 選擇變更項目:在電子稅務(wù)局首頁,點擊“我要辦稅”->“綜合信息報告”->“身份信息報告”->“一照一碼戶信息變更”,進入申請事項選擇頁面。 填寫變更申請表:在變更頁面中,勾選“人員信息”后選擇“財務(wù)負責人”的變更項目,然后填寫正確的財務(wù)負責人信息,包括姓名、電話、身份證號碼等,確認無誤后點擊“下一步”提交變更申請。23 上傳證明文件:根據(jù)系統(tǒng)提示,上傳相關(guān)證明文件,如新財務(wù)負責人的身份證明等,然后點擊“下一步”進入預(yù)覽頁面。 提交并審核:預(yù)覽無誤后,點擊“下一步”提交申請,等待稅務(wù)機關(guān)審核。審核通過后,電子稅務(wù)局系統(tǒng)將自動更新財務(wù)負責人信息
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這兩個都是算的風險收益率,為什么一個乘了β系數(shù),一個不乘β系數(shù)啊,請老師詳細解答一下
君辰老師
??|
提問時間:08/08 23:42
#稅務(wù)師#
第二張圖 不*貝塔系數(shù) ,貝塔系數(shù)是指相對于市場風險的系數(shù),第二張圖第一問你圈紅的地方求的就是市場風險本身,如果再求B股票自己的風險溢價,就要用第一問的結(jié)果去*B股票的貝塔系數(shù)
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老師,車輛購置稅中,公司收到抵債的車輛,計稅基礎(chǔ)是按對方公司的購入價嗎,不是按銷售車輛的價格來交車輛購置稅
小鎖老師
??|
提問時間:08/08 23:08
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是按對方公司的購入價的這個是
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老師您好,由于甲方計量錯誤叫我們開具負數(shù)發(fā)票紅沖,現(xiàn)我們要向異地預(yù)繳稅務(wù)局申請預(yù)繳的增值稅稅款,該怎么寫報告呢?稅務(wù)局要求的
波德老師
??|
提問時間:08/08 23:01
#稅務(wù)師#
你好,由于甲方計量錯誤叫我們開具負數(shù)發(fā)票紅沖,原開具發(fā)票…,正確的計量是…,需要紅沖…,需要退稅…,并附上榜單、合同等證明。
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老師,C選項怎么理解,不太明白。
廖君老師
??|
提問時間:08/08 22:19
#稅務(wù)師#
您好,償還利息支付現(xiàn)金屬于籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,包括專門借款資本化和費用化的利息支付。 為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化金額,屬于籌資活動,應(yīng)當計入分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金項目。
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老師,與購建固定資產(chǎn)相關(guān)的支出不是投資活動嗎?D為什么不對呢
小鎖老師
??|
提問時間:08/08 21:51
#稅務(wù)師#
您好,這個的話,這個是利息啊,他說的是利息支出,不是購買
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第108題的第二小題,為什么是選擇b呢?這道題是怎么算的呢?
李愛老師
??|
提問時間:08/08 21:46
#稅務(wù)師#
您好,先看看題目啊
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老師你好,是退稅企業(yè)來的,貨物已經(jīng)出口,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是發(fā)現(xiàn)報關(guān)單幣種錯了,現(xiàn)在更正報關(guān)單還沒弄好,購進的進項發(fā)票已經(jīng)開回了,我還沒有做退稅勾選,這個退稅勾選有限時間的么?申報退稅的時候有期限嗎?6月出口,7月開具出口發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:08/08 20:28
#稅務(wù)師#
都沒時間限制的 你在年底做都可以的
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-900+250×[(P/A,9%,13)-(P/A,9%,3)]中 系數(shù)13-3,不是只算了10期嗎?沒有折算到建設(shè)期吧?
范老師
??|
提問時間:08/08 20:03
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 已折現(xiàn)到0時點的,前面是算13年的年金現(xiàn)值,這是算到0時點,但是我們前面的3年年年金現(xiàn)值是多算的,所以再減去這3年的年金現(xiàn)值,這和先10年年金折現(xiàn),再乘以3年復(fù)利折現(xiàn),結(jié)果是一樣的。 祝您學習愉快!
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老師,稅務(wù)師稅一消費稅,包銷的消費稅計稅基礎(chǔ),是按委托方給受托方的價格來算的嗎,不管受托方最后賣了多少
廖君老師
??|
提問時間:08/08 19:46
#稅務(wù)師#
您好,不是的,首先用銷售價格,沒有才用組價
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你好,給進出口公司開增值稅發(fā)票,有風險嗎,風險大嗎,有些公司涉及進出口就不給開票
郭老師
??|
提問時間:08/08 17:19
#稅務(wù)師#
你好,實際業(yè)務(wù)的不會有風險的,因為有些數(shù)據(jù)它進出口第一次需要函調(diào)。
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我想咨詢一下,我們公司是2023年12月份成立的,第一次出口報關(guān)是2024年4月份,現(xiàn)在我們準備辦理第一筆退稅,能不能選擇6月份的報關(guān)單以及8月份的報關(guān)單申請退稅 這個月會收到客戶的外匯款項
樸老師
??|
提問時間:08/08 17:14
#稅務(wù)師#
一般來說,可以選擇6月份和8月份的報關(guān)單申請退稅,但需要滿足以下條件和注意以下幾點: 一、滿足的條件 1.出口貨物必須在規(guī)定期限內(nèi)申報退稅:企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機關(guān)申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費稅退稅。例如,6月份的報關(guān)單,最晚可以在次年4月30日前的相應(yīng)申報期內(nèi)申報退稅;8月份的報關(guān)單同理。 2.外匯貨款已收匯或符合視同收匯的條件:因為本月會收到客戶的外匯款項,通常只要外匯款項能按時收匯且符合外匯管理規(guī)定,這滿足了退稅的一個重要條件。如果存在無法收匯的特殊情況,只要符合視同收匯的相關(guān)規(guī)定,也可以辦理退稅。 3.取得完整的退稅憑證:包括增值稅專用發(fā)票(或海關(guān)進口增值稅專用繳款書)、出口貨物報關(guān)單、出口發(fā)票等相關(guān)憑證,并且這些憑證的信息要相互匹配、真實有效。
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老師,社保比例是多少?
郭老師
??|
提問時間:08/08 16:50
#稅務(wù)師#
養(yǎng)老保險單位繳16%,個人繳8%; 醫(yī)療保險(包括生育保險)單位繳8%,個人繳2%; 工傷保險由單位繳納,0.2%-2% 個人不繳納; 失業(yè)保險單位繳0.5%,個人繳0.5%。
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老師有個員工6月工資6000元 7月工資6000那為啥我申報個稅此人沒有扣除個稅 什么情況
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/08 16:42
#稅務(wù)師#
你得看你采集的入職時間是好久?扣了多少個5000?
?閱讀? 406
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請問老師這個題目手續(xù)費用3計入其他權(quán)益工具成本.答案為什么不是560+3+1800=2363,答案是2400,初始投資成本和初始入賬價值怎么區(qū)分?初始投資成本不是他們花的錢嗎?
周老師
??|
提問時間:08/08 16:34
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里是金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資,長期股權(quán)投資初始投資成本是原股權(quán)公允+新增公允,即=600+1800 祝您學習愉快!
?閱讀? 241
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B錯在哪了呀,不明白
小王老師
??|
提問時間:08/08 16:11
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 代履行是適用于“行政機關(guān)依法作出要求當事人履行排除妨礙、恢復(fù)原狀等義務(wù)的行政決定”。所以B錯誤。 行政機關(guān)依法作出要求當事人履行排除妨礙、恢復(fù)原狀等義務(wù)的行政決定,當事人逾期不履行,經(jīng)催告仍不履行,其后果已經(jīng)或者將危害交通安全、造成環(huán)境污染或者破壞自然資源的,行政機關(guān)可以代履行,或者委托沒有利害關(guān)系的第三人代履行。 祝您學習愉快!
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老師應(yīng)發(fā)工資5000元缺勤扣款4000那老師我在個稅系統(tǒng)本期收入填1000嗎
文文老師
??|
提問時間:08/08 16:09
#稅務(wù)師#
在個稅系統(tǒng)本期收入填1000
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老師,所得稅匯算清繳有納稅調(diào)整項,賬面和稅法的差異怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/08 15:58
#稅務(wù)師#
不需要做調(diào)整的,除非你本身賬做錯了
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轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)去入哪個科目?
文文老師
??|
提問時間:08/08 15:46
#稅務(wù)師#
收益會計入營業(yè)外收入
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出租廠房及里面的設(shè)備增值稅稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/08 15:41
#稅務(wù)師#
廠房按9%,設(shè)備按13%的稅率
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利潤=銷售收入-變動成本-固定成本 老師,這個公式里的利潤算出來的是息稅前利潤還是利潤總額?
張老師
??|
提問時間:08/08 14:56
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個公式計算的是息稅前利潤(EBIT)。息稅前利潤是企業(yè)在支付利息和繳納所得稅之前的利潤,等于銷售收入減去變動成本和固定成本。 祝您學習愉快!
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我司目前在職員工57人左右,招聘1位殘疾人比例就是1.7%左右,是否可免征殘疾人就業(yè)保障金?
鄒老師
??|
提問時間:08/08 14:19
#稅務(wù)師#
你好,安排殘疾人就業(yè)比例達到1.5%,就不需要繳納殘保金的
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請問下這道題劃入資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)為什么不是800?,固定資產(chǎn)800,銷項稅104,營業(yè)外收入904 劃入資產(chǎn)不是問的固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)嗎?
趙老師
??|
提問時間:08/08 11:13
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 此題中協(xié)議未約定作為資本金處理,應(yīng)作為收入處理的,按公允價值計入收入總額。需要注意的是,母公司贈送設(shè)備時要視同銷售繳納增值稅,增值稅=800×13%=104(萬元)。甲公司收到增值稅專用發(fā)票可以作為進項稅額抵扣,此金額也應(yīng)納入收入額中。故甲公司接受母公司劃入資產(chǎn)應(yīng)確認的收入金額為800+104=904(萬元) 這里的收入額就是計稅基礎(chǔ)的金額 祝您學習愉快!
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