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國內(nèi)企業(yè)聘請外國機構(gòu) 在境外服務(wù)支付的傭金 需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎
廖君老師
??|
提問時間:08/06 22:10
#稅務(wù)師#
您好,要的,這也是國內(nèi)企業(yè)支付的,要繳源泉稅(所得稅)
?閱讀? 432
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老師,麻煩幫忙看下這個題目,為什么是B選項呢
小林老師
??|
提問時間:08/06 19:32
#稅務(wù)師#
你好,商業(yè)健康保險是可以稅前扣除的
?閱讀? 433
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這道題為什么沒把城建稅、教育費附加、印花稅加上
廖君老師
??|
提問時間:08/06 18:28
#稅務(wù)師#
您好,這題有問題,**是可以扣除舊房金額及加計扣除多少,不考慮轉(zhuǎn)讓時的稅金,本題問法是要考慮的。
?閱讀? 429
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老師,進(jìn)口的超豪華小轎車自用,消費稅只征一道嗎,零售環(huán)節(jié)加征10%不在這里征嗎,自用的情況
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:08/06 18:20
#稅務(wù)師#
是的,進(jìn)口自用沒有零售那一道的消費稅,只有出廠環(huán)節(jié)的消費稅
?閱讀? 479
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老師,可以解釋一下 月末應(yīng)交增值稅出現(xiàn)借方余額時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),為什么分錄金額的確定是已交稅金和借方余額的較小者?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:08/06 18:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 分錄金額的確定是已交稅金和借方余額的較小者,是因為企業(yè)只能轉(zhuǎn)出實際多交的增值稅,不能超額轉(zhuǎn)出。如果已交稅金大于借方余額,意味著企業(yè)不僅轉(zhuǎn)出了多交的增值稅,還轉(zhuǎn)出了部分未交的增值稅,這是不合理的。相反,如果借方余額大于已交稅金,意味著企業(yè)尚未完全轉(zhuǎn)出多交的增值稅,需要在以后期間繼續(xù)轉(zhuǎn)出。 因此,為了確保只轉(zhuǎn)出實際多交的增值稅,分錄金額應(yīng)選擇已交稅金和借方余額的較小者。這樣,即使出現(xiàn)已交稅金小于借方余額的情況,企業(yè)也可以在以后期間繼續(xù)轉(zhuǎn)出剩余的多交增值稅,直到完全轉(zhuǎn)出為止。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 474
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像房產(chǎn)稅這種需要分月計算的稅還有哪些?
夏春燕老師
??|
提問時間:08/06 17:47
#稅務(wù)師#
如果是一般人按月計算的稅有增值稅,附加稅,個稅,企業(yè)所得稅,都是要按月計算
?閱讀? 415
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稅務(wù)師考試時間安排表有嗎
小鎖老師
??|
提問時間:08/06 16:49
#稅務(wù)師#
您好,這個還沒有出啊,沒有出每天考什么的,這個
?閱讀? 432
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汽車制造企業(yè)將使用過的超豪華小汽車轉(zhuǎn)讓給其他人,這個過程要繳納消費稅嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:08/06 16:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 汽車制造企業(yè)將使用過的超豪華小汽車轉(zhuǎn)讓給其他人,這個過程不需要繳納消費稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 389
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企業(yè)所得稅,境內(nèi)境外所得什么情況下合計計算?就是境外所得計入境內(nèi)會計利潤總額中
丁小丁老師
??|
提問時間:08/06 16:24
#稅務(wù)師#
您好!居民企業(yè),境內(nèi)境外的所得都要并入進(jìn)來計算利潤總額的
?閱讀? 511
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期末留底抵扣前期欠稅怎么做會計分錄
郭老師
??|
提問時間:08/06 15:09
#稅務(wù)師#
你好,劉碟在哪個科目里面掛著的?
?閱讀? 445
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題目問的就是房企和非房企轉(zhuǎn)讓新建房,怎么不能扣除耕地占用稅和房地產(chǎn)開發(fā)費用?
樸老師
??|
提問時間:08/06 14:17
#稅務(wù)師#
一、關(guān)于耕地占用稅 1.耕地占用稅的性質(zhì)和用途:耕地占用稅是國家對占用耕地建房或者從事其他非農(nóng)業(yè)建設(shè)的單位和個人,依據(jù)實際占用耕地面積、按照規(guī)定稅額一次性征收的一種稅。它主要是為了保護耕地資源,加強土地管理,促使占用耕地的單位和個人合理利用土地,而非與房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過程中的直接開發(fā)成本或費用相關(guān)。 2.房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的成本核算范圍:在房企和非房企轉(zhuǎn)讓新建房時,計算扣除項目主要是與房產(chǎn)的直接開發(fā)、建設(shè)和交易相關(guān)的成本和費用。耕地占用稅是在取得土地用于建設(shè)之前繳納的,不是房產(chǎn)開發(fā)建設(shè)過程中的直接投入成本,也不是房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交易環(huán)節(jié)直接產(chǎn)生的費用,所以不在扣除范圍內(nèi)。 二、關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)費用 1.房地產(chǎn)開發(fā)費用的構(gòu)成和含義:房地產(chǎn)開發(fā)費用主要包括銷售費用、管理費用、財務(wù)費用。這些費用是在房地產(chǎn)開發(fā)過程中發(fā)生的與項目管理、銷售推廣、資金籌集等相關(guān)的費用。 2.房企和非房企的差異以及扣除規(guī)定的考慮:對于房地產(chǎn)企業(yè),其房地產(chǎn)開發(fā)費用有專門的計算扣除方法。根據(jù)規(guī)定,財務(wù)費用中的利息支出,凡能夠按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項目計算分?jǐn)偛⑻峁┙鹑跈C構(gòu)證明的,允許據(jù)實扣除,但最高不能超過按商業(yè)銀行同類同期貸款利率計算的金額。其他房地產(chǎn)開發(fā)費用,按取得土地使用權(quán)所支付的金額與房地產(chǎn)開發(fā)成本金額之和的 5%以內(nèi)計算扣除。凡不能按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項目計算分?jǐn)偫⒅С龌虿荒芴峁┙鹑跈C構(gòu)證明的,房地產(chǎn)開發(fā)費用按取得土地使用權(quán)所支付的金額與房地產(chǎn)開發(fā)成本金額之和的 10%以內(nèi)計算扣除。對于非房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)讓新建房,由于其不是以房地產(chǎn)開發(fā)為主營業(yè)務(wù),在房產(chǎn)開發(fā)過程中的費用歸集和核算與房地產(chǎn)企業(yè)存在差異。而且非房企的房產(chǎn)開發(fā)可能相對不具有系統(tǒng)性和專業(yè)性,為了保持稅收政策的一致性和公平性,在轉(zhuǎn)讓新建房時不單獨扣除房地產(chǎn)開發(fā)費用,而是將其包含在其他相關(guān)成本費用中一并考慮。
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降溫費應(yīng)該放在哪個科目
小菲老師
??|
提問時間:08/06 14:03
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你是買東西了?還是給員工錢了?
?閱讀? 437
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老師好,會計學(xué)堂里有沒有稅務(wù)師課程啊
郭老師
??|
提問時間:08/06 12:47
#稅務(wù)師#
有 單獨購買 你看下你的權(quán)限里面有沒有 有就去學(xué)習(xí)中心就可以
?閱讀? 431
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老師全電發(fā)票備注不寫銀行信息可以嗎?全電發(fā)票能作廢嗎
鄒老師
??|
提問時間:08/06 11:08
#稅務(wù)師#
你好,是購買方,還是銷售方的銀行信息呢? 是專用發(fā)票,還是普通發(fā)票呢
?閱讀? 377
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這一題第一問,間接負(fù)擔(dān)的稅額,不理解為什么用股息所得除以1-所得稅稅率再??稅率。 股息所得不是在境外就交一個預(yù)提的稅,不交企業(yè)所得稅嗎? 請老師回答1.股息所得在境外是不是只交一個預(yù)提的? 2.如果是,為什么要把股息所得用企業(yè)稅率還原? 3.如果是,為什么不把股息用預(yù)提率還原 4.如果不是,為什么要交企業(yè)所得稅?為什么還原企稅×企稅
樸老師
??|
提問時間:08/06 10:49
#稅務(wù)師#
1.股息所得在境外通常不止交一個預(yù)提所得稅。境外被投資企業(yè)除了可能在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅外,當(dāng)向境內(nèi)股東分配股息時,境內(nèi)股東還可能面臨預(yù)提所得稅。 2.用股息所得除以(1 - 所得稅稅率)再乘以稅率是一種還原計算的方法。因為收到的股息所得是稅后的金額,除以(1 - 境外所得稅稅率)是為了還原成境外企業(yè)稅前的所得,這樣可以更準(zhǔn)確地計算境外企業(yè)實際承擔(dān)的稅額以及境內(nèi)企業(yè)間接負(fù)擔(dān)的稅額。 3.不直接用預(yù)提稅率還原是因為只考慮預(yù)提稅是不全面的,境外企業(yè)在當(dāng)?shù)亟?jīng)營盈利時通常先繳納了企業(yè)所得稅,股息是在繳納企業(yè)所得稅后的分配,所以需要綜合考慮企業(yè)所得稅和預(yù)提稅等因素來計算境內(nèi)企業(yè)間接負(fù)擔(dān)的稅額。 4.境外企業(yè)要交企業(yè)所得稅是因為企業(yè)在所在國從事生產(chǎn)經(jīng)營等活動獲得利潤,所在國依據(jù)其稅法對企業(yè)的利潤征收企業(yè)所得稅是正常的稅收行為。在計算境內(nèi)企業(yè)間接負(fù)擔(dān)的稅額時,將股息所得進(jìn)行還原是為了真實反映境內(nèi)企業(yè)在境外投資所承擔(dān)的整體稅負(fù)情況,乘以企業(yè)所得稅稅率是基于對境外企業(yè)所得稅的考慮以及與境內(nèi)稅收政策和計算方法的銜接,以便準(zhǔn)確確定可抵免的稅額范圍等。 例如,一家境內(nèi)企業(yè)從境外子公司取得股息100萬元,預(yù)提所得稅稅率為10%,境外子公司所在國企業(yè)所得稅稅率為20%。如果只考慮預(yù)提稅,就無法準(zhǔn)確反映境外子公司整體的納稅情況。
?閱讀? 480
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請問股東的二手車過戶到公司名下需要準(zhǔn)備什么資料
文文老師
??|
提問時間:08/06 10:18
#稅務(wù)師#
通過二手車市場開反向發(fā)票,完成過戶
?閱讀? 447
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企業(yè)所得稅中關(guān)于居間費的抵扣有標(biāo)準(zhǔn)的額度嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/06 10:07
#稅務(wù)師#
就是按傭金,不能超過項目收入的5%
?閱讀? 430
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出口貨物的關(guān)稅完稅價格包括已在境內(nèi)繳納的增值稅和消費稅嗎?
趙老師
??|
提問時間:08/06 09:40
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不包括。出口貨物的關(guān)稅完稅價格不包括已經(jīng)在境內(nèi)繳納的增值稅和消費稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,年底要給個人股東分紅,200萬,個人股東說因為要繳納40萬稅款,于是分紅修改為240萬,財務(wù)做賬:第一筆分錄:借 未分配利潤240萬 貸 應(yīng)付股利200萬 個稅40萬,第二筆分錄 借 應(yīng)付股利 200 個稅40 貸銀行存款240萬 對嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/06 08:11
#稅務(wù)師#
你好,這個不對,如果你修改成240萬的話,那個稅又變了,240×20%。
?閱讀? 367
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老師,延期申報和延期納稅,都是三個月嗎
小鎖老師
??|
提問時間:08/05 23:14
#稅務(wù)師#
您好,對的,這個都是三個月的,這個是
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老師,我問下呢?就是我們公司營業(yè)執(zhí)照是2023年8月成立的,第一筆資金是11月份收到的,我建賬是從11月建賬嗎?還是從現(xiàn)在開始建賬呢?我們前面是小規(guī)模納稅人,從7月份開始才是一般納稅人,還有就是我在建賬的時候起初數(shù)是填銀行存款貸:實收資本但是在財務(wù)軟件里面期初數(shù)怎么填呢?
李愛老師
??|
提問時間:08/05 22:58
#稅務(wù)師#
您好,要從公司成立的15天內(nèi)建賬,第一筆分錄借銀行 貸實收資本,這樣今年期初的數(shù)據(jù)就有了
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甲企業(yè)從衰竭期煤礦開采原煤100噸,其中80噸用于加工成居民用煤炭制品并全部對外銷售,取得含增值稅銷售額為113萬元;其余20噸直接對外銷售,取得含增值稅銷售額20萬元。 請問老師甲企業(yè)要交多少資源稅?
聶小芹老師
??|
提問時間:08/05 22:34
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,我計算一下請稍等
?閱讀? 468
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老師,盈虧臨界點銷售額等于固定成本除以邊際貢獻(xiàn)率公式怎么推導(dǎo)出來的呀
apple老師
??|
提問時間:08/05 21:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 我給你寫
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轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)的記賬分錄,為什么這里的交易性金融資產(chǎn)是含稅價?企業(yè)在最初取得時,是以不含稅入賬,為什么轉(zhuǎn)讓時卻又成了含稅價了?
郭鋒老師
??|
提問時間:08/05 18:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 交易性金融資產(chǎn)在轉(zhuǎn)讓時,如果涉及增值稅,那么轉(zhuǎn)讓價格通常包括了增值稅稅額,即所謂的含稅價。這是因為增值稅是價外稅,不影響資產(chǎn)的計價原則。在企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)時,如果涉及增值稅,那么購買價格也是含稅價,會計處理時需要將含稅價格拆分為資產(chǎn)成本和應(yīng)交稅費,即增值稅。 例如,企業(yè)以106元(含稅價)購入一項交易性金融資產(chǎn),其中100元是資產(chǎn)成本,6元是增值稅。在取得時,會計分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)-成本100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)6 貸:其他貨幣資金/銀行存款106 在轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)時,假設(shè)以116.6元(含稅價)賣出,其中110元是資產(chǎn)成本,6.6元是增值稅。會計分錄如下: 借:其他貨幣資金/銀行存款116.6 貸:交易性金融資產(chǎn) 110 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6.6 在這個過程中,交易性金融資產(chǎn)的入賬和轉(zhuǎn)讓都是按照含稅價進(jìn)行的,但會計處理時需要分別核算資產(chǎn)成本和增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我8月發(fā)放7-9月工資20000元那我在8月個稅申報的時候,就得申報2萬,我能把9月的工資不申報,到9月在申報嗎
郭老師
??|
提問時間:08/05 18:10
#稅務(wù)師#
你好,八月份發(fā)放就是在九月申報個稅
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其他債券投資計提的減值準(zhǔn)備在出售是需要轉(zhuǎn)回記入投資收益嗎
廖君老師
??|
提問時間:08/05 17:58
#稅務(wù)師#
您好,要的 處置時: 借:銀行存款 其他綜合收益[或貸方] 貸:其他債權(quán)投資——成本 ——應(yīng)計利息[到期一次付息] ——利息調(diào)整[或借方] ——公允價值變動[或借方] 投資收益[差額,或借方]
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餐飲費不管小規(guī)模還是一般納稅人不可能開普票還有6個點吧?
鄒老師
??|
提問時間:08/05 17:19
#稅務(wù)師#
你好,一般納稅人開具餐飲費發(fā)票,就是6個點稅率的
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公司購買實物黃金用于長期投資理財,怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/05 17:14
#稅務(wù)師#
計入庫存商品,銷售的時候正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,
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老師,我想問下,我司委托其他公司開發(fā)一個課程包,最后這個課程包所屬權(quán)歸我司,對方是開給我們6%的研發(fā)服務(wù)費嗎?
耿老師
??|
提問時間:08/05 17:05
#稅務(wù)師#
你好!是的,可以開6%稅率發(fā)票
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老師 今年稅務(wù)師涉稅實務(wù)變動大嗎?看 23 年的可以嗎
東老師
??|
提問時間:08/05 16:54
#稅務(wù)師#
你好,這個變化不大,可以先看2023年的書
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