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請問老師,單位租入房屋,每年12萬,專票,讓后每年6萬租給領(lǐng)導(dǎo)層,計算了銷項稅,請問租入房屋的專票的進項稅額可以全部抵扣嗎?
高高-老師
??|
提問時間:12/18 22:14
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),稍等正在為你解答!
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代開發(fā)票2萬,是不算收入的時候要把增值稅除掉?算個稅是扣掉增值稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 17:21
#稅務(wù)師#
算個稅的收入還是20000,只是可以扣除各種稅費
?閱讀? 45
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請問老師,給員工租的集體宿舍需繳納個稅嗎?如果是給某優(yōu)秀員工單獨租的宿舍,需要繳納個稅嗎?請把政策文件也發(fā)一下。謝謝
宋生老師
??|
提問時間:12/18 17:11
#稅務(wù)師#
集體宿舍的個人所得稅問題: 根據(jù)國家稅務(wù)總局所得稅司2018年第三季度稅收政策解讀,目前對于集體享受的、不可分割的、未向個人量化的非現(xiàn)金方式的福利,原則上不征收個人所得稅 。因此,如果是為所有員工提供的集體宿舍,屬于集體福利,原則上不需要繳納個人所得稅。 單獨為優(yōu)秀員工租的宿舍的個人所得稅問題: 如果是給某優(yōu)秀員工單獨租的宿舍,這通常被視為可以量化的、針對個人的福利。根據(jù)政策解讀,對于可以量化的、向個人提供的非現(xiàn)金福利,應(yīng)當并入個人的工資薪金所得繳納個人所得稅 。因此,如果是單獨為某優(yōu)秀員工租的宿舍,需要繳納個人所得稅。
?閱讀? 47
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請問老師,單位給領(lǐng)導(dǎo)層租的房屋,12萬每年租入的,已6萬每年租給領(lǐng)導(dǎo),請問差額6萬,計算到福利費嗎?需要申報個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/18 16:00
#稅務(wù)師#
你如果做福利費是需要交個稅的。
?閱讀? 41
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如果小規(guī)模企業(yè)借應(yīng)付賬款10萬貸銀行存款10萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本10萬貸:應(yīng)付賬款10萬,這樣可以嗎? 不用寫借:應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本99009.9 貸:應(yīng)交稅金-小規(guī)模稅金990.1?
宋生老師
??|
提問時間:12/18 15:59
#稅務(wù)師#
你好,你做上面的就可以了,這個稅金是確認收入的時候做的,不是成本。
?閱讀? 43
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(1)如何理解影響資產(chǎn)
范老師
??|
提問時間:12/18 15:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 影響資產(chǎn)項目的金額=(發(fā)放給生產(chǎn)人員的福利應(yīng)該計入生產(chǎn)成本,從而影響存貨項目的金額124.3-庫存商品貸方80)(事項1)-(累計折舊貸方2.5+銀行存款貸方1.25)(事項2)-銀行存款貸方50(事項3)-銀行存款貸方30(事項4)=-39.45(萬元) 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 120
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請問老師,單位發(fā)放無償發(fā)放的物品給非特定的客戶,做宣傳使用的,需要匯總申報個稅,這部分的個稅只能企業(yè)承擔了,請問企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎?放到廣宣費一起核算的。
宋生老師
??|
提問時間:12/18 15:47
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個不能稅前扣除。
?閱讀? 32
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上半年有利潤下半年虧損,可以不申請退企業(yè)所得稅嗎,還是稅局會要求企業(yè)必需辦理退稅。
文文老師
??|
提問時間:12/18 15:08
#稅務(wù)師#
可以不申請退企業(yè)所得稅
?閱讀? 61
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老師,每個月我做收入結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該是憑發(fā)票入賬的,但是發(fā)票是我都是次月才開出來的,放在上個月沒有問題吧?
樸老師
??|
提問時間:12/18 15:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 之前先做了未開票收入嗎
?閱讀? 53
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老師,你好,從魚民手里收購魚,然后直接賣給加工廠,以魚民個人名字開收購發(fā)票,個人需要繳納稅金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/18 14:59
#稅務(wù)師#
你好,自產(chǎn)自銷是不需要交的。
?閱讀? 89
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那位老師必須熟悉工業(yè)企業(yè) 我咨詢點問題 要實戰(zhàn)過的老師 我咨詢哈 廢料的的事情
樸老師
??|
提問時間:12/18 13:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你直接提問問題就可以 這樣的話老師們基本不會接手呢 擔心差評
?閱讀? 47
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200元過路費可以當進項抵扣嗎?開的是普票
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/18 12:35
#稅務(wù)師#
您好,收到的是電子普票嗎
?閱讀? 48
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為什么是-900呀?為什么那900不是+900的在盈余里不是咱們掙的錢嗎?
范老師
??|
提問時間:12/18 11:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里的900屬于是企業(yè)的投資收益所得,是可以享受免稅政策的,所以計算轉(zhuǎn)讓所得時是可以減除的。 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 120
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我想問下外幣投入資本是以外幣為記賬本位幣還是以人民幣為記賬本位幣
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 11:26
#稅務(wù)師#
那個是以人民幣為記賬本位幣
?閱讀? 52
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稅務(wù)師有繼續(xù)教育要求嗎幾年的要求?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 11:04
#稅務(wù)師#
你好,那個不需要會計的繼續(xù)教育的,2年工作就行
?閱讀? 31
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增加實收資本和資本公積后,多久交印花稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 10:32
#稅務(wù)師#
你好,在次年的1月申報
?閱讀? 57
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請問老師,給員工宿舍租的房子,進項稅做轉(zhuǎn)出嗎?如果租的房子是年租金12萬元,但是已6萬元每年租給員工,這樣子就不做進項稅轉(zhuǎn)出了對吧
東老師
??|
提問時間:12/18 10:27
#稅務(wù)師#
您好,給員工租房的記入到福利費,抵扣就需要轉(zhuǎn)出的。
?閱讀? 46
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請問老師,單位給員工租的房子,但是提前退租,押金沒有退,走營業(yè)外支出了,但是對方?jīng)]有給單位開票,請問企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/18 09:02
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
?閱讀? 45
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個人所得稅問題,這個個稅每個月45元,全年個稅不是540嗎,為什么是360
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/18 08:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,這里是45*12計算的。 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 112
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2500-1000-900?為什么是-900?為什么不是+900呢?他這個未分配利潤不是應(yīng)該是收益么
張老師
??|
提問時間:12/17 21:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里的未分配利潤是可以享受免稅政策的,所以在計算轉(zhuǎn)讓所得時需要減除。 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 139
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今年剛考過了稅務(wù)師,我想問一下,接下來需要做什么?
宋生老師
??|
提問時間:12/17 18:14
#稅務(wù)師#
你好,這個不需要做什么,到時候你去拿證就好了。
?閱讀? 31
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請問:我方公司的法人,個人與A公司簽署的合作協(xié)議,個人支付給A公司15萬?,F(xiàn) A公司退款,款項打到了我司公戶上,備注是 投資退款。 請問我司賬務(wù)怎么處理合適。謝謝。小規(guī)模納稅人。
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/17 18:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這種情況下,可以將這筆款項記作“其他應(yīng)付款”,表示公司收到了一筆不屬于正常銷售收入的款項。具體會計分錄如下:借:銀行存款15萬;貸:其他應(yīng)付款—A公司15萬。 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 182
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老師24年個稅匯算清繳,員工是不是要在12月份入專項附加扣除,轉(zhuǎn)年入有沒有影響
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/17 17:45
#稅務(wù)師#
是的,要采集確認24年專項扣除的,進入個稅app采集
?閱讀? 29
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老師好:我們發(fā)工資要求按整數(shù)發(fā),四舍五入差額怎么做賬啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/17 17:32
#稅務(wù)師#
那么不發(fā)的零頭沖計提的工資
?閱讀? 36
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老師收到貸款的錢,怎么做分錄,一年以上的
宋生老師
??|
提問時間:12/17 17:21
#稅務(wù)師#
你好,這個借銀行存款貸長期借款。
?閱讀? 43
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老師可以幫我看看這些題嗎謝謝
趙老師
??|
提問時間:12/17 17:19
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您可以先做一遍,不會的標記出來,老師好針對性為您解答。 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 120
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請問老師,由境外供應(yīng)商承擔的代扣代繳增值稅是否可以在申報增值稅時抵扣?現(xiàn)在我們公司的情況是由我們承擔代扣代繳增值稅,所以在申報時就給抵扣了。但如果是由境外供應(yīng)商承擔的代扣代繳增值稅,那我們在申報時還可以抵扣嗎?
小王老師
??|
提問時間:12/17 17:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果由境外供應(yīng)商承擔代扣代繳的增值稅,那么在你們公司申報增值稅時,這部分稅額不能作為進項稅額進行抵扣。只有當你們公司實際支付了該筆稅款,才能將其計入可抵扣的進項稅額中。 祝您學(xué)習愉快!
?閱讀? 146
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老師股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓需申報個稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/17 16:54
#稅務(wù)師#
你好,你沒有盈利是不需要交的。
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老師股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓未實繳需交哪些稅
東老師
??|
提問時間:12/17 16:49
#稅務(wù)師#
您好只是涉及到印花稅
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請問老師,財務(wù)放到廣宣費核算的,外購無償贈送,還要視通銷售么?
暖暖老師
??|
提問時間:12/17 15:46
#稅務(wù)師#
你好,不需要的額,本身無成本
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