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(2 000-1 500)×10%,這個(gè)是什么差異?2000-1500是什么?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 11:33
#稅務(wù)師#
你好,是業(yè)務(wù)3對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)
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(720-200)(會(huì)計(jì)折舊與稅法折舊的差異)+(90-70)(新產(chǎn)品計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備)+(50-40)(乙材料計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備),這幾個(gè)差異難道不是余額概念嗎?,2022年底可抵扣差異有余額,要求23年的可抵扣暫時(shí)性差異發(fā)生額怎么不用23年的余額減去22年的余額再調(diào)整利潤(rùn)?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 10:55
#稅務(wù)師#
你好,上述都是計(jì)算當(dāng)期企業(yè)所得稅需要計(jì)算數(shù)據(jù)
?閱讀? 623
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這里是計(jì)算錯(cuò)誤了吧,都沒(méi)有答案,應(yīng)該是88.5吧
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 09:33
#稅務(wù)師#
您好,能截圖一下這個(gè)錯(cuò)誤的計(jì)算 了么,我們一起分析下
?閱讀? 456
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自產(chǎn)的貨物用于:生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用 或者本單位裝修使用了,增值稅都不視同銷(xiāo)售,但是自產(chǎn)的貨物用于職工食堂建設(shè)需要增值稅需要視同銷(xiāo)售 這個(gè)原理是什么?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 09:13
#稅務(wù)師#
您好 因?yàn)槁毠じ@菦](méi)有用于單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 增值稅鏈條斷了 所以要視同銷(xiāo)售計(jì)算繳納增值稅
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稅局要求寫(xiě)出近兩年經(jīng)營(yíng)交易 四流的情況說(shuō)明 資金流,合同,發(fā)票,貨物 多個(gè)公司多筆交易,多張發(fā)票應(yīng)該怎么去寫(xiě),求取各位老師提供一下思路,如何詳細(xì)的去表達(dá)情況?
笛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 08:33
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個(gè)資料是應(yīng)該是稅務(wù)局備查用的吧,情況說(shuō)明用文檔分兩大塊(購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售)匯總這兩年的合同金額、發(fā)票金額、資金流入/流出、貨物流入流出金額 可以再附個(gè)EXCEL表在情況說(shuō)明里,詳細(xì)列明每一筆的購(gòu)進(jìn)/銷(xiāo)售的合同金額、發(fā)票金額、資金流入/流出、貨物流入流出金額,如果貨物有貨運(yùn)單號(hào)附上會(huì)更好 然后把每一筆的合同、回單、發(fā)票、貨運(yùn)單復(fù)印件全部弄好裝訂在情況說(shuō)明后
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提前給稅局的四流情況說(shuō)明 近兩年的交易,如何寫(xiě)?有多家公司多份發(fā)票如何文字表達(dá)
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 06:45
#稅務(wù)師#
你好,我建議前五名的公司近兩年四流分別寫(xiě),其余的合并寫(xiě)。最好事先與稅務(wù)溝通這樣寫(xiě)行不行,因?yàn)闆](méi)有標(biāo)注答案的寫(xiě)法,每個(gè)人的想法可能都不同
?閱讀? 475
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老師怎么搜2023年稅務(wù)師的習(xí)題班,我怎么搜不到
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 22:22
#稅務(wù)師#
您好 2023年稅務(wù)師習(xí)題班應(yīng)該已經(jīng)下架了
?閱讀? 450
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請(qǐng)問(wèn)下老師,我們是生產(chǎn)毛肚的企業(yè),我們購(gòu)進(jìn)的毛肚沒(méi)有發(fā)票,但是有檢疫證明,這種的話我們可以在市場(chǎng)上交易不,還有就是這種算不算農(nóng)產(chǎn)品之累的,有進(jìn)項(xiàng)可以計(jì)算抵扣不
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 22:16
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是可以交易的,然后進(jìn)項(xiàng)稅正常計(jì)算抵扣
?閱讀? 417
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老師,價(jià)外費(fèi)與運(yùn)雜費(fèi)有區(qū)別?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 22:11
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話,其實(shí)說(shuō)白了,運(yùn)雜費(fèi)是屬于價(jià)外費(fèi)用的一種,這個(gè)
?閱讀? 500
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老師好,這兩道題有什么差異!我怎么看都不明白?
小湯湯老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 21:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,第二題是從小規(guī)模運(yùn)輸公司取得專(zhuān)用發(fā)票。
?閱讀? 440
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老師,這個(gè)到底是多少,講的是2200000,講義是2000000
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 17:29
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里計(jì)算的是減免稅額,不超200萬(wàn)減半,所以這里是200萬(wàn),如果計(jì)算應(yīng)納稅額的時(shí)候是220萬(wàn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A為什么是錯(cuò)的
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 17:28
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 根據(jù)《民法典》第一百四十條 行為人可以明示或者默示作出意思表示。 沉默只有在有法律規(guī)定、當(dāng)事人約定或者符合當(dāng)事人之間的交易習(xí)慣時(shí),才可以視為意思表示。 所以D當(dāng)選,ABC均錯(cuò)誤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 209
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怎么看勞務(wù)費(fèi)個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票上面沒(méi)寫(xiě)受票方代扣代繳個(gè)稅?。?/a>
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 17:24
#稅務(wù)師#
您好,發(fā)票上面?zhèn)渥⑸厦嬗袑?xiě)的
?閱讀? 534
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請(qǐng)問(wèn)公司宣傳片視頻費(fèi)用計(jì)入什么?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 17:18
#稅務(wù)師#
計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)
?閱讀? 794
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涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)主觀題考的是什么啊,問(wèn)答還是計(jì)算呢?老師
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 16:25
#稅務(wù)師#
基本上都是計(jì)算的多,簡(jiǎn)答很少
?閱讀? 478
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采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為存貨時(shí),其賬面價(jià)值與公允價(jià)值的差額計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,這句話對(duì)嗎?老師
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 16:24
#稅務(wù)師#
這句話不對(duì)。 采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為存貨時(shí),應(yīng)當(dāng)按照該項(xiàng)房地產(chǎn)在轉(zhuǎn)換日的賬面價(jià)值,借記“開(kāi)發(fā)產(chǎn)品”科目,按照已計(jì)提的折舊或攤銷(xiāo),借記“投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊(攤銷(xiāo))”科目,原已計(jì)提減值準(zhǔn)備的,借記“投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目,按其賬面余額,貸記“投資性房地產(chǎn)”科目。 在成本模式下,其賬面價(jià)值與公允價(jià)值的差額不確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益。
?閱讀? 710
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老師稅務(wù)師是哪一門(mén)有主觀題來(lái),其他都是客觀
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 16:10
#稅務(wù)師#
你好,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)有主觀題,其余科目都是選擇題目
?閱讀? 446
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電梯維修服務(wù)的含稅維修費(fèi)為什么不是按照修理修配勞務(wù)13%的稅率來(lái)計(jì)算的?為什么下面的解析:含稅維修費(fèi)是按照9%的稅率來(lái)計(jì)算的?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 16:09
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 電梯維修服務(wù)的含稅維修費(fèi)不是按照修理修配勞務(wù)13%的稅率來(lái)計(jì)算,而是按照9%的稅率來(lái)計(jì)算,因?yàn)殡娞菥S修屬于建筑服務(wù)中的“其他建筑服務(wù)”,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》和《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的規(guī)定,建筑服務(wù)的適用稅率為9%。修理修配勞務(wù)的適用稅率是13%,但電梯維修不屬于這一范疇,而是被歸類(lèi)為建筑服務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司給我們開(kāi)的不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票是按簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)的稅率為5%的專(zhuān)票,我們可以抵扣嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 16:05
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是不能的,簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)不能抵扣
?閱讀? 548
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境內(nèi)公司盈利520萬(wàn),在A國(guó)分公司稅前所得200萬(wàn),在B國(guó)分公司稅前所得-250萬(wàn),采取分國(guó)不分項(xiàng),那計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)候怎么算?是520萬(wàn)。還是520+200,還是520+200-250
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 15:39
#稅務(wù)師#
在分國(guó)不分項(xiàng)的稅收政策下,計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)應(yīng)將境內(nèi)公司的盈利與境外各國(guó)分公司的盈利或虧損分別計(jì)算。 首先,A 國(guó)分公司稅前所得 200 萬(wàn),B 國(guó)分公司稅前所得 -250 萬(wàn)。 因?yàn)榉謬?guó)不分項(xiàng),B 國(guó)的虧損不能用 A 國(guó)的盈利來(lái)彌補(bǔ)。 所以計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)應(yīng)為:520 + 200 = 720 萬(wàn)。 B 國(guó)分公司的虧損 250 萬(wàn)留待以后年度該分公司有盈利時(shí)再進(jìn)行彌補(bǔ)
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增值稅,銷(xiāo)售購(gòu)進(jìn)的房產(chǎn)可以差額征稅,銷(xiāo)售購(gòu)進(jìn)的小汽車(chē)可以差額征稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 14:39
#稅務(wù)師#
小汽車(chē)的不可以差額計(jì)稅 房產(chǎn)的,如果你是一般納稅人,營(yíng)改增值前買(mǎi)來(lái)的可以,營(yíng)改增之后的不行。
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老師您好,我們七月份沒(méi)有收入,開(kāi)具了紅沖發(fā)票,沖了2023年1月份,那這個(gè)七月份怎么報(bào)增值稅呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 11:38
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)你申報(bào)負(fù)數(shù)就行。
?閱讀? 449
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前面交完了的員工社保后面月份退費(fèi)從別的公司繳,退回的會(huì)計(jì)分錄怎么做
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 11:36
#稅務(wù)師#
您好,借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用,這樣就行
?閱讀? 472
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年底時(shí),若分析收款方式下,客戶已收到貨,此時(shí)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則已確認(rèn)收入,但未到合同約定時(shí)間,那所得稅不確認(rèn)收入,那么在匯算清繳的時(shí)候是對(duì)涉及的收入做納稅調(diào)減嗎?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 11:33
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,在匯算清繳時(shí),如果會(huì)計(jì)準(zhǔn)則已確認(rèn)收入,但未到合同約定時(shí)間,導(dǎo)致所得稅未確認(rèn)收入,那么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),需要對(duì)這部分已確認(rèn)的會(huì)計(jì)收入進(jìn)行納稅調(diào)減。這種情況下,會(huì)計(jì)上的收入在稅法上不被認(rèn)可,因此需要從稅前利潤(rùn)中減去這部分收入,以調(diào)整應(yīng)納稅所得額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A選項(xiàng),不是應(yīng)該按委托方嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 10:52
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是受托方的同類(lèi)價(jià)格的,因?yàn)檫@個(gè)交稅,也是受托方承擔(dān)
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如何快速理解記憶自產(chǎn)貨物給職工福利,會(huì)計(jì)要確認(rèn)收入;但是自產(chǎn)貨物用于交際應(yīng)酬或市場(chǎng)推廣或贈(zèng)送就會(huì)計(jì)確認(rèn)收入?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 10:46
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 自產(chǎn)貨物給職工福利,會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入,是因?yàn)槠髽I(yè)通過(guò)提供產(chǎn)品來(lái)?yè)Q取職工的服務(wù),這是一種有償交換,符合收入確認(rèn)的條件。而自產(chǎn)貨物用于交際應(yīng)酬或市場(chǎng)推廣或贈(zèng)送,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,是因?yàn)檫@些情況下,企業(yè)沒(méi)有直接獲得經(jīng)濟(jì)利益流入,而是出于其他目的(如建立關(guān)系、推廣品牌、回饋社會(huì)等)而提供產(chǎn)品,不符合收入確認(rèn)的條件。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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1)外購(gòu)商品用于交際應(yīng)酬,是否會(huì)產(chǎn)品所得稅和會(huì)計(jì)差異。如果產(chǎn)生,涉及所得稅匯算清繳哪些表,并且按什么金額調(diào)整 2)外購(gòu)商品用于職工福利,是否和用于交際應(yīng)酬一樣的調(diào)整方法?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 10:23
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 1)外購(gòu)商品用于交際應(yīng)酬,是否會(huì)產(chǎn)品所得稅和會(huì)計(jì)差異。如果產(chǎn)生,涉及所得稅匯算清繳哪些表,并且按什么金額調(diào)整 產(chǎn)生稅會(huì)差異,A105010視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表,按公允價(jià)值進(jìn)行調(diào)整 2)外購(gòu)商品用于職工福利,是否和用于交際應(yīng)酬一樣的調(diào)整方法? 調(diào)整金額計(jì)算基本上是一致的,但是要注意用于職工福利,可能會(huì)涉及職工福利的限額扣除 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師考題全是選擇題嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 09:44
#稅務(wù)師#
你好,沒(méi)錯(cuò)的都是選擇題
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老師我增加收入,改了財(cái)務(wù)報(bào)表,貨幣資金不變,成本、管理費(fèi)用增加、銷(xiāo)售費(fèi)用增加,利潤(rùn)增加,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表怎么調(diào)?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 09:07
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這需要看收入、成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用變化的同時(shí)是否引起了現(xiàn)金的流入或流出。 如果對(duì)方科目是銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)該將其金額填入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量表項(xiàng)目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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選項(xiàng)D怎么是錯(cuò)的!不理解!
軟軟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 00:11
#稅務(wù)師#
童鞋 你好 需要上傳一下資料哈
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