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老師好!個(gè)人所得稅扣除事項(xiàng)中專項(xiàng)附加扣除里,大病醫(yī)療醫(yī)藥費(fèi)父母得醫(yī)藥費(fèi)用能由子女扣除嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 23:45
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,這個(gè)的話是可以子女扣除的,這個(gè)能
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請(qǐng)問(wèn)老師,零申報(bào)可以開(kāi)稅務(wù)證明么?如果能開(kāi)怎么申請(qǐng)開(kāi)呢?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 21:33
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)您是要開(kāi)完稅證明嗎?
?閱讀? 437
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印花稅問(wèn)題:縣政府國(guó)資委主導(dǎo)的國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃撥免征印花稅嗎?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 21:27
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則,國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃撥不屬于印花稅的征稅范圍,因此不需要繳納印花稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 563
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你好,利息不是按照6的稅率嗎?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 20:52
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不是的,這里的利息屬于是價(jià)外費(fèi)用,是按著13%的稅率計(jì)算的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 206
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取得不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,沒(méi)有備注不動(dòng)產(chǎn)地址,增值稅不得進(jìn)項(xiàng)抵扣,企業(yè)也所得稅也不得稅前扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 17:46
#稅務(wù)師#
是的,沒(méi)有備注就是廢票
?閱讀? 577
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稅務(wù)代開(kāi)物流輔助服務(wù)搬運(yùn)費(fèi)的發(fā)票的稅點(diǎn)總共應(yīng)該是多少???哪些稅要交在代開(kāi)發(fā)票時(shí)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 17:40
#稅務(wù)師#
你好!你是個(gè)人還是什么?代開(kāi)專票嗎 其實(shí)代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,扣多少個(gè)點(diǎn),這個(gè)每個(gè)地方不一樣
?閱讀? 470
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不明白繼承為什么是法律事實(shí),怎么理解,是沒(méi)有意思表示嗎,沒(méi)有追求行為哈
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 16:58
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 繼承之所以被歸類為法律事實(shí),而不是法律行為,是因?yàn)槔^承的發(fā)生并不依賴于被繼承人的意思表示。在法定繼承中,繼承人按照法律規(guī)定的繼承順序和份額繼承被繼承人的遺產(chǎn),這一過(guò)程不涉及被繼承人的主觀意愿。被繼承人不需要通過(guò)訂立遺囑來(lái)表達(dá)其繼承意愿,繼承人只要符合法律規(guī)定的條件,就可以繼承遺產(chǎn)。因此,繼承是一種基于法律規(guī)定的客觀事實(shí),而不是基于被繼承人的意思表示的行為。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 355
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老師現(xiàn)在還在邊跟精講課,邊捋前面學(xué)過(guò)的知識(shí),還沒(méi)有一章一章的做題,只是做了一些學(xué)堂的章節(jié)練習(xí),不知道就剩兩個(gè)月做題還來(lái)的及不,我報(bào)了稅法的三門(mén)。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 16:57
#稅務(wù)師#
你好,三門(mén)的話,可以試一把,但是要抓緊才行
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老師出租不動(dòng)產(chǎn),個(gè)體工商戶預(yù)繳和實(shí)繳都是減按1.5%嗎?還是只有預(yù)繳減按1.5%
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 16:16
#稅務(wù)師#
您好,出租住房,適用征收率5%減按1.5%。應(yīng)預(yù)繳稅款=[含稅銷售額/(1+5%)]*1.5%。
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開(kāi)具建筑服務(wù)發(fā)票,預(yù)繳稅款,怎么出分錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 15:50
#稅務(wù)師#
交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附 銀行存款
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個(gè)人稅務(wù)代開(kāi)建筑服務(wù)-搬運(yùn)費(fèi),這個(gè)是會(huì)涉及要交個(gè)人所得稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 15:44
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)按勞務(wù)來(lái)交
?閱讀? 456
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老師,這個(gè)題目不理解要怎么做。甲公司計(jì)劃投資一存續(xù)期甲公司計(jì)劃投資一存續(xù)期為 10 年的項(xiàng)目。其中前 4 年無(wú)現(xiàn)金流入,后6 年每年年初現(xiàn)金流入 200 萬(wàn)元。若當(dāng)年市場(chǎng)利率為 6%,則甲公司該投資項(xiàng)目現(xiàn)金流入的現(xiàn)值是( )萬(wàn)元。[已知(P/A,6,6)=4.9173,(P/F,6,4)=0.7921]為10年的項(xiàng)目。
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 15:32
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)楹?年是每年年初產(chǎn)生的現(xiàn)金流入,即第5年年初,也就是第4年年末開(kāi)始產(chǎn)生現(xiàn)金流圖,所以200×(P/A,6%,6)是計(jì)算到第4年年初的現(xiàn)值,在乘以(P/F,6%,4)就計(jì)算到第-1年年初了,而我們要計(jì)算的是第1年年初,也就是0時(shí)點(diǎn),所以還需要乘以(1+6%)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我們公司開(kāi)具建筑服務(wù)發(fā)票,怎么確認(rèn)分錄
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 15:08
#稅務(wù)師#
你好,公司開(kāi)具建筑服務(wù)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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使用權(quán)資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)都是當(dāng)月開(kāi)始折舊攤銷 固定資產(chǎn)或投資性房地產(chǎn)(成本法)是從下月開(kāi)始折舊, 持有待售資產(chǎn)不攤銷或者折舊?我總結(jié)的對(duì)不
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 14:34
#稅務(wù)師#
是的,無(wú)形資產(chǎn),使用權(quán)是當(dāng)月,固定,投資性房地產(chǎn),是下月
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稅法規(guī)定:企業(yè)發(fā)生的債務(wù)擔(dān)保發(fā)生的損失都不得企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 14:21
#稅務(wù)師#
您好,如果對(duì)外提供與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的無(wú)償擔(dān)保,可以進(jìn)行稅前扣除。依據(jù)《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》第四十四條規(guī)定:“企業(yè)對(duì)外提供與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的擔(dān)保,因被擔(dān)保人不能按期償還債務(wù)而承擔(dān)連帶責(zé)任,經(jīng)追索,...2.如果對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)無(wú)償提供擔(dān)保,則不符合獨(dú)立交易原則,不得在企業(yè)所得稅稅前扣除
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旅客運(yùn)輸服務(wù)的普票不是可以抵扣嗎,怎么電子稅務(wù)局里沒(méi)能選這個(gè)票的金額來(lái)抵扣呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 14:02
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 這個(gè)抵扣金額自己填
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老師,總分機(jī)構(gòu)哪些需要匯總繳納增值稅。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 14:01
#稅務(wù)師#
經(jīng)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局批準(zhǔn)的總機(jī)構(gòu)試點(diǎn)納稅人及其分支機(jī)構(gòu),按照相關(guān)規(guī)定計(jì)算繳納增值稅。 總機(jī)構(gòu)匯總的應(yīng)征增值稅銷售額,為總機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)生《應(yīng)稅服務(wù)范圍注釋》所列業(yè)務(wù)的應(yīng)征增值稅銷售額。 分支機(jī)構(gòu)發(fā)生《應(yīng)稅服務(wù)范圍注釋》所列業(yè)務(wù),按照應(yīng)征增值稅銷售額和預(yù)征率計(jì)算繳納增值稅。 目前經(jīng)財(cái)政部和稅務(wù)總局批準(zhǔn)可匯總繳納增值稅的主要集中在航空運(yùn)輸企業(yè)和鐵路運(yùn)輸企業(yè)。例如,航空運(yùn)輸企業(yè)有《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<航空運(yùn)輸企業(yè)增值稅征收管理暫行辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第68號(hào))等相關(guān)具體文件;鐵路運(yùn)輸企業(yè)有《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<鐵路運(yùn)輸企業(yè)增值稅征收管理暫行辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第6號(hào))等相關(guān)具體文件。 固定業(yè)戶的總分支機(jī)構(gòu)不在同一縣(市),但在同一?。▍^(qū)、市)范圍內(nèi)的,經(jīng)?。▍^(qū)、市)財(cái)政廳(局)、國(guó)家稅務(wù)局審批同意,也可以由總機(jī)構(gòu)匯總向總機(jī)構(gòu)所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納增值稅。
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老師,這個(gè)所得稅怎么計(jì)算的,為什么這樣計(jì)算?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 13:45
#稅務(wù)師#
您好,是這樣的,1因?yàn)樗@個(gè)是遞延納稅的,但是如果轉(zhuǎn)讓的話,遞延期內(nèi)的,需要一次性繳納所得稅,這個(gè)意思
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老師好!50萬(wàn)通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)為什么不是免稅呢?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 12:29
#稅務(wù)師#
你好,公益性捐贈(zèng)視同銷售,需要繳納增值稅
?閱讀? 442
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你好老師,抵扣認(rèn)證七月份時(shí)候,發(fā)現(xiàn)六月份的抵扣申報(bào)的,就是填寫(xiě)附表二的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在是未抵扣狀態(tài),我現(xiàn)在需要怎么操作,然后盡量不補(bǔ)稅,不讓領(lǐng)導(dǎo)知道呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 12:16
#稅務(wù)師#
你們老板要求控制著交稅嗎?
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會(huì)計(jì)政策變更,對(duì)留存收益的影響,為啥要扣除所得稅, 像投房變更用途,對(duì)所得稅的影響用的也是留存收益
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 12:07
#稅務(wù)師#
你好!因?yàn)槭菍?duì)留存下來(lái)的收益,要先繳稅,然后再剩下的,就留存。
?閱讀? 496
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為什么要選B選項(xiàng)?老師
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 11:22
#稅務(wù)師#
其他應(yīng)收款通常核算以下內(nèi)容:應(yīng)收的各種賠款、罰款;應(yīng)收的出租包裝物租金;應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng);存出保證金;預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入;其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)等。
?閱讀? 491
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這兩種感覺(jué)差不多呢,為啥前者可以抵扣,后者不能
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 11:02
#稅務(wù)師#
這一政策規(guī)定的背后原因主要涉及到增值稅的征管和抵扣規(guī)則。具體來(lái)說(shuō),當(dāng)保險(xiǎn)公司以實(shí)物賠付方式承擔(dān)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)責(zé)任時(shí),如果保險(xiǎn)公司自行向車輛修理勞務(wù)提供方購(gòu)進(jìn)車輛修理勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額可以按規(guī)定從保險(xiǎn)公司的銷項(xiàng)稅額中抵扣。這是因?yàn)楸kU(xiǎn)公司作為增值稅納稅人,其購(gòu)進(jìn)的修理勞務(wù)屬于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的范圍。然而,如果保險(xiǎn)公司以現(xiàn)金賠付方式承擔(dān)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)責(zé)任,將應(yīng)付給被保險(xiǎn)人的賠償金直接支付給車輛修理勞務(wù)提供方,這種情況下,由于不屬于保險(xiǎn)公司購(gòu)進(jìn)車輛修理勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從保險(xiǎn)公司的銷項(xiàng)稅額中抵扣。
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老師您好,今年7月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅232301月的發(fā)票,7月增值稅該怎么報(bào)呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 10:50
#稅務(wù)師#
直接按7月扣除紅沖后的金額和稅金申報(bào)
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老師我公司有個(gè)清運(yùn)垃圾費(fèi)用每月500元 5 6 7月現(xiàn)在要付款了可以7月一次付款么白條入賬1500元
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 07:51
#稅務(wù)師#
你好可以的 可以這么做的
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不動(dòng)產(chǎn)凈值率=(不動(dòng)產(chǎn)凈值/不動(dòng)產(chǎn)原值)*100% ,老師,公式中的凈值和原值為什么都含增值稅?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/01 07:36
#稅務(wù)師#
你看下他是不是小規(guī)模 或者開(kāi)的普票
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采用委托貸款方式書(shū)立的借款合同納稅人,印花稅為受托人和借款人 怎么理解
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 21:59
#稅務(wù)師#
您好,比如我委托A公司,那就是我和借款人的意思
?閱讀? 446
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D選項(xiàng)“會(huì)計(jì)確認(rèn)預(yù)收賬款500萬(wàn)元,稅法規(guī)定的收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不一致”,不一致嗎?有一致得時(shí)候吧?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 21:45
#稅務(wù)師#
您好,有一致的時(shí)候,D說(shuō)的這個(gè)情況也是存在的,比如一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)、提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)、采用預(yù)收款方式銷售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等,以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應(yīng)預(yù)繳的增值稅額。
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老師請(qǐng)問(wèn)這道題計(jì)算2018年12月31日的攤余成本為什么不是84萬(wàn)+實(shí)際利息6456-現(xiàn)金流9.6萬(wàn)呢?這個(gè)不是求期末攤余成本嗎?
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 21:21
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 可以用您說(shuō)的這個(gè)公式,只是您寫(xiě)的實(shí)際利息金額不對(duì),正確的計(jì)算應(yīng)該是:2018年該債權(quán)投資的攤余成本=84*(1+10.66%)-80*12%=83.3544萬(wàn)元=833544元。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 我在認(rèn)證7月份的發(fā)票, 發(fā)現(xiàn)6月份認(rèn)證抵扣的,現(xiàn)在查詢?cè)趺炊汲晌吹挚鄣牧耍?什么意思, 我怎么查6月份已抵扣的發(fā)票呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 20:45
#稅務(wù)師#
你好,你的抵扣清單里面有這些發(fā)票,然后再未勾選里面,還有這些發(fā)票是這意思嗎?
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