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公司辦理油卡給員工出差用,加油發(fā)票可以直接抵扣增值稅做差旅費嗎,這么做的前提是什么
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 20:03
#稅務(wù)#
您好,這個是出差產(chǎn)生的,是可以的,他自已用的不能
?閱讀? 32
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請問老師,個體工商戶定期定額征收季度30萬以內(nèi),月超過10萬,是否免個人所得稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 20:01
#稅務(wù)#
您好,是每個月核定的都是10W嗎?
?閱讀? 42
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累計專項附加扣除的繼續(xù)教育是取得證書的當(dāng)年按3600元扣除一次嗎?還是每一年都可以扣除
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 20:01
#稅務(wù)#
您好,只有拿到證的當(dāng)年才可以扣
?閱讀? 43
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你好,小規(guī)模納稅人開的普通發(fā)票 跨年可以紅充嗎?如果可以,應(yīng)該怎么操作?謝謝
樸老師
??|
提問時間:01/17 19:47
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可以的 開票模塊紅沖既可以 開負(fù)數(shù)發(fā)票
?閱讀? 35
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公司名下車輛產(chǎn)生的加油票的汽油發(fā)票不能入賬是什么情況
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 19:45
#稅務(wù)#
您好,公司名下沒車或沒有租車協(xié)議
?閱讀? 40
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老師,汽車檢測中心涉及到的成本和收入是什么呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 19:41
#稅務(wù)#
您好,成本就是人員的工資,收入就是你們幫別人檢測收的服務(wù)費
?閱讀? 28
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老師,如果一個個體戶名稱是建材經(jīng)營部,如果他的營業(yè)執(zhí)照上寫了租賃機械設(shè)備,可以開機械設(shè)備租賃發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 19:39
#稅務(wù)#
您好,可以的,能開這方面的發(fā)票的
?閱讀? 33
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2024年員工把車租給公司,沒有開票可以在1月份補開去年的租金發(fā)票嗎?比如1000元1個月,12000需要繳納多少個稅呢
郭老師
??|
提問時間:01/17 19:31
#稅務(wù)#
可以的 12000*80%*20% 一次開發(fā)票按這個繳納
?閱讀? 35
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福利費專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了需要更正申報還是下月申報時做調(diào)整
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 19:29
#稅務(wù)#
您好,下個月做進項轉(zhuǎn)出就可以
?閱讀? 26
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老師,請問公司之前負(fù)責(zé)人離職了,我可以直接修改我的信息登錄稅務(wù)局網(wǎng)站嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 19:26
#稅務(wù)#
您好,可以的,你增加辦稅人就可以
?閱讀? 33
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個體工商戶報稅跟小規(guī)模什么區(qū)別,年報報個稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 19:19
#稅務(wù)#
您好,報稅是一樣的,年報你說的匯算清繳嗎?
?閱讀? 31
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公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個人,需要繳納什么稅費
郭老師
??|
提問時間:01/17 18:52
#稅務(wù)#
溢價轉(zhuǎn)讓的需要交所得稅和印花稅,其他的只需要交一個印花稅。
?閱讀? 46
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老師怎么計算去年的稅負(fù)呢?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 18:46
#稅務(wù)#
您好,各稅種實際繳了多少,除收入,就是稅負(fù),比如 所得稅稅負(fù)=實繳所得稅/收入
?閱讀? 39
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老師,請問生活服務(wù)*護理費,進項發(fā)票能抵扣嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/17 18:39
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 福利費招待費的不能抵扣
?閱讀? 25
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新成立的公司沒有業(yè)務(wù),掛一個人的工資0申報,然后這個人再交一個社保不可以?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 18:33
#稅務(wù)#
您好,這個是同一個人嗎,?
?閱讀? 39
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多計提了稅金及附加怎么做分? 多繳了稅金及附加,現(xiàn)在退回來了,怎么做分?
郭老師
??|
提問時間:01/17 18:33
#稅務(wù)#
以前年度的借銀行存款貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)增
?閱讀? 51
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老師,應(yīng)付職工薪酬科目,職工教育經(jīng)費借方有余額,是不是沒有計提,工資貸方有余額,是計提了沒有發(fā)放,對的呢吧
文文老師
??|
提問時間:01/17 18:24
#稅務(wù)#
是,應(yīng)付職工薪酬科目,職工教育經(jīng)費借方有余額, 是沒有計提。 工資貸方有余額,是計提了沒有發(fā)放。
?閱讀? 68
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宣傳設(shè)計費算服務(wù)費還是成本
文文老師
??|
提問時間:01/17 18:22
#稅務(wù)#
宣傳設(shè)計費算服務(wù)費。
?閱讀? 37
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企業(yè)成立銷售公司有哪些好處跟弊端
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/17 18:21
#稅務(wù)#
您好,好處成立銷售公司專門做銷售業(yè)務(wù)是專業(yè)化分工,不好的地方,需繳納各種稅費和社會保險,需要承擔(dān)正規(guī)化運營所帶來的成本
?閱讀? 58
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暫估成本只能延緩交企業(yè)所得稅。如果到匯算清繳之前,都還沒有拿到成本發(fā)票回來。那就是要納稅調(diào)增對嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/17 18:14
#稅務(wù)#
是的,匯算清繳之前,都還沒有拿到成本發(fā)票回來。還是要納稅調(diào)增。
?閱讀? 22
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電子稅務(wù)局銀稅互動申請,怎么撤銷?
樸老師
??|
提問時間:01/17 18:03
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局銀稅互動申請撤銷一般步驟為:登錄電子稅務(wù)局,進入授權(quán)管理相關(guān)頁面,找到要撤銷的銀稅互動申請記錄,點擊 “撤銷” 或 “取消授權(quán)” 按鈕,按提示確認(rèn)操作即可。部分地區(qū)有特殊步驟,如廣東在授權(quán)信息管理里勾選撤銷對象點撤銷;北京登錄后點擊 “已授權(quán)單位管理”,找到對應(yīng)單位點 “取消授權(quán)”。
?閱讀? 84
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老師給解答下,單位要的
樸老師
??|
提問時間:01/17 17:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 問題 2:本月繳納增值稅稅額 0 元,銷項稅額 20000 元,進項稅額 20000 元,相減為 0。 問題 3:錯,全年開票 485 萬,未達 500 萬限額。 問題 4:錯,煤炭和服裝銷售屬不同應(yīng)稅項目,進項稅額一般不能互抵。 問題 5:錯,申報表累計金額 510 萬超 500 萬,應(yīng)辦一般納稅人登記。
?閱讀? 25
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老師150個員工我怎么報個稅么,藥店員工變動幅度有點大,每個月報個稅也報老長時間,有沒有快速的方法呢?
文文老師
??|
提問時間:01/17 17:50
#稅務(wù)#
個稅端有工資模板下載
?閱讀? 28
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老師好,一個月開票額度是十萬,要開十二萬的票,可以開嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 17:46
#稅務(wù)#
不可以的,只能開10萬
?閱讀? 61
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請問一開始不確定發(fā)不發(fā)年終獎,可以將年終獎計入1月個稅里面嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 17:45
#稅務(wù)#
可以的,在發(fā)放的月份在計提就行
?閱讀? 154
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這個服務(wù)費不寫單位數(shù)量可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 17:44
#稅務(wù)#
可以的,那個沒法計量的
?閱讀? 59
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老師您好,多年來,我們公司的帳都在代賬那里做,賬亂,增值稅申報表也亂,賬表對不上,銀行余額相差100多萬,我是公司出納,今天發(fā)現(xiàn)申報表錯誤的離譜,如下圖是會計12月份申報的一般納稅人增值稅申報表, 1.407555和116118稅款全部在2020,2021.2022年陸陸續(xù)續(xù)繳納過了,但是會計一直累計未交! 2.已交的453846.7是即征即退的增值稅應(yīng)該填在最右邊的的空格,但是會計填到了一般項目里面去沖減已經(jīng)交過稅的407555,導(dǎo)致我司還有了留抵退稅!公司實際情況沒有任何的未交稅款,只有留抵進賬11萬!如果我們要把報表更正為正確的如何處理,不會還要去更為2020的報表吧?請老師幫我們分析下如何處理,謝謝
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 17:40
#稅務(wù)#
您好,是要更正以前各年度12月報表的,從2020年12月開始,我們把申報表打印出來,填好正確的金額,去大廳更正
?閱讀? 33
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匯算清繳中:211高新技術(shù)企業(yè)申報所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書 這一欄是灰色的,調(diào)不了,怎么回事
宋生老師
??|
提問時間:01/17 17:40
#稅務(wù)#
你好,你是不是高新技術(shù)企業(yè)?
?閱讀? 42
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一張購買60萬的酒發(fā)票,做賬時是否可以分?jǐn)傋?/a>
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/17 17:38
#稅務(wù)#
購入的用途是干嘛呢?先計入庫存商品,領(lǐng)用的時候計入費用
?閱讀? 31
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老師你好,出口退稅企業(yè)如果要轉(zhuǎn)區(qū),在轉(zhuǎn)區(qū)的途中出口的業(yè)務(wù)是不是不可以退稅,要按內(nèi)銷征稅???
宋生老師
??|
提問時間:01/17 17:28
#稅務(wù)#
你好,是的,這個一般就是按內(nèi)銷。不過這種業(yè)務(wù)實操中看稅務(wù)局如何認(rèn)定
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