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特許權(quán)使用費(fèi)所得不是免所得稅的嘛
木木
??|
提問時(shí)間:02/25 11:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,特許權(quán)使用費(fèi)不免所得稅,我看下題目,同學(xué)稍等
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老師 我是2009年本科畢業(yè),2021年考評結(jié)合拿到高級會計(jì)師授予日期是4月18日,不知道報(bào)考23年的稅務(wù)師可以免考不?
周老師
??|
提問時(shí)間:05/09 09:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:稅務(wù)師考試能申請的免試科目只有《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》和《財(cái)務(wù)與會計(jì)》這兩科,并且按照相關(guān)規(guī)定,最多只能同時(shí)申請免試一個(gè)科目,不能同時(shí)免試這兩門。符合報(bào)名條件,并具備下列條件之一者,可申請免試相應(yīng)科目:1.已評聘經(jīng)濟(jì)、審計(jì)等高級專業(yè)技術(shù)職務(wù),從事涉稅工作滿兩年的,可申請免試《財(cái)務(wù)與會計(jì)》科目。2.已評聘法律高級專業(yè)技術(shù)職務(wù),從事涉稅工作滿兩年的,可申請免試《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》科目。免試人員應(yīng)在連續(xù)四個(gè)考試年度內(nèi)通過應(yīng)試科目的考試。針對您說的情形具體是否能夠免試,建議您可以咨詢一下您當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)師協(xié)會確認(rèn)一下。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這兩道題中計(jì)算現(xiàn)金凈流量,為什么一個(gè)乘以所得稅率,一個(gè)不乘呢?
財(cái)會老師
??|
提問時(shí)間:12/27 08:39
#稅務(wù)師#
經(jīng)營期現(xiàn)金凈流量 =銷售收入-付現(xiàn)成本-所得稅費(fèi)用 =凈利潤+折舊等非付現(xiàn)成本 =(銷售收入-付現(xiàn)成本)×(1-T)+折舊等非付現(xiàn)成本×T
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一般納稅人跨區(qū)域提供建筑服務(wù)需要辦理哪里手續(xù)?稅務(wù)這塊怎么申報(bào)或預(yù)交?預(yù)交多少
秦楓老師
??|
提問時(shí)間:06/28 20:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好一般納稅人跨地區(qū)提供建筑服務(wù)需要在電子稅務(wù)局。填寫跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,不知道你是提供的是簡易計(jì)稅還是一般計(jì)稅,如果是簡易計(jì)稅的話,需要在當(dāng)?shù)匕凑?%繳納增值稅,如果是一般計(jì)稅項(xiàng)目,按照2%外地預(yù)繳。
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這是個(gè)啥意思呀,為什么僅限于居民企業(yè)
木木
??|
提問時(shí)間:02/23 13:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是非貨幣性資產(chǎn)只能投資國內(nèi)企業(yè),就是這個(gè)意思,沒有啥具體原因,就是法律規(guī)定。
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委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方在交貨時(shí)已代收代繳消費(fèi)稅,委托方收回后以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,不再繳納消費(fèi)稅;委托方以高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售的,不屬于直接銷售,需按照規(guī)定申報(bào)繳納消費(fèi)稅,在計(jì)稅時(shí)準(zhǔn)予扣除受托方已代收代繳的消費(fèi)稅。怎么通俗易懂的理解?
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/04 13:03
#稅務(wù)師#
您好,就是參考增值稅,特殊項(xiàng)目可以連續(xù)抵扣消費(fèi)稅
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計(jì)入稅金及附加的稅種
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 18:13
#稅務(wù)師#
《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》財(cái)會[2016]22號第二條第(二)項(xiàng)規(guī)定,全面試行營業(yè)稅改征增值稅后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
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如果給客戶開監(jiān)理服務(wù)費(fèi)的話是否需要公司有什么資質(zhì)
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/06 12:28
#稅務(wù)師#
開具監(jiān)理服務(wù)費(fèi)發(fā)票通常需要相關(guān)的資質(zhì)證書,比如工程監(jiān)理資質(zhì)證書,這樣可以確保提供服務(wù)的合法性和專業(yè)性。如果沒有相應(yīng)資質(zhì),可能會影響發(fā)票的開具和服務(wù)的合法性。建議確保公司具備相關(guān)資質(zhì)后再提供此類服務(wù)。
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例題13為什么固定資產(chǎn)折舊是實(shí)現(xiàn)利潤?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:08/03 09:22
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,一般的產(chǎn)品是銷售實(shí)現(xiàn)利潤,固定資產(chǎn)是生產(chǎn)產(chǎn)品的,當(dāng)折舊了就說明成本計(jì)入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了,所以固定資產(chǎn)折舊是實(shí)現(xiàn)利潤
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通過個(gè)人銀行卡發(fā)工資,在公司申報(bào)個(gè)稅時(shí),比實(shí)發(fā)工資多申報(bào)一些,可以么?
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/28 20:52
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)差額大不大啊
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老師,我們成立了一家分公司,財(cái)務(wù)非獨(dú)立核算,這個(gè)所得稅要怎么處理? 要不要單獨(dú)給分公司建立一個(gè)賬套?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單獨(dú)核算
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/27 14:49
#稅務(wù)師#
你好,送粉公司在一個(gè)地方。
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老師,D選項(xiàng)中,宣告不是不做賬務(wù)處理嘛?
小天老師
??|
提問時(shí)間:02/22 17:01
#稅務(wù)師#
您好,作為投資方是沒有分錄的,因?yàn)闆]有收到,但被 投資方有分錄的,確認(rèn)應(yīng)付股利這個(gè)負(fù)債
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但是要按照股東所占股份比例,這里為啥用10%+5%。260萬*(10%+5%)這個(gè)結(jié)果等于被清算企業(yè)的累積未分配利潤和盈余公積對吧?那按照(3)的這句話的意思還?再??10%占股才對呀?請問老師我哪里理解有誤?
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:12/02 09:29
#稅務(wù)師#
這個(gè)結(jié)果等于被清算企業(yè)的累積未分配利潤和盈余公積對吧? 答:是的。
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研發(fā)費(fèi)用歸集的輔助賬做好后,正常做賬用的科目呢,還需要和輔助賬一樣對應(yīng)著嗎,比如工資,正常都沒分管理和研發(fā)的工資,就是統(tǒng)一的應(yīng)付職工薪酬,這樣可以嗎
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:07/10 15:35
#稅務(wù)師#
您好!應(yīng)付職工薪酬不用這么區(qū)分,但是借方科目要一一對應(yīng)
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老師:我公司是一般納稅人,需要對出租的門店進(jìn)行管理,商業(yè)管理開什么稅目的票,稅率是多少?
小天老師
??|
提問時(shí)間:03/25 07:55
#稅務(wù)師#
您好,服務(wù)費(fèi),一般人增值稅稅率6% 其他企業(yè)管理服務(wù) 企業(yè)管理服務(wù) 304080199
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出租汽車經(jīng)營單位對出租車駕駛員采取單車承包或承租方式運(yùn)營,出租車駕駛員從事客貨營運(yùn)取得的收入,此時(shí)出租車司機(jī)是按工資薪金所得納稅,我就實(shí)在想不通,首先出租車司機(jī)又不是汽車運(yùn)營單位的員工,然后他只是每個(gè)月租了單位的車,給單位交租賃費(fèi),載客的錢都是屬于他自己的,不應(yīng)該按照個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營交嗎
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/26 15:15
#稅務(wù)師#
您好,這里就看出租車是不是屬于個(gè)人:屬于個(gè)人則按經(jīng)營所得;不屬于個(gè)人則按“工資、薪金所得”,比如說出租車公司只是將單車承包或者承租,這個(gè)出租車不屬于司機(jī)個(gè)人,這時(shí)這個(gè)出租車司機(jī)從事客貨營運(yùn)取得的收入,就按工資算。
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今年一月份申報(bào)12月份的工資的個(gè)稅,今年匯算清繳的時(shí)候是今年退還是明年退呢?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/10 18:32
#稅務(wù)師#
你好,今年匯算清繳的時(shí)候,如果多交了稅款,是今年(2023年)退
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第4問,算單位邊際貢獻(xiàn)的時(shí)候用的利潤總額+固定成本÷銷量,第2問算息稅前利潤也是用的邊際貢獻(xiàn)減去固定資產(chǎn),這里的息稅前利潤和利潤總額是一樣的嗎?有點(diǎn)不明白,財(cái)務(wù)與會計(jì)550題 第81題
財(cái)會老師
??|
提問時(shí)間:08/27 22:07
#稅務(wù)師#
不一樣,第2問息稅前利潤是350萬元,而第4問的利潤總額是題干的條件(預(yù)測下年的目標(biāo)利潤為500萬元)
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A錯(cuò)在哪了呀,是附條件呀分三期支付
小鈴鐺老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好! 本題中的合同, 沒有附條件哦,不屬于附條件的合同。附條件的意思是,附合同生效條件,或附合同失效條件,本題中的合同都不涉及。
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稅收四項(xiàng)基本原則除了稅收法律、公平、實(shí)質(zhì)課稅,還有一個(gè)原則是稅收效率原則還是稅收合作信賴原則
思頓喬老師
??|
提問時(shí)間:06/08 23:13
#稅務(wù)師#
稅收的四大基本原則是指稅收法定原則、稅收公平原則、稅收效率原則和實(shí)質(zhì)課稅原則。
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老師好,在工作中遇到這樣一個(gè)問題:公司凈資產(chǎn)30萬,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可是要進(jìn)行資產(chǎn)評估,原來賬面固定資產(chǎn)只有500萬,可是評估固定資產(chǎn)去為2000萬,這個(gè)我們要怎樣處理才能合理
趙老師
??|
提問時(shí)間:09/25 17:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 應(yīng)該采用特殊性稅務(wù)處理,按原計(jì)稅基礎(chǔ)500萬確認(rèn)所得損失。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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這題第三問,在算投資回收期時(shí),經(jīng)營期現(xiàn)金凈流量時(shí),為什么用息稅前利潤減企業(yè)所得稅,為什么沒減利息,題目給的是息稅前利潤
周老師
??|
提問時(shí)間:10/19 14:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 經(jīng)營期現(xiàn)金凈流量=銷售收入-付現(xiàn)成本-所得稅=凈利潤(息前稅后利潤)+折舊等非付現(xiàn)成本 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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報(bào)個(gè)稅的工資是扣了社保后的工資?
小智老師
??|
提問時(shí)間:11/13 11:24
#稅務(wù)師#
報(bào)稅的工資通常是指扣除五險(xiǎn)一金(社保和公積金)后的應(yīng)納稅所得額。這部分收入用于計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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為什么沒有B呀,不是消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅嗎
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:04/01 23:39
#稅務(wù)師#
你好,收回直接銷售的計(jì)入成本,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品按規(guī)定準(zhǔn)予可以抵扣的,應(yīng)按代扣代繳的消費(fèi)稅款計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅
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選項(xiàng)E不是大于等于嗎
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:11/05 20:22
#稅務(wù)師#
您把問題,粘出來吧。 小霞同學(xué),我只看到您的問題,沒有看到題目哦。
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請問老師,《全體投資者承諾書》簡易注銷用的在哪里下載呢
棉被老師
??|
提問時(shí)間:02/20 21:33
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)一般是在你們的工商局的網(wǎng)址有的,要不就現(xiàn)場找他們要一份
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為什增值稅不用考慮呢
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/26 16:35
#稅務(wù)師#
你好增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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請問abcd的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候
趙老師
??|
提問時(shí)間:08/14 16:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 消費(fèi)稅征收管理 情形 政策 納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 銷售 賒銷和分期收款 書面合同約定的收款日期的當(dāng)天,書面合同沒有約定收款日期或者無書面合同的,為發(fā)出應(yīng)稅消費(fèi)品的當(dāng)天。 預(yù)收貨款結(jié)算 發(fā)出應(yīng)稅消費(fèi)品的當(dāng)天 托收承付和委托銀行收款 發(fā)出應(yīng)稅消費(fèi)品并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天 其他結(jié)算 收訖銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天 自產(chǎn)自用 移送使用的當(dāng)天 委托加工 納稅人提貨的當(dāng)天 進(jìn)口 報(bào)關(guān)進(jìn)口的當(dāng)天 您可以參考老師上面總結(jié)的表格內(nèi)容,您在理解一下的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這題我覺得沒有正確選項(xiàng),解析里說可以直接訴訟,但是答案C意思是 先交錢 再訴訟。
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:02/28 09:55
#稅務(wù)師#
您好 是的 C選項(xiàng)的內(nèi)容跟解析有沖突
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我想問一下 要是只有收據(jù) 為什么需要納稅調(diào)整
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/30 15:04
#稅務(wù)師#
您好, 因?yàn)檫@個(gè)是空白收支,不是發(fā)票,要發(fā)票才可以
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