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老師,我收到工程款:借:銀行存款 代:應(yīng)收賬款 發(fā)工資:計(jì)提 借:工程施工-合同成本 代:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬 代:銀行存款 對(duì)嗎
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 11:07
#建筑#
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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老師,建筑行業(yè)無(wú)票成本哪些可以入賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/04 10:00
#建筑#
你好,只要你單位實(shí)際發(fā)生的沒(méi)有發(fā)票的,可以正常做賬,就是不允許抵扣所得稅的。
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增值稅電子普通發(fā)票是紙質(zhì)發(fā)票還是電子發(fā)票
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/28 09:46
#建筑#
你好,增值稅電子普通發(fā)票,是電子發(fā)票
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老師,為什么現(xiàn)在的電子建筑企業(yè)資質(zhì)證書(shū)上沒(méi)有注冊(cè)資本金了,是不是營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了注冊(cè)資本,建筑資質(zhì)證書(shū)就不用變更注冊(cè)資本了
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 20:31
#建筑#
你好,可能每個(gè)地區(qū)不一樣吧,有的地區(qū)是有注冊(cè)資本的
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老師,我勞務(wù)發(fā)票開(kāi)的是76000工資造的是68750,還有一個(gè)勞務(wù)發(fā)票是74000元,工資是造的67080,這次發(fā)票是35000工資要造多少
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 16:18
#建筑#
您發(fā),工資造多少看我們實(shí)發(fā)工資是多少了,稅務(wù)要比對(duì)的,個(gè)稅APP申報(bào)收入和財(cái)務(wù)賬款里應(yīng)付工資貸方發(fā)生額要匹配的
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老師,殘保金什么樣算?
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/07 15:23
#建筑#
您好,某年度殘保金繳納額=(該年度單位在職職工人數(shù)×1.5%-該年度單位實(shí)際安排殘疾人就業(yè)人數(shù))×該年度單位在職職工年平均工資 年平均工資為:每月工資總額相加再除以年平均人數(shù) 交納殘保金是按照全年平均職工人數(shù)繳納的,是1-12月人數(shù)之和除以12,得出的職工人數(shù),再四舍五入取整數(shù) 用人單位在職職工平均工資≤當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍,按用人單位在職職工平均工資計(jì)算; 用人單位在職眼工平均工資>當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍,按當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍計(jì)算。
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你好老師,公司掛證人員,我在的工資金額就剛好是他社保的金額,我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資就是社保金額,專項(xiàng)抵扣社保后,公工資就為0。我的實(shí)際工資表造的金額對(duì)不對(duì)
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/15 10:02
#建筑#
是的,就是這樣造工資表就可以了
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個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)候是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/02 16:55
#建筑#
在這里申報(bào)是正確的對(duì)的。
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老師您好,建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)需要,請(qǐng)問(wèn)完成產(chǎn)值和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的區(qū)別。完成產(chǎn)值可否根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(開(kāi)票收入來(lái)填寫(xiě))
答疑蘇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/31 11:52
#建筑#
你好,一般是產(chǎn)值比開(kāi)票收入多,因?yàn)楫a(chǎn)值就是共發(fā)生的產(chǎn)量乘以市價(jià)。
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為了a項(xiàng)目發(fā)生得業(yè)務(wù)招待費(fèi) 如何做賬?做成本費(fèi)用 還是管理費(fèi)用?分錄如何寫(xiě)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 17:40
#建筑#
建議直接計(jì)入管理費(fèi)用科目方便匯算
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你好老師,請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)遇到異地交稅,在申報(bào)納稅時(shí)候,可以抵扣預(yù)交稅款,那么同時(shí)異地預(yù)交的附加稅和所得稅可以抵扣嗎。麻煩老師說(shuō)一下,謝謝了
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 16:15
#建筑#
同時(shí)異地預(yù)交的附加稅和所得稅可以抵扣對(duì)應(yīng)的稅種
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工程施工企業(yè),發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是是計(jì)入1.管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是計(jì)入工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,還是兩者都可以?如果進(jìn)了工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),那年度匯算清繳該如何處理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/03 17:01
#建筑#
你的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話,一塊算。
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我想請(qǐng)教一下老師,公司我們有多個(gè)施工隊(duì)的人員都在我們公司交社保,買(mǎi)商業(yè)險(xiǎn),他們的工資是不發(fā)的,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?或者怎么操作更合理?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/01 10:10
#建筑#
你好 那工資是 保險(xiǎn)的金額 保險(xiǎn)正常記 交費(fèi) 交完工資是 0
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老師請(qǐng)問(wèn)一下去年公司收到的口紅專票抵扣了進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在要怎么寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/06 12:47
#建筑#
同學(xué),你好 這個(gè)口紅是做什么用的?
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土方專業(yè)分包公司,有自家機(jī)械,有外面租賃的機(jī)械,有自家機(jī)械司機(jī)有外請(qǐng)司機(jī),核算的時(shí)候通過(guò)什么科目核算(如下)? 自家機(jī)械的司機(jī)柴油維修計(jì)入“機(jī)械作業(yè)-燃料動(dòng)力費(fèi)、人工費(fèi)”,外租機(jī)械計(jì)入“工程施工-機(jī)械使用費(fèi)”,外請(qǐng)機(jī)械司機(jī)挖土清理工計(jì)入“工程施工-人工費(fèi)”;另外我看到百度“機(jī)械作業(yè)”科目下設(shè)承包工程和機(jī)械作業(yè),分別如何核算呢?謝謝老師
海貝老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/20 12:07
#建筑#
同學(xué)你好,你不是分出來(lái)了嗎,自家就是機(jī)械作業(yè),外請(qǐng)就是工程施工
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建筑業(yè)公司,記收入是按開(kāi)票金額算,還是按工程進(jìn)度算;我有一家公司,去年蓋的大樓已竣工,已投入使用,但是工程款沒(méi)給全,一直不給錢(qián),一般是給錢(qián)時(shí),才開(kāi)票;導(dǎo)致現(xiàn)在還有一部分票沒(méi)開(kāi),現(xiàn)在該怎么辦?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/08 15:19
#建筑#
同學(xué)你好 那就做未開(kāi)票收入 按照完工比例來(lái)
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增值稅 11381.72/1.09*0.09 附加稅是 11381.72/1.09*0.09 *12% 沒(méi)有成本 所得稅是( 11381.72/1.09- (11381.72/1.09*0.09 *12%)) *25%。老師可以幫我計(jì)算一下這個(gè)金額是多少嗎?我算好久沒(méi)算得出來(lái)。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 10:24
#建筑#
...
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老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)項(xiàng)目做賬怎么做
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/25 16:32
#建筑#
你好!這個(gè)你計(jì)入工程施工-合同成本=XX項(xiàng)目-材料費(fèi)等
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老師好!請(qǐng)問(wèn)已中標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算費(fèi)要放在什么科目核算?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/01 16:16
#建筑#
管理費(fèi)用、辦公費(fèi)或者咨詢費(fèi)。
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總包選擇甲供工程,他能再分包嗎
蔣飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 14:11
#建筑#
你好!可以的,沒(méi)有影響的
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)下甲供材的項(xiàng)目,是指部分材料甲供材,還是全部材料甲供材
星河老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/28 10:32
#建筑#
你好 是指主要材料甲供材。 輔料可以受托方來(lái)出。
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給律師訴訟費(fèi)怎么做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 10:05
#建筑#
借管理費(fèi)用、訴訟費(fèi)貸、銀行存款
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我們是建筑施工企業(yè),采用新收入準(zhǔn)則 暫估的材料成本是計(jì)入原材料科目還是計(jì)入合同履約成本——材料費(fèi) 謝謝
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/15 20:57
#建筑#
你好 這個(gè)是要進(jìn)入合同履約成本的,你進(jìn)入原材料,只是在資產(chǎn)負(fù)債表里面的
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老師麻煩問(wèn)一下公司實(shí)繳了資金到時(shí)工商是不是會(huì)來(lái)企業(yè)核查?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/02 13:49
#建筑#
你好!這個(gè)一般是不會(huì)的了
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建筑行業(yè),跨區(qū)先預(yù)繳了稅款,一直不開(kāi)發(fā)票沒(méi)事吧,有時(shí)間限制嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/01 15:05
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事 只要預(yù)繳了就可以
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老師,工地承包項(xiàng)目為什么要預(yù)交個(gè)人所得稅呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/28 15:30
#建筑#
你好,異地預(yù)繳稅款這個(gè) 你是企業(yè)嗎?
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我們工程公司分包了國(guó)企項(xiàng)目的機(jī)械租賃,我們開(kāi)具13%的專票給國(guó)企,那我們自己的沒(méi)有設(shè)備,也是外租。 那我們進(jìn)項(xiàng)和成本要怎么抵扣,我們做稅務(wù)賬的老師說(shuō)因?yàn)槭菃渭兊臋C(jī)械租賃就不可以用油、維修保養(yǎng)這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣 是這種說(shuō)法嗎??
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/04 16:26
#建筑#
你好,首先您自己沒(méi)設(shè)備,然后你也沒(méi)有對(duì)外租賃進(jìn)來(lái),那您要是開(kāi)租賃發(fā)票,那這個(gè)就屬于虛假的業(yè)務(wù)了。 是單純的租賃設(shè)備,那是沒(méi)有油這些的,具體在合同約定清楚就行。
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建筑業(yè)某工程項(xiàng)目支付的測(cè)繪費(fèi)應(yīng)記入什么科目???
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 15:24
#建筑#
同學(xué)你好計(jì)入工程施工就可以了
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外省項(xiàng)目的預(yù)繳稅款可以弄三方協(xié)議扣款嗎?可以用一般戶賬號(hào)作為三方協(xié)議的賬號(hào)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 10:26
#建筑#
同學(xué)你好 電子稅局里面直接異地預(yù)繳的 不用另外簽
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我公司的股東任監(jiān)事,他以前經(jīng)營(yíng)的公司是法人,現(xiàn)在他的公司工商稅務(wù)經(jīng)營(yíng)異常,對(duì)我現(xiàn)在的公司是否有影響,現(xiàn)在可不可以把他的股權(quán)和監(jiān)事變更掉
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:12
#建筑#
你好!暫時(shí)還沒(méi)有。除非他不去處理這些異常。成了黑戶,才會(huì)影響
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