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對于流竄作案、多次作案、結伙作案的重大嫌疑分子,提請審查批準的時間可以延長至30日,這個是指拘留日期?
樸老師
??|
提問時間:06/06 17:10
#稅務師#
對于流竄作案、多次作案、結伙作案的重大嫌疑分子,公安機關可以在拘留后的三十日以內,提請人民檢察院審查批準逮捕。這是為了確保公安機關在辦理這些復雜案件時有足夠的時間進行調查和取證,同時也保障了人民檢察院有足夠的時間進行審查,確保審查的公正性和準確性。
?閱讀? 13715
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如果此題二手車經銷商改為個人怎么做,改為一般納稅人又怎么做?
立峰老師
??|
提問時間:02/06 18:10
#稅務師#
你好同學,如果是個人按1% 如果是非二手車經銷商,符合簡易計稅條件是3個減按2%,不符后的是13個點。
?閱讀? 13711
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老師,這個問題能解答下嗎?
若麗老師
??|
提問時間:06/07 10:04
#稅務師#
您好,如果沒法有股權變動的話,就備注寫借款,有分紅還回來時就備注還借款
?閱讀? 13709
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請問老師,單位購買結構性存款,怎么做賬,收到結構性存款的利息收入怎么做賬
青老師
??|
提問時間:04/24 13:51
#稅務師#
你好; 比如 日 購買的時候,借:其他貨幣資金-結構性存款,貸:銀行存款。收回時 ,借:銀行存款、財務費用 貸:其他貨幣資金-結構性存款
?閱讀? 13679
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老師,這個物業(yè)收水費,備注里的不懂
小林老師
??|
提問時間:06/06 07:31
#稅務師#
你好,就是這個業(yè)務按簡易計稅3%計算
?閱讀? 13676
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某化妝品公司2023年1月銷售給經銷商甲高檔化妝品120箱,銷售價為800元/箱,銷售給經銷商乙同類高檔化妝品60箱,銷售價為1000元/箱;當月,還將20箱同類高檔化妝品發(fā)給其原材料供應商以抵償上月所欠貨款。以上售價均為不含稅價格,則1月份該化妝品公司應該繳納的消費稅為(?。┰?。(消費稅稅率為15%)
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 21:36
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇B,(120×800+60×1000+20×1000)×15%=26400
?閱讀? 13664
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我司出口銷售的商品因品質原因,自出口放行之日起超過一年退運復運進境的繳納的關稅如何做賬?
小菲老師
??|
提問時間:01/24 14:15
#稅務師#
同學,你好 關稅一般計入貨物的成本
?閱讀? 13662
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求求了,一個也不會,救救孩子
王超老師
??|
提問時間:09/29 12:26
#稅務師#
你好 你留一個郵箱,我發(fā)思路給你
?閱讀? 13653
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老師 我們想搞點專票,作為進項,就是我們之前的供應商,他們開票給我們,我們對公付款,他在私下轉我們老板, 這樣可以嗎, 如果是這樣老板的款再轉公戶,是不是就欠老板的款太多了呢 怎么樣好呢
廖君老師
??|
提問時間:01/30 16:07
#稅務師#
您好,是這樣操作的,我們也操作過,老板這個款越來越大,這個是解決不了的,沒事的,公司欠老板不要緊
?閱讀? 13645
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隨同金銀首飾銷售單獨計價的包裝物,其收入記入“其他業(yè)務收入”科目,包裝物收入應繳納的消費稅應記入“稅金及附加”科目。教材上單獨計價,隨同產品銷售應繳納的消費稅不是記入“其他業(yè)務成本”科目嗎?
鄒老師
??|
提問時間:04/19 15:11
#稅務師#
你好,應繳納的消費稅,是不會計入 其他業(yè)務成本的
?閱讀? 13644
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享受月銷售額10萬元以下小規(guī)模納稅人免稅政策應該有一個什么前提吧?
cassie 老師
??|
提問時間:01/26 23:21
#稅務師#
同學你好 這是普惠政策的。
?閱讀? 13640
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請幫解釋下這四個選項,謝謝
丁小丁老師
??|
提問時間:01/22 20:44
#稅務師#
您好!老師正在看題目
?閱讀? 13626
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它這個分子里面乘以1-25%是什么?是什么交的是什么稅呢?為什么要交稅呢?他那個借款為什么還要交納25%的稅呢?
CC橙老師
??|
提問時間:06/06 21:41
#稅務師#
你好,乘以1-25%是計算的稅后利息支出,不是交稅,是稅后的利息成本
?閱讀? 13622
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老師,收入會計分錄,1、借方銀行,貸方,主營業(yè)務收入 、應交增值稅(銷項)。 2、借方,應收賬款-某公司 貸方主營業(yè)務收入、應交稅金(銷項) 借方,銀行存款 貸方應收賬款 做主營業(yè)務收入分錄, 用哪個做比較好呢, 未收到款已開票,這個是方案2, 如果是當月收款了, 發(fā)票當月也開了, 這種用方案幾好
郭老師
??|
提問時間:01/26 11:39
#稅務師#
第一個方法簡單,第二個雖然兩個賬務處理,但是你以后想要查你收到哪個企業(yè)的款項,查應收賬款就可以看出來,方便以后查賬 第二個,當月、跨月都可以做。
?閱讀? 13617
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請問老師,個人獨資企業(yè)公戶是個人卡嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/23 17:02
#稅務師#
不是,需要單獨以企業(yè)的名義開戶
?閱讀? 13602
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老師公章下面哪一排數字可以用稅號嗎 還是用530開頭的防偽碼 原則上公章只可以有一顆嗎
東老師
??|
提問時間:06/05 15:06
#稅務師#
你好,就是公司的稅號。
?閱讀? 13597
?收藏? 57
可以幫忙分析一下這個題目嗎老師
丁小丁老師
??|
提問時間:06/07 14:20
#稅務師#
您好!這個是什么方向呢?
?閱讀? 13593
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01(多選題)依據企業(yè)所得稅規(guī)定,下列固定資產可計提折舊稅前扣除的有( ???)。A.閑置未用的倉庫B.以經營租賃方式租出的生產設備C.以融資租賃方式租入的生產設備D.已提足折舊仍繼續(xù)使用的生產設備E.單獨估價作為固定資產入賬的土
樸老師
??|
提問時間:06/06 15:42
#稅務師#
問題不完整吧 最后一個選項是什么
?閱讀? 13584
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老師,我初級22年考出來的,成人大專明年七月份拿畢業(yè)證,明年稅務師能報名嗎
郭老師
??|
提問時間:06/05 20:54
#稅務師#
報名條件 (一)基本條件 中華人民共和國公民,遵守國家法律、法規(guī),恪守職業(yè)道德,具有完全民事行為能力,并符合下列相應條件之一的,可報名參加稅務師職業(yè)資格考試: 1.取得經濟學、法學、管理學學科門類大學本科及以上學歷(學位)。或者取得其他學科門類大學本科學歷,從事經濟、法律相關工作滿1年。 2.取得經濟學、法學、管理學學科門類大學??茖W歷,從事經濟、法律相關工作滿2年;或者取得其他學科門類大學專科學歷,從事經濟、法律相關工作滿3年。 (二)特殊情況 暫未取得學歷(學位)證的經濟學、法學、管理學學科門類大學本科學生可以報考。 (三)有下列情形之一的人員,不得報名: 1.被中國注冊稅務師協(xié)會取消登記的稅務師,自取消登記之日起至申請報名之日止不滿5年者。 2.以前年度參加稅務師職業(yè)資格考試因違紀違規(guī)而受到禁考處理期限未滿者。 3.已經取得全科合格者。
?閱讀? 13578
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該企業(yè)在A市申報繳納的增值稅=36+218/(1+9%)×9%-4.5-3-36.4-1.3-0.49+200×3%=14.31(萬元) 200×3哪來的啊?
廖君老師
??|
提問時間:06/06 10:34
#稅務師#
您好,辛苦把這個題干截圖下哦
?閱讀? 13571
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會計報表折算差額是不是損益表進損益,資產負債表進其他綜合收益?
王璐璐老師
??|
提問時間:04/14 18:20
#稅務師#
你好 實務操作是這樣的哈 就是報表折算差額進了其他綜合收益的
?閱讀? 13566
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土地增值稅種的出讓與轉讓的區(qū)別,
樸老師
??|
提問時間:06/05 12:30
#稅務師#
土地增值稅由轉讓房地產方來交納,也就是賣方繳納。土地增值稅是指轉讓國有土地使用權、地上的建筑物及其附著物并取得收入的單位和個人,以轉讓所取得的收入包括貨幣收入、實物收入和其他收入減除法定扣除項目金額后的增值額為計稅依據向國家繳納的一種稅賦,不包括以繼承、贈與方式無償轉讓房地產的行為。法律依據:《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》第二條 轉讓國有土地使用權、地上的建筑物及其附著物(以下簡稱轉讓房地產)并取得收入的單位和個人,為土地增值稅的納稅義務人(以下簡稱納稅人),應當依照本條例繳納土地增值稅。
?閱讀? 13561
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計算甲公司可退還的留抵稅額為()萬元。
朱小慧老師
??|
提問時間:01/22 20:40
#稅務師#
您好,稍等,解答過程中
?閱讀? 13556
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老師,這道題解析不太理解,能否解答一下
apple老師
??|
提問時間:06/06 12:16
#稅務師#
同學你好,壞賬準備按照 期末應收賬款余額的 10% 計提,因此。要想算出計提多少。那必須的先算出來 21 年期末的應收賬款余額是多少
?閱讀? 13554
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老師,我賬上車輛折舊的年限是4年,然后現在車子要賣掉要交所得稅了,如果不想交所得稅我可以拉長這個年限重新折舊嗎,請老師具體說一下
郭老師
??|
提問時間:06/05 15:05
#稅務師#
你好,那你得修改年報,這個很繁瑣的
?閱讀? 13552
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老師,這個數怎么填呢?
郭老師
??|
提問時間:04/23 11:16
#稅務師#
你好,這里填寫你加計扣除的金額。
?閱讀? 13549
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請問老師,但是后面考慮變更股東,要分紅的話,像這種無票支出不合理的費用,是不是要多交分紅個稅
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:33
#稅務師#
你好這個確實是會要多交稅
?閱讀? 13548
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老師,這個能更正成營業(yè)外收入嗎
東老師
??|
提問時間:06/05 11:30
#稅務師#
這個不能調整成營業(yè)外收入
?閱讀? 13544
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我們印刷冊子,對方給開的發(fā)票是這個設計費,這個可以嗎稅率是1%,我們走公司報銷合規(guī)嗎這個票?
小菲老師
??|
提問時間:06/06 11:11
#稅務師#
同學,你好 是可以的
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該企業(yè)上述業(yè)務實際應負擔的增值稅為()元。
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/22 20:37
#稅務師#
同學,你好,這給他應該選擇D,應納稅額=168000×13%-1346-100×9%-8425=12060(元),實際稅負,12060÷168000=7.18%,實際稅負超過3%的部分實行即征即退。實際應負擔的增值稅=168000×3%=5040(元)。
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