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財(cái)務(wù)軟件
Excel
因臺(tái)風(fēng)影響造成房尾破損,維修費(fèi)怎么記入
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/14 16:04
#財(cái)務(wù)軟件#
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
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用友U8 填完固定資產(chǎn)和原始錄入,不用填記賬憑證嗎?只要期初對(duì)賬嗎?每次資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減少后,下月計(jì)提折舊處理(關(guān)于資產(chǎn)增加),當(dāng)月資產(chǎn)減少,當(dāng)月還要計(jì)提折舊嗎?如果資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減少計(jì)提完后,生成憑證,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,還需要在總賬界面做一個(gè)憑證嗎?怎么做
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/14 15:07
#財(cái)務(wù)軟件#
固定資產(chǎn)原始錄入與記賬憑證 原始卡片錄入:當(dāng)期錄入的原始卡片相當(dāng)于總賬系統(tǒng)當(dāng)期的期初余額,系統(tǒng)中不會(huì)對(duì)該原始卡片自動(dòng)進(jìn)行制單處理。但如果以前月份總賬固定資產(chǎn)對(duì)賬是平的,本月因業(yè)務(wù)需要增加了固定資產(chǎn)原始卡片,賬務(wù)需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,則可以手工在總賬中填制一張憑證以確??傎~固定資產(chǎn)平衡. 新增資產(chǎn):錄入新增固定資產(chǎn)卡片后,沒(méi)有計(jì)提折舊時(shí)是可以自動(dòng)生成憑證的,如借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等相關(guān)科目. 期初對(duì)賬 在完成固定資產(chǎn)原始錄入等初始化操作后,需要進(jìn)行期初對(duì)賬,以檢查固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊中固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)是否一致,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和賬套的初始平衡. 資產(chǎn)增加與折舊計(jì)提 通常情況下,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計(jì)提折舊,從下月起計(jì)提折舊. 但用友U8系統(tǒng)也提供了靈活的設(shè)置選項(xiàng),如果企業(yè)有特殊要求,在新增資產(chǎn)時(shí)可在折舊設(shè)置選項(xiàng)中勾選“當(dāng)月計(jì)提折舊”,則當(dāng)月會(huì)自動(dòng)計(jì)算折舊費(fèi)用. 資產(chǎn)減少與折舊計(jì)提 當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍需計(jì)提折舊. 生成折舊憑證后是否需在總賬界面再做憑證 一般情況下,在用友U8中資產(chǎn)增加或減少計(jì)提折舊后生成的憑證,如借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊,會(huì)自動(dòng)傳遞到總賬,無(wú)需在總賬界面再重復(fù)做相同的憑證. 特殊情況,如資產(chǎn)減少時(shí),若產(chǎn)生了凈收益或凈損失,清理凈損益的處理需要在總賬制單,分錄為產(chǎn)生凈收益時(shí):借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入;產(chǎn)生凈損失時(shí):借:營(yíng)業(yè)外支出 借:資產(chǎn)處置損益(因自然災(zāi)害等非正常原因造成利得或損失) 貸:固定資產(chǎn)清理(因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常的處置造成利得或損失).
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老師找了一家小規(guī)模納稅人之前沒(méi)有帳,怎么期初建立數(shù)據(jù)
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/14 13:44
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 那有申報(bào)過(guò)嗎?
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23.07月尾款 在24.03月老板郵件同意支付15.000.000,取消罰款, 怎么處理和寫分錄
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/14 10:25
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
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老師你好我之前沒(méi)有用財(cái)務(wù)用友編織財(cái)務(wù)報(bào)表,只是做賬,然后我這邊需要把1月到10月的報(bào)表設(shè)置公式怎么設(shè)置公式,而且往來(lái)賬資產(chǎn)發(fā)生在貸方,往來(lái)負(fù)債發(fā)生在借方的,我怎么設(shè)置公式
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/14 08:06
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,那你現(xiàn)在用軟件還是不用軟件,如果用軟件的話,財(cái)務(wù)報(bào)表它是自動(dòng)出來(lái)的。
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老師您好!,我們用的是金蝶云專業(yè)版,有這樣一個(gè)問(wèn)題:我們存貨計(jì)價(jià)采用月末一次加權(quán)平均法,但是我在月中對(duì)其中一張A材料的采購(gòu)發(fā)票做了外購(gòu)入庫(kù)核算并且還生成了記賬憑證,后續(xù)這種A材料還會(huì)在本月繼續(xù)發(fā)生采購(gòu)入庫(kù)并且價(jià)格較之前會(huì)有所變動(dòng),那么在存貨采用月末一次加權(quán)平均計(jì)價(jià)背景下,上述那張?jiān)轮幸呀?jīng)生成了記賬憑證的采購(gòu)發(fā)票還能不能再次加入到月底的外購(gòu)入庫(kù)核算了????!謝謝??!
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/14 02:03
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,會(huì)參與月末一次加權(quán)平均的核算,這也是本月的單據(jù)嘛
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老師您好!我們用的是金蝶云專業(yè)版,我們存貨計(jì)價(jià)采用月末一次加權(quán)平均法,今天我對(duì)一張收到鋼筋的采購(gòu)入庫(kù)單做了采購(gòu)發(fā)票在該采購(gòu)發(fā)票上填入了實(shí)際采購(gòu)價(jià)款,并且對(duì)該采購(gòu)發(fā)票做了外購(gòu)入庫(kù)核算后采購(gòu)價(jià)款即反寫入與其關(guān)聯(lián)的采購(gòu)入庫(kù)單中,我對(duì)這張采購(gòu)發(fā)票生成了記賬憑證,我想問(wèn)老師的問(wèn)題是:我們本月后續(xù)還會(huì)繼續(xù)采購(gòu)這種型號(hào)鋼筋價(jià)格會(huì)有所波動(dòng),因?yàn)楹罄m(xù)采購(gòu)價(jià)格會(huì)有所波動(dòng),所以期末的時(shí)候,我們還能不能對(duì)這張已經(jīng)生成了記賬憑證的采購(gòu)發(fā)票再重新做入庫(kù)核算了????!謝謝??!
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/14 01:51
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,不能了,新采購(gòu)的是另外做入庫(kù)單,也就是要全部重新來(lái)一遍
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請(qǐng)問(wèn)一下,其他應(yīng)付款-醫(yī)療保險(xiǎn)(個(gè)人部分)期末貸方還有余額是不是說(shuō)明我下個(gè)月個(gè)人部分醫(yī)保需要少計(jì)提
小鎖老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/13 22:44
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話是說(shuō)明,下個(gè)月還是要少計(jì)提這部分差額的
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公司銀行存款買固定資產(chǎn)-銷售部門手機(jī),金蝶怎么做賬? 是在固定資產(chǎn)模塊新增卡片就行了么?還需要憑證錄入借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款么?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 20:25
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你們固定資產(chǎn)模塊連用了嗎?錄入卡片后需要生成憑證,推到總賬模塊里
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小規(guī)模納稅人,買東西只能公對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 19:59
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 沒(méi)有,也可以法人或員工代付的
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老師,我們是制造業(yè)一般納稅人是財(cái)務(wù)軟件是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 18:25
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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請(qǐng)問(wèn),在使用暢捷通軟件,月末結(jié)賬時(shí)出現(xiàn):請(qǐng)求中存在危險(xiǎn)數(shù)據(jù),是什么意思,應(yīng)該怎么辦
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 15:20
#財(cái)務(wù)軟件#
你有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益同學(xué)聯(lián)系你們軟件客服遠(yuǎn)程給你處理下
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請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂做真賬實(shí)操系統(tǒng)怎么這么慢呀?
堂堂老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/13 14:36
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)問(wèn)題可能是由于系統(tǒng)服務(wù)器負(fù)荷較高或者網(wǎng)絡(luò)連接問(wèn)題導(dǎo)致的。建議嘗試在網(wǎng)絡(luò)狀況較好的時(shí)候使用,或者聯(lián)系技術(shù)支持詢問(wèn)具體情況。
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進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,交納進(jìn)口增值稅怎么寫分錄
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/13 14:18
#財(cái)務(wù)軟件#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
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老師,你好,某一項(xiàng)商品,3個(gè)老板分紅怎么做分錄哈
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 11:12
#財(cái)務(wù)軟件#
根據(jù)利潤(rùn)分紅 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn)
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這如何計(jì)算?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 09:46
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 具體什么問(wèn)題
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用友T3財(cái)務(wù)報(bào)表里面的重新清算是在哪里可以找到呀
MI 娟娟老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/12 21:55
#財(cái)務(wù)軟件#
在用友T3財(cái)務(wù)軟件中,重新計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表的操作步驟如下: 打開用友T3軟件,并登錄進(jìn)入系統(tǒng)。 在軟件左側(cè)的導(dǎo)航欄中找到并點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”。 在財(cái)務(wù)報(bào)表頁(yè)面中,找到菜單欄中的“文件”,然后點(diǎn)擊“打開”按鈕。 在打開的對(duì)話框中,選擇需要重新計(jì)算的財(cái)務(wù)報(bào)表并點(diǎn)擊打開。 打開報(bào)表后,點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”菜單,然后選擇“整表重算”選項(xiàng)。
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這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么選呀
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/12 21:24
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我們沒(méi)有用合同履約成本就選 這個(gè) 用合同履約成本(原來(lái)用勞務(wù)成本實(shí)際工作中企業(yè)繼續(xù)采用勞務(wù)成本也不影響核算)就選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用就選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,沒(méi)有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目),
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快賬軟件怎么進(jìn)行期末調(diào)匯?
MI 娟娟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 20:53
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),老師在逐一回復(fù)中
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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本都是不含稅 怎么在金蝶上查含稅成本和收入啊
MI 娟娟老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/12 20:43
#財(cái)務(wù)軟件#
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬 同學(xué)
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用友T3反結(jié)賬和反對(duì)賬后,為什么不需要月末反轉(zhuǎn)賬?如果反對(duì)賬后,修改了憑證,賬簿怎么修改,還需要月末轉(zhuǎn)賬嗎?做賬的順序是什么樣的?
耿老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/12 20:40
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!用友T3反結(jié)賬和反對(duì)賬后,不需要月末反轉(zhuǎn)賬的原因可以通過(guò)以下邏輯進(jìn)行解釋: 1. **反結(jié)賬與反對(duì)賬的定義**: - 反結(jié)賬是指取消已經(jīng)進(jìn)行的月末結(jié)賬操作,使賬務(wù)回到未結(jié)賬狀態(tài)。 - 反對(duì)賬是指取消已經(jīng)進(jìn)行的記賬操作,使憑證回到未記賬狀態(tài)。 2. **月末轉(zhuǎn)賬的含義**: - 月末轉(zhuǎn)賬通常指的是在月末將所有損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中,以反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果。 3. **反結(jié)賬與反對(duì)賬的影響**: - 反結(jié)賬會(huì)使賬務(wù)回到未結(jié)賬狀態(tài),即所有憑證都處于未記賬狀態(tài)。 - 反對(duì)賬會(huì)使特定憑證回到未記賬狀態(tài),但不影響其他已記賬的憑證。 4. **為什么不需要月末反轉(zhuǎn)賬**: - 當(dāng)進(jìn)行反結(jié)賬操作時(shí),整個(gè)賬套回到了未結(jié)賬狀態(tài),此時(shí)所有憑證都處于未記賬狀態(tài),包括月末轉(zhuǎn)賬的憑證。因此,沒(méi)有必要單獨(dú)進(jìn)行月末反轉(zhuǎn)賬操作。 - 反對(duì)賬操作只針對(duì)特定憑證,如果該憑證不是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則不涉及月末轉(zhuǎn)賬的取消。如果需要修改月末轉(zhuǎn)賬憑證,應(yīng)先進(jìn)行反結(jié)賬操作,然后修改或刪除該憑證,再重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬。 5. **修改憑證后的處理**: - 如果反對(duì)賬后修改了憑證,且該憑證是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則需要重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬操作,以確保損益類科目的余額正確結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中。 - 如果修改的不是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則無(wú)需重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬操作。 綜上所述,用友T3反結(jié)賬和反對(duì)賬后是否需要月末反轉(zhuǎn)賬取決于修改的憑證是否涉及月末轉(zhuǎn)賬。如果涉及,則需要重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬;如果不涉及,則無(wú)需額外操作。
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老師,這種小數(shù)點(diǎn)后面很多位的時(shí)候,到底什么時(shí)候該四舍五入,什么時(shí)候不該四舍五入,四舍五入不對(duì)的時(shí)候后面就差0.01,能具體講一下這種四舍五入的嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 17:04
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 那就進(jìn)1法 就別四舍五入了
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用友暢捷通T+,處理固定資產(chǎn),這個(gè)模塊怎么做?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 16:56
#財(cái)務(wù)軟件#
用友暢捷通T+,銷售固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)模塊怎么操作?是這個(gè)意思嗎
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老師您好!我們用的是金蝶云專業(yè)版,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:在期末的時(shí)候,所有存貨進(jìn)出庫(kù)業(yè)務(wù)已經(jīng)全部核算完畢并且全部業(yè)務(wù)都已經(jīng)生成的記賬憑證,這時(shí)我們需要做的是:期末業(yè)務(wù)先結(jié)賬還是期末業(yè)務(wù)先關(guān)賬?!謝謝??!
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 16:38
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)先結(jié)賬,再關(guān)賬
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肖老師 講了亂賬整理 的密碼是啥?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 13:53
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 這個(gè)密碼,你需要問(wèn)課程老師,答疑老師沒(méi)有密碼的
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建筑行業(yè)用快帳軟件不行嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 11:13
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 是可以的
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供應(yīng)商發(fā)來(lái)一批料錯(cuò)料了,我們幫他返工了,私賬支付1000,內(nèi)賬,這個(gè)需要怎么做賬,收到返工工資。我們返工的哦
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 11:02
#財(cái)務(wù)軟件#
可沖減材料的成本或計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件斷號(hào)如何處理呢 旗艦版的,憑證已經(jīng)審核過(guò)了
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 10:04
#財(cái)務(wù)軟件#
參考下 憑證-整理憑證號(hào)
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我公司10月份成立的就有發(fā)生額了,我用咱們財(cái)務(wù)軟件選擇了建賬是11月份了,我想現(xiàn)在改成10月份建賬怎么改?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 07:36
#財(cái)務(wù)軟件#
開始做帳了嗎 沒(méi)有的話基礎(chǔ)設(shè)置里面你看下能修改吧
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老師你好我上個(gè)月的記賬憑證已經(jīng)做完了,我后面應(yīng)該怎么操作,我沒(méi)有用過(guò)用友T+暢捷通的財(cái)務(wù)軟件
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/12 00:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 先審核 月末處理里面結(jié)賬就可以的
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