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#提問 #已退休的人又在別的單位上班了 請(qǐng)問算福利 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 殘保金等 工資總額時(shí)含這部分人嗎?謝謝
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/15 13:45
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 工資總額包含這部分人
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一般納稅人給小規(guī)模開專票可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/04 10:26
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
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年末結(jié)平增值稅時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是有余額?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/07 11:16
#稅務(wù)師#
這個(gè)科目是過度科目,不需要結(jié)平的
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您好老師,實(shí)務(wù)最后八套題卷一,第二道綜合題在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí),業(yè)務(wù)1中誤將226萬(wàn)記入營(yíng)業(yè)外收入,實(shí)際應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那未稅的200為什么不加到會(huì)計(jì)利潤(rùn)中
張老師
??|
提問時(shí)間:09/07 22:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里在計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入和計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算沒有影響的,所以這里最終不會(huì)影響到應(yīng)納稅所得額的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么增值稅不考慮進(jìn)去
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/26 16:33
#稅務(wù)師#
因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,不影響利潤(rùn)表
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就憑證已生成利潤(rùn)表,怎么把數(shù)字填到網(wǎng)上報(bào)稅
小默老師
??|
提問時(shí)間:01/11 11:31
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表上的利潤(rùn)表填入電子稅務(wù)局上的利潤(rùn)表項(xiàng)目的
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老師我們是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人, 我們安裝人員,出差的安裝費(fèi), 火車票, 食宿 ,稅率是多少呢, 貨物配件是13%是嗎
新新老師
??|
提問時(shí)間:12/21 10:46
#稅務(wù)師#
貨物配件是13%,安裝9%車票,火車票9%餐飲6%住宿6%。
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物流企業(yè)因未及時(shí)送達(dá)貨物,導(dǎo)致發(fā)貨企業(yè)要求的罰款,是否屬于增值稅納稅范圍?是否可所得稅稅前扣除?還是憑發(fā)貨企業(yè)開具的收據(jù),有關(guān)合同規(guī)定等就可以入賬并稅前扣除?
徐超老師
??|
提問時(shí)間:07/11 11:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!如果是平等市場(chǎng)主體之間依據(jù)合同或協(xié)議收取或支付的罰款,應(yīng)作為價(jià)外收入,可以開具或索取增值稅發(fā)票,是由發(fā)貨企業(yè)開票并繳納增值稅的。 如果罰款是由于違反合同條款導(dǎo)致的,并且能夠提供合同協(xié)議、付款憑證等相關(guān)證據(jù),證明其支出的真實(shí)性,那么原則上可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除的依據(jù)。按照你的描述,是可以正常入賬并稅前扣除的。
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甲市乙縣的A派出所對(duì)小梁作出了拘留10天的決定,小梁不服申請(qǐng)行政復(fù)議,關(guān)于本案下列選項(xiàng)中表述正確的是(?。?。 A派出所為被申請(qǐng)人 乙縣公安局為被申請(qǐng)人 甲市政府可以作為復(fù)議機(jī)關(guān) 乙縣公安局可以作為復(fù)議機(jī)關(guān) B 老師,為什么派出所不是被申請(qǐng)人?
魯老師
??|
提問時(shí)間:07/14 23:20
#稅務(wù)師#
行政復(fù)議,是小粱起訴派出所,所以pcs是被申請(qǐng)人
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老師問下,原來(lái)單位申報(bào)個(gè)稅的APP,由于電腦壞了,APP不見了,現(xiàn)在下載了新的個(gè)稅APP,怎么登入進(jìn)去,系統(tǒng)里面里面的資料什么都沒有了
木木老師
??|
提問時(shí)間:07/09 23:28
#稅務(wù)師#
對(duì)了,重新下載之后,你之前的數(shù)據(jù)已經(jīng)沒有了。
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老師您好!我想請(qǐng)問一下新注冊(cè)公司中選擇主營(yíng)類別工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、其他中這個(gè)是屬于什么類型
meizi老師
??|
提問時(shí)間:04/03 14:23
#稅務(wù)師#
你好; 屬于商業(yè)方面的; 相當(dāng)于是買來(lái)在銷售出去
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專票沒有單位可以抵扣嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/12 17:16
#稅務(wù)師#
你好,你說沒有單位是什么意思? 數(shù)量單位那里那個(gè)是嗎?
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老師,小規(guī)模公司從政府那拍賣的廢料礦,繳納的中標(biāo)成交金額該如何做賬?金額近600萬(wàn)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/02 14:22
#稅務(wù)師#
你好,那個(gè)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)-礦山開采權(quán)
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[單選題]甲煙廠為增值稅一般納稅人,2023年3月從煙 農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉支付的價(jià)款總額為50萬(wàn)元,并開具收 購(gòu)發(fā)票。 支付運(yùn)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額 0.36萬(wàn)元。 本月領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)成本20萬(wàn)元的庫(kù)存煙葉 (從 一般納稅人處購(gòu)入)和本月購(gòu)進(jìn)煙葉的80%用于生產(chǎn) 卷煙。 甲煙廠本月從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額() 萬(wàn)元。 A.6.24 B.5.46 C.6.46 D.6.44 請(qǐng)問老師這個(gè)題怎么做呢?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/10 21:13
#稅務(wù)師#
您好,甲煙廠本月從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 50*9%+50*1%*80%+20*1%+0.36=5.46
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根據(jù)《稅收征管法》第88條,當(dāng)事人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)的處罰決定逾期不申請(qǐng)行政復(fù)議也不向人民法院起訴、又不履行的,作出處罰決定的稅務(wù)機(jī)關(guān)可以采取本法第四十條規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行措施,或者申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。 這里不是說只有逾期不申請(qǐng)復(fù)議和訴訟又不履行才可以強(qiáng)制執(zhí)行嗎,在復(fù)議期間內(nèi)申請(qǐng)復(fù)議不是也可以強(qiáng)制執(zhí)行嗎 這個(gè)怎么有點(diǎn)矛盾尼
穆易老師
??|
提問時(shí)間:06/28 21:12
#稅務(wù)師#
您好! 如果申請(qǐng)了復(fù)議,是不能夠強(qiáng)制執(zhí)行的,該處描述就是法條的原文,并沒有什么不妥之處
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未實(shí)行醫(yī)療統(tǒng)籌企業(yè)職工醫(yī)療費(fèi)用,是指什么意思?什么是未實(shí)行醫(yī)療統(tǒng)籌
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/17 14:47
#稅務(wù)師#
就是單位沒有為職工繳納醫(yī)保 醫(yī)療保險(xiǎn)
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計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷 為什么會(huì)同時(shí)導(dǎo)致資產(chǎn)跟權(quán)益減少?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/24 20:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷累計(jì)攤銷是資產(chǎn)類科目,貸方表示增加管理費(fèi)用是損益類科目,借方表示增加此事項(xiàng)不涉及所有者權(quán)益科目的祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司授權(quán)一項(xiàng)專利權(quán)給別人使用?請(qǐng)問增值稅按什么稅目征收?租賃服務(wù)嗎
周老師
??|
提問時(shí)間:08/25 17:38
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 專利屬于無(wú)形資產(chǎn)。 轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)的增值稅稅率 企業(yè)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)增值稅適用6%的稅率,但是如果是轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),則適用9%的稅率。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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老師3.4題計(jì)算過程怎么寫
張老師
??|
提問時(shí)間:12/28 10:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué)您可以看下這道題的解析,有不懂的地方歡迎來(lái)提問。 1.(2021年)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率13%,2024年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售貨物,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到; (2)購(gòu)進(jìn)貨物,支付價(jià)稅合計(jì)金額90萬(wàn)元,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元,取得一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票; (3)月末盤點(diǎn)庫(kù)存材料時(shí)發(fā)現(xiàn),上月購(gòu)進(jìn)的已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除范圍)發(fā)生非正常損失,該批農(nóng)產(chǎn)品成本80萬(wàn)元(含一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供的運(yùn)輸服務(wù)成本1.5萬(wàn)元); (4)轉(zhuǎn)讓2015年購(gòu)入的商鋪,取得價(jià)稅合計(jì)1000萬(wàn)元,商鋪原購(gòu)入價(jià)為500萬(wàn)元,該企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅; (5)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)元。 已知:該企業(yè)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目的增值稅專用發(fā)票均已申報(bào)抵扣。 根據(jù)上述資料,回答下列問題: 1.業(yè)務(wù)(2)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額( )萬(wàn)元。 A.10.58 B.1.66 C.10.36 D.10.52 【正確答案】D 【答案解析】業(yè)務(wù)(2)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=90÷(1+13%)×13%+2÷(1+9%)×9%=10.52(萬(wàn)元)。 2.業(yè)務(wù)(3)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額(?。┤f(wàn)元。 A.8.86 B.7.90 C.7.20 D.8.00 【正確答案】B 【答案解析】業(yè)務(wù)(3)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=(80-1.5)÷(1-9%)×9%+1.5×9%=7.9(萬(wàn)元)。 【提示】根據(jù)題干“月末盤點(diǎn)庫(kù)存材料時(shí)發(fā)現(xiàn)…”,可以理解為發(fā)生非正常損失的免稅農(nóng)產(chǎn)品是以原材料的形式存在的,即還未生產(chǎn)領(lǐng)用,所以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的扣除率為9%。 3.業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納的增值稅( )萬(wàn)元。 A.82.57 B.67.62 C.23.81 D.41.28 【正確答案】C 【答案解析】業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納的增值稅=(1000-500)÷(1+5%)×5%=23.81(萬(wàn)元)。 4.該企業(yè)3月應(yīng)繳納增值稅( )萬(wàn)元。 A.47.12 B.23.38 C.22.26 D.42.19 【正確答案】D 【答案解析】銷項(xiàng)稅額=200×13%=26(萬(wàn)元)。 準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10.52+5-7.90=7.62(萬(wàn)元)。 3月應(yīng)繳納增值稅=26-7.62+23.81=42.19(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這題第三問是怎么算的呀?
一休哥哥老師
??|
提問時(shí)間:05/06 16:00
#稅務(wù)師#
我先做個(gè)表把這個(gè)題算一下。
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這道題不是其他權(quán)益工具投資的處置嗎?處置時(shí)對(duì)所有者權(quán)益的影響,其他綜合收益不結(jié)轉(zhuǎn)至留存收益嗎?對(duì)所有者權(quán)益的影響不是售價(jià)減初始入賬價(jià)值?
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:24
#稅務(wù)師#
您好,請(qǐng)問題目是在哪里呢
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答案是初使折現(xiàn)率,有什么區(qū)別和現(xiàn)實(shí)折現(xiàn)率
木木老師
??|
提問時(shí)間:09/06 14:59
#稅務(wù)師#
這是一個(gè)業(yè)務(wù),那么在從最開始到最后的時(shí)候,為了保證它的一個(gè)前后一致,一般都是用最開始的折現(xiàn)率。
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持有待售的資產(chǎn)應(yīng)由非流動(dòng)資產(chǎn)重分類為流動(dòng)資產(chǎn)列示。這個(gè)怎么理解 為什么要重分類未流動(dòng)資產(chǎn)
小澤老師
??|
提問時(shí)間:03/11 10:01
#稅務(wù)師#
您好!被劃分為持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)歸類為流動(dòng)資產(chǎn),無(wú)論是被劃分為持有待售的單項(xiàng)非流動(dòng)資產(chǎn)還是處置組中的資產(chǎn),都應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表的流動(dòng)資產(chǎn)部分單獨(dú)列報(bào)。這是準(zhǔn)則規(guī)定的,而且原來(lái)是非流動(dòng)的,現(xiàn)在馬上出售了,肯定要在流動(dòng)資產(chǎn)列示了
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老師在計(jì)算繳納土地增值稅時(shí)印花稅是可以扣除的對(duì)吧?那么在什么情況下土地增值稅時(shí)不允許扣除印花稅
樸老師
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提問時(shí)間:08/03 14:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以扣除的 除另有規(guī)定外,扣除取得土地使用權(quán)所支付的金額、房地產(chǎn)開發(fā)成本、費(fèi)用及與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)稅金,須提供合法有效憑證;不能提供合法有效憑證的,不予扣除。
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從量計(jì)征的是銷售數(shù)量吧,這個(gè)是取用數(shù)量呢,對(duì)嗎
法律老師
??|
提問時(shí)間:06/12 16:43
#稅務(wù)師#
是的,水資源比較特殊。水資源稅實(shí)行從量計(jì)征。應(yīng)納稅額計(jì)算公式:一般取用水應(yīng)納稅額=實(shí)際取用水量×適用稅額。
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因?yàn)楣芾聿簧?,?dǎo)致的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。管理不善的損失和對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能否在企業(yè)所得稅前扣除呢?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/19 20:56
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,這個(gè)可以稅前扣除的
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅計(jì)算是怎么計(jì)算?以哪種方式更為便捷且減上稅
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/01 14:51
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)是看有沒有利潤(rùn),有利潤(rùn)就要交20%的個(gè)稅
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銷售M型彩電,取得含增值稅價(jià)款6780000元,另收取包裝物租金56500元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 15:21
#稅務(wù)師#
你好!借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-貨物銷售收入 600000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借銀行存款56500貸其他業(yè)務(wù)收入-租金收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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進(jìn)口時(shí),所交的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣銷項(xiàng)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/06 15:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣
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老師,小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)同一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅務(wù)處理方法相同嗎?都是按5%的稅率來(lái)預(yù)繳和申報(bào)嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:07/10 23:23
#稅務(wù)師#
您好,是的,這個(gè)是一樣的,都是5%
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