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老師我申報第四季度所得稅時政策風險提示這種信息啥意思呢?我購固定資產了但是沒有加速折舊就按著賬上正常折舊的
郭老師
??|
提問時間:01/12 11:14
#稅務師#
你好,不享受這個一次抵扣的,忽略這個就可以的。
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#提問 #已退休的人又在別的單位上班了 請問算福利 工會經費 殘保金等 工資總額時含這部分人嗎?謝謝
小菲老師
??|
提問時間:01/15 13:45
#稅務師#
同學,你好 工資總額包含這部分人
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年末結平增值稅時,應交稅費-轉出未交增值稅是不是有余額?
家權老師
??|
提問時間:04/07 11:16
#稅務師#
這個科目是過度科目,不需要結平的
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老師您好!我想請問一下新注冊公司中選擇主營類別工業(yè)、商業(yè)、服務業(yè)、其他中這個是屬于什么類型
meizi老師
??|
提問時間:04/03 14:23
#稅務師#
你好; 屬于商業(yè)方面的; 相當于是買來在銷售出去
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老師您好,領的電子發(fā)票過期了要怎么辦?
新新老師
??|
提問時間:05/05 17:30
#稅務師#
你好,把過期的電子發(fā)票紅沖就可以了。
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您好老師,實務最后八套題卷一,第二道綜合題在計算會計利潤時,業(yè)務1中誤將226萬記入營業(yè)外收入,實際應該計入主營業(yè)務收入,那未稅的200為什么不加到會計利潤中
張老師
??|
提問時間:09/07 22:13
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里在計入營業(yè)外收入和計入到主營業(yè)務收入,對會計利潤的計算沒有影響的,所以這里最終不會影響到應納稅所得額的。 祝您學習愉快!
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老師3.4題計算過程怎么寫
張老師
??|
提問時間:12/28 10:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 同學您可以看下這道題的解析,有不懂的地方歡迎來提問。 1.(2021年)某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率13%,2024年3月發(fā)生以下業(yè)務: (1)銷售貨物,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元,款項尚未收到; (2)購進貨物,支付價稅合計金額90萬元,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,支付運費價稅合計2萬元,取得一般納稅人運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票; (3)月末盤點庫存材料時發(fā)現(xiàn),上月購進的已抵扣進項稅額的免稅農產品(未納入核定扣除范圍)發(fā)生非正常損失,該批農產品成本80萬元(含一般納稅人運輸企業(yè)提供的運輸服務成本1.5萬元); (4)轉讓2015年購入的商鋪,取得價稅合計1000萬元,商鋪原購入價為500萬元,該企業(yè)選擇簡易計稅方法計稅; (5)期初留抵進項稅額5萬元。 已知:該企業(yè)當月購進項目的增值稅專用發(fā)票均已申報抵扣。 根據上述資料,回答下列問題: 1.業(yè)務(2)可抵扣進項稅額(?。┤f元。 A.10.58 B.1.66 C.10.36 D.10.52 【正確答案】D 【答案解析】業(yè)務(2)可抵扣進項稅額=90÷(1+13%)×13%+2÷(1+9%)×9%=10.52(萬元)。 2.業(yè)務(3)應轉出的進項稅額(?。┤f元。 A.8.86 B.7.90 C.7.20 D.8.00 【正確答案】B 【答案解析】業(yè)務(3)應轉出的進項稅額=(80-1.5)÷(1-9%)×9%+1.5×9%=7.9(萬元)。 【提示】根據題干“月末盤點庫存材料時發(fā)現(xiàn)…”,可以理解為發(fā)生非正常損失的免稅農產品是以原材料的形式存在的,即還未生產領用,所以計算進項稅額轉出額的扣除率為9%。 3.業(yè)務(4)應繳納的增值稅( )萬元。 A.82.57 B.67.62 C.23.81 D.41.28 【正確答案】C 【答案解析】業(yè)務(4)應繳納的增值稅=(1000-500)÷(1+5%)×5%=23.81(萬元)。 4.該企業(yè)3月應繳納增值稅( )萬元。 A.47.12 B.23.38 C.22.26 D.42.19 【正確答案】D 【答案解析】銷項稅額=200×13%=26(萬元)。 準予抵扣的進項稅額=10.52+5-7.90=7.62(萬元)。 3月應繳納增值稅=26-7.62+23.81=42.19(萬元)。 祝您學習愉快!
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計算個人獨資企業(yè)的個人所得稅時,下列費用不得稅前扣除的是(?。?。 A.企業(yè)繳納的行政性收費 B.投資者的親屬就職于該個人獨資企業(yè)而取得的工資薪金 C.企業(yè)生產經營和投資者及其家庭生活共用但難以劃分的固定資產折舊費 D.企業(yè)計提的壞賬準備金 D 選項ABC,是可以稅前扣除的。企業(yè)生產經營和投資者及其家庭生活共用的固定資產,難以劃分的,由主管稅務機關根據企業(yè)的生產經營類型、規(guī)模等具體情況,核定準予稅前扣除的折舊費用數(shù)額或比例。 怎么記,個體工商戶,個人獨資企業(yè)到底哪些不能扣,太容易搞混了
朱朱老師
??|
提問時間:12/17 16:31
#稅務師#
您好 解答如下 個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)、個體工商戶在計算經營收入個人所得稅時下列支出不得扣除: 1.個人所得稅稅款; 2.稅收滯納金; 3.罰金、罰款和被沒收財物的損失; 4.不符合扣除規(guī)定的捐贈支出; 5.贊助支出; 6.用于個人和家庭的支出; 7.與取得生產經營收入無關的其他支出; 8.企業(yè)計提的各種準備金不得扣除; 9.國家稅務總局規(guī)定不準扣除的支出。
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物流企業(yè)因未及時送達貨物,導致發(fā)貨企業(yè)要求的罰款,是否屬于增值稅納稅范圍?是否可所得稅稅前扣除?還是憑發(fā)貨企業(yè)開具的收據,有關合同規(guī)定等就可以入賬并稅前扣除?
徐超老師
??|
提問時間:07/11 11:38
#稅務師#
同學你好!如果是平等市場主體之間依據合同或協(xié)議收取或支付的罰款,應作為價外收入,可以開具或索取增值稅發(fā)票,是由發(fā)貨企業(yè)開票并繳納增值稅的。 如果罰款是由于違反合同條款導致的,并且能夠提供合同協(xié)議、付款憑證等相關證據,證明其支出的真實性,那么原則上可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除的依據。按照你的描述,是可以正常入賬并稅前扣除的。
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[單選題]甲煙廠為增值稅一般納稅人,2023年3月從煙 農手中購進煙葉支付的價款總額為50萬元,并開具收 購發(fā)票。 支付運費并取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額 0.36萬元。 本月領用購進成本20萬元的庫存煙葉 (從 一般納稅人處購入)和本月購進煙葉的80%用于生產 卷煙。 甲煙廠本月從銷項稅額中抵扣進項稅額() 萬元。 A.6.24 B.5.46 C.6.46 D.6.44 請問老師這個題怎么做呢?
廖君老師
??|
提問時間:07/10 21:13
#稅務師#
您好,甲煙廠本月從銷項稅額中抵扣進項稅額 50*9%+50*1%*80%+20*1%+0.36=5.46
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為什么增值稅不考慮進去
文文老師
??|
提問時間:03/26 16:33
#稅務師#
因為增值稅是價外稅,不影響利潤表
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根據《稅收征管法》第88條,當事人對稅務機關的處罰決定逾期不申請行政復議也不向人民法院起訴、又不履行的,作出處罰決定的稅務機關可以采取本法第四十條規(guī)定的強制執(zhí)行措施,或者申請人民法院強制執(zhí)行。 這里不是說只有逾期不申請復議和訴訟又不履行才可以強制執(zhí)行嗎,在復議期間內申請復議不是也可以強制執(zhí)行嗎 這個怎么有點矛盾尼
穆易老師
??|
提問時間:06/28 21:12
#稅務師#
您好! 如果申請了復議,是不能夠強制執(zhí)行的,該處描述就是法條的原文,并沒有什么不妥之處
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季報已經申報成功但是數(shù)據有錯誤,可以重新申報?怎么操作
一鳴老師
??|
提問時間:01/15 08:58
#稅務師#
我要辦稅-稅費申報及繳納—財務報表報送-財務報表報送及更正 我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢
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減計算所得和減計收入有啥區(qū)別,舉例說明
大張老師
??|
提問時間:03/24 13:21
#稅務師#
你好! 減計收入:比如綜合能源利用取得的收入優(yōu)惠政策是,可以減計10%收入。 收入總額1000萬,申報企業(yè)所得稅的時候,可以減掉100萬收入。那么申報收入最后是900萬。
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老師,小規(guī)模公司從政府那拍賣的廢料礦,繳納的中標成交金額該如何做賬?金額近600萬
家權老師
??|
提問時間:04/02 14:22
#稅務師#
你好,那個計入無形資產-礦山開采權
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老師我們是生產企業(yè)一般納稅人, 我們安裝人員,出差的安裝費, 火車票, 食宿 ,稅率是多少呢, 貨物配件是13%是嗎
新新老師
??|
提問時間:12/21 10:46
#稅務師#
貨物配件是13%,安裝9%車票,火車票9%餐飲6%住宿6%。
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銷售M型彩電,取得含增值稅價款6780000元,另收取包裝物租金56500元。會計分錄怎么寫啊
宋生老師
??|
提問時間:04/02 15:21
#稅務師#
你好!借銀行存款 貸主營業(yè)務收入-貨物銷售收入 600000 應交稅費-應交增值稅 然后借銀行存款56500貸其他業(yè)務收入-租金收入 應交稅費
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計提無形資產攤銷 為什么會同時導致資產跟權益減少?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/24 20:26
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:借:管理費用 貸:累計攤銷累計攤銷是資產類科目,貸方表示增加管理費用是損益類科目,借方表示增加此事項不涉及所有者權益科目的祝您學習愉快!
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公司授權一項專利權給別人使用?請問增值稅按什么稅目征收?租賃服務嗎
周老師
??|
提問時間:08/25 17:38
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 專利屬于無形資產。 轉讓無形資產的增值稅稅率 企業(yè)轉讓無形資產增值稅適用6%的稅率,但是如果是轉讓土地使用權,則適用9%的稅率。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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計算市凈率的時候,分母每股凈資產的計算,用的股數(shù)不是按月份加權平均的嗎?算每股收益的時候,用的股數(shù)是按月份加權平均的?
范老師
??|
提問時間:04/10 18:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 每股凈資產的分母是期末發(fā)行在外的普通股股數(shù),是一個時間點數(shù),不用考慮時間權數(shù)。 每股收益的需要按照時間權重計算,一般是按月份加權平均。 祝您學習愉快!
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老師,這題第三問是怎么算的呀?
一休哥哥老師
??|
提問時間:05/06 16:00
#稅務師#
我先做個表把這個題算一下。
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請問資產負債表年報的數(shù)據是怎么來的 是當年的4季度財報,還匯算后的數(shù)據報,
棉被老師
??|
提問時間:02/20 22:08
#稅務師#
你好,年報一般是匯算之前的數(shù)據哈
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從量計征的是銷售數(shù)量吧,這個是取用數(shù)量呢,對嗎
法律老師
??|
提問時間:06/12 16:43
#稅務師#
是的,水資源比較特殊。水資源稅實行從量計征。應納稅額計算公式:一般取用水應納稅額=實際取用水量×適用稅額。
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新的印花稅實施之后個體工商戶要不要交印花稅?記得之前個體工商戶也屬于自然人,是不需要交印花稅的,現(xiàn)在改了之后是不是要交呢?
秦楓老師
??|
提問時間:10/11 18:33
#稅務師#
個體一般不核定印花稅稅種,如果沒有給你核定印花稅稅種,你是不需要繳納的。
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這道題不是其他權益工具投資的處置嗎?處置時對所有者權益的影響,其他綜合收益不結轉至留存收益嗎?對所有者權益的影響不是售價減初始入賬價值?
金金老師
??|
提問時間:06/21 17:24
#稅務師#
您好,請問題目是在哪里呢
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老師在計算繳納土地增值稅時印花稅是可以扣除的對吧?那么在什么情況下土地增值稅時不允許扣除印花稅
樸老師
??|
提問時間:08/03 14:53
#稅務師#
同學你好 可以扣除的 除另有規(guī)定外,扣除取得土地使用權所支付的金額、房地產開發(fā)成本、費用及與轉讓房地產有關稅金,須提供合法有效憑證;不能提供合法有效憑證的,不予扣除。
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進口時,所交的增值稅進項稅,可以抵扣銷項嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/06 15:58
#稅務師#
同學你好 這個可以抵扣
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因為管理不善,導致的進項稅額不能抵扣。管理不善的損失和對應的進項能否在企業(yè)所得稅前扣除呢?
冉老師
??|
提問時間:07/19 20:56
#稅務師#
你好,學員,這個可以稅前扣除的
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單位或者個體戶為聘用的員工提供服務需要征稅嗎?麻煩老師具體解釋
新新老師
??|
提問時間:07/25 16:12
#稅務師#
你好。這個員工需要繳納個人所得稅。
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答案是初使折現(xiàn)率,有什么區(qū)別和現(xiàn)實折現(xiàn)率
木木老師
??|
提問時間:09/06 14:59
#稅務師#
這是一個業(yè)務,那么在從最開始到最后的時候,為了保證它的一個前后一致,一般都是用最開始的折現(xiàn)率。
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