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老師.我們前天再審計事務所出得帶二維碼的審計報告,掃碼查詢.能查尋出來 但是深度查驗,說未在床平臺備案,是什么原因
郭老師
??|
提問時間:02/08 07:29
#建筑#
可能是事務所還沒有來得急上傳到注協(xié),如時間較長,你可以問一下事務所
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老師,建筑業(yè)公司缺成本,目前只有老板和他爸申報工資,這家公司每年會有個300萬左右純利,老板希望不交稅,把錢拿出來有什么合理的方法,
大張老師
??|
提問時間:03/30 08:07
#建筑#
你好!沒有不交稅的辦法。 不過可以籌劃一下: 可以通過多發(fā)工資的方式,比如每年工資21萬+全年一次性獎金144000,稅負在7.5左右。 這是比較合理得辦法。
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老師好!請問建筑公司支付項目勞務分包費,是借工程施工——合同成本——勞務費,貸銀行存款或應付賬款?
金金老師
??|
提問時間:08/27 11:44
#建筑#
您好,對的,貸方做應付賬款
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建筑業(yè),把勞務那塊包給包工頭個人,金額8萬,包工頭到稅務局代開了8萬元的勞務費的發(fā)票,然后這8萬元再由包工頭發(fā)給農(nóng)民工個人。(包工頭去稅務局代開勞務費的發(fā)票需要繳納哪些稅?)
郭老師
??|
提問時間:08/30 16:50
#建筑#
增值稅1%,附加稅6%,個稅,這個最好看,你當?shù)卮蟛糠质前凑?%生產(chǎn)經(jīng)營繳納。
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有法律規(guī)定簽訂建材合同,各類別材料合同比例要按合同清單標準嗎
劉倩老師
??|
提問時間:08/25 13:07
#建筑#
你好!這個合同根本沒什么比例限制
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我們是工程公司,總公司與甲方(建設單位)簽訂總包合同,所取得材料、人工等成本發(fā)票大部分都開給了總公司,總公司有剩余成本在總公司?,F(xiàn)在改成分公司給甲方開發(fā)票后(甲方要求),由分公司開票確認收入,分公司產(chǎn)生不了足夠的成本,這種情況總公司的成本怎么才能轉(zhuǎn)移到分公司?或者其他稅法上能夠解決的辦法?
樸老師
??|
提問時間:10/19 16:24
#建筑#
在這種情況下,可以嘗試以下方法解決總公司成本轉(zhuǎn)移到分公司的問題: ● 實行集團公司統(tǒng)借統(tǒng)貸的方式。由總公司與建設單位簽訂總包合同,然后由分公司進行工程建設并開具發(fā)票。總公司與分公司之間可以通過統(tǒng)借統(tǒng)貸的方式,將總公司的成本轉(zhuǎn)移到分公司,并在稅前進行扣除。 ● 通過集團公司與子公司之間的關聯(lián)交易來達到費用轉(zhuǎn)移的效果。 ● 簽訂成本分攤協(xié)議。由總公司和分公司之間簽訂成本分攤協(xié)議,將總公司的成本直接分攤到分公司,可以在稅前進行扣除。 此外,還可以通過以下方法解決總公司成本轉(zhuǎn)移到分公司的問題: ● 由總公司將費用直接分攤到下屬子公司,但須將相關材料或者協(xié)議報稅務局核定。 ● 通過子公司上交管理費的方式轉(zhuǎn)移,但是子公司的費用稅前不能扣除。 需要注意的是,以上方法都需要符合相關法律法規(guī)的規(guī)定,不得違反稅法規(guī)定進行操作。同時,還需要根據(jù)具體工程項目的實際情況來選擇合適的方法
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老師 建安企業(yè)增值稅稅負率2% 包含預繳的2%嗎 這個怎么理解呢
新新老師
??|
提問時間:04/24 09:49
#建筑#
是的,包括預繳的稅款。因為計算稅負時,這個是實際繳納的稅款,除以營業(yè)收入。
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老師,你好。請問房建工程的前期土石方開挖,成本有哪些,各占比例多少?
易 老師
??|
提問時間:12/29 20:35
#建筑#
筑施工企業(yè)人工,材料,費用的占比是多少,材料占比55%,人工20%,管理費占比12%,利潤占比13%
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今年的月工資是多少才交個稅
一鳴老師
??|
提問時間:04/28 10:57
#建筑#
跟往來一樣都是累計預交的哈
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你好老師,我問一下,農(nóng)民工的個稅如何處理,還有農(nóng)民工報個稅是安月報還是安季度報,
艷子老師
??|
提問時間:08/26 12:39
#建筑#
您好, 從工資里面扣的,按月申報的
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老師,我們是建筑公司,外包給乙方外架工程,我們應向乙方收建筑工程發(fā)票,還是人工費勞務發(fā)票?
金金老師
??|
提問時間:06/16 14:08
#建筑#
您好,1這個是屬于人工費勞務費的
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老師,您好,實踐中要是用別人公司地址注冊個公司,實際不在那里辦公,被工商局查到了,會怎么處罰
新新老師
??|
提問時間:08/11 12:34
#建筑#
工商局發(fā)到了工商局,查到了會有罰款的。
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老師 22年財務年報和匯算清繳的主營業(yè)務成本不一致,其他數(shù)據(jù)都是一致的可以吧?22年財務年報和22年4季度的財務報表一致,和匯算清繳不一致,對企業(yè)沒有影響吧
文文老師
??|
提問時間:04/26 11:21
#建筑#
22年財務年報和22年4季度的財務報表一致,和匯算清繳不一致,對企業(yè)沒有影響
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我們建筑公司開工程專票9%,勞務開3%專票。這叫一般計稅和簡易征收嗎?
紫藤老師
??|
提問時間:07/06 21:07
#建筑#
你好,對的,一般計稅和簡易征收
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包工頭包工包料開什么票給公司?
新新老師
??|
提問時間:08/02 13:12
#建筑#
開建筑服務的發(fā)票。
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老師你好!請問收到年度匯算清繳退回企業(yè)所得稅怎么做賬
小菲老師
??|
提問時間:08/11 13:55
#建筑#
同學,你好 一、如果退的是當年的 借:銀行存款 貸:所得稅費用 二、如果退的是以前年度的 收到退稅款 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅 結轉(zhuǎn) 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
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總工程1874241.55元,老板墊付130萬,撥款180萬現(xiàn)在已經(jīng)使用1553884.56元他還可以使用?
新新老師
??|
提問時間:07/25 08:34
#建筑#
你好。工程款還可以使用的。
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電腦上開標為啥需要人看著
家權老師
??|
提問時間:03/28 17:11
#建筑#
是為了監(jiān)督開標的公正
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老師,我目前的問題,項目比較多,月流水大概2000萬以上,業(yè)務的搭建上會不會存在問題,要怎么處理呢
大張老師
??|
提問時間:03/31 09:58
#建筑#
你好,業(yè)務真實。均屬于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍內(nèi),項目按要求分開詳細核算,沒有問題。從稅收角度考慮,也可以考慮拆分到不同公司核算。
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老師,項目跨市了,但我們分包給其他公司的和我們是在同一個市,這個全電發(fā)票選擇跨市還是不是
劉倩老師
??|
提問時間:08/25 17:30
#建筑#
你好!這個是跨市的了
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老師,我們是建筑公司,年底總分給我們打工程款的時候,有一部分是工程款是按人工工資付給我們的,打到我公司員工個人卡上,然后我們統(tǒng)一收回來 ,請問這樣這樣操作有問題嗎?他們付工程款的時候備注了工資,會不會對個人有影響
岳老師
??|
提問時間:10/20 15:07
#建筑#
您好,同學。這個需要扣繳個稅。
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老師在實操中,小企業(yè)準則還用工程結算這個會計科目嗎?是不是就是直接的開一部分發(fā)票計入收入,來成本票計入成本,然后正常出表就行了。
郭老師
??|
提問時間:06/27 07:53
#建筑#
沒有這個科目的 可以的
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采購業(yè)務時,應交稅費-待認證進項稅額 為什么在借方呢,應交稅費屬于負債類科目,增加記貸方為什么要記到借方呢
王超老師
??|
提問時間:02/20 18:13
#建筑#
你好 首先,應交稅費屬于負債類科目,按照會計規(guī)定,負債類科目的增加通常在貸方記錄。然而,在采購業(yè)務中,當企業(yè)購買商品或接受服務時,會支付一定的增值稅,這部分稅款即進項稅額。進項稅額是企業(yè)可以抵扣應交稅費的資產(chǎn),因此在會計核算中,它被記錄在借方。這樣設計的原因是,當進項稅額增加時,它實際上減少了企業(yè)應交的稅額,即負債減少,所以記在借方。 其次,復式記賬法要求借貸雙方保持平衡,即資產(chǎn)等于負債加所有者權益。應交稅金的下一級科目“進項稅額”增加金額,就是在借方表示應交稅額的減少。這樣的記賬方式符合會計的借貸平衡原則。
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老師超市發(fā)放100充值卡給員工作節(jié)日福利,消費的時候怎么入賬了?消費只有在本公司超市購買
郭老師
??|
提問時間:10/03 19:49
#建筑#
借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 貸其他應付款對方消費了之后,借其他應付款 貸庫存商品
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老師,我們公司工程企業(yè),用工程款抵的房子,甲方就給了一張收據(jù),這樣可以入賬嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/29 15:34
#建筑#
不可以的,需要甲方開房子的發(fā)票給你們
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老師,我的是建筑勞務公司,2020年注冊的,賬務都是代理記賬公司在做,也是做得一團亂,這個也可以從頭到尾重新改過嗎
郭老師
??|
提問時間:10/03 10:56
#建筑#
可以的,你申報給稅務局的需要修改。
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老師您好,我們這里合同結算是合同結算-價款結算和合同結算-收入結轉(zhuǎn)的余額,借方代表已完未驗,貸方代表已驗未完,這幾筆依次抵消分錄我看不懂,專門建筑業(yè)的,老師講下,謝謝老師
冉老師
??|
提問時間:10/03 10:54
#建筑#
你好,這個意思就是,兩條線記賬,然后對沖
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老師,建筑工程按履約進度確認收入和成本的當月沒有辦理開票結算,那需要在第二個月前15號申報增值稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/19 19:52
#建筑#
你好收到了錢嗎 還是賬上做了收入
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未分配利潤可以沖應收賬款嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/19 14:26
#建筑#
未分配利潤,不可以沖應收賬款
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老師好 現(xiàn)在的公司是接以前另外一個人的公司,都好幾年了,以前那個人說要把以前合同補蓋合同章,能蓋嗎
艷子老師
??|
提問時間:06/22 18:10
#建筑#
您好, 你看下這個合同是哪方面的,如果不影響,可以幫下,對你們公司有影響,就不能蓋
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