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請問,注冊500萬,實收資本到賬后,股東把錢以個人報銷之類的轉(zhuǎn)走了,現(xiàn)在要辦理減資到3萬,但是賬戶只有10萬,沒有那么多錢把實收資本的錢轉(zhuǎn)給股東了,還能辦理減資么
鄒老師
??|
提問時間:01/17 08:49
#稅務(wù)#
你好,可以按規(guī)定流程減資。 只是賬面沒有那么多資金,只能慢慢轉(zhuǎn)給股東了
?閱讀? 32
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額是,比如轉(zhuǎn)5%. 原值是5000,那么份額是5000?
鄒老師
??|
提問時間:01/17 08:49
#稅務(wù)#
你好 如果金額,是5000 如果是比例,就是5%
?閱讀? 34
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公司1月有25萬含稅收入.老板說這個季度目前只有這個,季度員工工資6萬多,其他沒什么費用,幫看下一季度要交多少稅,小規(guī)模納稅人
宋生老師
??|
提問時間:01/17 08:47
#稅務(wù)#
你好,你這個免增值稅及附加,那么你的收入或者說你的利潤就是19萬乘以5%。
?閱讀? 14
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老師這個,可以填和原值一樣嗎??
郭老師
??|
提問時間:01/17 08:46
#稅務(wù)#
你好,這個公允價值是市場的價格,如果你已經(jīng)折舊很多年了,一般是有差異的。
?閱讀? 25
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老師,想問下我們公司在工業(yè)園購買廠房一棟,繳納房產(chǎn)稅從什么時候開始繳納呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 08:46
#稅務(wù)#
你好,這個從你取得所有權(quán)的時候開始。
?閱讀? 24
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老師,請問一下,我是個人,花1000買的二手車,我可以30萬賣給公司嗎?,我個人開給公司的發(fā)票,是免增值稅的發(fā)票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 08:43
#稅務(wù)#
你好,可以,但是不免稅。 而且個稅很高的20%。
?閱讀? 17
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印花稅稅率萬分之三有減半嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/17 08:34
#稅務(wù)#
個體戶,個人,小規(guī)?;蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)可以減半的。
?閱讀? 28
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老師,出口交易合同和報關(guān)單都是人民幣,回款也是人民幣回款,開發(fā)票時備注欄需要注明人民幣和交易金額嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 08:29
#稅務(wù)#
你好,是的,這個建議你備注上這些信息
?閱讀? 20
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小微企業(yè)年度稅法利潤在300萬以內(nèi)才能按5%計算企業(yè)所得稅,超額就得按25%?那么這個稅法利潤可以是減去以前年度虧損后不超300萬嗎,還是?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 08:23
#稅務(wù)#
你好,是的,是減去以前年度虧損之后,也就是所說的應(yīng)納稅所得額要低于300萬。
?閱讀? 48
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假如公司有四十萬的利潤,可以怎么沖抵
宋生老師
??|
提問時間:01/17 08:11
#稅務(wù)#
你好,你是說沖抵什么?你的目的是為了什么?
?閱讀? 18
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出口貨物中其中一項是不免稅的,發(fā)票需要分開開具嗎
郭老師
??|
提問時間:01/17 07:43
#稅務(wù)#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 32
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個稅計算可以扣除轉(zhuǎn)讓時交的印花稅后,在計算個稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/17 06:40
#稅務(wù)#
你好可以的 可以扣除的
?閱讀? 34
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建筑開九個點勞務(wù) 可以收進項抵增值稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 05:33
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)然可以的哦,我們收的材料之類還是13%呢,可以抵扣的
?閱讀? 23
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一般納稅人建筑市政公司 勞務(wù)開幾個點發(fā)票
一夫老師
??|
提問時間:01/17 05:19
#稅務(wù)#
建筑服務(wù)勞務(wù)是9%個點的
?閱讀? 21
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老師 請問商貿(mào)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本方法有哪些呀
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 03:30
#稅務(wù)#
您好,我們也是商貿(mào),用的是月末一次加權(quán)平均法。還有的方法:先進先出法,移去 加權(quán)平均法,個別計價法,
?閱讀? 42
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確認(rèn)報關(guān)單收入的時候匯率換算錯了 導(dǎo)致申報企業(yè)所得收入的時候收入報少了,那匯算清繳的時候調(diào)對,那樣企業(yè)還會不會被預(yù)警
小正老師
??|
提問時間:01/17 00:06
#稅務(wù)#
你好,如果匯算清繳的時候調(diào)對,相當(dāng)于企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入,這個不會預(yù)警,如果企業(yè)所得稅收入小于增值稅收入會預(yù)警,出口銷售的收入都是免稅的,可以把增值稅的申報表一起更正一下,使得增值稅申報收入等于企業(yè)所得稅申報收入
?閱讀? 34
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老師個人去稅務(wù)局代開12張現(xiàn)代服務(wù),代管服務(wù),發(fā)票,每張票面金額700,不同公司,這個是按勞務(wù)報酬交稅嗎,那這個是每張收還是按累計金額收
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/16 23:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,是按勞務(wù)報酬繳稅,這個按累計金額收。
?閱讀? 21
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老師,我在內(nèi)蒙古烏蘭察布的一個縣城。企業(yè)不設(shè)立工會,用交工會經(jīng)費嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/16 23:04
#稅務(wù)#
看你稅種認(rèn)定,如果沒有的話就不用管了
?閱讀? 15
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老師,您好,房屋一次性收到了一年的發(fā)票,是25年的,這個應(yīng)該怎么入賬,怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時間:01/16 22:50
#稅務(wù)#
你好支付了嗎 如果沒有的話按月借管理費用貸其他應(yīng)付款 一個月的租金 每個月做一次
?閱讀? 26
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機械車,挖機維修費,可以寫車輛維修費?
郭老師
??|
提問時間:01/16 22:49
#稅務(wù)#
直接寫維修費吧 挖機不屬于車輛
?閱讀? 44
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老師,上個月的數(shù)電發(fā)票開錯了,如果這個月紅沖的話,這個月就是負(fù)數(shù)了,要怎么處理呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 22:44
#稅務(wù)#
您好,負(fù)數(shù)是紅票,不是還要開一個正確的票給客戶么,這樣就是0
?閱讀? 56
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中國xx公司、外國xx公司使用中國a公司研發(fā)的平臺開展業(yè)務(wù),向中國a公司支付平臺服務(wù)費。中國a公司給外國xx公司開具的是形式發(fā)票,且無法給對方開增值稅發(fā)票。收到外國xx公司支付的平臺服務(wù)費,中國a公司需要按無票收入申報繳納增值稅嗎,適不適用增值稅免稅或者零稅率政策呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 22:31
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 40
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公司沒有實繳可以分紅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 22:27
#稅務(wù)#
您好,這個的話是不允許的
?閱讀? 25
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給國外客戶開了形式發(fā)票,需要申報無票收入增值稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 22:27
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要的,要
?閱讀? 40
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在工資里一起發(fā)放的交通補貼要交稅嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 22:25
#稅務(wù)#
您好,要交個稅的哦,就是一種福利費
?閱讀? 41
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老師,毛竹加工廠個體工商戶(一般納稅人),如圖左邊是進的原材料,紅色這個銷售,如何計算進項稅,一共這個月要交多少稅(假設(shè)這個月只有原料票)
波德老師
??|
提問時間:01/16 22:11
#稅務(wù)#
你好,(銷項稅額-進項稅額)/收入=稅負(fù)
?閱讀? 42
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我們公司是一個建筑公司在異地有一個為期4個月建筑服務(wù),我們包工包料,但是對方讓我們把材料,建筑安裝 ,以及技術(shù)支持分開開票,分別開銷售材料,建筑服務(wù),以及現(xiàn)代服務(wù),合同也是這樣簽訂的,現(xiàn)在進度付款需要開票,需要在異地進行建筑備案嗎?要在異地進行預(yù)交?怎么操作呢?開票的問題材料那個現(xiàn)在我們的人也不知道用好多材料,為這個項目買的材料估計不能用完,但是材料銷售發(fā)票需要開明細(xì),很糾結(jié)?
bamboo老師
??|
提問時間:01/16 22:09
#稅務(wù)#
您好 請問是分別簽訂了建筑服務(wù) 材料銷售 技術(shù)服務(wù)合同 而且要分別開具發(fā)票 對么 那您建筑服務(wù)合同是一般計稅還是簡易計稅
?閱讀? 37
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老師我這邊是苗木專業(yè)合作社,也是一般納稅人,然后今年一月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),然后需要報一月份的稅,老板說往里放點費用,然后再報稅,老師那我應(yīng)該怎么辦呀
波德老師
??|
提問時間:01/16 21:58
#稅務(wù)#
你好,做費用的賬,主要影響到利潤表資產(chǎn)負(fù)債表,不影響增值稅
?閱讀? 30
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老師,去年無票收入報多了,今年可以把無票收入負(fù)數(shù)填報嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/16 21:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以填寫負(fù)數(shù)的,如果填寫不上,到稅務(wù)局報稅大廳做非正常申報即可。
?閱讀? 53
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老師,我想問下,比如說小規(guī)模納稅人一個季度開發(fā)票70萬,要準(zhǔn)備多少成本票啊,
王琳老師
??|
提問時間:01/16 21:33
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)納稅額300萬以內(nèi),企業(yè)所得稅率是5%,成本和費用看您業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況據(jù)實扣除
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