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殘保金用什么科目做分錄
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 21:26
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以通過(guò)管理費(fèi)用的哈,這個(gè)
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個(gè)體戶12月零申報(bào),發(fā)票限額調(diào)整,等級(jí)為2要改為3,就要申報(bào)一些無(wú)票收入,那這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得我也要重新申報(bào)嗎,等提額好了,再改為正常的零申報(bào)
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 21:24
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是正常重新申報(bào),這個(gè)就行的
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關(guān)于出口退稅,稅務(wù)老師問(wèn)我們應(yīng)退稅,還有免抵金額,我要怎么算給他? 很急,謝謝老師解答
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 21:21
#稅務(wù)#
你好,請(qǐng)問(wèn)是生產(chǎn)企業(yè)嗎?如果是生生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1.當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 2.當(dāng)期免抵退稅額的計(jì)算 當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額 當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率 3.當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算 (1)當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 (2)當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表中“期末留抵稅額”。簡(jiǎn)單的理解就是,你的進(jìn)項(xiàng)減去不得免征和抵扣稅額,
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老師,我們牽**裝修合同要注意哪些事項(xiàng)?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 21:17
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 33
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你好,老師,我們?cè)诤炑b修**合同的時(shí)候要注意哪些事項(xiàng),財(cái)務(wù)要注意哪些事項(xiàng)
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 21:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 44
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廣東省單位是廣州的,在廣東河源發(fā)生業(yè)務(wù),個(gè)人代開(kāi)不是選擇在河源稅務(wù)機(jī)代開(kāi)嗎,怎么會(huì)出現(xiàn)開(kāi)票雙方不在本稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi),請(qǐng)將申請(qǐng)?zhí)峤恢潦湛罘綉艨谒诘刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)或付款方稅務(wù)登記所在所屬主管稅局機(jī)關(guān)
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 20:51
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)提示是個(gè)人不在我們河源,也不在自己的戶口地開(kāi)的,這個(gè)發(fā)票不符合規(guī)定
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出口貨物,港口的港雜費(fèi),如果開(kāi)的專(zhuān)票可以退稅嗎?退稅是不是只能貨物退稅啊,港雜費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)能退稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 20:50
#稅務(wù)#
商貿(mào)的不能退稅的
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公司遇到什么情況下,會(huì)因?yàn)閱T工的工齡來(lái)進(jìn)行賠償呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 20:42
#稅務(wù)#
您好,如果公司辭退員工屬于違法辭退,即無(wú)正當(dāng)理由或違反法定程序解除勞動(dòng)合同,那么公司需要支付員工賠償金。這個(gè)賠償金是經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的兩倍,而經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)挠?jì)算通常會(huì)考慮到員工的工齡,因此這種情況下,賠償中是包含了工齡工資的
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股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),申報(bào)個(gè)稅。在自然人扣繳客戶端,申報(bào)個(gè)稅。選其他,對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 20:37
#稅務(wù)#
你好對(duì)的 你們是受讓方的嗎 不在這里 去網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)
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全電發(fā)票開(kāi)出去了可以作廢嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 20:36
#稅務(wù)#
您好,可以紅沖的,現(xiàn)在是紅沖
?閱讀? 37
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你好,科目匯總表是登本期發(fā)生額還是要把登期初余額一起登
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 20:27
#稅務(wù)#
您好科目匯總表一般只登記本期發(fā)生額
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公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)梢圆贿M(jìn)行賬面未分配利潤(rùn)分配嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 20:09
#稅務(wù)#
你好可以的 但是需要交個(gè)稅的 交了個(gè)稅不分就虧了
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#提問(wèn)#,老師,牙科診所,個(gè)體工商戶,需不需要在每個(gè)月申報(bào)稅,和工商年報(bào)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 20:07
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體是季度申報(bào),工商年報(bào)是每年報(bào)一次
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你好,老師,出口退稅12月的發(fā)票原來(lái)退稅13%,現(xiàn)在只有9%,賬務(wù)上是不是把進(jìn)項(xiàng)4個(gè)點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做到2025.1月賬務(wù),12月發(fā)票差額做到一月賬務(wù)沒(méi)有問(wèn)題吧,同時(shí)在1月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)發(fā)票附表的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額么?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 20:05
#稅務(wù)#
更合適的做法是將 4 個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整到 12 月賬務(wù),以準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況。若調(diào)整到 1 月,需在 1 月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)發(fā)票附表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額
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小微企業(yè),收入減除成本費(fèi)用后利潤(rùn)超300萬(wàn),企業(yè)所得稅是不是不能按5%,就得按25%的稅率征收企業(yè)所得稅了呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 19:48
#稅務(wù)#
你好對(duì)的 是這么做的
?閱讀? 59
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老師,請(qǐng)問(wèn)總分公司之間可以相互開(kāi)票嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 19:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 有實(shí)際業(yè)務(wù)可以開(kāi)的
?閱讀? 42
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公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)梢苑艞壻~面上的未分配利潤(rùn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 19:39
#稅務(wù)#
您好,不能,稅務(wù)不認(rèn)可以的
?閱讀? 40
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老師勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn),先打八折就是16萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額?????再16萬(wàn)*40%=64000?????減速算扣除數(shù)7000????應(yīng)交個(gè)稅就是57000,我算得沒(méi)錯(cuò)吧,老師?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 19:19
#稅務(wù)#
您好,是的,就是這么計(jì)提哦,這是預(yù)繳,年度還要綜合所得匯算清繳
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請(qǐng)問(wèn)老師,我們個(gè)體戶能開(kāi)具業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐飲發(fā)票嗎,如果能開(kāi),有沒(méi)有額度限制
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 19:14
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體是主營(yíng)什么的
?閱讀? 71
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企業(yè)外購(gòu)入的數(shù)字化組合辦公軟件可以2年攤銷(xiāo)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 19:11
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)金額有多大了?
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老師您好,請(qǐng)教一下老師,現(xiàn)在違規(guī)抵扣還有人舉報(bào)嗎?怎么今天收到一個(gè)電話說(shuō)是稅務(wù)局,他說(shuō)有人舉報(bào)我們公司違規(guī)抵扣餐飲娛樂(lè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,23年一萬(wàn)五千塊錢(qián),24年11000塊錢(qián)?這么奇葩嗎還興舉報(bào)?別人怎么知道的呢我自己都忘記了都不知道有沒(méi)有這回事
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 19:03
#稅務(wù)#
嗯 這個(gè)是有可能的 什么人都有
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中國(guó)企業(yè)、外國(guó)企業(yè)使用中國(guó)a公司研發(fā)的平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù),向中國(guó)a公司支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。中國(guó)a公司給外國(guó)企業(yè)開(kāi)具的是形式發(fā)票,收到外國(guó)公司支付的平臺(tái)服務(wù)費(fèi),需要按無(wú)票收入申報(bào)繳納增值稅嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 18:37
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的, 按無(wú)票收入繳納增值稅
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老師:申報(bào)電子程務(wù)局報(bào)表時(shí)增值稅和企業(yè)所得稅不一致有影響嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 18:36
#稅務(wù)#
申報(bào)電子稅務(wù)局報(bào)表時(shí)增值稅和企業(yè)所得稅不一致可能有影響,主要體現(xiàn)在以下方面: 稅務(wù)方面:可能引發(fā)稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注與審查,若被認(rèn)定存在問(wèn)題,會(huì)面臨補(bǔ)繳稅款及滯納金的風(fēng)險(xiǎn),甚至遭受稅務(wù)罰款。 企業(yè)信用方面:可能導(dǎo)致納稅信用評(píng)級(jí)下調(diào),使企業(yè)在發(fā)票領(lǐng)用、稅收優(yōu)惠享受、融資貸款等方面受限。 企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面:可能損害企業(yè)聲譽(yù),影響業(yè)務(wù)拓展和合作機(jī)會(huì),還可能暴露企業(yè)內(nèi)部管理問(wèn)題
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口腔診所種植體及牙冠免增值稅嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 18:16
#稅務(wù)#
口腔診所種植體及牙冠是否免增值稅分兩種情況: 隨醫(yī)療服務(wù)提供:若口腔診所持有《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》,且服務(wù)價(jià)格符合規(guī)定,種植體及牙冠隨種植牙醫(yī)療服務(wù)一并提供時(shí),免征增值稅。 單獨(dú)銷(xiāo)售:若口腔診所單獨(dú)銷(xiāo)售種植體及牙冠,不提供相關(guān)醫(yī)療服務(wù),則需按銷(xiāo)售貨物繳納增值稅。
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老師您好,如果有三萬(wàn)塊娛樂(lè)發(fā)票不小心或不懂,勾選抵扣了會(huì)不會(huì)坐牢?怎么處罰公司和勾選發(fā)票的人?謝謝老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 18:02
#稅務(wù)#
一般不會(huì)坐牢。對(duì)公司通常需補(bǔ)繳稅款及滯納金,可能被處 1 萬(wàn)元以下罰款,若導(dǎo)致少繳稅款可沒(méi)收非法所得并處少繳稅款 1 倍以下罰款。對(duì)勾選發(fā)票的人,一般是公司按內(nèi)部規(guī)定處罰,若存在主觀故意幫助公司偷逃稅款等違法目的,構(gòu)成犯罪時(shí)直接責(zé)任人員可能處三年以下有期徒刑或拘役。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)主動(dòng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明并配合處理。
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老師您好,我上班的公司,剛才五點(diǎn)多收到一個(gè)電話自稱(chēng)是稅務(wù)局,說(shuō)有人舉報(bào),舉報(bào)我公司2023年有15000塊錢(qián),2024年有11000塊錢(qián)非法抵扣,說(shuō)是娛樂(lè)發(fā)票,我查了沒(méi)有啊,住宿發(fā)票倒是是查到幾張幾千塊錢(qián),這是怎么回事,謝謝老師
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 18:00
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)住宿費(fèi)是不是本地的發(fā)票,這是不有抵扣的,一般入賬是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的
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老師好,購(gòu)入合同和銷(xiāo)售合同都需要交印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 17:56
#稅務(wù)#
你好,是的,是都需要交的了。
?閱讀? 36
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老師幫我看看這個(gè)數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題,建筑行業(yè)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 17:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 管理費(fèi)三個(gè)點(diǎn)不低哦
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老師,我是小規(guī)模公司,經(jīng)營(yíng)范圍有招標(biāo)代理,然后開(kāi)給對(duì)方普票,項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě):經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理費(fèi),這樣要開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 17:52
#稅務(wù)#
那個(gè)開(kāi)的是1%的稅率的
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應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目余額錯(cuò)誤,怎么調(diào)整
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 17:51
#稅務(wù)#
先查明余額錯(cuò)誤原因,如多記或少記銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額,或已交稅金記錄錯(cuò)誤等。多記銷(xiāo)項(xiàng)稅額做紅字沖銷(xiāo),少記進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)做分錄,多交稅金可申請(qǐng)退稅或抵減,少交稅金及時(shí)補(bǔ)繳,調(diào)整后使未交增值稅余額正確,重大調(diào)整事項(xiàng)可與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通。
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