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小規(guī)模納稅人報稅需要注意哪些風(fēng)險
鄒老師
??|
提問時間:01/05 21:04
#稅務(wù)師#
你好,比如需要看有沒有無票收入,成本費用有沒有據(jù)實取得發(fā)票,匯算清繳的時候有沒有據(jù)實做納稅調(diào)增處理等等
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客運汽車票的稅率是多少
郭老師
??|
提問時間:09/18 16:44
#稅務(wù)師#
你好抵扣增值稅。按照3%。
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D怎么就是混合經(jīng)營了,貸款是貸款,銷售支票是銷售支票?
聶老師
??|
提問時間:04/01 22:18
#稅務(wù)師#
你好,貸款和銷售支票是兩個不同的業(yè)務(wù),是混合經(jīng)營的
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不會不會不會,有兩道,不知道咋區(qū)分,題目一變就又不會了
apple老師
??|
提問時間:12/28 19:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,我來為你 解答,請稍等
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丙方(一般納稅人)**乙方從甲方包工程涉及異地施工,乙方已開具9%工程款稅票給甲方,乙方是否還需要承擔(dān)甲方的增值稅及附加?
易 老師
??|
提問時間:11/29 21:21
#稅務(wù)師#
你好,不 要的,這種情況 不要的,開票自己就需要交納增值稅。雙方各自承擔(dān)自己的增值稅
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老師,問下進項留底可以跨年嗎
艷子老師
??|
提問時間:01/13 21:50
#稅務(wù)師#
您好, 可以的,第二年可以抵扣的
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早上好,老師,請問下,我司退還過增值稅留抵退稅,現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有增值稅留抵了,2024.1月要繳納增值稅20萬,附加稅沒有金額,附加稅是因不包括留抵退稅扣除了,所以不用繳納附加稅對嗎
郭老師
??|
提問時間:02/20 10:43
#稅務(wù)師#
因為你增值稅之前退稅過,附加稅應(yīng)該也退,附加稅后期沒有退給你抵扣了。
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請問老師 賣系統(tǒng)怎么開票(交付給購買方的就是一個優(yōu)盤,東西在優(yōu)盤里)
東老師
??|
提問時間:11/04 13:44
#稅務(wù)師#
您好,開票的時候開無形資產(chǎn)-某某系統(tǒng)就成
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老師二房出租房交哪些稅?
宋生老師
??|
提問時間:11/08 10:09
#稅務(wù)師#
你好,這個需要交增值稅及附加印花稅,房產(chǎn)稅。如果是個人的話還有個人所得稅。
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老師請一下公司是一般納稅人買的高擋酒,開了增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:03/25 15:39
#稅務(wù)師#
若是自用或送禮,不能進項抵扣
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請問老師,收到個稅手續(xù)費返還,放到其他應(yīng)付款,或者放到其他收益,這兩種處理方法都可以嗎?都已經(jīng)計提銷項稅了。
易 老師
??|
提問時間:03/31 20:25
#稅務(wù)師#
收到個稅手續(xù)費返還,可以放到其他應(yīng)付款或其他收益中。具體選擇哪種方法,應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況和會計準則的規(guī)定來確定。無論選擇哪種方法,都已經(jīng)計提銷項稅的情況下,需要確保賬務(wù)處理符合稅務(wù)法規(guī)要求。請咨詢專業(yè)會計或稅務(wù)人員以獲取準確指導(dǎo)。
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免收租金出租的房產(chǎn),免收期間按房產(chǎn)余值還是房產(chǎn)原值繳納房產(chǎn)稅?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/28 23:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 按房產(chǎn)余值作為房產(chǎn)稅計稅依據(jù)繳納房產(chǎn)稅的。對經(jīng)營自用的房屋,以房產(chǎn)的計稅余值作為計稅依據(jù)所謂計稅余值,是指依照稅法規(guī)定按房產(chǎn)原值一次減除10%~30%的損耗價值以后的余額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個不懂,分支機構(gòu)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的,大于應(yīng)交,暫停預(yù)交?不懂,分支機構(gòu)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的,不是應(yīng)該在當(dāng)?shù)亟坏脑鲋刀悊??為什么暫?/a>
樸老師
??|
提問時間:03/05 14:21
#稅務(wù)師#
當(dāng)?shù)仡A(yù)繳多了 預(yù)繳的可以抵減 所以遞減完之后不用交了
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老師,你幫我問一下,就是涉稅實物這個地方啊,就我圈起來的,這個應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅,他小微企業(yè)這里不應(yīng)該是按應(yīng)納稅所得額,減按12.5%,再按20%算嘛,為什么他這里100萬以內(nèi)減掉80萬以納稅的他是按25%再按20%算呢。
稅法老師
??|
提問時間:08/14 10:39
#稅務(wù)師#
注意優(yōu)惠政策的適用時點哈,該題目是2020年的業(yè)務(wù) 自2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 自2019年1月1日至2021年12月31日,對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。自2022年1月1日至2024年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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只要在中國境內(nèi)有住所,不管人在國外還是哪里,都是居民個人嗎?
金金老師
??|
提問時間:08/04 14:42
#稅務(wù)師#
您好,是的,是這個意思的
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請問老師,為什么新單位的領(lǐng)導(dǎo)讓我10月底就算11月的個稅呢?
東老師
??|
提問時間:01/13 16:45
#稅務(wù)師#
你好,可能領(lǐng)導(dǎo)要測算一下。
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無獨立能舉個例子嗎,分不清無獨立請求權(quán)第三人
丁小丁老師
??|
提問時間:08/03 17:36
#稅務(wù)師#
您好!有獨立請求權(quán)的第三人,是指對原告和被告爭議的訴訟標的有獨立的請求權(quán)而參加訴訟的人。 張三與李四因為房屋所有權(quán)發(fā)生爭議,但該房屋目前被李四出租給趙六。張三起訴李四,在訴訟過程中,王五向法院提起訴訟,主張對該房屋所有權(quán)。那么在本案中,王五對于張三、李四,所爭議的標的物提出獨立的請求權(quán),屬于有獨立請求權(quán)第三人,張三是原告,李四是被告,王五是有獨立請求權(quán)的第三人,趙六就是無獨立請求權(quán)的第三人。
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麻煩問下老師申報完財務(wù)報表企業(yè)所得稅季報時數(shù)據(jù)就可以自動帶出來嗎?有時間限制嗎
郭老師
??|
提問時間:01/12 09:28
#稅務(wù)師#
你好,季度這個月截止到16號,也就是你的報稅期。
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請問老師,23年補提了一筆21年漏提的年金5000元,記到了23年的管理費用,請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳需要做調(diào)增嗎?
金金老師
??|
提問時間:01/14 10:09
#稅務(wù)師#
這個最后是需要調(diào)整的需
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這題不理解 麻煩細說
廖君老師
??|
提問時間:03/28 23:31
#稅務(wù)師#
您好,債轉(zhuǎn)股就是變成股東了,實收資本和資本公積的金額交印花稅
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想咨詢一下,我們是出租廠房和宿舍的企業(yè),關(guān)于出租的宿舍樓是租出去一半,還有一半沒有租出去,想請問這棟宿舍樓該怎么繳納房產(chǎn)稅
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/17 18:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:出租出去的部分從租計征房產(chǎn)稅;沒有出租出去的部分從價計征房產(chǎn)稅。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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您好老師,實務(wù)最后八套題??季矶芜x12題,關(guān)于包裝物押金、租金總是分不清楚,能辛苦老師給我總結(jié)講解一下么?我在題目中遇到過隨同商品銷售單獨計價的包裝物、隨同商品銷售不不單獨計價的包裝物、出租出借的包裝物押金、包裝物租金等情況,他們在收取時的分錄是什么?逾期不退時的分錄又是什么,涉及的消費稅計入哪個科目
張老師
??|
提問時間:09/18 11:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 隨同產(chǎn)品銷售但單獨計價的包裝物,其收入計入其他業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本/稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費稅 隨同產(chǎn)品銷售且不單獨計價的包裝物,其收入隨同所銷售的產(chǎn)品一起計入主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費稅 出租或出借給購買單位使用的包裝物 出租、出借包裝物時: 借:周轉(zhuǎn)材料——包裝物——出租(借)包裝物 貸:周轉(zhuǎn)材料——包裝物——庫存包裝物 收取押金時: 借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他應(yīng)付款 退還押金時: 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金等 確認租金收入: 借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 負擔(dān)的修理費用: 借:其他業(yè)務(wù)成本(出租) 銷售費用(出借) 貸:庫存現(xiàn)金等 包裝物攤銷時: 借:其他業(yè)務(wù)成本(出租) 銷售費用(出借) 貸:周轉(zhuǎn)材料——包裝物——包裝物攤銷 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這題的會計分錄是以下這樣的嗎? 開始租賃時: 借: 使用權(quán)資產(chǎn) 746.07 租賃負債-未確認融資費用 153.93 貸:租賃負債-租賃付款額 900 2022年末: 借: 財務(wù)費用 74.61 貸:租賃負債-未確認融資費用 74.61 借: 租賃負債-租賃付款額 300 貸:銀行存款 300 所以2022年末資產(chǎn)負債表中租賃負債的金額為: 746.07-300+74.61=520.68,為什么答案不一樣呢? 應(yīng)該如何列分錄? 資產(chǎn)負債表中租賃負債項目列式金額 與 租賃負債賬面價值的區(qū)別是什么?
周老師
??|
提問時間:10/09 21:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您這里求的是賬面價值,如果是報表中列示,需要將一年內(nèi)到期的列示在一年內(nèi)到期的非流動負債里面。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我做了第四季度財務(wù)報表,本來利潤總額20萬,就申報企業(yè)所得稅,最后減掉之前預(yù)交的1萬多,只交二千多所得稅,我覺得所得稅稅負率太低了,而且交錢太少了s局會說,就把利潤總額直接加數(shù)報了60萬,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢, 我們是小規(guī)模不能超500萬,現(xiàn)在已經(jīng)報了480萬,沒余地了,交了兩萬多所得稅,而且我們成本和費用差不多持平,所以我最后申報時在利潤總額數(shù)直接加了40萬,
小楓老師
??|
提問時間:01/15 21:04
#稅務(wù)師#
弄點營業(yè)外支出,捐贈啥的行不
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請問企業(yè)幫員工繳納得個稅步驟是怎么樣的。
易 老師
??|
提問時間:02/22 13:43
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,登陸自然人電子稅務(wù)局,被授權(quán)的辦稅人員、扣繳單位的法定代表人、財務(wù)負責(zé)人或擁有電子稅務(wù)局管理權(quán)限的人員登錄-點單位辦稅
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老師,法人股東的借款能直接轉(zhuǎn)為投資款嗎
宋老師2
??|
提問時間:02/27 11:43
#稅務(wù)師#
你好,可以通過股東會決議來做。
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答案解析:甲廠銷售C型實木地板應(yīng)繳納的消費稅=70×5%=3.5(萬元) 甲廠留存?zhèn)}庫的30%C型實木地板應(yīng)繳納的消費稅=(48.8+8)÷(1-5%)×5%×30%=0.90(萬元) 疑問:同樣是委托加工,同樣是受托方?jīng)]有同類價格,同樣是委托方收回直接對外出售有銷售價格,為什么銷售實木地板的題要以對外銷售價來算稅,而不用組稅價格
李愛老師
??|
提問時間:04/26 11:12
#稅務(wù)師#
您好,已經(jīng)銷售的再采用組稅價格就沒意義了
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老師您好, 外幣會計報表折算差額,可以結(jié)轉(zhuǎn)至當(dāng)期損益嗎
青風(fēng)老師
??|
提問時間:02/28 10:34
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個差異一般是進其他綜合收益,不進當(dāng)期損益
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能總結(jié)一下嗎 什么樣的行為 又不視同?又不進項稅轉(zhuǎn)出?
樸老師
??|
提問時間:03/28 09:26
#稅務(wù)師#
1.將貨物交付其他單位或者個人代銷。 2.銷售代銷貨物。 3.設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外。 4.將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目。但在營改增之后,這條規(guī)定可能不再適用,具體需要根據(jù)最新的稅法規(guī)定來判斷。 5.將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費
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老師您好!想問下,出口退稅企業(yè)收到個稅手續(xù)費返還,收到的6個點返還增值稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額及應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,這兩個科目年末也掛著這筆,需結(jié)平嗎?謝謝!
東老師
??|
提問時間:01/11 17:57
#稅務(wù)師#
對,這個在這掛著也沒問題
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