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稅務(wù)師難嗎,考稅務(wù)師可以進(jìn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局嗎
波德老師
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提問時(shí)間:07/11 07:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,稅務(wù)師的難度介于中級(jí)會(huì)計(jì)師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師之間,稅務(wù)局的正式人員是招考錄用
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資產(chǎn)負(fù)債表中數(shù)字貨幣是在貨幣資金里面反映的嗎?
文文老師
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提問時(shí)間:11/02 14:07
#稅務(wù)師#
資產(chǎn)負(fù)債表中數(shù)字貨幣是在貨幣資金里面反映
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購(gòu)買股票取得股息如何計(jì)算個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額?
微微老師
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提問時(shí)間:12/20 23:26
#稅務(wù)師#
個(gè)人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的上市公司股票,持股期限超過1年的,股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅。 個(gè)人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的上市公司股票,持股期限在1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)的,其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額;持股期限在1個(gè)月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額;上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。
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老師好!下圖(3)這句話怎么理解?
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:05/08 21:39
#稅務(wù)師#
勤奮努力的學(xué)員您好!就是站在稅法的角度,允許作為稅前扣除必須滿足一定條件
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為什么不能開專票啊
稅法老師
??|
提問時(shí)間:09/29 13:38
#稅務(wù)師#
銷售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的,銷售方在收到售卡方結(jié)算的銷售款時(shí),應(yīng)向售卡方開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。售卡方從銷售方取得的增值稅普通發(fā)票,作為其銷售單用途卡或接受單用途卡充值取得預(yù)收資金不繳納增值稅的憑證,留存?zhèn)洳椤?因?yàn)楫?dāng)時(shí)售卡方在售卡時(shí)開具的是不征稅的普通發(fā)票,現(xiàn)在銷售方在給售卡方結(jié)算時(shí),開具的增值稅普通發(fā)票上,備注欄中注明收到預(yù)付款結(jié)算款,作為售卡方不繳納增值稅的憑證依據(jù)。
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老師我想咨詢一個(gè)問題一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),是2020年購(gòu)進(jìn)的,2022年賣出,但是當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)固定取得是普通發(fā)票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,賣出可以選簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?還是只能選13%稅率算銷項(xiàng)稅哦
莊老師
??|
提問時(shí)間:07/23 21:39
#稅務(wù)師#
你好,2020年購(gòu)進(jìn)的,2022年賣出,但是當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)固定取得是普通發(fā)票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??梢园春?jiǎn)易計(jì)稅3%
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個(gè)人稅務(wù)代開工程款,發(fā)票用注明姓名嗎?對(duì)公轉(zhuǎn)給個(gè)人用證明嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/17 09:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 備注:工程名稱,工程地址
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老師您好!想問下,出口退稅企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,收到的6個(gè)點(diǎn)返還增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,這兩個(gè)科目年末也掛著這筆,需結(jié)平嗎?謝謝!
東老師
??|
提問時(shí)間:01/11 17:57
#稅務(wù)師#
對(duì),這個(gè)在這掛著也沒問題
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運(yùn)輸原油工程中加熱的原油,天然氣免資源稅么? 煤炭開采抽取的煤層氣免資源稅么?
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:02/01 23:28
#稅務(wù)師#
你好,正在解答中請(qǐng)稍等
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想咨詢一下,我們是出租廠房和宿舍的企業(yè),關(guān)于出租的宿舍樓是租出去一半,還有一半沒有租出去,想請(qǐng)問這棟宿舍樓該怎么繳納房產(chǎn)稅
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:05/17 18:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:出租出去的部分從租計(jì)征房產(chǎn)稅;沒有出租出去的部分從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,法人股東的借款能直接轉(zhuǎn)為投資款嗎
宋老師2
??|
提問時(shí)間:02/27 11:43
#稅務(wù)師#
你好,可以通過股東會(huì)決議來做。
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老師您好, 外幣會(huì)計(jì)報(bào)表折算差額,可以結(jié)轉(zhuǎn)至當(dāng)期損益嗎
青風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:02/28 10:34
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好,這個(gè)差異一般是進(jìn)其他綜合收益,不進(jìn)當(dāng)期損益
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你好 認(rèn)證抵扣過的發(fā)票為什么又出現(xiàn)在認(rèn)證頁面了, 而且查詢以前認(rèn)證那個(gè)月份的歷史記錄還有那個(gè)票
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/07 20:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好! 認(rèn)證抵扣過的發(fā)票再次出現(xiàn)在認(rèn)證頁面,可能是由于系統(tǒng)更新、數(shù)據(jù)同步或操作失誤等原因。建議檢查認(rèn)證記錄和系統(tǒng)日志,確認(rèn)發(fā)票狀態(tài)。
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D選項(xiàng)是不是寫錯(cuò)了,啥意思
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:02/27 18:29
#稅務(wù)師#
寫的是征收個(gè)人所得稅
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老師 公司法人個(gè)人名義代開的發(fā)票可以做賬到公司賬上嗎?個(gè)人銷售貨物
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/02 17:22
#稅務(wù)師#
可以可以的可以的,正常做帳就行了。
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公戶收了客戶電子銀行承兌,但是公戶從來沒有給客戶開過發(fā)票,這樣收到的錢可以下在客戶的頭上嗎?怎么去入賬了
樸老師
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提問時(shí)間:06/01 09:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 直接做分錄就可以
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在校大學(xué)生可以報(bào)名稅務(wù)師嗎
嘟嘟老師
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提問時(shí)間:08/05 19:19
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 可以,符合相應(yīng)條件的在校生是可以報(bào)名稅務(wù)師考試的。取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位)(含在校應(yīng)屆畢業(yè)生)可以報(bào)考稅務(wù)師,在校的大三、大二、大一等學(xué)生是無法報(bào)考的。
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這些會(huì)計(jì)核算怎么寫
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:04/05 15:25
#稅務(wù)師#
建議您自己先動(dòng)筆做一做,如果哪個(gè)業(yè)務(wù)不明白的話,可以提出具體的業(yè)務(wù)。這樣學(xué)習(xí)起來也會(huì)更有效率的
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老師,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值為6000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為6600萬元;這個(gè)地方是產(chǎn)生 遞延所得稅負(fù)債,不是遞延所得稅資產(chǎn)吧?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 08:18
#稅務(wù)師#
固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值為6000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為6600萬元,賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),是產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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老師,這兩題新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用該怎么調(diào)整?
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/14 18:19
#稅務(wù)師#
您好,加計(jì)扣除,減少應(yīng)納稅所得額
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老師你好,房地產(chǎn)項(xiàng)目,增值稅和企業(yè)所得稅是否計(jì)入投資額?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/28 17:46
#稅務(wù)師#
為啥要計(jì)入投資額呢?這些都是交的稅呀
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從境內(nèi)某服裝廠生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)入一批服裝,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅金分別為50萬和6.5萬元,當(dāng)月該批服裝全部出口,出口離岸價(jià)格為100萬。服裝的出口退稅率為13%,請(qǐng)問退稅額為多少?還需要交多少增值稅?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:09/29 00:20
#稅務(wù)師#
您好!是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)呢?
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成品油的增值稅稅率是多少
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/28 23:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,同學(xué)您好你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是13%,
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老師,我看中級(jí)有那么多公式,考稅務(wù)師有公式嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/09 15:28
#稅務(wù)師#
你好!也是一樣的有
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甲制造公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售非金屬礦物制品。2019 年3月期末留抵稅額為20萬元,2022 年 7 月期末留抵稅額為 35 萬元,當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為55 萬元,其中農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬元。已知甲公司符合增量留抵退稅的條件,未退還存量留抵稅額,則甲公司允許退還的增量留抵稅額為 請(qǐng)問老師,這個(gè)怎么算呀
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/28 14:30
#稅務(wù)師#
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取得股息的股東不用再交企業(yè)所得稅,但股東個(gè)人還要再就這筆股息 交個(gè)人所得稅?
新新老師
??|
提問時(shí)間:07/25 10:56
#稅務(wù)師#
你好 是的 是這樣處理的
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老師,原公司要注銷,股東的錢需要轉(zhuǎn)入新的公司,原來的股東出資證明書應(yīng)該怎么更改?
范老師
??|
提問時(shí)間:01/18 10:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 原公司要注銷,就直接辦理注銷登記即可。如果有余錢,會(huì)分配給股東。 股東如果想用這筆錢投入新公司,那就是重新入股新公司或者重新簽訂協(xié)議設(shè)立公司。 原來股東出資證明書因?yàn)楣咀N也注銷了,沒有意義了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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一般納稅人裝飾公司銷售自己2020年購(gòu)買的小汽車,可以開13%的發(fā)票嗎?
文文老師
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提問時(shí)間:12/22 17:05
#稅務(wù)師#
一般納稅人裝飾公司銷售自己2020年購(gòu)買的小汽車,可以開13%的發(fā)票。
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老師對(duì)于b和d是不是這么理解?種類越權(quán)由設(shè)立的公安局為被申請(qǐng)人,而幅度越權(quán)則還是派出所為被申請(qǐng)人。派出所是只有警告和500元的權(quán)限嗎,怎么就記得是200元?
若言老師
??|
提問時(shí)間:10/17 18:45
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 治安管理處罰由縣級(jí)以上人民政府公安機(jī)關(guān)決定;其中警告、五百元以下的罰款可以由公安派出所決定,選項(xiàng)B拘留這是講的派出所只有行政處罰中警告這一種的權(quán)利,行政處罰的種類包括警告、罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、沒收非法財(cái)物、沒收違法所得、行政拘留等?,F(xiàn)在它執(zhí)行的拘留就是種類越權(quán)了,這個(gè)時(shí)候就能找到它越權(quán)的那個(gè)級(jí)別設(shè)立該派出所的公安局為被申請(qǐng)人,這就相當(dāng)于設(shè)立該派出所的公安局為被申請(qǐng)人對(duì)外以自己名義作出具體行政。 D選項(xiàng)是處罰的金額過高,這個(gè)是幅度越權(quán),這個(gè)罰款是它這個(gè)級(jí)別就可以做出的行政處罰,所以可以派出所為被申請(qǐng)人,不用向其派出機(jī)構(gòu)。
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請(qǐng)問老師 第74題 在答案解析中 為什么79.5要減去50再用小型微利企業(yè)的優(yōu)惠?為什么50要按25%來繳稅?2022年小型微利企業(yè)不是100以內(nèi)的所得都是減按12.5%計(jì)稅 20%的稅率嗎?
趙老師
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提問時(shí)間:10/17 14:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 50是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的應(yīng)納稅所得額。根據(jù)稅法規(guī)定,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要按25%的稅率減半繳納企業(yè)所得稅,所以單獨(dú)計(jì)算。(79.5-50)×12.5%×20%是不含技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的應(yīng)納稅額,享受小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率計(jì)征企業(yè)所得稅;50×25%是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要交納的企業(yè)所得稅。參考文件:根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確企業(yè)所得稅過渡期優(yōu)惠政策執(zhí)行口徑問題的通知》國(guó)稅函[2010]157號(hào)第一條第(三)項(xiàng)規(guī)定,居民企業(yè)取得中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第八十六條、第八十七條、第八十八條和第九十條規(guī)定可減半征收企業(yè)所得稅的所得,是指居民企業(yè)應(yīng)就該部分所得單獨(dú)核算并依照25%的法定稅率減半繳納企業(yè)所得稅。中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九十條 企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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