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企業(yè)因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除多繳納的企業(yè)所得稅稅款,可在追補(bǔ)確認(rèn)年度,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的可以在以后年度遞延抵扣 請問老師以上政策有五年的時間限制嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/10 16:22
#稅務(wù)師#
是的,就是在5年內(nèi)追補(bǔ)確認(rèn)損失,超5年就不行了
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BD為什么錯了呀,不明白
衛(wèi)老師
??|
提問時間:07/10 16:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 債權(quán)轉(zhuǎn)讓的,沒有通知債務(wù)人的,不對債務(wù)人發(fā)生效力。這里B直接說對債務(wù)人同時發(fā)生效力,說法錯誤。D這里,針對債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,是生效的合同。并不是待生效。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 185
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D為什么銀行可以不能就該 財產(chǎn)優(yōu)先受償呀
小王老師
??|
提問時間:07/10 15:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 撤銷權(quán)的話,這里行使撤銷權(quán)的后果是相對人把財產(chǎn)給債務(wù)人,而不是給債權(quán)人。還回來的財產(chǎn)是放入到債務(wù)人的財產(chǎn)里,債務(wù)人的所有的債權(quán)人都有權(quán)受償,而不是行使撤銷權(quán)的債權(quán)人優(yōu)先受償。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 280
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研發(fā)費(fèi)用歸集的輔助賬做好后,正常做賬用的科目呢,還需要和輔助賬一樣對應(yīng)著嗎,比如工資,正常都沒分管理和研發(fā)的工資,就是統(tǒng)一的應(yīng)付職工薪酬,這樣可以嗎
丁小丁老師
??|
提問時間:07/10 15:35
#稅務(wù)師#
您好!應(yīng)付職工薪酬不用這么區(qū)分,但是借方科目要一一對應(yīng)
?閱讀? 839
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請問老師這里為什么不用7.1呢
趙老師
??|
提問時間:07/10 15:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 前面已有300*7.1了。用300*7.1-300*7.2計算的外幣兌換損益。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 181
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交產(chǎn)品說明書和資料不就是附隨義務(wù)嗎,哪些才是附隨義務(wù)呀,從義務(wù)和主隨義務(wù)有點(diǎn)分不清楚了
周老師
??|
提問時間:07/10 15:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.附隨義務(wù),是指根據(jù)誠實(shí)信用原則,依債的關(guān)系發(fā)展情形所發(fā)生的對相對人的告知、照顧、保護(hù)等義務(wù)。如《民法典》第822條所規(guī)定的承運(yùn)人“應(yīng)當(dāng)盡力救助患有急病、分娩、遇險的旅客”的義務(wù)即為附隨義務(wù)。 2.從給付義務(wù)是輔助主給付義務(wù)的義務(wù),比如買車時交付該車的相關(guān)文件或者資料。而附隨義務(wù)就是根據(jù)的誠實(shí)信用的原則而發(fā)生的,依債的關(guān)系發(fā)展情形所發(fā)生的對相對人的告知、照顧、保護(hù)等義務(wù)。如果說有附隨義務(wù),但是違反了,依舊是可以要求承擔(dān)一定的責(zé)任的,例如在旅館里,旅館對旅客的人身、財產(chǎn)安全損失有過錯的,違反附隨義務(wù),也是承擔(dān)一定的責(zé)任。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 369
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老師您好,請教一下,老板現(xiàn)有一批頂賬的商品(無票)想通過自己的公司銷售,應(yīng)該怎么入庫存商品呢?未做評估 假如做實(shí)收資本,需要繳納印花稅,銷售時繳納增值稅及附加,這樣可以稅前扣除嗎?需要繳納個人所得稅嗎? 如果做其他應(yīng)付款,可這是自己的公司,(自然的獨(dú)資,未實(shí)繳注冊資金)
郭鋒老師
??|
提問時間:07/10 15:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老板可以將這批無票商品按照公允價值(市場價格)計入公司的庫存商品中。 有關(guān)實(shí)務(wù)工作中的問題,您可以到財稅問答提問:http://m.odtgfuq.cn/ask/hangjia 因?yàn)槔蠋熤饕?fù)責(zé)應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),在這方面也不是特別專業(yè)的,您可以試著到實(shí)務(wù)免費(fèi)答疑板進(jìn)行提問看看。感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 152
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為什么不是選擇之債呢,3這店選嘛
張老師
??|
提問時間:07/10 15:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)檫x擇之債是指債的履行標(biāo)的具有多種選擇性,而題目中提到的債的履行標(biāo)的只有一種。 這里一開始是在3家店里選,但是最終實(shí)際訂立買賣合同的時候還是選定了1家。確定了只有1家。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 148
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社保辦稅在稅務(wù)局官網(wǎng)哪里找
宋生老師
??|
提問時間:07/10 14:51
#稅務(wù)師#
你好這個現(xiàn)在要看當(dāng)?shù)氐囊螅泻芏嘁呀?jīng)不是在電子稅務(wù)局弄的。 我要辦稅】-【稅費(fèi)申報及繳納】-【社保費(fèi)管理】-【社保費(fèi)基本信息管理】-【社保增員登記】
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請問一下老師,分公司營業(yè)執(zhí)照上沒有寫承接總公司業(yè)務(wù)這幾個字。是不能擁有總公司的業(yè)務(wù)范圍嗎?比如我總公司是租賃類,勞務(wù)類都可以。分公司只寫了租賃類。是不是分公司就不能做總公司一樣的勞務(wù)類工程?
小鎖老師
??|
提問時間:07/10 14:06
#稅務(wù)師#
您好,對的,這個是不能擁有總公司的范圍,這樣的話分公司就不能做總公司一樣的勞務(wù)類工程
?閱讀? 986
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老師,這兩個題目,在有預(yù)計凈殘值和殘值率的情況下進(jìn)行折舊,為什么一個扣了殘值,一個不用扣?
廖君老師
??|
提問時間:07/10 13:11
#稅務(wù)師#
您好, 雙倍余額遞減法是加速折舊法的一種,是按直線法折舊率的兩倍,乘以固定資產(chǎn)在每個會計期間的期初賬面凈值計算折舊的方法。 雙倍余額遞減法前面年份都不考慮殘值的,最后兩年改為直線法后才考慮殘值(最后2年是折舊年的最后2年) 2.直線法折舊一直都是要考慮殘值的
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沒有章子的這個發(fā)票按最新規(guī)定也是符合規(guī)定的嗎?這兩個有啥區(qū)別
郭老師
??|
提問時間:07/10 12:33
#稅務(wù)師#
沒有區(qū)別 一樣用 第一個電子稅務(wù)局開的
?閱讀? 922
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老師好,我公司為小規(guī)模納稅人,主營酒店住宿,并將一部分客房長期出租給了其他公司辦公使用,也為其開具了5%的租賃費(fèi)專票,請問租賃收入包含在30萬銷售收入免征普票增值稅額度內(nèi)嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/10 11:34
#稅務(wù)師#
你好,專用發(fā)票沒有免稅的說法
?閱讀? 900
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注冊稅務(wù)師難考不?怎么搭配學(xué)習(xí),現(xiàn)在學(xué)來得及不?
東老師
??|
提問時間:07/10 11:22
#稅務(wù)師#
你好,稅務(wù)師的難度是不算大的。
?閱讀? 923
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老師,現(xiàn)在印花稅還是萬分之三嗎?還減免萬分之三的一半嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/10 10:29
#稅務(wù)師#
你好是可以減半,這周如果你是小微企業(yè)的話,但是并不是所有的都是萬分之三,是看你具體的合同或者業(yè)務(wù)的。
?閱讀? 923
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您好,老師,問一下,一般納稅人申報印花稅的計稅金額是按銷售合同金額填嗎?還加上采購合同金額嗎?謝謝
東老師
??|
提問時間:07/10 10:15
#稅務(wù)師#
你好,采購的也是需要加上的。
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行政法既有義務(wù)性規(guī)范,也有授權(quán)性規(guī)范,不能說行政法大多為授權(quán)性法規(guī)
宋生老師
??|
提問時間:07/10 10:06
#稅務(wù)師#
你好!你的問題是什么呢
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)2022年1月5日,與甲公司簽訂合同,銷售單位成本為380元的W產(chǎn)品一批,協(xié)議約定如下:甲公司2022年第一季度采購量不超過800件,每件產(chǎn)品銷售價格為500元(不含增值稅,下同);第一季度采購量超過800件,每件產(chǎn)品銷售價格為450元。甲公司1月實(shí)際采購80件,預(yù)計第一季度采購量不超過800件。甲公司2月因完成升級,當(dāng)月采購600件,預(yù)計第一季度采購量超過800件。截至2022年3月末,甲公司第一季度實(shí)際采購量為960件,以銀行存款支付。 老師這個題的第2月手收入怎么算,什么思路
樸老師
??|
提問時間:07/10 09:59
#稅務(wù)師#
對于這個問題,我們需要分階段來計算收入。 1 月甲公司實(shí)際采購 80 件,每件售價 500 元,1 月的銷售收入為 80×500 = 40,000 元。 2 月甲公司采購 600 件,由于預(yù)計第一季度采購量超過 800 件,所以 2 月的銷售單價為 450 元,2 月的銷售收入為 600×450 = 270,000 元。 思路是根據(jù)合同約定的不同采購量對應(yīng)的不同銷售價格,結(jié)合每個月的實(shí)際采購量來分別計算銷售收入。因?yàn)樵?2 月,根據(jù)當(dāng)時的預(yù)計采購量,銷售價格發(fā)生了變化,所以按照新的價格計算 2 月的收入。
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老師,您好,請問農(nóng)民合作社只開發(fā)票,沒有做賬需要報稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/10 07:46
#稅務(wù)師#
你好需要的 需要按期申報
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老師,我們平日說的征收率和一般納稅人的采用的簡易計稅的稅率是否都是3%呢?為什么小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),這個征收率就是5%呢?是否還有其他特殊情況?稅率掌握有問題,請老師指正。謝謝。
CC橙老師
??|
提問時間:07/09 23:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,征收率有3%和5%兩檔,5%的一般是不動產(chǎn)相關(guān)的
?閱讀? 940
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那這樣的話是不是月申報工資也是按照年稅率表來換算呢?
郭老師
??|
提問時間:07/09 22:33
#稅務(wù)師#
你好 按月預(yù)繳的工資稅率是年累計的那個
?閱讀? 900
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店群開票 只用一個人的信息
郭老師
??|
提問時間:07/09 22:24
#稅務(wù)師#
你好,你說的這個店群是什么?
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這兩個數(shù)分別是怎么來的?能給列下得出來的公式嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:07/09 22:13
#稅務(wù)師#
您好 換出資產(chǎn)的銷項(xiàng)稅額480000*0.13=62400 換入資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額400000*0.13=52000
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老師,課程中有些題目的增值稅,怎么判斷是含稅還是不含稅,因?yàn)槲铱从袝r候又是含稅,有時候又是不含稅
郭鋒老師
??|
提問時間:07/09 22:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在判斷一個價格是否包含增值稅時,可以參考以下幾點(diǎn): 1.**增值稅專用發(fā)票**上的價格通常是不含增值稅的。 2.**普通發(fā)票**上的價格通常是含稅的。 3.**一般納稅人**的銷售價格如果沒有特別指明,則是不含稅的。 4.**零售價格**,如果沒有特別指明,一般是含稅的。 5.**價外費(fèi)用**和**逾期包裝物押金**的價格是含稅的。 6.**小規(guī)模納稅人**的銷售價格一般是含稅的。 7.**委托加工**中的加工費(fèi)與材料費(fèi),一般是不含稅的。 8.**組價成本**中的金額是不含稅的。 請注意,這些是一般規(guī)律,具體到每個題目,還需要根據(jù)題目中的具體描述和條件來判斷。如果題目中沒有明確說明是否含稅,則需要根據(jù)上述原則并結(jié)合實(shí)際情況來推斷。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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在商場里面買了DR鉆戒,沒有給我開發(fā)票,合理嗎?這是不是偷稅漏稅
小鎖老師
??|
提問時間:07/09 21:42
#稅務(wù)師#
您好,沒有開票肯定不行,這個是不對的
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老師你好,請問一下我門個稅里面申報的工資有些超過了九千,為啥換算的稅是直接減去5000元后按3%來算的呢?
小鎖老師
??|
提問時間:07/09 20:48
#稅務(wù)師#
您好,這個的話,只要不超過3萬6,這個就是3%的是
?閱讀? 983
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只繳稅,滯納金未繳,滯納金還會產(chǎn)生滯納金嗎?會不會有處罰,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/09 20:38
#稅務(wù)師#
如果只繳納了稅款而未繳納滯納金,滯納金本身不會產(chǎn)生新的滯納金,但原有的滯納金部分仍會被稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳。稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會根據(jù)具體情況采取一定的措施,包括但不限于加收滯納金、處以罰款或采取稅收強(qiáng)制執(zhí)行措施等。 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的相關(guān)規(guī)定,納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)除責(zé)令限期繳納外,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金 。此外,如果納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)下達(dá)追繳通知后,在規(guī)定的期限內(nèi)足額補(bǔ)繳應(yīng)納稅款和滯納金,并履行稅務(wù)機(jī)關(guān)作出的行政處罰決定,可以不予追究刑事責(zé)任,但前提是五年內(nèi)未因逃避繳納稅款受過刑事處罰或被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰
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老師好,勞務(wù)報酬等于4000是怎么計算,按小于4000還是大于4000計算呢。
宋生老師
??|
提問時間:07/09 20:23
#稅務(wù)師#
你好!4000包括4000以內(nèi),都是扣除20%,然后計算 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(少于4000元) - 800元 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
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第5小問,當(dāng)月取得的固定資產(chǎn)不是次月才可以一次性加計扣除嗎? 所以2024年不應(yīng)該允許扣除吧?
小王老師
??|
提問時間:07/09 20:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選項(xiàng)中說的是2024年度,如果是2023年度是不可以的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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資料2中,甲公司有10名車間管理人員,為啥這塊沒有*10呢??
王曉曉老師
??|
提問時間:07/09 19:28
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)槭沁@10個管理人員一起分這批總價是100萬的產(chǎn)品
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