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第7題 某企業(yè)將原采用公允價值模式計價的一幢出租用辦公樓收回,作為企業(yè)的自用房地產(chǎn)處理。在出租收回前,該投資性房地產(chǎn)的成本明細科目金額為 1000萬元,公允價值變動明細科目余額(貸方)為 200萬元。轉(zhuǎn)換當(dāng)日該辦公樓的公允價值為 900萬元。關(guān)于該事項,下列說法正確的有( )。 A.該資產(chǎn)在轉(zhuǎn)換日影響損益的金額為 100萬元 B.該資產(chǎn)在轉(zhuǎn)換日影響損益的金額為 0 C.轉(zhuǎn)換時固定資產(chǎn)的入賬價值是 800萬元 D.對于投資性房地產(chǎn)持有期間產(chǎn)生的公允價值變動損益在轉(zhuǎn)換時不作處理 E.轉(zhuǎn)換日確認(rèn)其他綜合收益 100萬元 D怎么理解?這個不作處理是什么意思?不是需要沖掉當(dāng)時的公允價值變動損益嘛?
冉老師
??|
提問時間:09/28 14:18
#稅務(wù)師#
你好,因為是轉(zhuǎn)換公允價值變動損益就是損益科目, 出售的話,公允價值變動損益結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本
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車間發(fā)的工作服入制造費用,還是管理費用 應(yīng)付福利費
宋老師2
??|
提問時間:11/30 16:57
#稅務(wù)師#
你好!這個是誰用的。管理人員可以計入制造費用
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這一題的積分為什么不乘以625?他是用500×0.8。
廖君老師
??|
提問時間:11/02 17:30
#稅務(wù)師#
您好,是只用預(yù)計兌換的部分,有些客戶是根本不來兌換 的,我們也不會認(rèn)為不換就不確認(rèn)收入了,在這里就合理估計 下會兌換的
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老師,商貿(mào)公司采購合同是按不含稅價計算印花稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/14 12:56
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不是,按照合同金額申報
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b選項是個啥意思,能不能舉例說明
青風(fēng)老師
??|
提問時間:02/27 10:20
#稅務(wù)師#
同學(xué),她這個應(yīng)該是順序說反了
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還有哪些是3的即征即退?
大張老師
??|
提問時間:03/22 15:20
#稅務(wù)師#
你好!我發(fā)到圖片上
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老師你好,以前年度固定資產(chǎn)未到票部分計提的折舊調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票到了以前年度的折舊需要調(diào)整嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:03/28 21:17
#稅務(wù)師#
不用,固定資產(chǎn)暫估計提折舊金額不需要調(diào)整
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這個不是個人交嗎,為什么是企業(yè)交,企業(yè)只是幫他代銷呀?
廖君老師
??|
提問時間:04/02 21:46
#稅務(wù)師#
您好,替?zhèn)€人代持,法律上就是企業(yè)是股東,私下的協(xié)議 稅法是不認(rèn)的,誰持股誰交稅,私下去解決私下的問題
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月末倉庫提交的盤點表上只有數(shù)量沒有金額,我怎么核對是否賬實相符
趙老師
??|
提問時間:10/13 16:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 盤點表應(yīng)該是數(shù)量和金額都有的,否則無法確認(rèn)成本是多少,賬實是否相符,是否少計提了減值等。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師 第74題 在答案解析中 為什么79.5要減去50再用小型微利企業(yè)的優(yōu)惠?為什么50要按25%來繳稅?2022年小型微利企業(yè)不是100以內(nèi)的所得都是減按12.5%計稅 20%的稅率嗎?
趙老師
??|
提問時間:10/17 14:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 50是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的應(yīng)納稅所得額。根據(jù)稅法規(guī)定,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要按25%的稅率減半繳納企業(yè)所得稅,所以單獨計算。(79.5-50)×12.5%×20%是不含技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的應(yīng)納稅額,享受小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率計征企業(yè)所得稅;50×25%是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要交納的企業(yè)所得稅。參考文件:根據(jù)《關(guān)于進一步明確企業(yè)所得稅過渡期優(yōu)惠政策執(zhí)行口徑問題的通知》國稅函[2010]157號第一條第(三)項規(guī)定,居民企業(yè)取得中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例第八十六條、第八十七條、第八十八條和第九十條規(guī)定可減半征收企業(yè)所得稅的所得,是指居民企業(yè)應(yīng)就該部分所得單獨核算并依照25%的法定稅率減半繳納企業(yè)所得稅。中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例第九十條 企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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境外所得是否計入會計利潤?按境外稅前還是稅后計入?
趙老師
??|
提問時間:05/08 15:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 境外所得要計入會計利潤,按照稅后利潤計入會計利潤,計算應(yīng)納稅所得額的時候還原為稅前所得 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這個題目和2020年有啥關(guān)系?
廖君老師
??|
提問時間:04/02 21:02
#稅務(wù)師#
您好,批評下這個題,A明顯印刷不對了
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老師,這題第五問2015年利潤總額的影響金額是怎么算的???哪些科目會影響利潤總額?
小林老師
??|
提問時間:09/28 17:02
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù)
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這個空白作廢的票總是未上傳,所以開不了票。這個怎么弄
劉寶志老師
??|
提問時間:03/08 09:35
#稅務(wù)師#
你好,這個打電話給軟件客服,檢查下網(wǎng)絡(luò)連接網(wǎng)址
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會計利潤為什么不減去工資薪金 和三項經(jīng)費?
青老師
??|
提問時間:05/04 17:54
#稅務(wù)師#
你好; 工資和三項經(jīng)費 減去的哦;這個里是在銷售費用和管理費用一起了 ; 所以這個地方不會單獨減去了
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請問負(fù)債表上的短期借款,確實是股東借給公司的,這個有余額沒關(guān)系吧
東老師
??|
提問時間:01/11 07:39
#稅務(wù)師#
您好,這個是沒有問題的
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老師,幫我看看我現(xiàn)在的公司,這個城建稅。我們在稅法中學(xué)的,城建稅的比例是7%,5%,3%。這何他這個反而比附加費的比例還低?
蛋蛋老師
??|
提問時間:01/12 15:59
#稅務(wù)師#
親愛的同學(xué)您好!城市維護建設(shè)稅,按區(qū)域設(shè)定不同的稅率,納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為7%;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。
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選項e的正解是啥,解析里沒說
立峰老師
??|
提問時間:12/22 21:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 現(xiàn)在都是自己留存?zhèn)浒?,不需要報備?/a>
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春節(jié)后怎樣提高學(xué)習(xí)效率
悠然老師01
??|
提問時間:01/21 23:24
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,為了盡快進去學(xué)習(xí)狀態(tài),建議合理安排時間,制定計劃,確保完成
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不是很明白,看答案也沒看懂,從(1000*5%-35)開始沒看懂
小天老師
??|
提問時間:07/14 20:45
#稅務(wù)師#
您好,就是求期末攤余成本,這個公式有沒有學(xué)啊,他把這個公式變開了,有點看不懂了 期末攤余成本=期初攤余成本*(1+實際利率)-面值*票面利率,本題把這個拆開了,期末攤余成本=期初攤余成本+期初攤余成本*實際利率)-面值*票面利率=期初攤余成本1052-(面值*票面利率1000*5%-期初攤余成本*實際利率35)
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為什么等于2x23年租賃負(fù)債的賬面余額?
wu老師
??|
提問時間:07/21 20:40
#稅務(wù)師#
你好 題目問的是資產(chǎn)負(fù)債表列示的金額,租賃負(fù)債中披露 一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債,要將租賃付款額和對應(yīng)的未確認(rèn)融資費用轉(zhuǎn)列到“一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債”。其余則在租賃負(fù)債科目列示。 所以,整個租賃負(fù)債是3年,在2022年年底的時候,需要將一年內(nèi)的到期的租賃負(fù)債,調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表的一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債這個項目中,2023年的賬面余額在租賃負(fù)債的列示。
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業(yè)務(wù)3的應(yīng)納稅額分子上必須為含增值稅的價款嗎?為什么不是不含稅價全額呢
范老師
??|
提問時間:07/22 17:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 基本公式就是含稅價,因為后面扣減的1260是含營業(yè)稅購進金額。前面的銷售也應(yīng)該含增值稅。差額之后,再÷1.05 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請老師幫看一下,謝謝
郭鋒老師
??|
提問時間:09/10 22:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,老師看到圖片了,但是沒有理解您的問題,請您具體表述一下您的疑問之處,老師好更準(zhǔn)確為您解答 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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研究開發(fā)經(jīng)費不是不作為印花稅計稅依據(jù)嗎?這道題答案A,怎么算上了研究開發(fā)費
小王老師
??|
提問時間:09/28 20:23
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 本題研究開發(fā)費170萬元視為研究開發(fā)的報酬,不是研究開發(fā)經(jīng)費。所以是按170萬元計算技術(shù)合同的印花稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師好,這題答案是A,但是我對C有疑惑。我理解的是勞動仲裁是 外部的、具體的、有實際影響的,所以也可以行政訴訟。
耿老師
??|
提問時間:02/29 13:13
#稅務(wù)師#
根據(jù)《行政訴訟法》的規(guī)定,行政訴訟受理范圍主要涉及公民、法人或其他組織認(rèn)為行政機關(guān)及其工作人員的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的情況。 A. 對行政機關(guān)暫扣許可證不服提起訴訟的案件:這屬于具體行政行為,因為暫扣許可證直接影響了當(dāng)事人的合法權(quán)益。因此,這類案件屬于行政訴訟的受理范圍。 B. 對行政機關(guān)作出人事任免、獎懲決定不服提起訴訟的案件:這通常涉及內(nèi)部管理行為,而不是對外的具體行政行為。因此,這類案件不屬于行政訴訟的受理范圍。 C. 對仲裁委員會就勞動爭議作出的仲裁裁決不服提起訴訟的案件:仲裁委員會的裁決不屬于行政行為,而是屬于民事行為。因此,這類案件不屬于行政訴訟的受理范圍。 D. 對行政機關(guān)作出的不具有強制力的行政指導(dǎo)行為不服提起訴訟的案件:行政指導(dǎo)行為通常是建議或推薦性質(zhì),不具有強制力,因此不屬于具體行政行為。這類案件也不屬于行政訴訟的受理范圍。 綜上所述,選項A是屬于行政訴訟受理范圍的案件。 解析:行政訴訟的主要目的是解決公民、法人或其他組織與行政機關(guān)之間的權(quán)益糾紛,特別是當(dāng)行政機關(guān)的具體行政行為被認(rèn)為侵犯了當(dāng)事人的合法權(quán)益時。不是所有與行政機關(guān)有關(guān)的爭議都可以提起行政訴訟,只有當(dāng)爭議涉及具體行政行為時,才屬于行政訴訟的受理范圍。
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請問老師,申報這個季度的稅費,申報企業(yè)所得稅時候,發(fā)現(xiàn)公司結(jié)轉(zhuǎn)的成本比費用還低一下,就申報企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)時候故意把利潤總額加了40萬,交了一萬多塊錢企業(yè)所得稅,這樣有什么問題沒有,財務(wù)報表我還沒有申報,我把費用縮小了40萬,財務(wù)報表肯定就對不上了
獨情
??|
提問時間:01/15 18:20
#稅務(wù)師#
你好,那你需要改財務(wù)報表和調(diào)賬
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為什么應(yīng)納個稅最后乘50%
悠然老師01
??|
提問時間:12/19 21:40
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,經(jīng)營所得減半征收
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老師 公司法人是可以不買社保是吧
郭老師
??|
提問時間:06/30 09:16
#稅務(wù)師#
你好,沒有工資可以的。
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非物業(yè)公司可以開具水電費發(fā)票嗎?依據(jù)的法條是啥呢
文文老師
??|
提問時間:07/21 16:16
#稅務(wù)師#
非物業(yè)公司可以開具水電費發(fā)票。只要有轉(zhuǎn)售水電,就可以開具
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只有高新企業(yè)才會有研發(fā)費用嗎
一鳴老師
??|
提問時間:04/21 09:28
#稅務(wù)師#
中小型科技企業(yè)也可以有
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