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月末倉(cāng)庫(kù)提交的盤(pán)點(diǎn)表上只有數(shù)量沒(méi)有金額,我怎么核對(duì)是否賬實(shí)相符
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 16:24
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)該是數(shù)量和金額都有的,否則無(wú)法確認(rèn)成本是多少,賬實(shí)是否相符,是否少計(jì)提了減值等。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公戶收了客戶電子銀行承兌,但是公戶從來(lái)沒(méi)有給客戶開(kāi)過(guò)發(fā)票,這樣收到的錢可以下在客戶的頭上嗎?怎么去入賬了
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 09:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 直接做分錄就可以
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取得股息的股東不用再交企業(yè)所得稅,但股東個(gè)人還要再就這筆股息 交個(gè)人所得稅?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 10:56
#稅務(wù)師#
你好 是的 是這樣處理的
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進(jìn)行礦山爆破稅率是9%嗎
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 21:18
#稅務(wù)師#
您好,一般納稅人是9%的哈
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從境內(nèi)某服裝廠生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)入一批服裝,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅金分別為50萬(wàn)和6.5萬(wàn)元,當(dāng)月該批服裝全部出口,出口離岸價(jià)格為100萬(wàn)。服裝的出口退稅率為13%,請(qǐng)問(wèn)退稅額為多少?還需要交多少增值稅?
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/29 00:20
#稅務(wù)師#
您好!是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)呢?
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這個(gè)題目和2020年有啥關(guān)系?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/02 21:02
#稅務(wù)師#
您好,批評(píng)下這個(gè)題,A明顯印刷不對(duì)了
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第7題 某企業(yè)將原采用公允價(jià)值模式計(jì)價(jià)的一幢出租用辦公樓收回,作為企業(yè)的自用房地產(chǎn)處理。在出租收回前,該投資性房地產(chǎn)的成本明細(xì)科目金額為 1000萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)明細(xì)科目余額(貸方)為 200萬(wàn)元。轉(zhuǎn)換當(dāng)日該辦公樓的公允價(jià)值為 900萬(wàn)元。關(guān)于該事項(xiàng),下列說(shuō)法正確的有( )。 A.該資產(chǎn)在轉(zhuǎn)換日影響損益的金額為 100萬(wàn)元 B.該資產(chǎn)在轉(zhuǎn)換日影響損益的金額為 0 C.轉(zhuǎn)換時(shí)固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是 800萬(wàn)元 D.對(duì)于投資性房地產(chǎn)持有期間產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益在轉(zhuǎn)換時(shí)不作處理 E.轉(zhuǎn)換日確認(rèn)其他綜合收益 100萬(wàn)元 D怎么理解?這個(gè)不作處理是什么意思?不是需要沖掉當(dāng)時(shí)的公允價(jià)值變動(dòng)損益嘛?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/28 14:18
#稅務(wù)師#
你好,因?yàn)槭寝D(zhuǎn)換公允價(jià)值變動(dòng)損益就是損益科目, 出售的話,公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本
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請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)這個(gè)季度的稅費(fèi),申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候,發(fā)現(xiàn)公司結(jié)轉(zhuǎn)的成本比費(fèi)用還低一下,就申報(bào)企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)時(shí)候故意把利潤(rùn)總額加了40萬(wàn),交了一萬(wàn)多塊錢企業(yè)所得稅,這樣有什么問(wèn)題沒(méi)有,財(cái)務(wù)報(bào)表我還沒(méi)有申報(bào),我把費(fèi)用縮小了40萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表肯定就對(duì)不上了
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 18:20
#稅務(wù)師#
你好,那你需要改財(cái)務(wù)報(bào)表和調(diào)賬
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b選項(xiàng)是個(gè)啥意思,能不能舉例說(shuō)明
青風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/27 10:20
#稅務(wù)師#
同學(xué),她這個(gè)應(yīng)該是順序說(shuō)反了
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還有哪些是3的即征即退?
大張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/22 15:20
#稅務(wù)師#
你好!我發(fā)到圖片上
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這一題的積分為什么不乘以625?他是用500×0.8。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/02 17:30
#稅務(wù)師#
您好,是只用預(yù)計(jì)兌換的部分,有些客戶是根本不來(lái)兌換 的,我們也不會(huì)認(rèn)為不換就不確認(rèn)收入了,在這里就合理估計(jì) 下會(huì)兌換的
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業(yè)務(wù)3的應(yīng)納稅額分子上必須為含增值稅的價(jià)款嗎?為什么不是不含稅價(jià)全額呢
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/22 17:20
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 基本公式就是含稅價(jià),因?yàn)楹竺婵蹨p的1260是含營(yíng)業(yè)稅購(gòu)進(jìn)金額。前面的銷售也應(yīng)該含增值稅。差額之后,再÷1.05 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)老師幫看一下,謝謝
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/10 22:30
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 抱歉,老師看到圖片了,但是沒(méi)有理解您的問(wèn)題,請(qǐng)您具體表述一下您的疑問(wèn)之處,老師好更準(zhǔn)確為您解答 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師 第74題 在答案解析中 為什么79.5要減去50再用小型微利企業(yè)的優(yōu)惠?為什么50要按25%來(lái)繳稅?2022年小型微利企業(yè)不是100以內(nèi)的所得都是減按12.5%計(jì)稅 20%的稅率嗎?
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/17 14:11
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 50是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的應(yīng)納稅所得額。根據(jù)稅法規(guī)定,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要按25%的稅率減半繳納企業(yè)所得稅,所以單獨(dú)計(jì)算。(79.5-50)×12.5%×20%是不含技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的應(yīng)納稅額,享受小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率計(jì)征企業(yè)所得稅;50×25%是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要交納的企業(yè)所得稅。參考文件:根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確企業(yè)所得稅過(guò)渡期優(yōu)惠政策執(zhí)行口徑問(wèn)題的通知》國(guó)稅函[2010]157號(hào)第一條第(三)項(xiàng)規(guī)定,居民企業(yè)取得中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第八十六條、第八十七條、第八十八條和第九十條規(guī)定可減半征收企業(yè)所得稅的所得,是指居民企業(yè)應(yīng)就該部分所得單獨(dú)核算并依照25%的法定稅率減半繳納企業(yè)所得稅。中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九十條 企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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境外所得是否計(jì)入會(huì)計(jì)利潤(rùn)?按境外稅前還是稅后計(jì)入?
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/08 15:55
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 境外所得要計(jì)入會(huì)計(jì)利潤(rùn),按照稅后利潤(rùn)計(jì)入會(huì)計(jì)利潤(rùn),計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候還原為稅前所得 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這題第五問(wèn)2015年利潤(rùn)總額的影響金額是怎么算的???哪些科目會(huì)影響利潤(rùn)總額?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/28 17:02
#稅務(wù)師#
您好,正在給您回復(fù)
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這個(gè)空白作廢的票總是未上傳,所以開(kāi)不了票。這個(gè)怎么弄
劉寶志老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/08 09:35
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)打電話給軟件客服,檢查下網(wǎng)絡(luò)連接網(wǎng)址
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老師,商貿(mào)公司采購(gòu)合同是按不含稅價(jià)計(jì)算印花稅嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 12:56
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不是,按照合同金額申報(bào)
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云服務(wù)器租賃分類編碼選哪個(gè)稅率多少呢
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/19 16:20
#稅務(wù)師#
按其他權(quán)益性無(wú)形資產(chǎn)稅目開(kāi)票,稅率是6%
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春節(jié)后怎樣提高學(xué)習(xí)效率
悠然老師01
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提問(wèn)時(shí)間:01/21 23:24
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,為了盡快進(jìn)去學(xué)習(xí)狀態(tài),建議合理安排時(shí)間,制定計(jì)劃,確保完成
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請(qǐng)問(wèn)負(fù)債表上的短期借款,確實(shí)是股東借給公司的,這個(gè)有余額沒(méi)關(guān)系吧
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/11 07:39
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題的
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選項(xiàng)e的正解是啥,解析里沒(méi)說(shuō)
立峰老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/22 21:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 現(xiàn)在都是自己留存?zhèn)浒?,不需要?bào)備。
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車間發(fā)的工作服入制造費(fèi)用,還是管理費(fèi)用 應(yīng)付福利費(fèi)
宋老師2
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提問(wèn)時(shí)間:11/30 16:57
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)是誰(shuí)用的。管理人員可以計(jì)入制造費(fèi)用
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不是很明白,看答案也沒(méi)看懂,從(1000*5%-35)開(kāi)始沒(méi)看懂
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 20:45
#稅務(wù)師#
您好,就是求期末攤余成本,這個(gè)公式有沒(méi)有學(xué)啊,他把這個(gè)公式變開(kāi)了,有點(diǎn)看不懂了 期末攤余成本=期初攤余成本*(1+實(shí)際利率)-面值*票面利率,本題把這個(gè)拆開(kāi)了,期末攤余成本=期初攤余成本+期初攤余成本*實(shí)際利率)-面值*票面利率=期初攤余成本1052-(面值*票面利率1000*5%-期初攤余成本*實(shí)際利率35)
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會(huì)計(jì)利潤(rùn)為什么不減去工資薪金 和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/04 17:54
#稅務(wù)師#
你好; 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 減去的哦;這個(gè)里是在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用一起了 ; 所以這個(gè)地方不會(huì)單獨(dú)減去了
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老師,我學(xué)的是財(cái)務(wù)管理,在校大學(xué)生可以報(bào)考稅務(wù)師嗎
鄒剛得老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/30 15:46
#稅務(wù)師#
你好,沒(méi)有畢業(yè)的情況下,是無(wú)法報(bào)名的
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企業(yè)轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)如何繳納增值稅這個(gè)銷售收入是買價(jià)減買價(jià)計(jì)算銷售額,還是直接用賣價(jià)×對(duì)應(yīng)稅
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 15:16
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您這里具體是說(shuō)什么業(yè)務(wù)呢?麻煩您明確一下,以方便老師為您做針對(duì)性答復(fù),感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)不是不作為印花稅計(jì)稅依據(jù)嗎?這道題答案A,怎么算上了研究開(kāi)發(fā)費(fèi)
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/28 20:23
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 本題研究開(kāi)發(fā)費(fèi)170萬(wàn)元視為研究開(kāi)發(fā)的報(bào)酬,不是研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)。所以是按170萬(wàn)元計(jì)算技術(shù)合同的印花稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師,普票做會(huì)計(jì)分錄還用價(jià)稅分離嗎?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 09:56
#稅務(wù)師#
您好, 是你們收到的發(fā)票嗎
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老師我發(fā)現(xiàn)我以前會(huì)計(jì) 前面幾年暫估了幾百萬(wàn)的應(yīng)付賬款 然后沒(méi)有納稅調(diào)增 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 后續(xù)發(fā)票有多我可以沖正嗎 會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 16:42
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 后續(xù)發(fā)票可以沖正
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