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我們公司是一個建筑公司在異地有一個為期4個月建筑服務(wù),我們包工包料,但是對方讓我們把材料,建筑安裝 ,以及技術(shù)支持分開開票,分別開銷售材料,建筑服務(wù),以及現(xiàn)代服務(wù),合同也是這樣簽訂的,現(xiàn)在進(jìn)度付款需要開票,需要在異地進(jìn)行建筑備案嗎?要在異地進(jìn)行預(yù)交?怎么操作呢?開票的問題材料那個現(xiàn)在我們的人也不知道用好多材料,為這個項目買的材料估計不能用完,但是材料銷售發(fā)票需要開明細(xì),很糾結(jié)?
bamboo老師
??|
提問時間:01/16 22:09
#稅務(wù)#
您好 請問是分別簽訂了建筑服務(wù) 材料銷售 技術(shù)服務(wù)合同 而且要分別開具發(fā)票 對么 那您建筑服務(wù)合同是一般計稅還是簡易計稅
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老師我這邊是苗木專業(yè)合作社,也是一般納稅人,然后今年一月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),然后需要報一月份的稅,老板說往里放點費用,然后再報稅,老師那我應(yīng)該怎么辦呀
波德老師
??|
提問時間:01/16 21:58
#稅務(wù)#
你好,做費用的賬,主要影響到利潤表資產(chǎn)負(fù)債表,不影響增值稅
?閱讀? 30
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老師,去年無票收入報多了,今年可以把無票收入負(fù)數(shù)填報嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/16 21:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以填寫負(fù)數(shù)的,如果填寫不上,到稅務(wù)局報稅大廳做非正常申報即可。
?閱讀? 53
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老師,我想問下,比如說小規(guī)模納稅人一個季度開發(fā)票70萬,要準(zhǔn)備多少成本票啊,
王琳老師
??|
提問時間:01/16 21:33
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)納稅額300萬以內(nèi),企業(yè)所得稅率是5%,成本和費用看您業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況據(jù)實扣除
?閱讀? 78
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老師,麻煩問一下企業(yè)年金多少金額就要交稅
波德老師
??|
提問時間:01/16 21:33
#稅務(wù)#
你好,個人根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定繳付的年金個人繳費部分,在不超過本人繳費工資計稅基數(shù)的4%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,暫從個人當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額中扣除
?閱讀? 35
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殘保金用什么科目做分錄
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 21:26
#稅務(wù)#
您好,這個是可以通過管理費用的哈,這個
?閱讀? 27
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個體戶12月零申報,發(fā)票限額調(diào)整,等級為2要改為3,就要申報一些無票收入,那這個經(jīng)營所得我也要重新申報嗎,等提額好了,再改為正常的零申報
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 21:24
#稅務(wù)#
您好,這個是正常重新申報,這個就行的
?閱讀? 49
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關(guān)于出口退稅,稅務(wù)老師問我們應(yīng)退稅,還有免抵金額,我要怎么算給他? 很急,謝謝老師解答
小正老師
??|
提問時間:01/16 21:21
#稅務(wù)#
你好,請問是生產(chǎn)企業(yè)嗎?如果是生生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1.當(dāng)期應(yīng)納稅額的計算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 2.當(dāng)期免抵退稅額的計算 當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額 當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物退稅率 3.當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計算 (1)當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 (2)當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報表中“期末留抵稅額”。簡單的理解就是,你的進(jìn)項減去不得免征和抵扣稅額,
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老師,我們牽**裝修合同要注意哪些事項?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 21:17
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 33
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你好,老師,我們在簽裝修**合同的時候要注意哪些事項,財務(wù)要注意哪些事項
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 21:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 44
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廣東省單位是廣州的,在廣東河源發(fā)生業(yè)務(wù),個人代開不是選擇在河源稅務(wù)機代開嗎,怎么會出現(xiàn)開票雙方不在本稅務(wù)機關(guān)管轄范圍內(nèi),請將申請?zhí)峤恢潦湛罘綉艨谒诘刂鞴芏悇?wù)機關(guān)或付款方稅務(wù)登記所在所屬主管稅局機關(guān)
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 20:51
#稅務(wù)#
您好,這個提示是個人不在我們河源,也不在自己的戶口地開的,這個發(fā)票不符合規(guī)定
?閱讀? 21
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出口貨物,港口的港雜費,如果開的專票可以退稅嗎?退稅是不是只能貨物退稅啊,港雜費報關(guān)費能退稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/16 20:50
#稅務(wù)#
商貿(mào)的不能退稅的
?閱讀? 61
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公司遇到什么情況下,會因為員工的工齡來進(jìn)行賠償呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 20:42
#稅務(wù)#
您好,如果公司辭退員工屬于違法辭退,即無正當(dāng)理由或違反法定程序解除勞動合同,那么公司需要支付員工賠償金。這個賠償金是經(jīng)濟(jì)補償標(biāo)準(zhǔn)的兩倍,而經(jīng)濟(jì)補償?shù)挠嬎阃ǔ紤]到員工的工齡,因此這種情況下,賠償中是包含了工齡工資的
?閱讀? 23
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股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),申報個稅。在自然人扣繳客戶端,申報個稅。選其他,對嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/16 20:37
#稅務(wù)#
你好對的 你們是受讓方的嗎 不在這里 去網(wǎng)頁版申報
?閱讀? 45
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全電發(fā)票開出去了可以作廢嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 20:36
#稅務(wù)#
您好,可以紅沖的,現(xiàn)在是紅沖
?閱讀? 37
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你好,科目匯總表是登本期發(fā)生額還是要把登期初余額一起登
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 20:27
#稅務(wù)#
您好科目匯總表一般只登記本期發(fā)生額
?閱讀? 31
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公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以不進(jìn)行賬面未分配利潤分配嗎
郭老師
??|
提問時間:01/16 20:09
#稅務(wù)#
你好可以的 但是需要交個稅的 交了個稅不分就虧了
?閱讀? 38
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#提問#,老師,牙科診所,個體工商戶,需不需要在每個月申報稅,和工商年報
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 20:07
#稅務(wù)#
您好,個體是季度申報,工商年報是每年報一次
?閱讀? 47
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你好,老師,出口退稅12月的發(fā)票原來退稅13%,現(xiàn)在只有9%,賬務(wù)上是不是把進(jìn)項4個點做進(jìn)項轉(zhuǎn)出做主營業(yè)務(wù)成本做到2025.1月賬務(wù),12月發(fā)票差額做到一月賬務(wù)沒有問題吧,同時在1月增值稅申報表進(jìn)項發(fā)票附表的進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額么?
樸老師
??|
提問時間:01/16 20:05
#稅務(wù)#
更合適的做法是將 4 個點的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整到 12 月賬務(wù),以準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況。若調(diào)整到 1 月,需在 1 月增值稅申報表進(jìn)項發(fā)票附表的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫轉(zhuǎn)出金額
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小微企業(yè),收入減除成本費用后利潤超300萬,企業(yè)所得稅是不是不能按5%,就得按25%的稅率征收企業(yè)所得稅了呢
郭老師
??|
提問時間:01/16 19:48
#稅務(wù)#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 59
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老師,請問總分公司之間可以相互開票嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/16 19:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 有實際業(yè)務(wù)可以開的
?閱讀? 42
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公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以放棄賬面上的未分配利潤嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 19:39
#稅務(wù)#
您好,不能,稅務(wù)不認(rèn)可以的
?閱讀? 40
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老師勞務(wù)費20萬,先打八折就是16萬的應(yīng)納稅所得額?????再16萬*40%=64000?????減速算扣除數(shù)7000????應(yīng)交個稅就是57000,我算得沒錯吧,老師?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 19:19
#稅務(wù)#
您好,是的,就是這么計提哦,這是預(yù)繳,年度還要綜合所得匯算清繳
?閱讀? 37
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請問老師,我們個體戶能開具業(yè)務(wù)招待費的餐飲發(fā)票嗎,如果能開,有沒有額度限制
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 19:14
#稅務(wù)#
您好,個體是主營什么的
?閱讀? 71
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企業(yè)外購入的數(shù)字化組合辦公軟件可以2年攤銷嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 19:11
#稅務(wù)#
您好,這個金額有多大了?
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老師您好,請教一下老師,現(xiàn)在違規(guī)抵扣還有人舉報嗎?怎么今天收到一個電話說是稅務(wù)局,他說有人舉報我們公司違規(guī)抵扣餐飲娛樂進(jìn)項發(fā)票,23年一萬五千塊錢,24年11000塊錢?這么奇葩嗎還興舉報?別人怎么知道的呢我自己都忘記了都不知道有沒有這回事
樸老師
??|
提問時間:01/16 19:03
#稅務(wù)#
嗯 這個是有可能的 什么人都有
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中國企業(yè)、外國企業(yè)使用中國a公司研發(fā)的平臺開展業(yè)務(wù),向中國a公司支付平臺服務(wù)費。中國a公司給外國企業(yè)開具的是形式發(fā)票,收到外國公司支付的平臺服務(wù)費,需要按無票收入申報繳納增值稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/16 18:37
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的, 按無票收入繳納增值稅
?閱讀? 30
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老師:申報電子程務(wù)局報表時增值稅和企業(yè)所得稅不一致有影響嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/16 18:36
#稅務(wù)#
申報電子稅務(wù)局報表時增值稅和企業(yè)所得稅不一致可能有影響,主要體現(xiàn)在以下方面: 稅務(wù)方面:可能引發(fā)稅務(wù)機關(guān)關(guān)注與審查,若被認(rèn)定存在問題,會面臨補繳稅款及滯納金的風(fēng)險,甚至遭受稅務(wù)罰款。 企業(yè)信用方面:可能導(dǎo)致納稅信用評級下調(diào),使企業(yè)在發(fā)票領(lǐng)用、稅收優(yōu)惠享受、融資貸款等方面受限。 企業(yè)經(jīng)營方面:可能損害企業(yè)聲譽,影響業(yè)務(wù)拓展和合作機會,還可能暴露企業(yè)內(nèi)部管理問題
?閱讀? 29
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口腔診所種植體及牙冠免增值稅嗎
樸老師
??|
提問時間:01/16 18:16
#稅務(wù)#
口腔診所種植體及牙冠是否免增值稅分兩種情況: 隨醫(yī)療服務(wù)提供:若口腔診所持有《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》,且服務(wù)價格符合規(guī)定,種植體及牙冠隨種植牙醫(yī)療服務(wù)一并提供時,免征增值稅。 單獨銷售:若口腔診所單獨銷售種植體及牙冠,不提供相關(guān)醫(yī)療服務(wù),則需按銷售貨物繳納增值稅。
?閱讀? 39
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老師您好,如果有三萬塊娛樂發(fā)票不小心或不懂,勾選抵扣了會不會坐牢?怎么處罰公司和勾選發(fā)票的人?謝謝老師
樸老師
??|
提問時間:01/16 18:02
#稅務(wù)#
一般不會坐牢。對公司通常需補繳稅款及滯納金,可能被處 1 萬元以下罰款,若導(dǎo)致少繳稅款可沒收非法所得并處少繳稅款 1 倍以下罰款。對勾選發(fā)票的人,一般是公司按內(nèi)部規(guī)定處罰,若存在主觀故意幫助公司偷逃稅款等違法目的,構(gòu)成犯罪時直接責(zé)任人員可能處三年以下有期徒刑或拘役。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時主動向稅務(wù)機關(guān)說明并配合處理。
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