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收到個稅申報手續(xù)費(fèi)返還4724.49元是屬于政府補(bǔ)助收益嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:32
#稅務(wù)#
退手續(xù)費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+稅率)
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給員工結(jié)算提成,對公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給個人,這筆賬怎么處理可以當(dāng)費(fèi)用用?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:31
#稅務(wù)#
需要給申報工資才能稅前扣除
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企業(yè)2018年收到財政性補(bǔ)貼50萬作為不征稅收入計入遞延收益,同年全部用于購買了固定資產(chǎn),按10年計提折舊。請問2024年也就是60個月后,賬上結(jié)轉(zhuǎn)的其他收益和折舊費(fèi)在A105040表在哪里調(diào)增調(diào)減?。浚ㄒ驗?024年度匯算清繳只能填寫2019-2024年數(shù)據(jù))
樸老師
??|
提問時間:01/16 16:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 A105040《專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》的填寫 調(diào)減部分: 由于 2018 年收到的 50 萬財政性補(bǔ)貼作為不征稅收入計入遞延收益,并在之后的 10 年(2018 - 2027 年)進(jìn)行分?jǐn)傆嬋肫渌找?。?2024 年,當(dāng)年分?jǐn)傆嬋肫渌找娴慕痤~需要在 A105040 表中進(jìn)行調(diào)減。假設(shè)每年分?jǐn)偨痤~為 5 萬元(50 萬 ÷10 年),則在該表的 “其中:符合不征稅收入條件的財政性資金 - 其中:計入本年損益的金額” 欄次填寫 - 5 萬元(調(diào)減)。 調(diào)增部分: 對于用該財政性補(bǔ)貼購買的固定資產(chǎn),其折舊部分在會計上正常計提,但由于該固定資產(chǎn)的資金來源為不征稅收入,其對應(yīng)的折舊不能在稅前扣除。假設(shè)該固定資產(chǎn)每年計提折舊金額為 X 萬元(根據(jù)固定資產(chǎn)折舊方法計算得出),則在 A105040 表的 “其中:符合不征稅收入條件的財政性資金 - 其中:作為不征稅收入處理的財政性資金用于支出所形成的費(fèi)用” 欄次填寫 X 萬元(調(diào)增)。
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老師,你好,公司工人都是這個人找的,我們付給他承包款,沒發(fā)票,這樣子是一直掛在那嗎,怎么處理呢
文文老師
??|
提問時間:01/16 16:30
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
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即征即退的文件,三流合一反向開票的文件。
樸老師
??|
提問時間:01/16 16:28
#稅務(wù)#
一共有這些,您看看 即征即退相關(guān)文件 《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告 2021 年第 40 號):對資源綜合利用企業(yè)的增值稅即征即退政策進(jìn)行了規(guī)定,明確了納稅人從事《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄(2022 年版)》所列項目,申請享受即征即退優(yōu)惠的條件等。 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的通知》(財稅〔2016〕52 號):規(guī)定安置殘疾人的單位和個體工商戶,按安置殘疾人的人數(shù)限額即征即退增值稅。 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于黃金期貨交易有關(guān)稅收政策的通知》(財稅〔2008〕5 號):涉及黃金期貨交易相關(guān)增值稅即征即退政策。 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于新型墻體材料增值稅政策的通知》(財稅〔2015〕73 號):對納稅人銷售自產(chǎn)的列入《享受增值稅即征即退政策的新型墻體材料目錄》的新型墻體材料,實行增值稅即征即退 50% 的政策。 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財稅〔2011〕100 號):增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按 13% 稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負(fù)超過 3% 的部分實行即征即退政策。 三流合一反向開票相關(guān)文件 《國家稅務(wù)總局關(guān)于資源回收企業(yè)向自然人報廢產(chǎn)品出售者 “反向開票” 有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2024 年第 5 號):明確自 2024 年 4 月 29 日起,自然人報廢產(chǎn)品出售者向資源回收企業(yè)銷售報廢產(chǎn)品,符合條件的資源回收企業(yè)可以向出售者開具發(fā)票。規(guī)定了實行 “反向開票” 的資源回收企業(yè)應(yīng)符合的條件、發(fā)票開具要求、稅務(wù)處理等事項,推出了 “三流合一” 反向開票創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。
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請問25年社保調(diào)工傷比例的文件分享一下訥
郭老師
??|
提問時間:01/16 16:25
#稅務(wù)#
你好,是哪里的?每個地方不太一樣 根據(jù)《省人力資源社會保障廳關(guān)于開展全省用人單位工傷保險費(fèi)率浮動調(diào)整有關(guān)工作的通知》(蘇人社函〔2024〕450號)要求,蘇州市用人單位工傷保險費(fèi)率浮動調(diào)整工作已經(jīng)啟動。2025年1月開始,用人單位將按照調(diào)整后的工傷保險費(fèi)率征繳工傷保險費(fèi)。 根據(jù)省人社廳、省財政廳、省稅務(wù)局《關(guān)于印發(fā)江蘇省工傷保險費(fèi)率管理辦法(修訂版)的通知》(蘇人社規(guī)〔2023〕2號)文件精神,用人單位費(fèi)率實行浮動管理,每兩年浮動調(diào)整一次。根據(jù)指標(biāo)計算周期內(nèi)用人單位的工傷保險支繳率、工傷發(fā)生率等因素,確定該用人單位工傷保險費(fèi)率。 01、指標(biāo)計算周期 浮動費(fèi)率確認(rèn)指標(biāo)包括用人單位工傷保險支繳率、工傷發(fā)生率等,本次調(diào)整計算周期為2022年10月1日至2024年9月30日。 02、費(fèi)率執(zhí)行周期 經(jīng)辦機(jī)構(gòu)核定費(fèi)率浮動調(diào)整后的費(fèi)率執(zhí)行周期為24個月,本次執(zhí)行開始時間為2025年1月1日。 目前,蘇州市用人單位工傷保險費(fèi)率浮動調(diào)整工作正在緊鑼密鼓地開展中。市社保中心將通過短信、信函等方式告知浮動費(fèi)率調(diào)整結(jié)果。用人單位對調(diào)整結(jié)果如有疑問,可向參保地社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)咨詢具體情況。
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老師,公司生產(chǎn)產(chǎn)品有焊接,購入焊絲計入制造費(fèi)用-低值易耗品嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:23
#稅務(wù)#
是的,就是那樣做的
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購入的育藍(lán)莓苗燈管怎么入賬
宋生老師
??|
提問時間:01/16 16:23
#稅務(wù)#
你好,這個可以計入生產(chǎn)成本-工具費(fèi)。
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老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 24年5月份取得專用發(fā)票10萬元 當(dāng)月支付5萬元費(fèi)用 剩余5萬元已做應(yīng)付賬款 可是對方公司24年12月份紅沖了5萬元發(fā)票(24年12月份不知道已經(jīng)紅沖 我們是開發(fā)階段 進(jìn)項做的待認(rèn)證里面)25年1月份對方公司又開5萬元發(fā)票 我們公司已付款5萬元 24年12月份紅沖的怎樣做賬
郭老師
??|
提問時間:01/16 16:22
#稅務(wù)#
你好,之前的10萬的時候怎么做的?還有,他現(xiàn)在是給你開了一個10萬,又開了一個負(fù)數(shù)5萬,又開了一個正數(shù)5萬,是嗎?如果是的話,他之前的這個10萬的發(fā)票他都認(rèn)證不了了 讓他把剩下剩下的5萬也紅沖吧,然后再給你重新開。
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預(yù)付了設(shè)計公司部分工程的設(shè)計費(fèi),入什么科目?我司是食材配送企業(yè),這個設(shè)計是新公司的裝修
宋生老師
??|
提問時間:01/16 16:20
#稅務(wù)#
你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
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在嗎老師?餐飲費(fèi)普票不帶單位,數(shù)量單價可以用嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 16:20
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以用的了。
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老師,電子稅務(wù)局開票額與增值稅申報表上的本年累計數(shù)不一致,正常嗎
文文老師
??|
提問時間:01/16 16:09
#稅務(wù)#
申報收入數(shù)大于等于開票數(shù),正常的
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老師,固定資產(chǎn)一次性扣除,如果有殘值,沒有算殘值的吧?只是抵扣折舊部分,是嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/16 16:08
#稅務(wù)#
一次性扣除,按原價扣除,含原值
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什么情況下稅率才是6呢,什么行業(yè)
文文老師
??|
提問時間:01/16 16:08
#稅務(wù)#
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),增值稅稅率是6%
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匯算清繳,有四個人的工資11月份沒申報個稅,工資和單位社保能全額扣除么
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:07
#稅務(wù)#
工資不能扣除的,公司部分社保可以扣除
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匯算清繳工資能扣除,個稅有4個人員沒報,實際發(fā)了工資,
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:03
#稅務(wù)#
你好,那個不能稅前扣除,必須要申報個稅才行
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個稅有4個人員沒報,實際發(fā)了工資,匯算清繳工資能扣除么
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 16:02
#稅務(wù)#
沒申報個稅就不能稅前扣除
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老師好,去年本該開給a公司的發(fā)票,開給了a委托給我們公司打款的b公司,九張,價稅合計近四十萬,問題①這種情況需要紅沖嗎 問題②小企業(yè)會計準(zhǔn)則,今年紅沖涉及去年增值稅 企業(yè)所得稅報表、財務(wù)報表修改嗎
樸老師
??|
提問時間:01/16 16:01
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 問題1 通常需要紅沖,因發(fā)票開具對象與實際交易對象不符,存在稅務(wù)風(fēng)險。 問題2 增值稅:一般在今年申報中調(diào)整,特殊情況如涉及退稅可能需更正去年報表。 企業(yè)所得稅:影響不重大在今年調(diào)整,影響重大則追溯調(diào)整去年報表。 財務(wù)報表:影響小在今年處理,不更正去年報表;影響大則追溯調(diào)整并在附注說明。
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你好老師,退休人員用申報工資個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/16 16:00
#稅務(wù)#
退休人員,不用申報工資個稅 若有返聘,返聘工資要報
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老師 資產(chǎn)負(fù)債率是啥 提現(xiàn)什么
宋生老師
??|
提問時間:01/16 16:00
#稅務(wù)#
你,這個是用負(fù)債總額除以資產(chǎn)總額來,然后乘以100%。 體現(xiàn)了公司的負(fù)債的情況。
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老師,請問大額居間費(fèi),支付方是否要按傭金處理,受收入5%的企業(yè)所得稅前扣除限制。收款方有什么稅務(wù)籌劃方法
宋生老師
??|
提問時間:01/16 15:57
#稅務(wù)#
你好,是的,支付方就是這樣子。 收款方這個沒有什么稅收籌劃方法。你是小規(guī)模就按小規(guī)模,是小微企業(yè)就按小微企業(yè)的優(yōu)惠。
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老師,我想提取今年全年繳納增值稅的數(shù)據(jù),在哪個科目,如果計算增值稅稅負(fù)率的話是加附加稅還是不加,因為附加稅進(jìn)了損益
宋生老師
??|
提問時間:01/16 15:56
#稅務(wù)#
你好這個你要看申報表上面才有。你如果是一般納稅人可以看應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅這個科目。
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老師好,我們公司和國外公司有業(yè)務(wù)往來,,因我們公司不收外幣,國外公司委托一家國內(nèi)公司代付,去年給代付公司開了9張發(fā)票,價稅合計近40萬,入賬是入的國外公司而不是代付公司,去年全年收入1300多萬。問題1:是不是需要紅沖掉,否則是虛開發(fā)票;問題2:一次性紅沖近40萬金額,會有什么影響和后果呢;問題3,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年已結(jié)賬,去年財務(wù)報表涉及更正嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/16 15:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 問題 1 不一定需紅沖,有充分證據(jù)鏈證明業(yè)務(wù)真實及委托代付關(guān)系,可不紅沖;無法提供則可能需紅沖以避風(fēng)險。 問題 2 稅務(wù)上可能涉及增值稅、企業(yè)所得稅調(diào)整,還可能引發(fā)稅務(wù)預(yù)警被檢查;財務(wù)上會使收入利潤減少,影響財務(wù)指標(biāo)和企業(yè)形象,也可能影響現(xiàn)金流。 問題 3 按小企業(yè)會計準(zhǔn)則,紅沖影響不大可不更正去年報表,在當(dāng)期處理;影響重大則應(yīng)追溯調(diào)整,更正去年報表并在附注說明。
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12月的普通發(fā)票可以放在11月記賬么
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 15:53
#稅務(wù)#
可以的,12月補(bǔ)開11月的發(fā)票就可以3
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老師您好請問小微企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 15:49
#稅務(wù)#
小微企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率是5%
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開的跨區(qū)域涉稅事項報表,只預(yù)繳增值稅和附加稅,沒有預(yù)繳所得稅,現(xiàn)在工程所在地稅局的人通知讓補(bǔ)交所得稅,如果不補(bǔ)交會有什么后果?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 15:48
#稅務(wù)#
你好,這個可以罰款和滯納金
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老師,收到貨款,借:銀行存款100貸:應(yīng)收賬款 100實際貨款80,多收部分20元給客戶退回去,做相反分錄嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款20
宋生老師
??|
提問時間:01/16 15:46
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣了。
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不需要交任何稅是指什么?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 15:45
#稅務(wù)#
就是所有的稅種都不需要交了。
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老師請問,一次性傷殘補(bǔ)助金,可以在所得稅稅前扣除嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/16 15:44
#稅務(wù)#
你好,可以的可以扣除
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老師您好,12月底離職,1月給她發(fā)年終獎這樣合理嗎?
小愛老師
??|
提問時間:01/16 15:44
#稅務(wù)#
您好,可以的,大多單位的年終獎都是次年發(fā)放的
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