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請(qǐng)問(wèn)老師 情況這樣的 招標(biāo)方對(duì)投標(biāo)方?jīng)]要求 所以投標(biāo)者眾多 但中標(biāo)的不一定 現(xiàn)在A有中標(biāo)的機(jī)會(huì) B沒(méi)有 A把中標(biāo)的名額給B 最終使得中標(biāo)的名額是B B接標(biāo)后的實(shí)施利潤(rùn)即視同A還債了(事前A欠B貨款未支付) 這個(gè)在稅務(wù)上要怎么處理呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:02
#稅務(wù)師#
這種情況在稅務(wù)上可能會(huì)被視為一種債務(wù)重組行為。 從A公司的角度來(lái)看,將中標(biāo)的名額轉(zhuǎn)讓給B公司以抵償欠款,實(shí)際上是用其擁有的經(jīng)濟(jì)利益來(lái)償還債務(wù)。 對(duì)于B公司接標(biāo)后的實(shí)施利潤(rùn),視同A公司還債的部分,A公司可能需要確認(rèn)債務(wù)重組收益。 在企業(yè)所得稅方面,A公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定計(jì)算債務(wù)重組收益,并在當(dāng)期申報(bào)納稅。 而B(niǎo)公司在稅務(wù)處理上,需要按照正常的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)處理。B公司取得的項(xiàng)目收入應(yīng)計(jì)入其應(yīng)稅所得,依法繳納企業(yè)所得稅等相關(guān)稅費(fèi)。
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老師,稅務(wù)師稅一增值稅,對(duì)購(gòu)進(jìn)用于目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:45
#稅務(wù)師#
企業(yè)將購(gòu)進(jìn)用于目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)的貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 國(guó)務(wù)院扶貧辦關(guān)于扶貧貨物捐贈(zèng)免征增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 國(guó)務(wù)院扶貧辦公告2019年第55號(hào))第一條規(guī)定,自2019年1月1日至2022年12月31日,對(duì)單位或者個(gè)體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物通過(guò)公益性社會(huì)組織、縣級(jí)及以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu),或直接無(wú)償捐贈(zèng)給目標(biāo)脫貧地區(qū)的單位和個(gè)人,免征增值稅。在政策執(zhí)行期限內(nèi),目標(biāo)脫貧地區(qū)實(shí)現(xiàn)脫貧的,可繼續(xù)適用上述政策。 同時(shí),《國(guó)務(wù)院關(guān)于廢止<中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例>和修改<中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例>的決定》(國(guó)務(wù)院令第691號(hào))第十條規(guī)定,用于免征增值稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 企業(yè)將外購(gòu)貨物直接無(wú)償捐贈(zèng)給目標(biāo)脫貧地區(qū)的單位和個(gè)人享受免征增值稅優(yōu)惠,因此其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。 另外,根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 人力資源社會(huì)保障部 國(guó)家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于延長(zhǎng)部分扶貧稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(2021年第18號(hào)),上述扶貧貨物捐贈(zèng)免征增值稅政策的執(zhí)行期限延長(zhǎng)至2025年12月31日?!澳繕?biāo)脫貧地區(qū)”包括832個(gè)國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣、集中連片特困地區(qū)縣(**阿克蘇地區(qū)6縣1市享受片區(qū)政策)和建檔立卡貧困村。
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老師我上季度所得稅季報(bào)報(bào)錯(cuò)了 咋更正申報(bào)了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 11:14
#稅務(wù)師#
你好,其實(shí)這種的話建議你就不要去更正之前的了,你把本季度累計(jì)做對(duì)就可以了。
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請(qǐng)問(wèn)沖紅發(fā)票是外敷地國(guó)家稅務(wù)總局代開(kāi)的發(fā)票,三年后需要紅字退票,,稅務(wù)局給辦理嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 10:39
#稅務(wù)師#
你好,具體是什么類型的業(yè)務(wù)?
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非居民企業(yè)甲是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2023年6月從我國(guó)境內(nèi)乙企業(yè)取得有形動(dòng)產(chǎn)租賃含稅收入共計(jì)800萬(wàn)元,該筆收入與在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系,同時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)成本費(fèi)共計(jì)400萬(wàn)元。甲就租賃收入應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( )萬(wàn)元。 求詳細(xì)的解析
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 10:26
#稅務(wù)師#
甲企業(yè)將從乙企業(yè)取得的800萬(wàn)元的有形動(dòng)產(chǎn)租賃含稅收入,結(jié)合同時(shí)發(fā)生的400萬(wàn)元的業(yè)務(wù)成本費(fèi),綜合計(jì)算應(yīng)繳企業(yè)所得稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十一條第一款第(一)項(xiàng)稅率規(guī)定,增值稅一般納稅人如甲企業(yè))收到的租賃收入,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,稅率為25%。因此,800萬(wàn)減去400萬(wàn)元后,得出400萬(wàn)元的租賃收入,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅400萬(wàn)乘以25%得出100萬(wàn)元,再乘以13%的減稅比例,得出應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅約為70.8萬(wàn)元,
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老師你好,我在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)六月收入小于開(kāi)票收入我可以用負(fù)數(shù)沖以前的未開(kāi)票收入,現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡(jiǎn)易計(jì)稅 3 % 減按 2% 的收入填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)表,那么六月減免稅申報(bào)表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報(bào)表的余額,應(yīng)納稅額合計(jì)欄出現(xiàn)減免稅額余額負(fù)數(shù)是個(gè)什么情況啊,我該怎么處理呢?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 10:16
#稅務(wù)師#
你好,開(kāi)票收入小于未開(kāi)票收入是什么原因?
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老師,公司主營(yíng)是做打印機(jī)租賃的。 采購(gòu)的路由器是做辦公費(fèi),還是直接入主營(yíng)成本呢? 購(gòu)進(jìn)的打印機(jī)設(shè)備,入固定資產(chǎn),還是直接入主營(yíng)成本呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 10:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入辦公費(fèi) 2.多少錢
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“企業(yè)租用辦公房,發(fā)生的水電費(fèi),出租方作為應(yīng)稅項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票的,企業(yè)以發(fā)票作為稅前扣除憑證。 出租方開(kāi)具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。出租方采取分?jǐn)偡绞降模髽I(yè)以出租方開(kāi)具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證” . 是指承租方有單獨(dú)水電表的,出租方應(yīng)開(kāi)具相關(guān)發(fā)票。否則,出租方應(yīng)該開(kāi)具收據(jù)和分割單,作為承租方的稅前扣除憑證。 請(qǐng)問(wèn)這么理解是否正確?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 10:04
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,您理解的是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師籌建期我公司上年虧損今年只有利息收入是負(fù)的累計(jì)4.15元期末利潤(rùn)總額不顯示數(shù)據(jù)嗎
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 09:58
#稅務(wù)師#
您好,會(huì)顯示數(shù)據(jù)才對(duì)的呢。
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老師,21年,22年,23年小規(guī)模免稅銷售額是多少呀?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 09:54
#稅務(wù)師#
2021年和2022小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。 2023年是季度不超30萬(wàn)
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請(qǐng)問(wèn)老師,接受捐贈(zèng)的一方,收到增值稅專用發(fā)票的物品,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣對(duì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 09:20
#稅務(wù)師#
是的,那個(gè)是可以抵扣的
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老師,您好!個(gè)人所得稅講的年金,如果單位和個(gè)人繳納超過(guò)工資計(jì)稅基礎(chǔ)4%的部分,不能扣除。同時(shí)并入工資、薪金繳納個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn),個(gè)人繳納部分是個(gè)人自己繳納的,為什么還要合并計(jì)入工資、薪金繳納個(gè)人,是自己掏錢,沒(méi)有所得???或者說(shuō)是視同單位先給個(gè)人,個(gè)人再支付年金,所以相當(dāng)于超支付年金部分不能扣,反而要交個(gè)稅。是這樣嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 09:08
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不是的,您的理解有誤的,這里說(shuō)的年金,其實(shí)就是屬于企業(yè)給員工的一種福利,所以針對(duì)超過(guò)4%的部分企業(yè)所得稅中,企業(yè)需要針對(duì)超過(guò)部分計(jì)入應(yīng)付職工薪酬中,所以對(duì)于個(gè)人而言這部分是按工資薪金所得計(jì)算個(gè)稅的。這里您理解理解為為比如企業(yè)給員工按5%的比例計(jì)算繳納企業(yè)年金,這里超過(guò)1%比例的部分相當(dāng)于企業(yè)給員工多發(fā)了工資的,所以這部分對(duì)于個(gè)人而言是需要按工資薪金所得計(jì)算繳納個(gè)稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,您好!請(qǐng)問(wèn)稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策:領(lǐng)取時(shí)25%免個(gè)稅,75%按10%計(jì)算個(gè)稅)和個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)稅優(yōu)惠政策:支付時(shí)可以按實(shí)際支付金額扣除,限額是12000元,領(lǐng)取時(shí)按3%計(jì)算個(gè)稅)。這兩種都是商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn),有卻別嗎?有什么區(qū)別?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 09:04
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)其實(shí)本質(zhì)上是相同的,但是在繳費(fèi)方式以及稅務(wù)處理上有不同之處 咱們分別掌握稅務(wù)處理即可,在考試時(shí)題目中會(huì)明確告知是哪種類型的,進(jìn)行相應(yīng)的處理即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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什么叫三方協(xié)議 銀行 企業(yè) 稅局
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 04:14
#稅務(wù)師#
你好,說(shuō)白了就是企業(yè) 銀行 和稅務(wù)簽訂的自動(dòng)扣款協(xié)議
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第9題從哪方面開(kāi)始分析呢?麻煩老師講解一下
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 00:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,在息稅前利潤(rùn)為正的情況下,銷售量、單價(jià)與經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)反向變化,單位變動(dòng)成本、固定成本與經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)同向變化。故A、D項(xiàng)符合題意。
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這個(gè)題的C選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呀
雪兒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 23:17
#稅務(wù)師#
應(yīng)該是同期存款利息,不是貸款利息
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講義中這句話,是否這樣理解: 基于法律規(guī)定面由國(guó)家取得無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的遺失物的所有權(quán)、 基于法律規(guī)定面由國(guó)家取得漂流物的所有權(quán)、 基于法律規(guī)定面由國(guó)家取得埋藏物和隱藏物的所有權(quán)
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 23:14
#稅務(wù)師#
你好,是的,理解的是正確的。根據(jù)講義中的內(nèi)容,國(guó)家可以基于法律規(guī)定取得無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的遺失物、漂流物以及埋藏物或隱藏物的所有權(quán)。
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還本銷售,是怎么個(gè)意思?舉個(gè)例子
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 22:38
#稅務(wù)師#
比如業(yè)主在恒大買房子 恒大收房款1000萬(wàn)元 在業(yè)主辦證入住以后 分十年把1000萬(wàn)元分批退還給業(yè)主
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須債權(quán)的發(fā)生與留置財(cái)產(chǎn)屬于同一法律關(guān)系,但企業(yè)之間留置的除外。怎么理解
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 21:46
#稅務(wù)師#
您好,就是我讓您幫我運(yùn)輸,但我不給運(yùn)輸費(fèi),您可以留置這批貨,這是同一法律關(guān)系。 但企業(yè)間可以不一樣,比如我公司讓您公司幫我運(yùn)輸,這次運(yùn)費(fèi)我給了,但我還欠您錢呢,您也可以留置的
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發(fā)明專利申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查費(fèi)、公布印刷費(fèi)、發(fā)明專利申請(qǐng)費(fèi) 屬于研發(fā)費(fèi)用嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 20:57
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)屬于研發(fā)費(fèi)用的哦
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老師,三月所得稅報(bào)稅的時(shí)候有一分錢,賬上計(jì)提了,但是最后稅務(wù)局沒(méi)收,這一分錢六月份怎么做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 18:53
#稅務(wù)師#
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得 借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
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老師你好,問(wèn)下公司怎么才能享受小微企業(yè)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:45
#稅務(wù)師#
小微企業(yè)三項(xiàng)條件全符合:年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人,資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元。
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老師,2020年平臺(tái)融資的“保理融資”費(fèi)用發(fā)票沒(méi)開(kāi),6月開(kāi)的發(fā)票,之前掛的預(yù)付賬款,6月份怎么做賬,怎么報(bào)稅,是沖預(yù)付賬款還是做以前年度損益調(diào)整,所得睡眠納稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:42
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問(wèn)單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 大概多少金額
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你好老師,我想問(wèn)一下,醫(yī)院里面開(kāi)的電子票據(jù),可以在稅務(wù)局上查的到嗎?要怎么查呀?謝謝
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:09
#稅務(wù)師#
您好,電子發(fā)票可以的 1.登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”,選擇“發(fā)票使用”。2.點(diǎn)擊左側(cè)“登錄發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”。3.點(diǎn)擊“登錄發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”。4.進(jìn)入發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)后,選擇“發(fā)票管理”-“發(fā)票下載”。5.點(diǎn)擊“申請(qǐng)”按鈕。6.選擇“銷項(xiàng)票”,勾選對(duì)應(yīng)的發(fā)票類型,選擇開(kāi)票日期,并設(shè)置解壓密碼后,點(diǎn)擊“提交”。
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請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)了一張房屋租賃費(fèi),小規(guī)模,開(kāi)的5%普票,應(yīng)該填寫(xiě)在第幾列?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 16:00
#稅務(wù)師#
你好!發(fā)申報(bào)截圖過(guò)來(lái)告訴你填寫(xiě)在那一行,你們季度超過(guò)30萬(wàn)元了嗎
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老師好,麻煩問(wèn)下答案中的1.06是怎么來(lái)的
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 15:09
#稅務(wù)師#
你好,代扣代繳增值稅1+6%踢稅,使用費(fèi)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)6%
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老師好,麻煩問(wèn)下答案中的30%是怎么來(lái)的
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 15:07
#稅務(wù)師#
您好,考試會(huì)已知的 《消費(fèi)稅稅目稅率表》中規(guī)定煙絲消費(fèi)稅稅率為30%
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退休后被聘,聘任工資需要交個(gè)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:23
#稅務(wù)師#
您好, 要的,這個(gè)要交個(gè)稅的
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老師,退休人員的工資交個(gè)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 12:20
#稅務(wù)師#
您好,如果返聘上班,月收入超過(guò)5000,也是有個(gè)稅的
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老師,稅務(wù)師稅一里的增值稅,購(gòu)入的材料用于在建工程,不管是修辦公樓還是員工宿舍,進(jìn)項(xiàng)都不做轉(zhuǎn)出嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/07 10:39
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,如果專用于宿舍,這個(gè)是福利費(fèi),需要轉(zhuǎn)出,辦公樓不要
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