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您好老師,實務最后八套題卷一簡答題第四題。有關購進住房退還銷售住房已繳納的個稅,答案說出售住房一年內(nèi)在同一城市購買住房有退還銷售住房個稅的優(yōu)惠,又寫了一句話由于新購房價格超過轉(zhuǎn)讓別墅的價格所以全額退還,去過新購房價格低于銷售住房的價格呢?辛苦老師跟我說一下相關規(guī)定
范老師
??|
提問時間:09/07 17:08
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您的問題屬于涉稅服務實務已幫您轉(zhuǎn)交,建議您到對應答疑板查看詳細解析 祝您學習愉快!
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老師,這個三代以內(nèi)旁系血親,到底是多少歲的限制,一個是30歲,一個是40歲,旁系血親是哪些呢?
趙老師
??|
提問時間:11/14 18:33
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 30周歲是一般限制,相差40周歲的要注意是對無配偶者收養(yǎng)異性子女的年齡要求。比如單身的男性要收養(yǎng)小女孩的話,要相差40周歲以上。 旁系血親,它是指彼此之間具有間接血緣關系的親屬,即除直系血親外,與己身同出一源的血親,如兄弟姐妹、侄子女、伯、姑、舅、姨、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹等。 祝您學習愉快!
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企業(yè)各種稅費的計提數(shù)是看各個稅費的貸方發(fā)生總額額嗎,還是要看下明細賬加一下?就是我不理解是只要是貸方就回事計提嗎?也會有別的業(yè)務可能記到貸方吧
堂堂老師
??|
提問時間:11/03 18:13
#稅務師#
企業(yè)計提各種稅費時,通常是根據(jù)稅費的實際發(fā)生額來計算。這些信息可以從明細賬中獲取。不是所有貸方發(fā)生額都是計提稅費,貸方發(fā)生額可能包括了其他類型的業(yè)務,所以需要查看具體的會計分錄內(nèi)容來判斷是否為計提的稅費。
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準法律行為是指哪些?在哪節(jié)學的?
小天老師
??|
提問時間:03/10 12:44
#稅務師#
您好,準法律行為:指由法律直接規(guī)定民法效果的當事人的表意行為。如:催告、通知、被繼承人的寬恕 在 民事法律事實 里學的,我是查我考稅務師的資料找的
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老師,無形資產(chǎn)攤銷時間是幾年?
文文老師
??|
提問時間:11/15 11:53
#稅務師#
無形資產(chǎn)攤銷時間 10年以上
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考了稅務師證是不是延遲5年退休?
艷子老師
??|
提問時間:02/28 10:50
#稅務師#
您好, 沒有聽說有這個政策
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老師,請問非自建房轉(zhuǎn)讓,一般方法計稅:差額預繳全額申報。在差額預繳的時候稅率按5%計算,全額申報的時候按9%申報,為什么稅率不一樣呢
郭老師
??|
提問時間:07/28 08:34
#稅務師#
因為它的預繳稅率是5%,可以差額扣除,但是你是一般納稅人,一般計稅的,它是銷項稅額減進項稅額,按照這個來的
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是不是個體工商戶合伙企業(yè)個獨這些捐贈支出才有限額的規(guī)定,個人的捐贈沒有,是可以全額扣的?
小天老師
??|
提問時間:10/04 15:36
#稅務師#
您好,不是的,也限的,也有全額扣的 個體工商戶是應納稅所得額30%的部分可以據(jù)實扣除,個人的捐贈是30%在個稅中扣除 二、應納稅所得額的特殊規(guī)定 個人將其所得對教育、扶貧、濟困等公益慈善事業(yè)進行捐贈,捐贈額未超過納稅人申報的應納稅所得額百分之三十 30% 的部分,可以從其應納稅所得額中扣除;國務院規(guī)定對公益慈善事業(yè)捐贈實行全額稅前扣除的,從其規(guī)定。 【提示1】全額扣除的情形:1.紅十字事業(yè);2.福利性、非營利性老年機構;3.教育事業(yè);4.公益性青少年活動場所;5.農(nóng)村義務教育的捐贈;6.宋慶齡基金會等六家;7.中國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展基金會、教育發(fā)展基金會、老齡事業(yè)發(fā)展基金會和中華健康快車基金會;8.向特定地震災區(qū)的捐贈。 【提示2】應納稅所得額是指計算扣除捐贈額之前的應納稅所得額。 【提示3】個人捐贈住房作為公共租賃住房,符合稅收法律法規(guī)規(guī)定的,對其公益性捐贈支出未超過其申報的應納稅所得額30%的部分,準予從其應納稅所得額中扣除。(
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不是剩下的0.01領用時抵扣嗎?
Lucky劉老師
??|
提問時間:03/25 23:50
#稅務師#
對的同學,正常情況下是在生產(chǎn)領用環(huán)節(jié),再加計1%進項稅額。
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蔬菜二手商販怎么交稅,免稅嗎 免什么稅
麗媛老師
??|
提問時間:07/10 19:30
#稅務師#
你好,同學蔬菜是免增值稅
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非居民個人約翰2021年9月在我國某出版社出版一部長篇小說,應取得稿酬收入10萬元不含稅,該出版社代扣個人所得稅多少元? 老師,答案計算過程里邊還乘了一個35%不知道是哪來的
立峰老師
??|
提問時間:12/20 22:27
#稅務師#
同學你好,35%是所得額在55000-80000之間是適用的稅率
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我申報本季度所得稅,我自己做的利潤表中的利潤總額只有20萬,然后我就直接加了40萬,報了60萬的利潤總額,交了2萬多所得稅,原因稅負率太低了,交少了s局會說,我們小規(guī)模收入不能超500萬。我已經(jīng)申報了480萬,成本240萬,管理費用219萬,現(xiàn)在想把我自己的賬調(diào)平,怎么處理呢,我是覺得只有降低費用這樣就利潤總額增高了,問題怎么處理這個問題
金金老師
??|
提問時間:01/15 22:18
#稅務師#
您好,這個的話,對的,需要你把費用,紅沖的這個
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假定某企業(yè)2022年度取得主營業(yè)務收入3000萬元,轉(zhuǎn)讓國債取得凈收益520萬元,其他業(yè)務收入120萬元,與收入配比的成本2150萬元,全年發(fā)生銷售費用410萬元(其中廣告費支出120萬元),管理費用230萬元(其中業(yè)務招待費支出24萬元),利息費用170萬元。營業(yè)外支出70萬元(其中公益捐款支出40萬元),假設不存在其他納稅事項,該企業(yè)2022年應繳納企業(yè)所得稅(?。┤f元。 A.152.5 B.154.9 C.124.9 D.134.9 B 業(yè)務招待費的60%=24×60%=14.4(萬元),銷售收入的0.5%=15.6,按14.4萬元稅前扣除可稅前扣除的管理費用=230-24+14.4?
玲竹老師
??|
提問時間:12/15 22:00
#稅務師#
您好 收入扣除限額3000*5/1000=15 實際發(fā)生扣除限額24*0.6=14.4 可以稅前扣除的業(yè)務招待費 14.4 稅前扣除可稅前扣除的管理費用230-14.4+24=239.6
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請問稅法中的調(diào)增調(diào)減是怎樣簡單理解的?應納稅所得額和應納稅所得稅額區(qū)別是什么?
劉倩老師
??|
提問時間:05/23 08:19
#稅務師#
你好,調(diào)整調(diào)整,都是針對于應納稅所得額來說的。 你可以理解為企業(yè)的應稅利潤。要交稅的利潤越高,那么要交的稅就越多。 應納稅所得額就是上面說的應該繳納稅金的利潤。 所得稅額就是用這個利潤乘以稅率得到的應該繳納的稅金。
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請問老師公司團建發(fā)生的所有費用放到哪個費用
宋生老師
??|
提問時間:11/06 13:46
#稅務師#
你好這個技,這個計入管理費用,福利費科目。
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老師,請問一下,開倉儲和加工費,現(xiàn)在有10個點的票?
易 老師
??|
提問時間:01/13 17:00
#稅務師#
同學您好,這種情況 沒有的, 增值稅稅率一共有4檔:13%,9%,6%,0%。銷售交通運輸服務、郵政、基礎電信、建筑、不動產(chǎn)租賃服務,銷售不動產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權以及銷售或進口正列舉的農(nóng)產(chǎn)品等貨物(易混項見附件1)稅率為9%;加工修理修配勞務、有形動產(chǎn)租賃服務和進口稅率為13%;銷售無形資產(chǎn)(除土地使用權 )為6%,出口貨物稅率為0;2、其余的:貨物是13%,服務是6%。 簡易計稅不動產(chǎn)為5%,其他小規(guī)模征收率3%
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我中級會計證去年考了實務和經(jīng)濟法,今年考的財管,; 請問今年稅務師報哪2門比較好? 謝謝
新新老師
??|
提問時間:09/07 11:04
#稅務師#
可以報法律和財務與會計。
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老師,請問定額發(fā)票能入賬嗎,害怕是買的票
艷子老師
??|
提問時間:04/22 14:54
#稅務師#
您好,只要是真實的,一般沒事的
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老師,您好,教材提到的80%及2/3是指作為費用允許扣除的部分還是指80%的部分允許加計扣除
小鈴鐺老師
??|
提問時間:07/02 23:22
#稅務師#
同學,您好! (1)如果您公司發(fā)生了委托外部研發(fā)費用100萬,此時允許按照100萬*80%=80萬,作為研發(fā)費用進行加計扣除。 (2)如果您公司境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用是300萬,那么您公司委托境外研發(fā)費用不得超過200萬(不得超過境內(nèi)符合條件研發(fā)費用的2/3)
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請問老師,科目余額表上應付職工薪酬-教育經(jīng)費,期初貸方余額2萬元,本期借方發(fā)生3000元,直接:借:應付職工福利-職工教育經(jīng)費 貸銀行存款。請問老師2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳這個圖片這張表不用填寫的吧
郭老師
??|
提問時間:04/23 00:08
#稅務師#
期初貸方余額是2021年年末的余額是嗎 是的話對的
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我們是一般納稅人,可以給小規(guī)模開專票嗎,稅點開多少,對我們有沒影響,會不會被查
若素老師
??|
提問時間:03/08 09:44
#稅務師#
你好最好是不開因為它不能抵扣專用發(fā)票和普通發(fā)票稅率是一樣的。這個就是開了也沒事兒。
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C是指社會總產(chǎn)值包括在生產(chǎn)過程中消耗并轉(zhuǎn)移到新產(chǎn)品中去的生產(chǎn)資料價值,V是指勞動者在為自己勞動的時間內(nèi)所創(chuàng)造的價值,M是指勞動者在為社會勞動的時間內(nèi)所創(chuàng)造的價值。這三項是稅法中計算增值額的基礎,增值額=C+V+M。 增值額,指的是從銷售額中扣除當期購進商品與勞務的價值差額后余下的價值量,即企業(yè)或個人在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所創(chuàng)造的那部分價值。理論上增值額是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中新創(chuàng)造的價值,即貨物或勞務價值中的V+M部分,在我國相當于凈產(chǎn)值或國民收入的部分。所謂法定增值額是指各國政府根據(jù)各自國家的國情、政策要求,在增值稅制度中人為確定的增值額。請問老師這段話通俗解釋一下嗎?
kingswu
??|
提問時間:12/03 16:19
#稅務師#
學員朋友 稍后為您詳細解答
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海鹽征收資源稅嗎,是按原礦還是選礦征收
冉老師
??|
提問時間:10/26 21:17
#稅務師#
海鹽屬于資源稅征稅范圍嗎有關的信息, 按照海鹽的
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不動產(chǎn)租賃 不動產(chǎn)所在地跟機構所在地 不在一處的需要預繳 不動產(chǎn)出售 也是不在一個地方需要預繳,在一個地方就不需要預繳了嗎?
張老師
??|
提問時間:10/10 15:26
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的。你的理解正確。但是你這里的不動產(chǎn)出售要理解為非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售不動產(chǎn)和房地產(chǎn)企業(yè)銷售其他不動產(chǎn)(不含房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目) 祝您學習愉快!
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放棄債權的公允價值是什么意思 如何計算
趙老師
??|
提問時間:11/09 11:53
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 就是指債權人終止確認的應收款項的公允價值。 祝您學習愉快!
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這題選什么呀 理由是什么
注會會計老師
??|
提問時間:12/29 19:15
#稅務師#
選擇ABC,規(guī)定是會計機構負責人的直系親屬不能擔任出納員,而本題是單位負責人,不是會計機構負責人。
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為什么不是D呢,B是通知胡交付并沒有交付呀
贏家老師
??|
提問時間:06/29 09:47
#稅務師#
指示交付,動產(chǎn)物權設立和轉(zhuǎn)讓前,第三人依法占有該動產(chǎn)的,負有交付義務的人可以通過轉(zhuǎn)讓請求第三人返還原物的權利代替交付。指示交付所有權轉(zhuǎn)移自合同生效 并通知占有第三人時轉(zhuǎn)移 特殊的交付規(guī)則
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老師,請問一下,這題積分用到的價格是拿1元算的,還是0.95
杰杰潔
??|
提問時間:03/02 10:18
#稅務師#
同學你好,按照1元算
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機械租賃是經(jīng)營租賃還是融資租賃
郭老師
??|
提問時間:11/15 17:19
#稅務師#
這兩個都有。 如果是到期之后所有權屬于買方的,那就是融資租賃, 如果所有權一直都是出租方的,那就是經(jīng)營租賃
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這兩個選項是不是矛盾?
小天老師
??|
提問時間:02/29 14:26
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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