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科目余額表中,期初余額里面應(yīng)收帳款里有100,本期發(fā)生額沒(méi)有任何數(shù)據(jù),是不是應(yīng)該照抄期初的100?還是空白,在期末余額里寫100?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 20:34
#財(cái)務(wù)軟件#
在科目余額表中,期初余額為應(yīng)收帳款科目設(shè)定了100的余額。如果本期沒(méi)有任何與該科目相關(guān)的發(fā)生額,那么你應(yīng)該在本期發(fā)生額欄中填寫“—”或“0”,而不是簡(jiǎn)單地照抄期初余額100。這樣能準(zhǔn)確地反映該科目在本期沒(méi)有任何變動(dòng)。 對(duì)于期末余額,應(yīng)將其設(shè)定為期初余額加上本期發(fā)生額的合計(jì)數(shù)。在這種情況下,由于期初余額為100,本期發(fā)生額為0(或“—”),所以期末余額應(yīng)為100。 因此,你的處理方式是正確的,期末余額里寫100。
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如何計(jì)算應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額和編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
wu老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 20:27
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 2022年壞賬準(zhǔn)備余額=4343000*0.01+2150000*0.03+780000*0.1+322000*0.2+187400*0.5=344030 2023年壞賬準(zhǔn)備余額=8540000*0.01+1200000*0.03+837900*0.1+230000*0.2+28900*0.5=265640 發(fā)生壞賬準(zhǔn)備260000,分錄為 借 壞賬準(zhǔn)備 260000 貸 應(yīng)收賬款 260000 因?yàn)樘崛馁~前,壞賬準(zhǔn)備余額為0,所以2022年12.31日,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備分錄為: 借 信用減值損失 344030 貸 壞賬準(zhǔn)備 344030 2023年5月,收回已核銷壞賬分錄 借 應(yīng)收賬款 100 000 貸 壞賬準(zhǔn)備 100 000 2023年壞賬余額應(yīng)該=265640,所以沖回壞賬準(zhǔn)備=344030+100 000-265640=178390 借 壞賬準(zhǔn)備 178390 貸 信用減值損失 178390
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代賬公司做賬,有一個(gè)客戶是一般納稅人,收到a公司的一張電子承兌匯票,然后又把這張電子匯票背書轉(zhuǎn)讓貼現(xiàn)b公司去了,貼現(xiàn)的錢扣出了手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)給了私人賬戶,沒(méi)有回到公賬,跟貼現(xiàn)的這家b公司也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),現(xiàn)在代賬公司應(yīng)該怎么做這筆分錄?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 20:03
#財(cái)務(wù)軟件#
借其他應(yīng)收款、 財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息 貸應(yīng)收票據(jù) 出一個(gè)委托個(gè)人收款的證明
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老師我想請(qǐng)問(wèn),6月的工商銀行卡余額50,7月份改了開(kāi)戶銀行,9月的時(shí)候余額是300,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 20:01
#財(cái)務(wù)軟件#
學(xué)員朋友您好,這些余額的變動(dòng)是不需要做分錄的,只有相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)生額,需要做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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10月7日收到丙公司為償付9月2日購(gòu)貨而簽發(fā)的當(dāng)天出票、1個(gè)月到期領(lǐng)為900000元、附息10%的銀行承兌匯票一張。3)11月8日,丙公司開(kāi)具的銀行承兌匯票到期,中原裝備足額收回票款存入銀行。這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
wu老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 19:52
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借 應(yīng)收票據(jù) 900 000 貸 應(yīng)收賬款 900 000 2)借 應(yīng)收票據(jù) 7500 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7500 借 銀行存款 900 000*(1+10%/12)=907500 貸 應(yīng)收票據(jù) 907500
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公司當(dāng)年共發(fā)生符合加計(jì)扣除條件的研發(fā)支出 1000 萬(wàn)元,其中費(fèi)用化支出 300 萬(wàn)元,資本化支出700 萬(wàn)元,并于當(dāng)年7月達(dá)到預(yù)定用途。該公司對(duì)于該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)采用直線法攤銷,預(yù)計(jì)凈殘值為0,攤銷年限為10年,不考慮其他因素,該公司在申報(bào)當(dāng)年企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額()萬(wàn)元 A.750 13.225 C.277.5 D.251.25 要詳細(xì)過(guò)程
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 19:51
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,費(fèi)用化調(diào)減300*75%=225 資本化調(diào)減=700/10/12*6*75%=26.25 合計(jì)等于251.25
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10月7日收到B公司為償還9月2日購(gòu)貨而簽發(fā)的當(dāng)天出票、1個(gè)月到期、票面金額200000元、附息10%的銀行承兌匯票一張。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 19:39
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)沒(méi)有其他了吧這個(gè)的
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老師,用友U8中查詢憑證有,但是審核沒(méi)有,是怎么回事啊,我想刪除這三個(gè)憑證得先取消審核。但就是查不到
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 19:14
#財(cái)務(wù)軟件#
用友U8中查詢憑證有但審核沒(méi)有的原因可能是權(quán)限問(wèn)題,即當(dāng)前用戶沒(méi)有審核他人憑證的權(quán)限。可以嘗試使用賬套主管用戶登錄軟件進(jìn)行審核,并檢查是否是權(quán)限設(shè)置的問(wèn)題。 如果需要?jiǎng)h除憑證,必須先取消審核。取消審核后,修改憑證,然后重新審核
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工作交接時(shí)期很混亂,導(dǎo)致7、8、9月帳都沒(méi)有入,現(xiàn)在可以統(tǒng)一做賬嗎?
劉倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 19:07
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!能補(bǔ)多少就盡量補(bǔ)多少
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如果業(yè)務(wù)少的話,可以三個(gè)月一起做嗎?
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 18:33
#財(cái)務(wù)軟件#
會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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銀行的利息收入怎么寫會(huì)計(jì)分錄?借銀行存款貸什么呀
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 18:14
#財(cái)務(wù)軟件#
學(xué)員朋友您好,收利息:借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(負(fù)數(shù))
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員工福利費(fèi)的上一級(jí)科目是什么?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 17:59
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,借:制造費(fèi)用(生產(chǎn)用)管理費(fèi)用(行政用)銷售費(fèi)用(銷售)在建工程(工程)研發(fā)支出(研發(fā))
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餐飲發(fā)票 借管理費(fèi)用-員工福利費(fèi);貸其他應(yīng)收款 對(duì)嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 17:57
#財(cái)務(wù)軟件#
額額可以那樣做的哈
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營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失一年控制在多少金額比較合適
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 17:54
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)沒(méi)有金額的限制,只要真實(shí)的就行。
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老師,印花稅按年申報(bào),計(jì)提可以年底一次性做計(jì)提嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 17:49
#財(cái)務(wù)軟件#
可以在年底一次性計(jì)提
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實(shí)際的銀行存款余額必須跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額相等對(duì)嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 17:48
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,實(shí)際的銀行存款+現(xiàn)金余額必須跟資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金的余額
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開(kāi)增值稅電子發(fā)票和數(shù)電發(fā)票去電子稅務(wù)局不是一樣的嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 17:47
#財(cái)務(wù)軟件#
不一樣的,里面的格式也不一樣,開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)出來(lái)的是增值稅電子發(fā)票, 數(shù)電發(fā)票是電子稅務(wù)局里面開(kāi)的
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加油的油費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-xx員工。對(duì)嗎?等帳上有錢了再,借其他應(yīng)付款-xx員工,貸銀行存款。對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 17:36
#財(cái)務(wù)軟件#
你好可以的 可以這么做的
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想要在金蝶旗艦版 增加一個(gè)銀行科目 中轉(zhuǎn)戶,科目已經(jīng)增加 但是現(xiàn)金管理付款單錄入選擇銀行的時(shí)候 沒(méi)有顯示這個(gè)科目是咋回事
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 16:57
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,是沒(méi)有提示這個(gè)內(nèi)容是吧
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有入庫(kù)單,采購(gòu)計(jì)劃單,發(fā)票,記賬憑證,第一步先怎么弄
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 16:53
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,采購(gòu)人員提交付款申請(qǐng)單,后附入庫(kù)單,采購(gòu)計(jì)劃單,發(fā)票 我們付款記賬 借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
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老師你好 我8月份賬有一張憑證做錯(cuò)了 老板讓我調(diào)整過(guò)來(lái) 我這邊需要怎么做賬 在軟件上
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 16:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?
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用友T3應(yīng)付賬款科目未設(shè)明細(xì)賬,出憑證時(shí)如何才能選上這個(gè)一級(jí)科目。
玲竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 15:58
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 請(qǐng)問(wèn)您設(shè)置科目編碼的時(shí)候 是設(shè)置的幾級(jí)?
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支付貨款的時(shí)候,有質(zhì)量扣款,應(yīng)該怎么做呢
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 14:02
#財(cái)務(wù)軟件#
對(duì)方要是沒(méi)有給咱開(kāi)發(fā)票,咱就少付的錢記到營(yíng)業(yè)外收入。
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金碟云星空輕分析分析的數(shù)據(jù)放在了mysql數(shù)據(jù)庫(kù)中,數(shù)據(jù)庫(kù)的鏈接信息如下:服務(wù)器ip:116.63.167.113 端口:3406 用戶名:hysj 密碼:hysj 問(wèn)從行業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)季度分析,按季度累計(jì)數(shù)計(jì)算,承德露露的資產(chǎn)報(bào)酬率最低為()。(假設(shè)不考慮利息費(fèi)用。保留兩位小數(shù),例:12.83% 公式: ([利潤(rùn)總額]/([本期資產(chǎn)合計(jì)]+[上期資產(chǎn)合計(jì)])/2)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 13:57
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 我們沒(méi)有這個(gè)軟件 沒(méi)法算
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金碟云星空輕分析分析的數(shù)據(jù)放在了mysql數(shù)據(jù)庫(kù)中,數(shù)據(jù)庫(kù)的鏈接信息如下: 服務(wù)器ip: 116.63.167.113 端口:3406 用戶名:hysj 密碼:hysj 從行業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)季度分析,按季度累計(jì)數(shù)計(jì)算,承德露露的資產(chǎn)報(bào)酬率最低為()。(假設(shè)不考慮利息費(fèi)用。保留兩位小數(shù),例:12.83% 問(wèn)操作過(guò)程 (建模中)創(chuàng)建計(jì)算字段:總資產(chǎn)報(bào)酬率 表達(dá)式:([利潤(rùn)總額] /(([本期資產(chǎn)合計(jì)]+[上期資產(chǎn)合計(jì)])/2)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 13:23
#財(cái)務(wù)軟件#
1.連接到 MySQL 數(shù)據(jù)庫(kù): 您需要使用適當(dāng)?shù)?MySQL 客戶端(例如 MySQL Workbench、phpMyAdmin 或命令行)連接到您的數(shù)據(jù)庫(kù)。提供連接信息(服務(wù)器 IP、端口、用戶名和密碼)。 2. 選擇正確的數(shù)據(jù)庫(kù)和表: 在連接后,您需要選擇包含您的數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。如果您不確定哪個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)包含您的數(shù)據(jù),請(qǐng)聯(lián)系您的數(shù)據(jù)庫(kù)管理員或檢查金碟云的文檔。 3. 創(chuàng)建計(jì)算字段: 總資產(chǎn)報(bào)酬率 = 利潤(rùn)總額 / ((本期資產(chǎn)合計(jì) + 上期資產(chǎn)合計(jì)) / 2) 在您的數(shù)據(jù)庫(kù)中,您需要找到相應(yīng)的表和字段。例如,利潤(rùn)總額、本期資產(chǎn)合計(jì)和上期資產(chǎn)合計(jì)應(yīng)該是存在的字段,而總資產(chǎn)報(bào)酬率將作為一個(gè)新的計(jì)算字段。 4. 更新計(jì)算字段的值: 一旦創(chuàng)建了計(jì)算字段,您需要編寫一個(gè) SQL 查詢來(lái)更新這個(gè)字段的值。您需要將上述表達(dá)式轉(zhuǎn)換為 SQL 語(yǔ)句,并使用這個(gè)查詢來(lái)更新總資產(chǎn)報(bào)酬率字段的值。 5. 運(yùn)行查詢并檢查結(jié)果: 最后,運(yùn)行您的 SQL 查詢,并將結(jié)果保存或顯示出來(lái)。您應(yīng)該看到承德露露的最低總資產(chǎn)報(bào)酬率(保留兩位小數(shù))。
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黑盤怎么作廢發(fā)票,怎么修改收款人和復(fù)核人
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 13:15
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,黑盤是指百旺?
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在數(shù)據(jù)斗方中,當(dāng)數(shù)值類型字段拖拽至“篩選器”中時(shí),可進(jìn)行哪些篩選? A. 平均值 B.方差 C.去重計(jì)數(shù) D. 中間值
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 13:05
#財(cái)務(wù)軟件#
在數(shù)據(jù)斗方中,當(dāng)將數(shù)值類型字段拖拽至“篩選器”中時(shí),可以進(jìn)行多種篩選操作。其中,選項(xiàng)A、B和D都是常見(jiàn)的篩選操作。 A. 平均值:可以計(jì)算該字段的平均值,并根據(jù)需要設(shè)定一定的范圍進(jìn)行篩選。 B. 方差:可以計(jì)算該字段的方差,并根據(jù)需要設(shè)定一定的范圍進(jìn)行篩選。 D. 中間值:可以計(jì)算該字段的中位數(shù),并根據(jù)需要設(shè)定一定的范圍進(jìn)行篩選。 然而,選項(xiàng)C“去重計(jì)數(shù)”不是篩選操作,它是一種數(shù)據(jù)清理或數(shù)據(jù)預(yù)處理的方式,用于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)集中不重復(fù)值的數(shù)量,與篩選操作不同。 因此,答案是ABD。
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黑盤收款人和復(fù)核人是同一人,如何修改名字在開(kāi)票系統(tǒng),感謝
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 12:49
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 收款人、復(fù)核人下拉鍵里面進(jìn)行選擇
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請(qǐng)問(wèn)一下,用友u8,臨時(shí)工的檔案已經(jīng)錄入,但是在錄入批量增加計(jì)件工資員工的時(shí)候,選不到員工信息,是什么情況?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 10:33
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 有截圖嗎??
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行政事業(yè)版金蝶軟件怎么進(jìn)行帳套備份
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/09 10:26
#財(cái)務(wù)軟件#
金蝶備份賬套的步驟如下: 1、登錄金蝶軟件,進(jìn)入“資料管理”菜單,點(diǎn)擊“賬套備份”菜單。 2、在“賬套備份”界面中,選擇需要備份的賬套,點(diǎn)擊“備份”按鈕,彈出備份對(duì)話框。 3、在備份對(duì)話框中,輸入備份文件的名稱,點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕,彈出保存文件對(duì)話框。 4、在保存文件對(duì)話框中,選擇要保存?zhèn)浞菸募奈恢茫c(diǎn)擊確定,進(jìn)行賬套備份。 5、備份完成后,再次登錄金蝶軟件,進(jìn)入“資料管理”菜單,點(diǎn)擊“賬套恢復(fù)”菜單,就可以恢復(fù)之前備份的賬套信息。
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