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這兩個(gè)選項(xiàng)是不是矛盾?
小天老師
??|
提問時(shí)間:02/29 14:26
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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根據(jù)行政法理論和《行政強(qiáng)制法》的規(guī)定,下列行政行為中,性質(zhì)上屬于行政強(qiáng)制措施的是( ?。?。 A有權(quán)行政機(jī)關(guān)依法強(qiáng)制拆除當(dāng)事人違法的建筑物、構(gòu)筑物 B市場監(jiān)督管理局依照法律規(guī)定將當(dāng)事人的有關(guān)物品予以扣押 C有權(quán)行政機(jī)關(guān)強(qiáng)行清除當(dāng)事人不能清除而又需要立即清除的道路、河道或者公共場所障礙物 D稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)逾期不履行繳納罰款義務(wù)的納稅人加處罰款
金金老師
??|
提問時(shí)間:12/20 22:37
#稅務(wù)師#
您好,B市場監(jiān)督管理局依照法律規(guī)定將當(dāng)事人的有關(guān)物品予以扣押
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老師,我們是銷售公司,賣貨再負(fù)責(zé)運(yùn)輸給客戶。現(xiàn)在是客戶把貨款打給我們。我們開票給客戶。我們再找物流公司。物流公司開發(fā)票給我們。那這個(gè)流程,我們稅負(fù)如何優(yōu)化呢
小天老師
??|
提問時(shí)間:04/24 07:30
#稅務(wù)師#
早上好啊,我們是電商,跟您這個(gè)情況差不多,稅務(wù)優(yōu)化這一塊好像行不通,因?yàn)槲覀兘o客戶開票13%,物流公司給我們9%,只能從毛利上去考慮增值稅稅負(fù)了, 毛利率*13%=增值稅稅負(fù),把物流公司的費(fèi)用談低一點(diǎn)
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公司找別人墊付公司業(yè)務(wù)費(fèi),然后我們公司有錢再打給墊付人,然后他收取利息,我們怎么操作可以稅務(wù)合規(guī)
棉被老師
??|
提問時(shí)間:02/28 19:04
#稅務(wù)師#
你好,他們開利息發(fā)票給你們就可以做利息支出的哈,他們幫你墊付算借款的,這個(gè)有個(gè)協(xié)議,是可以的
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老師,請(qǐng)問一下,開倉儲(chǔ)和加工費(fèi),現(xiàn)在有10個(gè)點(diǎn)的票?
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/13 17:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這種情況 沒有的, 增值稅稅率一共有4檔:13%,9%,6%,0%。銷售交通運(yùn)輸服務(wù)、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),銷售不動(dòng)產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)以及銷售或進(jìn)口正列舉的農(nóng)產(chǎn)品等貨物(易混項(xiàng)見附件1)稅率為9%;加工修理修配勞務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)和進(jìn)口稅率為13%;銷售無形資產(chǎn)(除土地使用權(quán) )為6%,出口貨物稅率為0;2、其余的:貨物是13%,服務(wù)是6%。 簡易計(jì)稅不動(dòng)產(chǎn)為5%,其他小規(guī)模征收率3%
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機(jī)械租賃是經(jīng)營租賃還是融資租賃
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/15 17:19
#稅務(wù)師#
這兩個(gè)都有。 如果是到期之后所有權(quán)屬于買方的,那就是融資租賃, 如果所有權(quán)一直都是出租方的,那就是經(jīng)營租賃
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2月發(fā)了1月和2月兩個(gè)月的工資。那么現(xiàn)在3月申報(bào)所屬期2月的個(gè)稅時(shí),減掉的個(gè)人三險(xiǎn),是填1月和2月的保險(xiǎn)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/08 14:40
#稅務(wù)師#
對(duì)的,是的,是這么做的。
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為什么不是D呢,B是通知胡交付并沒有交付呀
贏家老師
??|
提問時(shí)間:06/29 09:47
#稅務(wù)師#
指示交付,動(dòng)產(chǎn)物權(quán)設(shè)立和轉(zhuǎn)讓前,第三人依法占有該動(dòng)產(chǎn)的,負(fù)有交付義務(wù)的人可以通過轉(zhuǎn)讓請(qǐng)求第三人返還原物的權(quán)利代替交付。指示交付所有權(quán)轉(zhuǎn)移自合同生效 并通知占有第三人時(shí)轉(zhuǎn)移 特殊的交付規(guī)則
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企業(yè)委托境內(nèi)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行研發(fā),支付研發(fā)費(fèi)用200萬,費(fèi)用如何扣除?有何規(guī)定嗎?
孫燃老師
??|
提問時(shí)間:09/29 01:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除,受托方不得再進(jìn)行加計(jì)扣除。 也就是說,支付研發(fā)費(fèi)用200萬,200萬可以全額稅前扣除,然后再按200萬的80%也就是160萬做稅前加計(jì)扣除160*1.75=280萬
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老師,我們公司在2020年的時(shí)候與下游客戶簽訂了一個(gè)供氣合同,合同約定銷售單價(jià)給予客戶一定的優(yōu)惠,三年后,客戶將自己花錢購建的一項(xiàng)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給我公司,現(xiàn)在下游客戶已給我公司開具了這項(xiàng)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的增值稅發(fā)票,賬務(wù)處理是借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營業(yè)外收入嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:04/02 15:00
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 是的,老師看了分錄沒問題的
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這個(gè)公司給我們開的專票稅率錯(cuò)了吧,這樣錯(cuò)誤錯(cuò)誤發(fā)票能用嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/13 18:19
#稅務(wù)師#
您好,發(fā)票稅率沒問題
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老師 核定征收經(jīng)營所得有沒有匯算清繳
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/15 21:33
#稅務(wù)師#
您好, 不用,核定的不用匯算的
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請(qǐng)問老師,甲單位食品生產(chǎn)企業(yè),院內(nèi)有個(gè)小賣店,租給給個(gè)人了,請(qǐng)問需要甲單位需要繳納增值稅對(duì)吧,請(qǐng)問印花稅單位和對(duì)方個(gè)人都需繳納嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/15 13:54
#稅務(wù)師#
你好,是的,就是你說的這樣子的。
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老師判斷出來屬于生產(chǎn)性納稅人,適用加計(jì)抵減政策,老企業(yè)根據(jù)去年的銷售額占比來確定今年是否適合加計(jì)抵減政策。其中加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額是抵減今年的還是抵減去年的?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/12 16:15
#稅務(wù)師#
加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額是抵減今年的
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個(gè)體工商戶屬于查賬征收的一般納稅人,如果因?yàn)榘l(fā)票未收到,可不可以暫估入庫?如果暫估入庫,當(dāng)期個(gè)人所得稅,需不需要繳納?印花稅個(gè)體一般納稅人需不需要繳納?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:11/01 10:33
#稅務(wù)師#
你好 如果是購進(jìn),發(fā)票沒有收到,可以暫估。 生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅:如果有利潤,需要繳納,沒有利潤就不需要繳納。 個(gè)體一般納稅人,是需要繳納印花稅的
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老師,我上次問過銀行承兌匯票可以做投資款的,但是我司這邊被銀行告知承兌匯票是不可以作為投資款的,請(qǐng)問到底是否可以作為投資款?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/11 08:38
#稅務(wù)師#
那個(gè)承兌匯票可以作為投資的資本的,投入后可以直接用于支付貨款,購買設(shè)備
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深圳印花稅是銷售合同和購進(jìn)合同合計(jì)的萬分之三嗎?如果只是申報(bào)繳納銷售合同的萬豐之三會(huì)怎么樣?需要交滯納金和補(bǔ)繳嗎?
大張老師
??|
提問時(shí)間:03/06 17:17
#稅務(wù)師#
你好!如果稅務(wù)局查出來,那就需要補(bǔ)交稅款及滯納金。
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老師,律師把自己車掛在律所,那么車輛產(chǎn)生的保險(xiǎn)費(fèi)用以及油費(fèi),報(bào)銷單寫業(yè)務(wù)招待還是管理費(fèi)用還是其他費(fèi)用呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/07 13:35
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)車是以律所的名義購買的嗎?你看一下發(fā)票開給誰?
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老師你好,我想問一下這個(gè)題,題中22年4月銷售貨物取得含稅收入152000元,已經(jīng)超過了15萬,計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅時(shí)為什么不計(jì)算在內(nèi)呢?
范老師
??|
提問時(shí)間:09/23 20:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該題表述有誤,已經(jīng)勘誤: 原文: 2023年4月銷售貨物 2023年4月該企業(yè) 2023年4月該企業(yè) 改為: 2022年4月銷售貨物 2022年4月該企業(yè) 2022年4月該企業(yè) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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應(yīng)試指南第十一章,單選第七問是不是錯(cuò)了,設(shè)備的入賬價(jià)值不包括對(duì)外出售的產(chǎn)品
小王老師
??|
提問時(shí)間:09/29 21:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 入賬價(jià)值中是不包括的,所以要減去3。對(duì)于已經(jīng)形成產(chǎn)品的成本,應(yīng)該從入賬價(jià)值中減去 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,圖2中紅線劃出的(180-100)×4÷5分別代表什么?
趙老師
??|
提問時(shí)間:11/04 11:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您這是哪里的題目,麻煩您提供一下題目的出處,老師核實(shí)一下,感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 翻譯 搜索 復(fù)制
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稅務(wù)師最后沖刺8套模擬試卷涉稅服務(wù)實(shí)物模擬試卷四最后一道大題,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫,請(qǐng)問8萬元納稅調(diào)增填寫在哪里了?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/29 15:36
#稅務(wù)師#
這個(gè)是不得扣除的項(xiàng)目,不填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面
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E錯(cuò)在哪了呀,解下,為什么不選E
衣老師
??|
提問時(shí)間:06/28 22:48
#稅務(wù)師#
因?yàn)镋沒有考慮到一種情況,就是受讓人是善意第3人。如果收上人是三億第三人并且已經(jīng)支付合理的對(duì)價(jià)那么如果受讓人是善意第3人,并且已經(jīng)支付合理的對(duì)價(jià),就不能行使撤銷權(quán)
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老師,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)增值稅專欄借貸方向不能反,如果銷售退回考試中有紅字的設(shè)置嗎還是銷項(xiàng)稅額貸方寫負(fù)數(shù)
徐老師
??|
提問時(shí)間:08/31 14:23
#稅務(wù)師#
答案:銷售退回的情況下,銷項(xiàng)稅額可以寫在借方或貸方,負(fù)數(shù)都可以。如果涉及到損益,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。如果不涉及損益,可以做相反的分錄。在實(shí)務(wù)中,有紅字的設(shè)置,也可以把銷項(xiàng)寫在貸方,后面數(shù)字用紅字沖銷。
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稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)有哪些業(yè)務(wù)?
耿老師
??|
提問時(shí)間:01/22 18:41
#稅務(wù)師#
你好!稅務(wù)師事務(wù)所只能出具稅務(wù)類的審計(jì)報(bào)告,如果是財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的話,只能由會(huì)計(jì)師事務(wù)所來出,稅務(wù)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)是沒有用的。
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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),之前暫估的人工,材料費(fèi)后期開來票,和暫估直間多開了,或者少開了怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/15 09:28
#稅務(wù)師#
發(fā)票金額與暫估金額一致時(shí),先沖銷暫估分錄,再按發(fā)票金額重新記賬。 發(fā)票金額大于暫估金額,先沖銷暫估,再按發(fā)票金額記賬,差額增加工程成本。 發(fā)票金額小于暫估金額,先沖銷暫估,再按發(fā)票金額記賬,差額沖減工程成本。
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這是我公司的經(jīng)營范圍,然后現(xiàn)在我司幫客戶墊付了一筆貨代費(fèi),貨代發(fā)票開給我司了,客戶要付錢給我司,需要我司開具發(fā)票給客戶? 客戶說要開具運(yùn)費(fèi)名稱的發(fā)票,我司是否可以開運(yùn)費(fèi)發(fā)票呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/16 17:11
#稅務(wù)師#
你們只能開代理運(yùn)輸服務(wù)
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請(qǐng)問老師 這個(gè)公益性捐贈(zèng)支出為什么不是視同銷售收入 用來計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/18 10:22
#稅務(wù)師#
公益性捐贈(zèng)是不屬于視同銷售的,所以這里不確認(rèn)相關(guān)的收入,作為計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額的基數(shù)的。
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土地增值稅里售房時(shí)代收的各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入房價(jià),這個(gè)費(fèi)用單獨(dú)扣除,還是在算房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用里把它也乘以10%或者5%利息里面?
范老師
??|
提問時(shí)間:11/16 14:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 一般是單獨(dú)核算的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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企業(yè)將股權(quán)捐贈(zèng)給公益性團(tuán)體,視同抓讓股權(quán),以取得歷史成本確認(rèn)為收入,那實(shí)際所得稅是0對(duì)嗎?收入(歷史成本)-成本=0
周老師
??|
提問時(shí)間:12/15 15:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,相當(dāng)于在稅法上并沒有產(chǎn)生利潤或損失。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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